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文档简介
1 / 8 会计工作总结范文 XX 年在 *党委和行政的领导下 ,在上级主管部门的指导帮助下 ,我们审计处全体同志认真学习、领会 三个代表 重要思想和 十六大 会议精神 ,一如既往地贯彻和落实审计法、审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法律法规。以学 *教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我 *的热点、重点、难点问题开展审计工作 ,充分发挥内审的监督和服务职能 ,为学 *领导及时提供 决决策依据。全年共开展 各各项审计 400 余项, 为为学 *节约了大量资金 。在深化学 *改革,促 进进廉政建设,加强财务 管管理,提高经济效益等 方方面,真正起到了 经 济济卫士 和 参谋助手 的作用。由于工作成 绩绩突出,我 *审计处被 评评为 XX 年度新乡市内 审审工作先进单位,两人 被被评为 *级优秀共产党 员员和 三育人 工作先 进进个人。 一 . 基础建设 XX 年是我 *各项改革迅 速速发展的一年,教学、 科科研、管理工作有条不 紊紊的开展,为我们搞好 工工作提供了有力保证。 我我们审计处认真贯彻落 实实审计厅、教育厅等上 级级部门的指示精神,结 合合我 *实际,在做好审 计计工作的同时,积极配 合合其它各项工作的开展 。坚持 完善自我,提 高高认识 的原则,努力 完完善审计制度 ,健全审 计计机构,调整人员结构 。 1.参与制 定定了学 *物资采购、设 备备管理及相关规章制度 若若干项。规范了经济行 为为,使审计工作进一步 走走向法制2 / 8 化、制度化和 规规范化。 2.在在学 *机构改革后,进 一一步明确了审计工作人 员员的职责和权限。使内 审审工作的内部监督职能 进进一步得到体现,可以 更更好的为领导提供决策 依依据。 3.调 整整人员的知识和年龄结 构构 ,新增专业审计人员 2 名,加强了审计队伍 建建设,一名同志获高级 会会计师资格。经验丰富 的的老同志和积极上进的 年年轻人相互交流、相互 学学习、以老带新、新 老 结结合,形成了一支知识 结结构和年龄结构较为合 理理的充满生机和活力的 审审计队伍。 二 . 学习及培训 强强化措施,进一步提高 审审计人员的业务素质和 政政治素质,使我 *每个 内内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬 、技能娴熟、务实高效 的工作高手。 1.派一名同志随同 教教育厅考察团赴法国等 国国外学习考察,获取了 大大量审计工作信息及先 进进工作经验。 22.与 *、 *大学、 *大大学等省内外高 *相互 交交流,共同探讨审计工 作作新思路。 3. 加强自身业务素质的 学学习,积极进行学术研 究究和探讨,公开发表专 业业学术论文 4 篇。 三 .参与后勤改革 随着高 *后勤管 理理社会化改革的深入, 我我 *后勤集团已逐步成 为为独立核算、自主经营 、自负盈亏的经济实体 ,3 / 8 这就要求我们必须建 立立健全成本核算制度。 我我们参与制定了一系列 后后勤改革的规章和措施 ,同财务处、后勤管理 处处一道,对集团每个中 心心进行了成本核算,并 结结合外 *经验,根据本 *实际,制定了各项定 额额标准,为推动学 *的 后后勤改革和发展起到了 应应有的作用。 四四 .参与 *办产业改革 科教兴国 和和 发展高科技,实现 产产业化 这一战略的提 出出,给以高科技为特征 的的高 *办产业带来了 新新的机遇和挑战。但是 由由于 *办企业的利益和 学学 *的利益并不完全是 一一致的,企业内某些同 志志往往会为了个人利益 或或小团体利益而致学 *利利益于不顾,很难保证 学学 *国有资产的保值增 值值。面对这一现状,我 们们会同财务处、企业管 理理处一道,参与制定了 *办产业改革工作的相 关关文件,对 *办每个企 业业进行了清产核资,摸 清清了企业家底,改善了 经经营环境,明确了经济 责责任,提高了经济效益 ,为领导提供了决策依 据据,为学 *的改革和发 展展做出了贡献。 五 .参与各项 招投标 工工程及政府采购 随着学 *改革的迅速 发发展,加强内部管理, 强强化内部监督机制就显 得得尤为重要。学 *工程 建建设和物资采购是与市 场场紧密相联的,要实现 对对工程建设和物资采购 工工作的有效控制,就必 须须用各项规章制度来规 范范和约束。我们参与制 定定4 / 8 招投标程序及学 *物 资资采购工作的相关规定 并并监督实施。在招投标 工工作中真正坚持公开、 公公正、公平的原则。对 物物资采购工作,审计处 自自始至终全过程参加, 充充分发挥了事前、事中 、事后审计的监督作用 。一年来共参与招投标 项项目及物资采购项目 1110 余项,监督签订经 济济合同 50 余份,涉及 金金额近千万元,为学 *节节约资金 130 多万元 ,规范 了学 *物资采购 行行为,维护了学 *的经 济济利益。 