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文档简介

泓域咨询MACRO/ 金属粉末制品项目立项申请报告金属粉末制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11292.31平方米(折合约16.93亩),其中:净用地面积11292.31平方米(红线范围折合约16.93亩)。项目规划总建筑面积16260.93平方米,其中:规划建设主体工程10654.58平方米,计容建筑面积16260.93平方米;预计建筑工程投资1372.00万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为金属粉末制品,根据市场情况,预计年产值3893.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2986.45(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1372.001011.40176.402986.451.1工程费用万元1372.001011.402462.521.1.1建筑工程费用万元1372.001372.0038.73%1.1.2设备购置及安装费万元1011.401011.4028.55%1.2工程建设其他费用万元603.05603.0517.02%1.2.1无形资产万元290.67290.671.3预备费万元312.38312.381.3.1基本预备费万元133.48133.481.3.2涨价预备费万元178.90178.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元2986.452986.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金555.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2462.521085.762154.732462.522462.522462.521.1应收账款万元738.76295.50591.00738.76738.76738.761.2存货万元1108.13443.25886.511108.131108.131108.131.2.1原辅材料万元332.44132.98265.95332.44332.44332.441.2.2燃料动力万元16.626.6513.3016.6216.6216.621.2.3在产品万元509.74203.90407.79509.74509.74509.741.2.4产成品万元249.3399.73199.46249.33249.33249.331.3现金万元615.63246.25492.50615.63615.63615.632流动负债万元1906.81762.721525.451906.811906.811906.812.1应付账款万元1906.81762.721525.451906.811906.811906.813流动资金万元555.71222.28444.57555.71555.71555.714铺底流动资金万元185.2374.09148.19185.23185.23185.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3542.16万元,其中:固定资产投资2986.45万元,占项目总投资的84.31%;流动资金555.71万元,占项目总投资的15.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1372.00万元,占项目总投资的38.73%;设备购置费1011.40万元,占项目总投资的28.55%;其它投资603.05万元,占项目总投资的17.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2986.45+555.71=3542.16(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3542.16118.61%118.61%100.00%2项目建设投资万元2986.45100.00%100.00%84.31%2.1工程费用万元2383.4079.81%79.81%67.29%2.1.1建筑工程费万元1372.0045.94%45.94%38.73%2.1.2设备购置及安装费万元1011.4033.87%33.87%28.55%2.2工程建设其他费用万元290.679.73%9.73%8.21%2.2.1无形资产万元290.679.73%9.73%8.21%2.3预备费万元312.3810.46%10.46%8.82%2.3.1基本预备费万元133.484.47%4.47%3.77%2.3.2涨价预备费万元178.905.99%5.99%5.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2986.45100.00%100.00%84.31%5建设期间费用万元6流动资金万元555.7118.61%18.61%15.69%7铺底流动资金万元185.246.20%6.20%5.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.16%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.85%,固定资产投资强度176.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5521.505521.5010654.5810654.58988.871.1主要生产车间3312.903312.906392.756392.75613.101.2辅助生产车间1766.881766.883409.473409.47316.441.3其他生产车间441.72441.72617.97617.9759.332仓储工程1171.461171.463644.133644.13245.982.1成品贮存292.87292.87911.03911.0361.492.2原料仓储609.16609.161894.951894.95127.912.3辅助材料仓库269.44269.44838.15838.1556.583供配电工程62.4862.4862.4862.484.743.1供配电室62.4862.4862.4862.484.744给排水工程71.8571.8571.8571.854.244.1给排水71.8571.8571.8571.854.245服务性工程741.93741.93741.93741.9350.085.1办公用房334.39334.39334.39334.3926.885.2生活服务407.54407.54407.54407.5421.276消防及环保工程209.30209.30209.30209.3015.896.1消防环保工程209.30209.30209.30209.3015.897项目总图工程31.2431.2431.2431.2432.987.1场地及道路硬化1960.95358.86358.867.2场区围墙358.861960.951960.957.3安全保卫室31.2431.2431.2431.248绿化工程834.8029.22合计7809.7616260.9316260.931372.00(四)设备方案项目计划购置设备共计40台(套),设备购置费1011.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1326672.63千瓦时,折合163.05吨标准煤。2、项目年总用水量3131.95立方米,折合0.27吨标准煤。3、“金属粉末制品项目投资建设项目”,年用电量1326672.63千瓦时,年总用水量3131.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.32吨标准煤/年。达产年综合节能量66.71吨标准煤/年,项目总节能率27.48%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“金属粉末制品项目”主要从事金属粉末制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性金属粉末制品项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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