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文档简介
泓域咨询MACRO/ 送药车投资项目立项申请报告送药车投资项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度,xxx科技公司实现营业收入28715.12万元,同比增长26.29%(5977.45万元)。其中,主营业业务送药车生产及销售收入为23624.18万元,占营业总收入的82.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5873.28万元,较去年同期相比增长667.77万元,增长率12.83%;实现净利润4404.96万元,较去年同期相比增长841.06万元,增长率23.60%。二、项目概况(一)项目名称送药车投资项目(二)项目选址xxx产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积44835.74平方米(折合约67.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.85%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度171.53万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积44835.74平方米,建筑物基底占地面积34456.27平方米,总建筑面积70392.11平方米,其中:规划建设主体工程48807.50平方米,项目规划绿化面积3843.60平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费4714.50万元。(七)节能分析“送药车投资项目建设项目”,年用电量1164347.46千瓦时,年总用水量23605.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.12吨标准煤/年。达产年综合节能量50.99吨标准煤/年,项目总节能率28.90%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16865.66万元,其中:固定资产投资11530.25万元,占项目总投资的68.37%;流动资金5335.41万元,占项目总投资的31.63%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入38639.00万元,总成本费用30166.31万元,税金及附加319.58万元,利润总额8472.69万元,利税总额9960.92万元,税后净利润6354.52万元,达产年纳税总额3606.40万元;达产年投资利润率50.24%,投资利税率59.06%,投资回报率37.68%,全部投资回收期4.15年,提供就业职位709个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范基地及xxx产业示范基地送药车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范基地送药车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“送药车投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位709个,达产年纳税总额3606.40万元,可以促进xxx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.24%,投资利税率59.06%,全部投资回报率37.68%,全部投资回收期4.15年,固定资产投资回收期4.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎社会经济安全和国防安全,关乎我国工业转型升级。我国目前正处于工业转型升级的关键时期,“四基”能力薄弱,将直接导致一些主机和成套设备、整机产品患上了“软骨病”、陷入“空壳化”,严重影响产品的质量和稳定性,以及品牌形象的提升。同时,先进基础工艺和产业技术基础体系缺失,将会使得工业生产粗放式增长,制约我国工业转型发展方式转变;基础能力不匹配会导致产业发展过度依赖要素成本。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米44835.7467.22亩1.1容积率1.571.2建筑系数76.85%1.3投资强度万元/亩171.531.4基底面积平方米34456.271.5总建筑面积平方米70392.111.6绿化面积平方米3843.60绿化率5.46%2总投资万元16865.662.1固定资产投资万元11530.252.1.1土建工程投资万元5467.742.1.1.1土建工程投资占比万元32.42%2.1.2设备投资万元4714.502.1.2.1设备投资占比27.95%2.1.3其它投资万元1348.012.1.3.1其它投资占比7.99%2.1.4固定资产投资占比68.37%2.2流动资金万元5335.412.2.1流动资金占比31.63%3收入万元38639.004总成本万元30166.315利润总额万元8472.696净利润万元6354.527所得税万元1.578增值税万元1168.659税金及附加万元319.5810纳税总额万元3606.4011利税总额万元9960.9212投资利润率50.24%13投资利税率59.06%14投资回报率37.68%15回收期年4.1516设备数量台(套)12717年用电量千瓦时1164347.4618年用水量立方米23605.2019总能耗吨标准煤145.1220节能率28.90%21节能量吨标准煤50.9922员工数量人709第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、这五大领域表现出很好的发展态势,选择支持其发展更多是顺势而为。规划结合大量产业新增长点更迭涌现、产业融合态势明显等趋势,将“十二五”战略性新兴产业涵盖的“7大领域24个重点方向”合并增补为5大领域8大产业,明确提出到2020年形成5个产值规模在10万亿元级别的新的支柱产业,将“壮大”作为未来五年战略性新兴产业工作的核心要务。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范基地。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.85%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度171.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24360.5824360.5848807.5048807.504170.261.1主要生产车间14616.3514616.3529284.5029284.502585.561.2辅助生产车间7795.397795.3915618.4015618.401334.481.3其他生产车间1948.851948.852830.842830.84250.222仓储工程5168.445168.4414030.0014030.00871.832.1成品贮存1292.111292.113507.503507.50217.962.2原料仓储2687.592687.597295.607295.60453.352.3辅助材料仓库1188.741188.743226.903226.90200.523供配电工程275.65275.65275.65275.6519.273.1供配电室275.65275.65275.65275.6519.274给排水工程317.00317.00317.00317.0017.244.1给排水317.00317.00317.00317.0017.245服务性工程3273.353273.353273.353273.35203.415.1办公用房1317.971317.971317.971317.97102.125.2生活服务1955.381955.381955.381955.38105.616消防及环保工程923.43923.43923.43923.4364.566.1消防环保工程923.43923.43923.43923.4364.567项目总图工程137.83137.83137.83137.83-7.787.1场地及道路硬化9527.601942.711942.717.2场区围墙1942.719527.609527.607.3安全保卫室137.83137.83137.83137.838绿化工程3684.17128.95合计34456.2770392.1170392.115467.74六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、建材经销商:投资项目建设需要大量的建筑材料,当地的建材承销商将从中受益。