




已阅读5页,还剩21页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
泓域咨询MACRO/ 高压线路绝缘子投资项目立项申请报告高压线路绝缘子投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度,xxx公司实现营业收入9976.64万元,同比增长16.01%(1376.69万元)。其中,主营业业务高压线路绝缘子生产及销售收入为8432.23万元,占营业总收入的84.52%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2700.57万元,较去年同期相比增长284.10万元,增长率11.76%;实现净利润2025.43万元,较去年同期相比增长282.20万元,增长率16.19%。二、项目概况(一)项目名称高压线路绝缘子投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积37918.95平方米(折合约56.85亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.27%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度171.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积37918.95平方米,建筑物基底占地面积21716.18平方米,总建筑面积56878.42平方米,其中:规划建设主体工程40303.03平方米,项目规划绿化面积3382.93平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费3147.58万元。(七)节能分析“高压线路绝缘子投资项目建设项目”,年用电量518382.79千瓦时,年总用水量15034.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.99吨标准煤/年。达产年综合节能量20.52吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11772.04万元,其中:固定资产投资9731.58万元,占项目总投资的82.67%;流动资金2040.46万元,占项目总投资的17.33%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16882.00万元,总成本费用13006.86万元,税金及附加215.82万元,利润总额3875.14万元,利税总额4625.46万元,税后净利润2906.36万元,达产年纳税总额1719.10万元;达产年投资利润率32.92%,投资利税率39.29%,投资回报率24.69%,全部投资回收期5.55年,提供就业职位381个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区高压线路绝缘子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区高压线路绝缘子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“高压线路绝缘子投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位381个,达产年纳税总额1719.10万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.92%,投资利税率39.29%,全部投资回报率24.69%,全部投资回收期5.55年,固定资产投资回收期5.55年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、工业强基关乎我国工业核心竞争力提升。没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺,就无法形成具有特色和竞争力的整机和系统设备,无论是传统产业竞争力提升,还是战略性新兴产业竞争力培育与发展都将是一句空话。产业链向中高端转移,就要求我国必须有传统要素驱动向创新驱动转变,集成创新是创新驱动的重要途径,没有好的基础零部件/元器件、基础材料、基础工艺和技术基础能力,就没有集成创新的基础,就会使我国工业长期停留在“引进”阶段,严重影响实施创新驱动发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米37918.9556.85亩1.1容积率1.501.2建筑系数57.27%1.3投资强度万元/亩171.181.4基底面积平方米21716.181.5总建筑面积平方米56878.421.6绿化面积平方米3382.93绿化率5.95%2总投资万元11772.042.1固定资产投资万元9731.582.1.1土建工程投资万元4320.202.1.1.1土建工程投资占比万元36.70%2.1.2设备投资万元3147.582.1.2.1设备投资占比26.74%2.1.3其它投资万元2263.802.1.3.1其它投资占比19.23%2.1.4固定资产投资占比82.67%2.2流动资金万元2040.462.2.1流动资金占比17.33%3收入万元16882.004总成本万元13006.865利润总额万元3875.146净利润万元2906.367所得税万元1.508增值税万元534.509税金及附加万元215.8210纳税总额万元1719.1011利税总额万元4625.4612投资利润率32.92%13投资利税率39.29%14投资回报率24.69%15回收期年5.5516设备数量台(套)11317年用电量千瓦时518382.7918年用水量立方米15034.4119总能耗吨标准煤64.9920节能率21.38%21节能量吨标准煤20.5222员工数量人381第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、实现经济稳定增长,不能忽视防范风险。当前,我们要度过经济减速关口、平稳转向新常态,防控化解各类风险难以避免,也十分复杂。对于产能过剩、地方债务等方面的问题,还需强调底线管理、主动有为。最近一个时期,中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革,态度和力度都表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署,加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署,保持稳增长和调结构之间的平衡,依靠促改革调结构,合力推动我国经济在新常态下稳步前行。