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文档简介

泓域咨询MACRO/ 青瓦项目立项申请报告青瓦项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积44982.48平方米(折合约67.44亩),其中:净用地面积44982.48平方米(红线范围折合约67.44亩)。项目规划总建筑面积72421.79平方米,其中:规划建设主体工程57121.43平方米,计容建筑面积72421.79平方米;预计建筑工程投资5788.47万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为青瓦,根据市场情况,预计年产值32265.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13050.31(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5788.473844.13193.5113050.311.1工程费用万元5788.473844.1323095.671.1.1建筑工程费用万元5788.475788.4734.26%1.1.2设备购置及安装费万元3844.133844.1322.75%1.2工程建设其他费用万元3417.713417.7120.23%1.2.1无形资产万元1991.381991.381.3预备费万元1426.331426.331.3.1基本预备费万元812.78812.781.3.2涨价预备费万元613.55613.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13050.3113050.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3846.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23095.678053.0815498.3323095.6723095.6723095.671.1应收账款万元6928.702771.484850.096928.706928.706928.701.2存货万元10393.054157.227275.1410393.0510393.0510393.051.2.1原辅材料万元3117.911247.172182.543117.913117.913117.911.2.2燃料动力万元155.9062.36109.13155.90155.90155.901.2.3在产品万元4780.801912.323346.564780.804780.804780.801.2.4产成品万元2338.44935.371636.912338.442338.442338.441.3现金万元5773.922309.574041.745773.925773.925773.922流动负债万元19249.257699.7013474.4719249.2519249.2519249.252.1应付账款万元19249.257699.7013474.4719249.2519249.2519249.253流动资金万元3846.421538.572692.493846.423846.423846.424铺底流动资金万元1282.13512.86897.501282.131282.131282.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16896.73万元,其中:固定资产投资13050.31万元,占项目总投资的77.24%;流动资金3846.42万元,占项目总投资的22.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5788.47万元,占项目总投资的34.26%;设备购置费3844.13万元,占项目总投资的22.75%;其它投资3417.71万元,占项目总投资的20.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13050.31+3846.42=16896.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16896.73129.47%129.47%100.00%2项目建设投资万元13050.31100.00%100.00%77.24%2.1工程费用万元9632.6073.81%73.81%57.01%2.1.1建筑工程费万元5788.4744.36%44.36%34.26%2.1.2设备购置及安装费万元3844.1329.46%29.46%22.75%2.2工程建设其他费用万元1991.3815.26%15.26%11.79%2.2.1无形资产万元1991.3815.26%15.26%11.79%2.3预备费万元1426.3310.93%10.93%8.44%2.3.1基本预备费万元812.786.23%6.23%4.81%2.3.2涨价预备费万元613.554.70%4.70%3.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13050.31100.00%100.00%77.24%5建设期间费用万元6流动资金万元3846.4229.47%29.47%22.76%7铺底流动资金万元1282.149.82%9.82%7.59%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.61%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率6.86%,固定资产投资强度193.51万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16095.3016095.3057121.4357121.435022.111.1主要生产车间9657.189657.1834272.8634272.863113.711.2辅助生产车间5150.505150.5018278.8618278.861607.081.3其他生产车间1287.621287.623313.043313.04301.332仓储工程3414.843414.849945.239945.23635.922.1成品贮存853.71853.712486.312486.31158.982.2原料仓储1775.721775.725171.525171.52330.682.3辅助材料仓库785.41785.412287.402287.40146.263供配电工程182.13182.13182.13182.1313.103.1供配电室182.13182.13182.13182.1313.104给排水工程209.44209.44209.44209.4411.724.1给排水209.44209.44209.44209.4411.725服务性工程2162.732162.732162.732162.73138.295.1办公用房1137.131137.131137.131137.1375.685.2生活服务1025.601025.601025.601025.6070.926消防及环保工程610.12610.12610.12610.1243.896.1消防环保工程610.12610.12610.12610.1243.897项目总图工程91.0691.0691.0691.06-168.697.1场地及道路硬化6119.901282.051282.057.2场区围墙1282.056119.906119.907.3安全保卫室91.0691.0691.0691.068绿化工程2632.3192.13合计22765.6372421.7972421.795788.47(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费3844.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量1082005.07千瓦时,折合132.98吨标准煤。2、项目年总用水量17314.17立方米,折合1.48吨标准煤。3、“青瓦项目投资建设项目”,年用电量1082005.07千瓦时,年总用水量17314.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)134.46吨标准煤/年。达产年综合节能量54.92吨标准煤/年,项目总节能率21.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“青瓦项目”主要从事青瓦项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性青瓦项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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