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文档简介
有机鳌花鱼项目投资运营分析报告范文模板有机鳌花鱼项目投资运营分析报告范文模板 投资分析评价投资分析评价 有机鳌花鱼项目投资运营分析报告规划设计 投资分析第一章项目总 体情况说明 一 经营环境分析 1 高质量发展 是十九大报告 中央经济工作会议的高频词 今 年两会首次写进政府工作报告 高质量发展是我国发展阶段的里程碑 也是今后相当长时期要遵循 的中国发展道路和建设现代化国家目标 2 十三五 时期仍将是我市推进工业转型升级大有可为的战略机 遇期 尽管经济发展步入新常态 但工业经济在国民经济中的主支 撑地位没有改变 在创新发展中的主阵地地位没有改变 在转型升 级中的主战场地位没有改变 立足当前实际 顺应未来趋势 今后五年我市推进工业转型升级重 点需要完成三大历史性任务一是实现在高起点上持续 平稳 健康 较快增长的重任 形成产业集聚度更高 产业链更完善 产业布 局更科学 创新优势更突出的新局面 二是全面推进产业结构优化 调整的重任 形成新兴产业引领 高新技术支撑 现代服务业助推 发展的新局面 三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越 加快制造业的创新发展 融合发展 集群发展 开放发展 绿色发 展 完成上述历史性任务 基本前提就是增长方式要努力摆脱对土地资 源 环境资源和劳动力资源增量占用的深度依赖 最大限度发挥市 场的决定性作用 最大限度发挥政府的引导作用 最大限度调动企 业家的积极性 充分发挥优势 全力补好短板 探索走出一条有我 市特色的新型工业化道路 国家新的发展战略机遇 国家主导实施的 一带一路 一带一部 中国制造2025 中国制造 走出去 互联网 长江经济带 长江中游城市 群及洞庭湖生态经济区等战略 拓展了全市工业的发展空间 为全 市工业的创新发展提供了新途径 抓住产业梯度转移和国家支持中西部地区发展的重大机遇 提高经 济整体素质和竞争力 加快形成结构合理 方式优化 区域协调 城乡一体的发展新格局 3 到2020年 战略性新兴产业发展要实现以下目标产业规模持续壮 大 成为经济社会发展的新动力 战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15 形成新一代信 息技术 高端制造 生物 绿色低碳 数字创意等5个产值规模10万 亿元级的新支柱 并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点 平 均每年带动新增就业100万人以上 战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量 当前 加快战略 性新兴产业发展 抢占发展机遇 已成为各地推动经济发展的必然 选择 我省要实现高质量发展 必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要 地位 积极培育发展新动能 大力发展战略性新兴产业 将吸引大量投资进入高科技产业 优化 我省产业结构 并通过高科技产业化提高投资效率 提升我省经济 发展的质量效益 同时 战略性新兴产业通过技术溢出 会有效提升产品的技术含量 引导我省传统企业实现技术升级 从而有力促进产业转型升级 实现经济持续健康发展 要按照中央部署 把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置 坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革 在 巩固 增强 提升 畅通 上狠下功夫 以促进技术变革 提升产业链条为重点 持 续巩固 三去一降一补 成果 着力增强微观主体活力 畅通国民 经济循环 采取有力措施 尽快改变比重下滑趋势 努力建设制造 强国 二 项目情况说明为了积极响应某产业基地关于促进有机鳌花鱼产 业发展的政策要求 xxx 集团 有限公司通过科学调研 合理布局 计划在某产业基地新建 有机鳌花鱼项目 预计总用地面积124 26 21平方米 折合约18 63亩 其中净用地面积12426 21平方米 项目规划总建筑面积15657 02平方米 计容建筑面积15657 02平 方米 根据总体规划设计测算 项目建筑系数71 41 建筑容积率1 26 建设区域绿化覆盖率6 43 固定资产投资强度189 05万元 亩 根据谨慎财务测算 项目总投资4265 34万元 其中固定资产投资35 22 00万元 占项目总投资的82 57 