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文档简介

泓域咨询MACRO/ 塑料丝项目立项申请报告塑料丝项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25852.92平方米(折合约38.76亩),其中:净用地面积25852.92平方米(红线范围折合约38.76亩)。项目规划总建筑面积42915.85平方米,其中:规划建设主体工程32590.25平方米,计容建筑面积42915.85平方米;预计建筑工程投资3111.75万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料丝,根据市场情况,预计年产值9756.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6925.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3111.752654.57178.676925.251.1工程费用万元3111.752654.577407.041.1.1建筑工程费用万元3111.753111.7538.43%1.1.2设备购置及安装费万元2654.572654.5732.78%1.2工程建设其他费用万元1158.931158.9314.31%1.2.1无形资产万元554.86554.861.3预备费万元604.07604.071.3.1基本预备费万元242.01242.011.3.2涨价预备费万元362.06362.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元6925.256925.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1171.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7407.042520.894793.067407.047407.047407.041.1应收账款万元2222.11888.841777.692222.112222.112222.111.2存货万元3333.171333.272666.533333.173333.173333.171.2.1原辅材料万元999.95399.98799.96999.95999.95999.951.2.2燃料动力万元50.0020.0040.0050.0050.0050.001.2.3在产品万元1533.26613.301226.611533.261533.261533.261.2.4产成品万元749.96299.99599.97749.96749.96749.961.3现金万元1851.76740.701481.411851.761851.761851.762流动负债万元6235.332494.134988.266235.336235.336235.332.1应付账款万元6235.332494.134988.266235.336235.336235.333流动资金万元1171.71468.68937.371171.711171.711171.714铺底流动资金万元390.57156.23312.46390.57390.57390.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8096.96万元,其中:固定资产投资6925.25万元,占项目总投资的85.53%;流动资金1171.71万元,占项目总投资的14.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3111.75万元,占项目总投资的38.43%;设备购置费2654.57万元,占项目总投资的32.78%;其它投资1158.93万元,占项目总投资的14.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6925.25+1171.71=8096.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8096.96116.92%116.92%100.00%2项目建设投资万元6925.25100.00%100.00%85.53%2.1工程费用万元5766.3283.27%83.27%71.22%2.1.1建筑工程费万元3111.7544.93%44.93%38.43%2.1.2设备购置及安装费万元2654.5738.33%38.33%32.78%2.2工程建设其他费用万元554.868.01%8.01%6.85%2.2.1无形资产万元554.868.01%8.01%6.85%2.3预备费万元604.078.72%8.72%7.46%2.3.1基本预备费万元242.013.49%3.49%2.99%2.3.2涨价预备费万元362.065.23%5.23%4.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6925.25100.00%100.00%85.53%5建设期间费用万元6流动资金万元1171.7116.92%16.92%14.47%7铺底流动资金万元390.575.64%5.64%4.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.73%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度178.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9455.229455.2232590.2532590.252599.371.1主要生产车间5673.135673.1319554.1519554.151611.611.2辅助生产车间3025.673025.6710428.8810428.88831.801.3其他生产车间756.42756.421890.231890.23155.962仓储工程2006.062006.066711.646711.64389.322.1成品贮存501.51501.511677.911677.9197.332.2原料仓储1043.151043.153490.053490.05202.452.3辅助材料仓库461.39461.391543.681543.6889.543供配电工程106.99106.99106.99106.996.983.1供配电室106.99106.99106.99106.996.984给排水工程123.04123.04123.04123.046.244.1给排水123.04123.04123.04123.046.245服务性工程1270.501270.501270.501270.5073.705.1办公用房701.66701.66701.66701.6637.415.2生活服务568.84568.84568.84568.8432.836消防及环保工程358.42358.42358.42358.4223.396.1消防环保工程358.42358.42358.42358.4223.397项目总图工程53.4953.4953.4953.49-32.657.1场地及道路硬化3432.62677.82677.827.2场区围墙677.823432.623432.627.3安全保卫室53.4953.4953.4953.498绿化工程1297.1145.40合计13373.7242915.8542915.853111.75(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费2654.57万元。五、节能与环保1、项目年用电量1076634.91千瓦时,折合132.32吨标准煤。2、项目年总用水量7916.75立方米,折合0.68吨标准煤。3、“塑料丝项目投资建设项目”,年用电量1076634.91千瓦时,年总用水量7916.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)133.00吨标准煤/年。达产年综合节能量35.35吨标准煤/年,项目总节能率22.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“塑料丝项目”主要从事塑料丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料丝项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保

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