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文档简介

泓域咨询MACRO/ 体育用品塑料件项目立项申请报告体育用品塑料件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9004.50平方米(折合约13.50亩),其中:净用地面积9004.50平方米(红线范围折合约13.50亩)。项目规划总建筑面积9904.95平方米,其中:规划建设主体工程6213.21平方米,计容建筑面积9904.95平方米;预计建筑工程投资815.09万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为体育用品塑料件,根据市场情况,预计年产值6748.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2521.39(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元815.091170.13186.772521.391.1工程费用万元815.091170.135271.861.1.1建筑工程费用万元815.09815.0924.01%1.1.2设备购置及安装费万元1170.131170.1334.47%1.2工程建设其他费用万元536.17536.1715.79%1.2.1无形资产万元241.51241.511.3预备费万元294.66294.661.3.1基本预备费万元158.19158.191.3.2涨价预备费万元136.47136.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元2521.392521.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金873.36万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5271.863349.433419.115271.865271.865271.861.1应收账款万元1581.561028.011107.091581.561581.561581.561.2存货万元2372.341542.021660.642372.342372.342372.341.2.1原辅材料万元711.70462.61498.19711.70711.70711.701.2.2燃料动力万元35.5923.1324.9135.5935.5935.591.2.3在产品万元1091.28709.33763.891091.281091.281091.281.2.4产成品万元533.78346.95373.64533.78533.78533.781.3现金万元1317.96856.68922.581317.961317.961317.962流动负债万元4398.502859.023078.954398.504398.504398.502.1应付账款万元4398.502859.023078.954398.504398.504398.503流动资金万元873.36567.68611.35873.36873.36873.364铺底流动资金万元291.12189.23203.78291.12291.12291.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3394.75万元,其中:固定资产投资2521.39万元,占项目总投资的74.27%;流动资金873.36万元,占项目总投资的25.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资815.09万元,占项目总投资的24.01%;设备购置费1170.13万元,占项目总投资的34.47%;其它投资536.17万元,占项目总投资的15.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2521.39+873.36=3394.75(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3394.75134.64%134.64%100.00%2项目建设投资万元2521.39100.00%100.00%74.27%2.1工程费用万元1985.2278.74%78.74%58.48%2.1.1建筑工程费万元815.0932.33%32.33%24.01%2.1.2设备购置及安装费万元1170.1346.41%46.41%34.47%2.2工程建设其他费用万元241.519.58%9.58%7.11%2.2.1无形资产万元241.519.58%9.58%7.11%2.3预备费万元294.6611.69%11.69%8.68%2.3.1基本预备费万元158.196.27%6.27%4.66%2.3.2涨价预备费万元136.475.41%5.41%4.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2521.39100.00%100.00%74.27%5建设期间费用万元6流动资金万元873.3634.64%34.64%25.73%7铺底流动资金万元291.1211.55%11.55%8.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.45%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度186.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4039.354039.356213.216213.21562.421.1主要生产车间2423.612423.613727.933727.93348.701.2辅助生产车间1292.591292.591988.231988.23179.971.3其他生产车间323.15323.15360.37360.3733.752仓储工程857.00857.002399.632399.63157.972.1成品贮存214.25214.25599.91599.9139.492.2原料仓储445.64445.641247.811247.8182.142.3辅助材料仓库197.11197.11551.91551.9136.333供配电工程45.7145.7145.7145.713.393.1供配电室45.7145.7145.7145.713.394给排水工程52.5652.5652.5652.563.034.1给排水52.5652.5652.5652.563.035服务性工程542.77542.77542.77542.7735.735.1办公用房268.62268.62268.62268.6219.405.2生活服务274.15274.15274.15274.1519.636消防及环保工程153.12153.12153.12153.1211.346.1消防环保工程153.12153.12153.12153.1211.347项目总图工程22.8522.8522.8522.8518.467.1场地及道路硬化1495.93285.07285.077.2场区围墙285.071495.931495.937.3安全保卫室22.8522.8522.8522.858绿化工程649.8822.75合计5713.369904.959904.95815.09(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费1170.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量1281351.77千瓦时,折合157.48吨标准煤。2、项目年总用水量7492.64立方米,折合0.64吨标准煤。3、“体育用品塑料件项目投资建设项目”,年用电量1281351.77千瓦时,年总用水量7492.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)158.12吨标准煤/年。达产年综合节能量47.23吨标准煤/年,项目总节能率29.59%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“体育用品塑料件项目”主要从事体育用品塑料件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性体育用品塑料件项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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