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文档简介

泓域咨询MACRO/ 餐椅项目立项申请报告餐椅项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20590.29平方米(折合约30.87亩),其中:净用地面积20590.29平方米(红线范围折合约30.87亩)。项目规划总建筑面积23267.03平方米,其中:规划建设主体工程14290.40平方米,计容建筑面积23267.03平方米;预计建筑工程投资1739.92万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为餐椅,根据市场情况,预计年产值6726.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5623.90(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1739.921680.72182.185623.901.1工程费用万元1739.921680.724383.821.1.1建筑工程费用万元1739.921739.9226.40%1.1.2设备购置及安装费万元1680.721680.7225.50%1.2工程建设其他费用万元2203.262203.2633.43%1.2.1无形资产万元1311.891311.891.3预备费万元891.37891.371.3.1基本预备费万元369.08369.081.3.2涨价预备费万元522.29522.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元5623.905623.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金966.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4383.822729.043802.894383.824383.824383.821.1应收账款万元1315.15789.091052.121315.151315.151315.151.2存货万元1972.721183.631578.181972.721972.721972.721.2.1原辅材料万元591.82355.09473.45591.82591.82591.821.2.2燃料动力万元29.5917.7523.6729.5929.5929.591.2.3在产品万元907.45544.47725.96907.45907.45907.451.2.4产成品万元443.86266.32355.09443.86443.86443.861.3现金万元1095.95657.57876.761095.951095.951095.952流动负债万元3417.072050.242733.663417.073417.073417.072.1应付账款万元3417.072050.242733.663417.073417.073417.073流动资金万元966.75580.05773.40966.75966.75966.754铺底流动资金万元322.25193.35257.80322.25322.25322.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6590.65万元,其中:固定资产投资5623.90万元,占项目总投资的85.33%;流动资金966.75万元,占项目总投资的14.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1739.92万元,占项目总投资的26.40%;设备购置费1680.72万元,占项目总投资的25.50%;其它投资2203.26万元,占项目总投资的33.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5623.90+966.75=6590.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6590.65117.19%117.19%100.00%2项目建设投资万元5623.90100.00%100.00%85.33%2.1工程费用万元3420.6460.82%60.82%51.90%2.1.1建筑工程费万元1739.9230.94%30.94%26.40%2.1.2设备购置及安装费万元1680.7229.89%29.89%25.50%2.2工程建设其他费用万元1311.8923.33%23.33%19.91%2.2.1无形资产万元1311.8923.33%23.33%19.91%2.3预备费万元891.3715.85%15.85%13.52%2.3.1基本预备费万元369.086.56%6.56%5.60%2.3.2涨价预备费万元522.299.29%9.29%7.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5623.90100.00%100.00%85.33%5建设期间费用万元6流动资金万元966.7517.19%17.19%14.67%7铺底流动资金万元322.255.73%5.73%4.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.77%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率7.37%,固定资产投资强度182.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7536.337536.3314290.4014290.401175.511.1主要生产车间4521.804521.808574.248574.24728.821.2辅助生产车间2411.632411.634572.934572.93376.161.3其他生产车间602.91602.91828.84828.8470.532仓储工程1598.941598.945834.815834.81349.062.1成品贮存399.74399.741458.701458.7087.272.2原料仓储831.45831.453034.103034.10181.512.3辅助材料仓库367.76367.761342.011342.0180.283供配电工程85.2885.2885.2885.285.743.1供配电室85.2885.2885.2885.285.744给排水工程98.0798.0798.0798.075.134.1给排水98.0798.0798.0798.075.135服务性工程1012.661012.661012.661012.6660.585.1办公用房560.01560.01560.01560.0134.385.2生活服务452.65452.65452.65452.6527.966消防及环保工程285.68285.68285.68285.6819.236.1消防环保工程285.68285.68285.68285.6819.237项目总图工程42.6442.6442.6442.6485.337.1场地及道路硬化2919.64580.99580.997.2场区围墙580.992919.642919.647.3安全保卫室42.6442.6442.6442.648绿化工程1123.9939.34合计10659.5923267.0323267.031739.92(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1680.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1116911.08千瓦时,折合137.27吨标准煤。2、项目年总用水量3106.24立方米,折合0.27吨标准煤。3、“餐椅项目投资建设项目”,年用电量1116911.08千瓦时,年总用水量3106.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.54吨标准煤/年。达产年综合节能量43.43吨标准煤/年,项目总节能率26.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业基地发展规划,符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“餐椅项目”主要从事餐椅项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性餐椅项目选址于xx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业基地环境保护规划要求。因此,建设

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