流动资金743 34万元 占项目 总投资的17 43 在固定资产投资中建筑工程投资1180 12万元 占项目总投资的27 6 7 设备购置费1299 38万元 占项目总投资的30 46 其它投资费 用1042 50万元 占项目总投资的24 44 项目建成投入正常运营后主要生产有机鳌花鱼产品 根据谨慎财务 测算 预期达纲年营业收入6198 00万元 总成本费用4805 80万元 税金及附加72 75万元 利润总额1392 20万元 利税总额1656 98 万元 税后净利润1044 15万元 达纲年纳税总额612 83万元 达纲 年投资利润率32 64 投资利税率38 85 投资回报率24 48 全 部投资回收期5 58年 提供就业职位119个 达纲年综合节能量41 6 2吨标准煤 年 项目总节能率24 59 具有显著的经济效益 社会 效益和节能效益 三 经营结果分析中国经济告别旧常态 迈入新常态 所谓经济发展新常态 就是指我国经济向形态更高级 分工更复杂 结构更合理的阶段演化 从经济增长速度来看 正从高速增长转向中高速增长 从经济发展 方式来看 正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长 从经济 结构来看 正从增量扩能为主转向调整存量 做优增量并存的深度 调整 从经济发展动力来看 正从传统增长点转向新的增长点 推动高质量发展 是当前和今后一个时期确定发展思路 制定经济 政策 实施宏观调控的根本要求 要紧扣我国社会主要矛盾变化 统筹推进 五位一体 总体布局和 协调推进 四个全面 战略布局 加快形成推动高质量发展的指标 体系 政策体系 标准体系 统计体系 绩效评价 政绩考核 创 建和完善制度环境 让高质量发展得到人民的认可 经得起历史检 验 1 本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求 符合某产业基 地行业布局和结构调整政策 项目的建设对促进某产业基地产业结 构 技术结构 组织结构 产品结构的调整优化有着积极的推动意 义 2 项目拟建设在某产业基地内 工程选址符合某产业基地土地利用 总体规划 保证项目用地要求 而且项目建设区域交通运输便利 可利用现有公用工程设施 水 电 气等能源供应有保障 3 根据谨慎财务测算 本期工程项目达纲年投资利润率32 64 投 资利税率38 85 全部投资回报率24 48 全部投资回收期5 58年 固定资产投资回收期5 58年 因此 本期工程项目经营非常安全 说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力 4 本期工程项目利用现有土地 计划总建筑面积15657 02平方米 计容建筑面积15657 02平方米 购置先进的技术装备共计98台 套 项目建设规模合理 经济技术实施方案可行 5 本期工程项目总投资4265 34万元 其中固定资产投资3522 00万 元 流动资金743 34万元 经测算分析 项目建成投产后达纲年营 业收入6198 00万元 总成本费用4805 80万元 年利税总额1656 98 万元 其中税后净利润1044 15万元 纳税总额612 83万元 其中增 值税192 03万元 税金及附加72 75万元 年缴纳企业所得税348 05 万元 年利润总额1392 20万元 全部投资回收期5 58年 固定资产 投资回收期5 58年 本期工程项目可以取得较好的经济效益 6 坚持市场主导与政府推动相结合 正确处理政府和市场的关系 尊重市场规律 充分调动企业积极性 提升企业转型升级的主体地位 使市场在资源配置中起决定性作 用和更好发挥政府作用 提高资源配置效率和公平性 促进产业转 型升级 坚持调整存量与优化增量相结合 利用高新技术改造提升传统产业 进一步增资扩产 提高效益 提 升存量工业发展水平 同时 严格控制传统产能简单规模扩张 提高新增项目层次与质量 引导投资向高附加值环节倾斜 增强新增项目带动力与辐射力 调整与优化增量水平 改革开放以来 我县工业经济得到了长足的发展 总量快速扩张 综合实力显著增强 形成了以制造业为主导 民营经济为主体 专 业镇与特色产业为载体的工业产业体系 为我县国民经济快速 健 康发展作出了重要贡献 当前 土地 环境 劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效 应已经叠加显现 我县传统产业以劳动密集型企业为主 自主创新 能力薄弱 产品附加值普遍较低 土地资源占用较大 受资源和环 境约束的问题日益突出 加快推进工业传统产业的转型升级已刻不 容缓 