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文档简介

泓域咨询MACRO/ 氢能项目立项申请报告氢能项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人廖xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44042.01平方米(折合约66.03亩),其中:净用地面积44042.01平方米(红线范围折合约66.03亩)。项目规划总建筑面积74431.00平方米,其中:规划建设主体工程53039.47平方米,计容建筑面积74431.00平方米;预计建筑工程投资6663.07万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为氢能,根据市场情况,预计年产值37455.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11112.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6663.075301.93168.3011112.851.1工程费用万元6663.075301.9326900.601.1.1建筑工程费用万元6663.076663.0740.55%1.1.2设备购置及安装费万元5301.935301.9332.27%1.2工程建设其他费用万元-852.15-852.15-5.19%1.2.1无形资产万元-483.31-483.311.3预备费万元-368.84-368.841.3.1基本预备费万元-178.43-178.431.3.2涨价预备费万元-190.41-190.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元11112.8511112.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5319.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26900.6016384.6416960.4426900.6026900.6026900.601.1应收账款万元8070.184438.606052.638070.188070.188070.181.2存货万元12105.276657.909078.9512105.2712105.2712105.271.2.1原辅材料万元3631.581997.372723.693631.583631.583631.581.2.2燃料动力万元181.5899.87136.18181.58181.58181.581.2.3在产品万元5568.423062.634176.325568.425568.425568.421.2.4产成品万元2723.691498.032042.762723.692723.692723.691.3现金万元6725.153698.835043.866725.156725.156725.152流动负债万元21581.2911869.7116185.9721581.2921581.2921581.292.1应付账款万元21581.2911869.7116185.9721581.2921581.2921581.293流动资金万元5319.312925.623989.485319.315319.315319.314铺底流动资金万元1773.09975.211329.831773.091773.091773.093、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16432.16万元,其中:固定资产投资11112.85万元,占项目总投资的67.63%;流动资金5319.31万元,占项目总投资的32.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6663.07万元,占项目总投资的40.55%;设备购置费5301.93万元,占项目总投资的32.27%;其它投资-852.15万元,占项目总投资的-5.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11112.85+5319.31=16432.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16432.16147.87%147.87%100.00%2项目建设投资万元11112.85100.00%100.00%67.63%2.1工程费用万元11965.00107.67%107.67%72.81%2.1.1建筑工程费万元6663.0759.96%59.96%40.55%2.1.2设备购置及安装费万元5301.9347.71%47.71%32.27%2.2工程建设其他费用万元-483.31-4.35%-4.35%-2.94%2.2.1无形资产万元-483.31-4.35%-4.35%-2.94%2.3预备费万元-368.84-3.32%-3.32%-2.24%2.3.1基本预备费万元-178.43-1.61%-1.61%-1.09%2.3.2涨价预备费万元-190.41-1.71%-1.71%-1.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11112.85100.00%100.00%67.63%5建设期间费用万元6流动资金万元5319.3147.87%47.87%32.37%7铺底流动资金万元1773.1015.96%15.96%10.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.24%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.18%,固定资产投资强度168.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22493.8822493.8853039.4753039.475222.911.1主要生产车间13496.3313496.3331823.6831823.683238.201.2辅助生产车间7198.047198.0416972.6316972.631671.331.3其他生产车间1799.511799.513076.293076.29313.372仓储工程4772.394772.3913904.4913904.49995.782.1成品贮存1193.101193.103476.123476.12248.942.2原料仓储2481.642481.647230.337230.33517.812.3辅助材料仓库1097.651097.653198.033198.03229.033供配电工程254.53254.53254.53254.5320.513.1供配电室254.53254.53254.53254.5320.514给排水工程292.71292.71292.71292.7118.344.1给排水292.71292.71292.71292.7118.345服务性工程3022.523022.523022.523022.52216.465.1办公用房1317.891317.891317.891317.89113.205.2生活服务1704.631704.631704.631704.63119.846消防及环保工程852.67852.67852.67852.6768.706.1消防环保工程852.67852.67852.67852.6768.707项目总图工程127.26127.26127.26127.2610.067.1场地及道路硬化8294.721907.061907.067.2场区围墙1907.068294.728294.727.3安全保卫室127.26127.26127.26127.268绿化工程3151.63110.31合计31815.9574431.0074431.006663.07(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费5301.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量722285.98千瓦时,折合88.77吨标准煤。2、项目年总用水量30555.25立方米,折合2.61吨标准煤。3、“氢能项目投资建设项目”,年用电量722285.98千瓦时,年总用水量30555.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.38吨标准煤/年。达产年综合节能量35.54吨标准煤/年,项目总节能率30.00%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范区发展规划,符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“氢能项目”主要从事氢能项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性氢能项目选址于某某新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范区环境保护规划要求

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