




已阅读5页,还剩3页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
一 中国银行一 中国银行 中国银行风险管理与内部控制委员会中国银行风险管理与内部控制委员会是全行授信风险管 理和内部控制的研究 审议和决策机构 受行长办公会的委托 审议决定全行授信风险管理政策 制定授信风险管理和内部控 制长远目标及工作规划 检查监督风险管理和内部控制执行情 况 研究决定有关风险管理和内部控制的重大事项 委员会经行长办公会授权履行以下主要职能 1 分析国际和国内经济金融形势 研究贯彻国家有关经济 金融方针政策和中央银行有关政策制度的措施 研究确 定我行授信风险管理与内部控制的基本方针 2 审议中国银行信贷政策 授信业务授权管理办法 授信 资产保全政策及其他重大的授信风险管理基本规章制度 经行长办公会批准后实施 3 审议授信风险管理的中长期战略及年度工作规划 经行 长办公会批准后实施 4 审议风险管理部等有关职能部门定期报送的授信风险管 理及资产保全专题报告 确定授信风险管理及资产保全 的期间目标和工作重点 对各行 部 的风险管理及内 控工作作出评价 提出改进工作的要求 确保全行授信 风险管理政策的权威性 一致性 5 审议委员会下属的信贷评审小组报送的重大项目 做出 最终决策 6 检查风险管理部及其他相关部门落实委员会政策决议的 执行情况 检查各有关职能部门制定的涉及授信风险管 理 资产保全及内部控制的政策 措施和管理规定及其 执行情况 指导全行授信风险管理及内部控制工作 二 二 XXXX 有限责任公司有限责任公司 内控管理委员会内控管理委员会的单位内控管理的决策机构 负责单位与 内控有关的重大事项的决定 其主要职责包括 1 审核内部控制体系的框架及实施计划 2 审核内部控制体系管理的重大方针 政策 规章制度及 相关业务流程 3 指导和督促单位内部控制体系建设和运行工作的组织和 实施 4 审定单位内控评估报告 内控缺陷报告等相关报告 5 负责重要内控方案的审批并提供所需的资源 6 检查内控管理委员会办公室只能发挥的有效性 7 决定与内控有关的其他重大事项 内控工作的职责 内控工作的职责 1 负责制定单位内部控制与风险管理规划和年度实施计划 并组织实施 2 负责指导 监督单位职能部门内部控制与风险管理体系 的建立和运行 3 负责制定和完善单位内部控制与风险管理体系的管理制 度 工作程序及相关标准和方法 并监督实施 4 负责组织开展单位内部控制与风险评估每年至少一次的 测试工作 监督 检查和考核各职能部门贯彻 执行内 部控制情况 评价内部控制与风险管理的健全性和有效 性 并对存在的缺陷提出改进的建议和措施 5 负责准备关于单位内部控制自我评估报告及其他年报需 要披露的与内部控制有关的资料 并协调对外披露相关 事宜 6 负责协调内 外部审计工作 对内负责委托审计中心开 展审计工作 对外负责审计师与审核委员会的沟通协调 工作 包括初选及向审核委员会推荐聘任及解聘单位审 计师 审核审计师的审计管理建议书等工作 7 负责跟踪检查内 外部审计提出的管理建议落实情况 8 负责跟踪检查内 外部审计提出的管理建议落实情况 9 负责组织 内部控制管理手册 的编制及修改完善维护 工作 10 负责建立并不断完善反舞弊工作机制 11 负责组织开展效能监察 对重要事项 重点工作进行全 过程监督 12 负责组织开展项目后评估管理工作 事项责任追究管理 13 定期组织开展内控培训 提高员工对内控工作的认识 并指导员工开展自我监督 三 芜湖港储运股份有限公司 豆丁 三 芜湖港储运股份有限公司 豆丁 一 内部控制组织的职责与权限 一 内部控制组织的职责与权限 1 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施 2 监事会对董事会简历与实施内部控制进行监督 3 审计委员会负责审查内部控制 监督内部控制的有效实 施和内部控制自我评价情况 协调内部控制审计及其他 相关事宜 4 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行 5 公司董事会办公室负责组织协调内部控制体系的建立和 后续维护 6 公司监察审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作 7 子公司经理层组织领导本单位内部控制的建立 实施 维护 二 公司董事会办公室内控职责 二 公司董事会办公室内控职责 1 负责内部控制体系建设规划并组织实施 2 负责内部控制体系的运行维护 三 公司监察审计部内控职责 三 公司监察审计部内控职责 1 负责制定测试规范 编制管理层内部控制评价计划 2 组织安排内部控制测试 