第二章经济效益分析 一 投资情况说明截至目前 项目实际完成投资3305 57万元 占计 划投资的77 50 其中完成固定资产投资2468 95万元 占总投资的74 69 完成流动 资金投资836 62 占总投资的25 31 二 经济评价财务测算 一 营业收入估算根据初步统计测算 该 项目实际实现营业收入4709 02万元 同比增长26 99 1000 82万 元 其中 主营业务收入为4045 88万元 占营业总收入的85 92 二 利润及利润分配根据初步统计测算 该项目实际实现利润总 额1186 83万元 较去年同期相比增长247 35万元 增长率26 33 实现净利润890 12万元 较去年同期相比增长156 86万元 增长率2 1 39 节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3305 571 1 完成比例77 50 2完成固定资产投资万元2468 952 1 完成比例74 69 3完成流动资金投资万元836 623 1 完成比例25 31 三 项目盈利能力分析按照相关计算准则 该项目主要盈利分析指 标如下 1 投资利润率35 90 2 财务内部收益率22 13 3 投资回报率26 93 第三章经营分析 一 运营情况说明截至目前 该项目 公司 总资产规模达到8206 44万元 其中流动资产总额3032 53万元 占资产总额的36 95 资 产负债率36 77 运营情况良好 二 项目运营组织结构 一 完善企业管理制度的意义 1 工业和信息化部近日发布了 促进中小企业发展规划 xx 2020年 提出了 十三五 期间促进中小企业发展的总体思路 发展目标 主要任务和关键工程与专项行动 为促进中小企业发展 提供指引 为中小企业主管部门履行职责提供依据 随着 规划 的深入贯彻落实 逐步实现 整体水平进一步提高 创新能力进一步增强 企业素质进一步提升 发展环境进一步优化 的发展目标 未来 我国中小企业可以通过组建战略联盟 实现优势互补 风险 和成本分担 资源共享 降低市场进入成本 扩大业务范围 中小企业要明确企业定位和发展目标 选择合适的战略伙伴 根据 企业的资源 能力和需求 选择供应链联盟 生产联盟 技术研发 联盟等形式 加强对联盟关系的管理 完善双方契约关系 通过建 立学习机制 信任机制 利益分享机制和纠纷处理机制等 推进战 略双方的互信 共赢 中小企业也可以通过加入产业集群 增强企业市场竞争能力 要根据自身条件对企业进行价值链定位 通过调整产品结构 产销 结构等实现与集群内大中企业的多层次分工协作 利用集群条件重 构企业管理和技术创新机制 并大力推进企业文化建设以适应集群 文化环境 2 改革开放以来 我国非公有制经济发展迅速 在支撑增长 促进 就业 扩大创新 增加税收 推动社会主义市场经济制度完善等方 面发挥了重要作用 已成为我国经济社会发展的重要基础 但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放 管理方式 管理理 念落后 风险防范机制不健全 先进管理模式和管理手段应用不够 广泛 企业文化和社会责任缺乏 难以适应我国经济社会发展的新 常态和新要求 公有制为主体 多种所有制经济共同发展 是我国的基本经济制度 毫不动摇巩固和发展公有制经济 毫不动摇鼓励 支持和引导非公 有制经济发展 是党和国家的大政方针 今天 我们对民营经济的包容与支持始终如一 人们在市场经济中 创造未来的激情也澎湃如昨 加强对 专精特新 中小企业的培育和支持 引导中小企业专注核 心业务 提高专业化生产 服务和协作配套的能力 为大企业 大 项目和产业链提供零部件 元器件 配套产品和配套服务 走 专 精特新 发展之路 发展一批专业化 小巨人 企业 不断提高专 业化 小巨人 企业的数量和比重 有助于带动和促进中小企业走 专业化发展之路 提高中小企业的整体素质和发展水平 增强核心 竞争力 引导民间投资参与制造业重大项目建设 国务院办公厅转发财政部 发展改革委人民银行 关于在公共服务领域推广政府和社会资本合 作模式指导意见 要求广泛采用政府和社会资本合作 PPP 模式 为推动 中国制造2025 国家战略实施 中央财政在工业转型升级 资金基础上整合设立了工业转型升级 中国制造2025 资金 围绕 中国制造2025 战略 重点解决产业发展的基础 共性问题 充分发挥政府资金的引导作用 带动产业向纵深发展 重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展 加强产业链条关键环节 支持力度 为各类企业转型升级提供产业和技术支撑 