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市审计局工作总结篇五】20XX年以来,我市审计工作以党的十九大精神为指引,在市委、市政府和省审计厅的坚强领导下,主动对接省、市“五大发展行动计划”,依法履行审计职责,不断创新审计理念,充分发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。市审计局第十二次蝉联全市目标考核优秀单位,被评为全省审计机关“审计技术创新年”先进集体。截至11月,全市审计机关共审计和专项审计调查486个单位,查出违规资金8.91亿元,管理不规范资金61.87亿元。审计促进整改落实有关问题资金9.78亿元,移送纪检监察机关和有关部门处理事项2件,为我市建设现代化五大发展美好XX提供了优质审计监督服务。一是跟踪责任问效,关注重大政策执行情况。以推动中央和省、市重大决策部署贯彻落实、服务和保障高质量发展、促进建设现代化五大发展美好XX为目标,组织市、县两级审计机关重点对简政放权、普惠性学前教育等6个方面政策措施的落实情况进行审计,抽查了55个政府部门,8个县区、550个项目,涉及财政资金21.4亿元。查处要求企业承担电子认证第三方服务费用、续贷过桥资金利率过高、部分资金扶持企业超范围、新建小区配套幼儿园不足、已配建幼儿园未及时交付政府统筹安排等问题,引起市政府及有关部门的高度重视。二是强化资金监管,深化本级预算执行审计。连续四年运用财政联网审计系统和数据分析技术手段,对全市一级预算单位预算编制、批复、拨付、结余情况进行综合分析,对20XX年度市本级预算执行情况及市交通局、市环保局、市发改委、市经济技术开发区等9个部门预算执行情况重点实施审计,着力揭示影响资金使用效益以及财政职能作用发挥的体制性、机制性矛盾和问题,由此形成了以市本级预算执行管理审计为基础,部门预算执行审计为支撑,专项资金审计(调查)为亮点、大数据分析为手段的财政审计大格局。向市委报送市本级20XX年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告,受到了市委高度重视,沈强书记做出重要批示。6月13日,市第十六届人大常委会第四次会议听取并全票通过了市审计局陈寅局长受市政府委托所作的关于市本级20XX年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告,并对此作出高度评价。三是注重资金绩效,推进政府投资审计。围绕提升公共投资效益,加大对公共投资领域、重大公共工程和基础设施建设审计力度,对市第一人民医院门急诊医技楼项目、“XX谷”科技研发孵化平台项目、山南剧院等项目实施竣工决算审计;对引江济淮工程安徽段建设工程跟踪审计、灾后水利薄弱环节治理建设项目、淮上淮河大桥建设项目、XX技工学校异地重建项目等24个在建项目进行跟踪审计,有力保障政府融资项目和投资项目做到投资节约、有效推进。突出对执行概算不严、损失浪费严重、违规转包分包、虚假物资采购等问题的揭示,促成了XX市政府性投资工程建设项目管理办法等制度的出台。四是抓住关键少数,提升经济责任审计。扎实推进经济责任审计全覆盖,出台20XX-2022年推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案,到2022年底前,将完成对168个县区、部门、单位共178名领导干部(领导人员)履行经济责任情况的审计全覆盖,使定期对领导干部“经济责任”进行“健康体检”成为常态。牢牢把握“有重点、有深度”的要求,聚焦公权力大、公益性强、公众关注度高的重点单位,将市政府办公室原主任、市发改委原主任等14位县级领导干部离任审计,市工商局局长、XX市东辰集团董事长等8位领导干部任中审计纳入20XX年度审计计划,并对我市关于深化国有企业和国有资本审计监督工作方案贯彻落实情况以及国有企业领导经济责任审计开展情况进行督察。截止目前,全市审计机关共完成对67家单位72名领导干部的经济责任审计,查出违规问题金额、管理不规范金额分别为1.16亿元、16.15亿元。五是攻坚“污染防治”,突出民生环保审计。积极开展领导干部自然资源资产离任(任中)审计,出台XX市领导干部自然资源资产离任审计工作方案,组织实施凤台县县委县政府、市发改委、市环保局、市林业局主要负责人任职期间履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况审计,深入开展秸秆综合利用工程专项审计调查和农村环境整治和垃圾清理资金专项审计调查,推动“经济”与“生态”和谐发展。关注群众身边的“微腐败”,组织开展了保障性安居工程跟踪审计、城乡居民基本养老保险服务情况等多项专项审计,严肃揭露和查处滥用职权、骗取侵占,损害群众利益、与民争利等问题,使民生资金成为谁都不能违规触碰的“高压线”。六是强化成果运用,持续发力审计整改。市委、市政府高度重视审计整改工作。针对今年财政同级审中查出问题,市委、市政府首次以两办文件向各审计整改责任单位下发了XX市本级20XX年预算执行和其他财政收支审计结果报告反映问题的整改方案,将审计结果报告反映存在的5大类、39个问题逐项分解至53个相关责任单位,并将有关部门、单位的审计整改情况将按规定纳入20XX年目标考核内容。市审计局强化对整改落实的精细化管控,打造整改工作责任链条、跟踪链条和落实链条,对审计整改事项实施严格的责任追究制度和台帐管理制度,对20XX、20XX两个年

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