稳定是发展的基石,行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经济工作会议上,习近平总书记发表重要讲话,分析当前国内国际经济形势,总结2016年经济工作,阐明经济工作指导思想,对2017年经济工作作出全面部署。贯彻中央经济工作会议精神,要把稳中求进工作总基调贯彻到各个方面,切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。2、“十二五”规划提出,我国要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能,发展先进装备制造业,调整优化原材料工业,改造提升消费品工业,促进制造业由大变强。国家统计局数据显示,2011年至2014年,装备制造业和高技术产业增加值年均分别实际增长13.2%和11.7%,快于规模以上工业增加值2.7个百分点和1.2个百分点。2015年,我国高技术产业增加值比上年增长10.2%,比规模以上工业快4.1个百分点,占规模以上工业比重为11.8%,比上年提高1.2个百分点。从企业效益看,尽管2015年工业企业效益形势严峻,但工业结构调整显现成效,符合转型升级方向的行业利润保持较快增长。其中,高技术制造业利润比上年增长8.9%、消费品制造业增长7%。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,发展新经济,创造新供给。世界已经进入以信息产业为主导的新经济发展时期,新一轮科技和产业革命正孕育兴起,一些重要的科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆。新一代信息技术与各行各业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。创新周期不断缩短,创新频率大大加快,创新创业大爆炸时代悄然来临。创新创业主体由精英走向大众,开放式创新、平台创新、跨界创新成为新的创新方式。国家高新区、自创区要充分把握时代特征,以培育创新创业生态为核心,努力营造“大众创业、万众创新”的环境与氛围,努力探索新一轮科技产业革命带来的新技术、新产业、新业态、新模式,努力提升供给体系的水平与效率,努力建设成为新经济的集聚区,真正实现结构优化和动力转换。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.27%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.95%,固定资产投资强度171.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15353.3415353.3440303.0340303.033367.341.1主要生产车间9212.009212.0024181.8224181.822087.751.2辅助生产车间4913.074913.0712896.9712896.971077.551.3其他生产车间1228.271228.272337.582337.58202.042仓储工程3257.433257.4310774.0010774.00654.672.1成品贮存814.36814.362693.502693.50163.672.2原料仓储1693.861693.865602.485602.48340.432.3辅助材料仓库749.21749.212478.022478.02150.573供配电工程173.73173.73173.73173.7311.883.1供配电室173.73173.73173.73173.7311.884给排水工程199.79199.79199.79199.7910.624.1给排水199.79199.79199.79199.7910.625服务性工程2063.042063.042063.042063.04125.365.1办公用房989.00989.00989.00989.0064.645.2生活服务1074.041074.041074.041074.0457.756消防及环保工程581.99581.99581.99581.9939.786.1消防环保工程581.99581.99581.99581.9939.787项目总图工程86.8686.8686.8686.8647.177.1场地及道路硬化5802.76892.23892.237.2场区围墙892.235802.765802.767.3安全保卫室86.8686.8686.8686.868绿化工程1810.9663.38合计21716.1856878.4256878.424320.20六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目与传统的产业配套,延伸了其产业链,同时,投资项目属于环境保护型产业,对当地生态环境影响较小;因此,投资项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳;项目建设地相关产业经过多年建设,在自身发展的同时,也为周边居民带来了许多效益,因此,当地居民对于项目建设地的建设,普遍持支持态度。(四)社会风险对策分析1、通过分析可知,投资项目的建设对地方经济、文化、科技、社会方方面面都有适度的关联,社会适应性强;对所涉及的各项主要社会因素有着积极的正面影响;在项目投资建设及运营管理过程中也存在的一些细微问题,只要工作细致、踏实,都可以有效地解决,不会产生与之相关的社会纠纷问题;因而,投资项目面临的社会风险很小。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7458.09万元,占计划投资的63.35%。其中:完成固定资产投资4990.28万元,占总投资的66.91%;完成流动资金投资2467.81,占总投资的33.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7458.091.1完成比例63.35%2完成固定资产投资万元4990.282.1完成比例66.91%3完成流动资金投资万元2467.813.1完成比例33.09%三、进度安排注意事项项目承办单位建立管理机构,在项目实施过程中行使工作职责。确定劳动定员并组织招收新员工,同时做好职工培训工作。组织收集生产技术资料,制定必要的管理制度和各种操作规程。组织生产物资供应,落实原材料、燃料、协作产品、水、电、汽和其他配合条件(生产要素),签订有关供需协议。