二 法人治理结构xxx 集团 有限公司按照现代企业制度的要求 进行组织和运行 建立有股东大会 董事会 监事会 总经理及高 层管理人员分级权限决策的治理结构 股东大会拥有对公司资产的 最终所有权并根据股权比例行使相应股东权 由股东大会选举的董 事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的 经营决策权 由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监 事会行使监督权 维护股东利益 对股东大会负责 由董事会聘请 的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营 管理指挥活动 保持企业的市场竞争力和经营效率 xxx 集团 有限公司组织经营机构的设置按照 精简 高效 的原 则 而且业务开展 专业技术培训 经营管理活动必须服从公司统 一管理 为保证各部门及全体员工之间的协调配合 以完成企业生 产经营目标 按照 中华人民共和国公司法 的规定并结合企业实 际情况对企业的组织机构进行设置 三 公司管理体制xxx 集团 有限公司的机构设置按现代化企业 制度设置管理体制 根据生产经营管理工作的实际需要 本着 力 求精简 实行全员聘用制 管理机构精简 适用和提高效益 的原 则确定 本期工程项目按车间及现代企业体制运作 实行生产管理现代化 实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进 工人技术水平优良 在此基础上精简机构 建立一套科学管理机构和管理体制 减少 管理人员 人员编制根据生产设备的需要进行配置 生产设备 辅助生产设施 公用工程设施由生产车间统一管理 生产车间对主要生产设备的正常运行 安全 产品质量负责 xxx 集团 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制 各部门按 其规定的职能范围 履行各自的管理服务职能 而且直接对总经理 负责 公司建立完善的营销 供应 生产和品质管理体系 确立各 部门相应的经济责任目标 加强产品质量和定额目标管理 确保公 司生产经营正常 有效 稳定 安全 持续运行 有力促进企业的 高效 健康 快速发展 第四章风险因素分析及规避措施 一 社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以 某产业基地项目建设地为重点 分析 有机鳌花鱼项目 对节约能 源 减少排放 当地社会就业 居民收入 生活水平 不同群体 文教卫生 弱势群体 社会服务容量等方面的影响 二 社会影响因素分析 一 项目实施对当地居民收入的影响项目 建设区域为某产业基地项目建设地 无特殊环境功能区 也不属于 农业生产种植区 在该区域实施项目建设 不仅不会影响当地农民 正常种植生产 还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源 项目 实施后能够提供就业机会 吸收当地居民参与第二产业 带动和发 展第三产业 在一定程度上缓解当地居民的就业问题 因此 可以 改变当地农民仅靠种植获得收入的状况 因此 可以明显地提高当 地居民的收入 二 对所在地区文化 教育 卫生的影响文教卫生是提高人口素 质的摇篮 是保护人类健康的基石 本期工程项目的技术含量 管 理水平要求较高 需要引进培养一部分文化 技术素质高的人才和 有熟练技能 身体健康的一大批从业人员 也就是说要强化文化教 育 卫生事业是工业经济发展基础的意识 促进当地政府在发展公 共社会事业方面做出部署 如进一步加强幼儿教育 义务教育 职 业技术教育等 同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会 从而为 进一步发展当地的文化 教育 卫生事业打下坚实的经济基础 三 对当地基础设施 社会服务容量和城市化进程等的影响本期 工程项目的建成 将完善区域间路网结构和功能 提升某产业基地 项目建设地的整体形象 明显改善当地的交通条件和出行环境 直 接服务于某产业基地项目建设地的规划开发 促进项目区域的城镇 化进程 三 社会影响效果分析 一 主要社会影响效果分析本期工程项目 建设有利于繁荣地方经济 取得较好的社会经济效益 项目建成后 可以极大地改善某产业基地项目建设地的环境状况 进一步改善 眉山市的投资环境 加快附近区域的建设与开发 引导该区域有机 鳌花鱼产业结构和产业布局的调整 促进城乡贸易的流通 带动商 业 建筑业 运输业 加工业及文化教育产业等迅速发展 从而促 