3 组织制定缺陷认定规范 进行内部控制缺陷认定 对于 重大缺陷和重要缺陷及整改方案 应向董事会 监事会 或经理层报告 对一般缺陷 可以向企业经理层报告 并视情况考虑是否需要向董事会 监事会报告 4 对测试发现的问题进行评价 组织制定内部控制缺陷整 改计划 对各类缺陷整改情况进行跟踪检查 定期对各 单位体系运行情况组织考核评价 5 对公司内部控制体系进行综合评估 腐恶出具内部控制 评价报告 四 职能部门 控股子公司及分公司职责 四 职能部门 控股子公司及分公司职责 职能部门 控股子公司及分公司按照内部控制体系的各 项要求 具体执行内控管理的衡策 制度 报告内部控 制体系实施运行情况 1 具体控制措施落实主体 各项业务涉及的具体岗位及 其部门负责人 2 各部门 单位负责人执行内部控制的具体措施 组织各部门 各业务单元负责人学习每项业务流程控 制图及关键控制矩阵 清晰自己的内部控制要求 运行内部控制体系过程中 涉及到的各项实施证据 要有意识的保留在相关文稿中 以便检查 每运行 3 个月后 各部门 单位必须向公司企业管理 部提交内部控制运行情况报告 四 四 XXXX 商业银行 百度文库 商业银行 百度文库 一 董事会在内控方面的职责 一 董事会在内控方面的职责 1 保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系 2 负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查 评价执 行情况 3 负责确保商业银行在法律和政策的框架评价审慎经营 明确设定可接受的风险程度 确保高级管理层采取必要 措施识别 计量 监测并控制风险 4 负责审批组织机构 5 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性 进行监测和评估 6 和高级管理层一起培育良好的内部控制文化 提高员工 的风险意识和职业道德素质 7 和高级管理层一起建立通畅的内外部信息沟通渠道 8 和高级管理层一起确保及时获取与内部控制有关的人力 物力 财力 信息以及技术等资源 二 监事会在内控方面的职责 二 监事会在内控方面的职责 1 负责监督董事会 高级管理层完善内部控制体系 2 负责监督董事会及董事 高级管理层及高级管理人员履 行内部控制职责 3 负责要求董事 董事长及高级管理人员纠正其损害商业 银行利益的行为并监督执行 三 高级管理层在内控方面的职责 三 高级管理层在内控方面的职责 1 负责制定内部控制政策 对内部控制体系的充分性与有 效性进行监测和评估 2 负责执行董事会决策 3 负责建立识别 计量 监测并控制风险的程序和措施 4 负责建立和完善内部组织机构 保证内部控制的各项职 责得到有效履行 5 和董事会一起培育良好的内部控制文化 提高员工的风 险意识和职业道德素质 6 和董事会一起建立通畅的内外部信息沟通渠道 7 和董事会一起确保及时获取与内部控制有关的人力 物 力 财力 信息以及技术等资源 五 中国中铁股份有限公司 五 中国中铁股份有限公司 董事会董事会是内部控制的决策机构 负责内部控制的建立健全 和有效实施 董事会下设审计委员会 负责审查企业内部控制 体系设计的有效性 监督内部控制的有效实施和内部控制自我 评价情况 协调内部控制审计及其他相关事宜等 监事会监事会是内部控制的监督机构 负责对董事会建立与实施 内部控制进行监督 经理层经理层是内部控制的执行领导机构 负责组织领导企
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《汉语阅读教程》课件-23汉语阅读教程2上课件L4
- 2025劳动合同风险揭秘:求职者必看
- 煤炭生产经营单位(安全生产管理人员)考试题及答案
- 2025科技创新型中小企业贷款贴息项目合同(官方范本)
- 《2025地板供货合同》
- 2025金融合同资产配置委托代理合同
- 小儿多源性房性心动过速的临床护理
- 2025企业借款合同及借条
- (三模)内江市2025届高三第三次模拟考物理试题(含答案)
- 《企业税收优惠》课件
- 第一章-地震工程学概论
- 2023年云南师范大学实验中学招聘考试真题
- 校友管理系统答辩
- 家政服务人员岗前培训
- 医院耗材管理制度耗材
- TSGD7002-2023-压力管道元件型式试验规则
- 220kV变电站技术培训方案
- 2025年软件资格考试信息系统运行管理员(初级)(基础知识、应用技术)合卷试卷及答案指导
- 购房购房合同
- 《天润乳业公司的存货管理问题及完善对策8500字》
- 神经重症气管切开患者气道功能康复与管理专家共识(2024)解读
评论
0/150
提交评论