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10628.45万元,占计划投资的63.02%。其中:完成固定资产投资7222.04万元,占总投资的67.95%;完成流动资金投资3406.41,占总投资的32.05%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10628.451.1完成比例63.02%2完成固定资产投资万元7222.042.1完成比例67.95%3完成流动资金投资万元3406.413.1完成比例32.05%三、进度安排注意事项项目承办单位在可行性研究阶段编制投资计划,并在考虑各种可行性资金筹措渠道的前提下,提出适宜的资金筹措规划方案;在正式确定建设项目和明确总投资费用及其分年度使用计划之后,即可立即着手筹集建设资金。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员709人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4821.2人均年工资万元5.221.3年工资额万元2087.312工程技术人员工资2.1平均人数人1062.2人均年工资万元6.432.3年工资额万元538.983企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元6.803.3年工资额万元183.554品质管理人员工资4.1平均人数人574.2人均年工资万元5.884.3年工资额万元300.845其他人员工资5.1平均人数人365.2人均年工资万元7.245.3年工资额万元240.546职工工资总额万元23645.56五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11530.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5467.744714.50171.5311530.251.1工程费用万元5467.744714.5028980.971.1.1建筑工程费用万元5467.745467.7432.42%1.1.2设备购置及安装费万元4714.504714.5027.95%1.2工程建设其他费用万元1348.011348.017.99%1.2.1无形资产万元797.49797.491.3预备费万元550.52550.521.3.1基本预备费万元260.03260.031.3.2涨价预备费万元290.49290.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11530.2511530.25(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5335.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28980.9715661.0016467.7528980.9728980.9728980.971.1应收账款万元8694.294781.866086.008694.298694.298694.291.2存货万元13041.447172.799129.0113041.4413041.4413041.441.2.1原辅材料万元3912.432151.842738.703912.433912.433912.431.2.2燃料动力万元195.62107.59136.94195.62195.62195.621.2.3在产品万元5999.063299.484199.345999.065999.065999.061.2.4产成品万元2934.321613.882054.032934.322934.322934.321.3现金万元7245.243984.885071.677245.247245.247245.242流动负债万元23645.5613005.0616551.8923645.5623645.5623645.562.1应付账款万元23645.5613005.0616551.8923645.5623645.5623645.563流动资金万元5335.412934.483734.795335.415335.415335.414铺底流动资金万元1778.45978.161244.931778.451778.451778.45(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16865.66万元,其中:固定资产投资11530.25万元,占项目总投资的68.37%;流动资金5335.41万元,占项目总投资的31.63%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5467.74万元,占项目总投资的32.42%;设备购置费4714.50万元,占项目总投资的27.95%;其它投资1348.01万元,占项目总投资的7.99%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11530.25+5335.41=16865.66(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11530.2568.37%1.1项目建设投资万元11530.2568.37%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5335.4131.63%3总投资万元万元16865.66二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21251.45万元,总成本12688.36万元,利润总额8563.09万元,净利润256.47万元,增值税642.76万元,税金及附加6422.32万元,所得税2140.77万元;第二年收入27047.30万元,总成本15289.98万元,利润总额11757.32万元,净利润8817.99万元,增值税818.06万元,税金及附加277.51万元,所得税2939.33万元;第三年生产负荷100%,收入38639.00万元,总成本30166.31万元,利润总额8472.69万元,净利润6354.52万元,增值税1168.65万元,税金及附加319.58万元,所得税2118.17万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入38639.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1168.65万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21251.4527047.3038639.0038639.0038639.001.1送药车万元21251.4527047.3038639.0038639.0038639.002现价增加值万元6800.468655.1412364
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