进项目影响区域的经济繁荣 二 对土地利用效果分析 1 本期工程项目拟总用地面积12426 21平方米 折合约18 63亩 项目的实施将会进一步减少土地可用量 此外 近年来 城市化 工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张 而建设用地需求 的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大 三 对环境污染影响分析 1 项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏 必然对生态环境产 生一定的影响 项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结 构 土壤水循环被破坏 相应的生物链随之改变 改变了动植物的 生存环境 影响其生长活动规律 对生态系统的漫延造成障碍 2 紧跟科技革命和产业变革的方向 加快绿色科技创新 加大关键 共性技术研发力度 增加绿色科技成果的有效供给 发挥科技创新 在工业绿色发展中的引领作用 中国制造2025 把全面推行绿色制造作为实现制造强国战略目标 的重要内容 要求加大先进节能环保技术 工艺和装备的研发力度 加快制造业绿色改造升级 努力构建高效 清洁 低碳 循环的 绿色制造体系 铸造 锻压 热处理 焊接 表面工程和切削等基础制造工艺量大 面广 通用性强 是汽车 电力装备 石化装备 造船 钢铁 纺 织 机床制造等产业发展的基础制造核心技术 通过采用无毒无害 或低毒低害的原辅料 清洁能源以及高效节能的先进制造工艺与设 备 可带动整个制造业的技术改进 产品和产业结构优化 从而提 升工业发展的质量和效益 可以说 基础制造工艺的绿色化 精益化水平直接决定着工业绿色 发展基础能力的高低 3 伴随着时代的发展进步 群众的民生诉求已从过去的求生存转变 到现在的求生态 从过去的盼温饱转变到现在的盼环保 可以说 良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉 市委顺应时代潮流 切合群众期盼 站在为全市人民谋取生态福祉 的高度 出台进一步推进绿色发展 建设美丽城市的决定 把生态 文明建设摆在更加突出位置 就是功在当代 利在千秋 全市上下要携手一道 坚持以高质量效益为中心 以永续发展为取 向 以绿色产业为支撑 以严守生态环保红线为底线 以培育绿色 文化为追求 以安全 健康 和谐 美丽 幸福为目标 加快建设 具有发达绿色经济 优美城乡环境 宜人生态人居 繁荣生态文化 人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市 四 项目区绿色节能发展全面贯彻新发展理念 落实中国制造202 5 加快推进绿色制造 紧紧围绕工业节能与绿色发展的需要 按照 国务院标准化工作改革的要求 充分发挥行业主管部门在标准制定 实施和监督中的作用 强化工业节能与绿色标准制修订 扩大标 准覆盖面 加大标准实施监督和能力建设 健全工业节能与绿色标 准化工作体系 切实发挥标准对工业节能与绿色发展的支撑和引领 作用 第五章综合评价 1 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年 是改革开放40周年 改革理念更加深入人心 改革举措更加贴近实际 将为实体经济发 展创造良好的国内环境 针对影响工业经济平衡充分发展的一些突出问题 我们还需要贯彻 新发展理念 建设现代化经济体系 坚持改革创新 提高供给体系 质量 坚持深度融合 改造提升传统产业 坚持多措并举 激发企 业投资活力 坚持错位布局 推进区域协同发展 同时也要把握住 战略机遇 提高国际话语权 提升产品竞争力 推动工业经济高质 量发展 2 该项目适应国内和国际有机鳌花鱼行业总体发展趋势 是国家支 持和鼓励发展的产业 有机鳌花鱼市场前景良好 3 该项目投资效益是显著的 通过财务分析得出 项目将产生较好 的经济效益 并具有一定的抗风险能力 从投资经济角度来评价 本期工程项目具备经济合理性 而且具有较好的投资价值 通过经 济效益分析认定 达纲年投资利润率32 64 投资利税率38 85 全部投资回报率24 48 全部投资回收期5 58年 表明本期工程项 目利润空间较大 具有较好的盈利能力 较强的清偿能力和抗风险 能力 综上所述 该项目经营状况良好 在某产业基地建设有机鳌花鱼项目 其建设选址合理 自然条件良 好 综合优势突出 功能分区明确 投资规模适度 符合某产业基 地及某产业基地 十三五 有机鳌花鱼产业发展规划 切合某产业 