认真做好生产前销售;投产前后应制订具体的销售计划,并进行销售市场的准备工作,包括:产品广告宣传、目标市场走访和培训营销人员等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员381人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2591.2人均年工资万元4.061.3年工资额万元1429.562工程技术人员工资2.1平均人数人572.2人均年工资万元5.542.3年工资额万元339.863企业管理人员工资3.1平均人数人153.2人均年工资万元7.023.3年工资额万元116.594品质管理人员工资4.1平均人数人304.2人均年工资万元5.594.3年工资额万元178.645其他人员工资5.1平均人数人205.2人均年工资万元4.335.3年工资额万元117.226职工工资总额万元9063.49五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9731.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4320.203147.58171.189731.581.1工程费用万元4320.203147.5811103.951.1.1建筑工程费用万元4320.204320.2036.70%1.1.2设备购置及安装费万元3147.583147.5826.74%1.2工程建设其他费用万元2263.802263.8019.23%1.2.1无形资产万元956.26956.261.3预备费万元1307.541307.541.3.1基本预备费万元568.89568.891.3.2涨价预备费万元738.65738.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元9731.589731.58(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2040.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11103.956724.278757.6111103.9511103.9511103.951.1应收账款万元3331.181998.712331.833331.183331.183331.181.2存货万元4996.782998.073497.744996.784996.784996.781.2.1原辅材料万元1499.03899.421049.321499.031499.031499.031.2.2燃料动力万元74.9544.9752.4774.9574.9574.951.2.3在产品万元2298.521379.111608.962298.522298.522298.521.2.4产成品万元1124.28674.57786.991124.281124.281124.281.3现金万元2775.991665.591943.192775.992775.992775.992流动负债万元9063.495438.096344.449063.499063.499063.492.1应付账款万元9063.495438.096344.449063.499063.499063.493流动资金万元2040.461224.281428.322040.462040.462040.464铺底流动资金万元680.15408.09476.11680.15680.15680.15(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11772.04万元,其中:固定资产投资9731.58万元,占项目总投资的82.67%;流动资金2040.46万元,占项目总投资的17.33%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4320.20万元,占项目总投资的36.70%;设备购置费3147.58万元,占项目总投资的26.74%;其它投资2263.80万元,占项目总投资的19.23%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9731.58+2040.46=11772.04(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9731.5882.67%1.1项目建设投资万元9731.5882.67%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2040.4617.33%3总投资万元万元11772.04二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10129.20万元,总成本16179.52万元,利润总额-6050.32万元,净利润190.16万元,增值税320.70万元,税金及附加-4537.74万元,所得税-1512.58万元;第二年收入11817.40万元,总成本18284.60万元,利润总额-6467.20万元,净利润-4850.40万元,增值税374.15万元,税金及附加196.57万元,所得税-1616.80万元;第三年生产负荷100%,收入16882.00万元,总成本13006.86万元,利润总额3875.14万元,净利润2906.36万元,增值税534.50万元,税金及附加215.82万元,所得税968.78万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入16882.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=534.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10129.2011817.4016882.0016882.0016882.001.1高压线路绝缘子万元10129.2011817.4016882.0016882.0016882.002现价增加值万元3241.343781.575402.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 解除合同协议书不给
- 销售合同技术协议书范本
- 药房聘请员工合同协议书
- 合同结算方式变更协议书
- 村网共建合同协议书范文
- 个人装修质保合同协议书
- 业主解除总包合同协议书
- 2025《工程机械租赁合同》
- 2025简易船舶租赁合同范本
- 2025保险合同代理申报理赔协议书
- 海外仓合同范本
- 2024妇科恶性肿瘤抗体偶联药物临床应用指南(完整版)
- 2024-2029全球及中国电气电子中的CFD行业市场发展分析及前景趋势与投资发展研究报告
- 中国法律史-第三次平时作业-国开-参考资料
- 悬挑脚手架及卸料平台监理旁站记录表
- 神志病中西医结合临床诊疗指南-精神分裂症
- 人教部编版六年级语文下册第五单元(教案)
- 国有企业经济责任审计工作方案-全套
- 马拉松安保方案
- MOOC 电工学-西北工业大学 中国大学慕课答案
- 口腔科普馆建设方案
评论
0/150
提交评论