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文档简介
泓域咨询MACRO/ 全竹碳化墙体材料项目立项申请报告全竹碳化墙体材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23218.27平方米(折合约34.81亩),其中:净用地面积23218.27平方米(红线范围折合约34.81亩)。项目规划总建筑面积29487.20平方米,其中:规划建设主体工程21983.84平方米,计容建筑面积29487.20平方米;预计建筑工程投资2252.18万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为全竹碳化墙体材料,根据市场情况,预计年产值19733.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5859.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2252.182921.62168.345859.921.1工程费用万元2252.182921.6215561.571.1.1建筑工程费用万元2252.182252.1826.73%1.1.2设备购置及安装费万元2921.622921.6234.68%1.2工程建设其他费用万元686.12686.128.14%1.2.1无形资产万元308.27308.271.3预备费万元377.85377.851.3.1基本预备费万元183.98183.981.3.2涨价预备费万元193.87193.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元5859.925859.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2564.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15561.576903.4310333.2615561.5715561.5715561.571.1应收账款万元4668.472100.813267.934668.474668.474668.471.2存货万元7002.713151.224901.897002.717002.717002.711.2.1原辅材料万元2100.81945.371470.572100.812100.812100.811.2.2燃料动力万元105.0447.2773.53105.04105.04105.041.2.3在产品万元3221.251449.562254.873221.253221.253221.251.2.4产成品万元1575.61709.021102.931575.611575.611575.611.3现金万元3890.391750.682723.273890.393890.393890.392流动负债万元12996.965848.639097.8712996.9612996.9612996.962.1应付账款万元12996.965848.639097.8712996.9612996.9612996.963流动资金万元2564.611154.071795.232564.612564.612564.614铺底流动资金万元854.86384.69598.41854.86854.86854.863、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8424.53万元,其中:固定资产投资5859.92万元,占项目总投资的69.56%;流动资金2564.61万元,占项目总投资的30.44%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2252.18万元,占项目总投资的26.73%;设备购置费2921.62万元,占项目总投资的34.68%;其它投资686.12万元,占项目总投资的8.14%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5859.92+2564.61=8424.53(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8424.53143.77%143.77%100.00%2项目建设投资万元5859.92100.00%100.00%69.56%2.1工程费用万元5173.8088.29%88.29%61.41%2.1.1建筑工程费万元2252.1838.43%38.43%26.73%2.1.2设备购置及安装费万元2921.6249.86%49.86%34.68%2.2工程建设其他费用万元308.275.26%5.26%3.66%2.2.1无形资产万元308.275.26%5.26%3.66%2.3预备费万元377.856.45%6.45%4.49%2.3.1基本预备费万元183.983.14%3.14%2.18%2.3.2涨价预备费万元193.873.31%3.31%2.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5859.92100.00%100.00%69.56%5建设期间费用万元6流动资金万元2564.6143.77%43.77%30.44%7铺底流动资金万元854.8714.59%14.59%10.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.59%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.36%,固定资产投资强度168.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11587.5711587.5721983.8421983.841847.001.1主要生产车间6952.546952.5413190.3013190.301145.141.2辅助生产车间3708.023708.027034.837034.83591.041.3其他生产车间927.01927.011275.061275.06110.822仓储工程2458.472458.474877.184877.18298.012.1成品贮存614.62614.621219.301219.3074.502.2原料仓储1278.401278.402536.132536.13154.972.3辅助材料仓库565.45565.451121.751121.7568.543供配电工程131.12131.12131.12131.129.013.1供配电室131.12131.12131.12131.129.014给排水工程150.79150.79150.79150.798.064.1给排水150.79150.79150.79150.798.065服务性工程1557.031557.031557.031557.0395.145.1办公用房691.62691.62691.62691.6250.355.2生活服务865.41865.41865.41865.4143.896消防及环保工程439.25439.25439.25439.2530.196.1消防环保工程439.25439.25439.25439.2530.197项目总图工程65.5665.5665.5665.56-88.527.1场地及道路硬化4467.36978.92978.927.2场区围墙978.924467.364467.367.3安全保卫室65.5665.5665.5665.568绿化工程1522.6953.29合计16389.7829487.2029487.202252.18(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费2921.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量618951.16千瓦时,折合76.07吨标准煤。2、项目年总用水量11949.59立方米,折合1.02吨标准煤。3、“全竹碳化墙体材料项目投资建设项目”,年用电量618951.16千瓦时,年总用水量11949.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.09吨标准煤/年。达产年综合节能量20.49吨标准煤/年,项目总节能率27.24%,能源利用效果良好。4、项目符合某开发区发展规划,符合某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“全竹碳化墙体材料项目”主要从事全竹碳化墙体材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性全竹碳化墙体材料项目选址于某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某开发区环境保
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