基地经济发展的实际需求 是一项经济效益明显 社会效益良好 环境保护效益突出的开发建设项目 本期工程项目的实施 对于增加国家财政收入 加快某产业基地全 面建设小康社会步伐具有重要意义 第六章项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑 工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资 万元1180 121299 38189 053522 001 1工程费用万元1180 121299 3 84711 361 1 1建筑工程费用万元1180 121180 1227 67 1 1 2设备 购置及安装费万元1299 381299 3830 46 1 2工程建设其他费用万元 1042 501042 5024 44 1 2 1无形资产万元474 76474 761 3预备费 万元567 74567 741 3 1基本预备费万元277 50277 501 3 2涨价预 备费万元290 24290 242建设期利息万元3固定资产投资现值万元352 2 003522 00流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第 二年第三年第四年第五年1流动资产万元4711 363096 033812 75471 1 364711 364711 361 1应收账款万元1413 41918 721130 731413 4 11413 411413 411 2存货万元2120 111378 071696 092120 112120 112120 111 2 1原辅材料万元636 03413 42508 83636 03636 03636 031 2 2燃料动力万元31 8020 6725 4431 8031 8031 801 2 3在产 品万元975 25633 91780 20975 25975 25975 251 2 4产成品万元47 7 02310 07381 62477 02477 02477 021 3现金万元1177 84765 609 42 271177 841177 841177 842流动负债万元3968 022579 213174 4 23968 023968 023968 022 1应付账款万元3968 022579 213174 423 968 023968 023968 023流动资金万元743 34483 17594 67743 3474 3 34743 344铺底流动资金万元247 78161 06198 22247 78247 7824 7 78总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投 资比例占总投资比例1项目总投资万元4265 34121 11 121 11 100 0 0 2项目建设投资万元3522 00100 00 100 00 82 57 2 1工程费用万 元2479 5070 40 70 40 58 13 2 1 1建筑工程费万元1180 1233 51 33 51 27 67 2 1 2设备购置及安装费万元1299 3836 89 36 89 30 46 2 2工程建设其他费用万元474 7613 48 13 48 11 13 2 2 1无形 资产万元474 7613 48 13 48 11 13 2 3预备费万元567 7416 12 16 12 13 31 2 3 1基本预备费万元277 507 88 7 88 6 51 2 3 2涨价 预备费万元290 248 24 8 24 6 80 3建设期利息万元4固定资产投资 现值万元3522 00100 00 100 00 82 57 5建设期间费用万元6流动资 金万元743 3421 11 21 11 17 43 7铺底流动资金万元247 787 04 7 04 5 81 营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年 第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4028 704958 406198 006 198 006198 001 1有机鳌花鱼万元4028 704958 406198 006198 006 198 002现价增加值万元1289 181586 691983 361983 361983 363增 值税
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