六 .具具体审计工作 认认真贯彻落实 三个代 表表 重要思想,进一步 搞搞好内审工作,按照审 计计署提出的 积极稳妥 、量力而行、提高质量 、防范风险 的原则, 稳稳步推进审计工作深入 的的开展。 1.开开展决算审计 2 项,通 过过对 XX 年度学 *财务 决决算和工会经费决算情 况况进行审计,提出了相 关关意见和建议,进一步 规规范了学 *预决算的编 制制和管理工作。 2.开展财务收支审 计计和专项审计调查 4 项 ,提出合理化建议 20 余余条,查处应交未交学 * 资金共计 162 万元 ,现基本已全部追回。 3.经济责任 审审计是为了加强对领导 干干部的管理和监督,正 确确评价其经济责任、促 进进党风廉政建设、保障 国国有资产增值而实行的 一一种监督管理制度。一 年年来我们开展经济责任 审审计 4 项,既澄清了厂 长长任期内的各项经济责 任任,同时5 / 8 又为企业和学 * 提出了一系列建议和 措措施,促进了企业的经 营营管理 ,为 *领导提供 了了决策依据。 44.基建审计:随着我 * 办学规模的进一步扩 大大,基础建设项目资金 的的投入 继续增加,全处 同同志克服人员少,任务 重重,审计事项跨度长的 困困难,以我 *自身的利 益益为出发点,紧抓工程 项项目审计,从工程的招 标标、施工到竣工验收结 算算的每个环节,实行全 面面审计,从中发现存在 虚虚列工程项目,多计工 程程量,高套定额和多结 算算工程款诸多问题,对 查查出的问题进行纠正、 整整改。全年共审计基建 、维修、装饰工程项目 3340多项,审计金额 55000 多万元,审减 金金额 160 多万元。为 学学 *挽回了经济损失, 维维护了学 *合法权益, 有有效地规范了工程项目 的的管理。 5.科科研工作是高 *发展的 一一项至关重要 的工作, 我我们集中力量加强对科 研研专项资金的审计监督 ,使这些资金充分发挥 作作用和效益。一年来我 们们开展科研经费审签 11 项,促进了科研工作 的的发展。 6.全全面开展审计工作,对 全全 *教职工关心的热点 、重点问题进行审计监 督督。开展住宅楼工程财 务务决算审计 25项,纠 正正不合理费用支出 2 万 多多元,并在后勤通讯 上加以公告,切实维 护护了广大教职工的利益 ,开展专案审计 1 项 ,纠纠正违纪资金 12余万 元元 ,建议并给予责任人 行行政处分和经济处罚。 严严肃了党纪国法,受到 了了全 *教职工的好评。 6 / 8 7.积极开展 对 外外联系,经常性的和省 内内外高 *合作,继续保 持持与兄弟院 *的友好 往往来 ,共与兄弟院 *合 作作开展审计项目 2项 ,既既查清了问题 ,又达到 了了相互学习 ,相互交流 的的目的。树立了我 *形 象象,提高了我 *知名度 。 七 .工作体 会会 1.领导的 重重视与支持是搞好内审 工工作的关键。领导的重 视视程度越高,内审工作 就就越有依靠,发挥的作 用用也就越大。我们在认 真真做好工作的同时,注 重重同上级领导的交流, 不不定期汇报工作情况, 争争取领导的信任,取得 了了领导对内审工作的高 度度重视和大力支持。 *领领导对审计工作倍加关 注注 ,对审计的组织、人 员员的调配予以大力支持 ,对重大问题的定性与 处处理亲自过问,对审计 报报告认真批阅,及时提 出出了整改意见和具体要 求求,为审计工作的顺利 实实施提供了有力保证。 2.健全的审 计计机构,合理的人员结 构构及知识结构是做好审 计计工作的基础条件。在 * 领导的高度重视和帮 助助下,审计机构不断得 到到完善,办公环境大大 改改观,工作效率明显提 高高。审计工作是一项政 策策性强、涉及面广、专 业业技术要求高、工作难 度度大的工作。现在我们 审审计处共有专业审计人 员员6 名,其中高级会计 师师 1 名,高级审计师 1 名名,会计 师和工程师 2 名名,今年又新引进应届 本本科毕业生 2 名。合理 的的人员7 / 8 配置和人员结构 便便于工作的顺利开展, 为为我 *审计事业的长远 发发展奠定了坚实基础。 3. 内审要树 立立服务意识。内审工作 的的性质决定了审计工作 必必须坚持监督与服务并 重重,寓监督与服务之中 。内部审计归根到底是 一一种内部管理行为,它 的的目标是为了加强内部 管管理,为管理者服务。 结结合学 *实际,内审工 作作的监督、评价、控制 职职能都必须着眼于为学 * 经济发展服务,把服 务务意识融于整个审计过 程程中,在做好监督的同 时时为领导提供可靠的决 策策依据。 总之 ,经过全处同志的共同 努努力,虽然我们取得了 一一定的经济效益和社会 效效益,为自己赢得了很 多多荣誉,审计处的工作 也也受到了领导的认可和 支支持,取得了全 *职工 的的信任。但是随着中国 WWTO的成功加入和教 育育事业的蓬勃发展,随 着着我 *改革的进一步深 入入,我们将面临许多新
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