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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高活性聚异丁烯项目立项申请报告高活性聚异丁烯项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55934.62平方米(折合约83.86亩),其中:净用地面积55934.62平方米(红线范围折合约83.86亩)。项目规划总建筑面积91173.43平方米,其中:规划建设主体工程60869.61平方米,计容建筑面积91173.43平方米;预计建筑工程投资7476.11万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高活性聚异丁烯,根据市场情况,预计年产值43340.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15873.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7476.116420.98189.2915873.861.1工程费用万元7476.116420.9826660.571.1.1建筑工程费用万元7476.117476.1136.22%1.1.2设备购置及安装费万元6420.986420.9831.11%1.2工程建设其他费用万元1976.771976.779.58%1.2.1无形资产万元925.22925.221.3预备费万元1051.551051.551.3.1基本预备费万元619.95619.951.3.2涨价预备费万元431.60431.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元15873.8615873.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4764.98万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26660.5717845.9919615.3626660.5726660.5726660.571.1应收账款万元7998.174798.905598.727998.177998.177998.171.2存货万元11997.267198.358398.0811997.2611997.2611997.261.2.1原辅材料万元3599.182159.512519.423599.183599.183599.181.2.2燃料动力万元179.96107.98125.97179.96179.96179.961.2.3在产品万元5518.743311.243863.125518.745518.745518.741.2.4产成品万元2699.381619.631889.572699.382699.382699.381.3现金万元6665.143999.094665.606665.146665.146665.142流动负债万元21895.5913137.3515326.9121895.5921895.5921895.592.1应付账款万元21895.5913137.3515326.9121895.5921895.5921895.593流动资金万元4764.982858.993335.494764.984764.984764.984铺底流动资金万元1588.31953.001111.831588.311588.311588.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20638.84万元,其中:固定资产投资15873.86万元,占项目总投资的76.91%;流动资金4764.98万元,占项目总投资的23.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7476.11万元,占项目总投资的36.22%;设备购置费6420.98万元,占项目总投资的31.11%;其它投资1976.77万元,占项目总投资的9.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15873.86+4764.98=20638.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20638.84130.02%130.02%100.00%2项目建设投资万元15873.86100.00%100.00%76.91%2.1工程费用万元13897.0987.55%87.55%67.33%2.1.1建筑工程费万元7476.1147.10%47.10%36.22%2.1.2设备购置及安装费万元6420.9840.45%40.45%31.11%2.2工程建设其他费用万元925.225.83%5.83%4.48%2.2.1无形资产万元925.225.83%5.83%4.48%2.3预备费万元1051.556.62%6.62%5.10%2.3.1基本预备费万元619.953.91%3.91%3.00%2.3.2涨价预备费万元431.602.72%2.72%2.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15873.86100.00%100.00%76.91%5建设期间费用万元6流动资金万元4764.9830.02%30.02%23.09%7铺底流动资金万元1588.3310.01%10.01%7.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.03%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度189.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29275.7429275.7460869.6160869.615490.361.1主要生产车间17565.4417565.4436521.7736521.773404.021.2辅助生产车间9368.249368.2419478.2819478.281756.921.3其他生产车间2342.062342.063530.443530.44329.422仓储工程6211.266211.2619697.4819697.481292.142.1成品贮存1552.821552.824924.374924.37323.042.2原料仓储3229.863229.8610242.6910242.69671.912.3辅助材料仓库1428.591428.594530.424530.42297.193供配电工程331.27331.27331.27331.2724.453.1供配电室331.27331.27331.27331.2724.454给排水工程380.96380.96380.96380.9621.874.1给排水380.96380.96380.96380.9621.875服务性工程3933.803933.803933.803933.80258.055.1办公用房1694.541694.541694.541694.54150.695.2生活服务2239.262239.262239.262239.26132.056消防及环保工程1109.751109.751109.751109.7581.906.1消防环保工程1109.751109.751109.751109.7581.907项目总图工程165.63165.63165.63165.63139.357.1场地及道路硬化10362.692044.492044.497.2场区围墙2044.4910362.6910362.697.3安全保卫室165.63165.63165.63165.638绿化工程4799.72167.99合计41408.4091173.4391173.437476.11(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费6420.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1280212.64千瓦时,折合157.34吨标准煤。2、项目年总用水量30616.91立方米,折合2.61吨标准煤。3、“高活性聚异丁烯项目投资建设项目”,年用电量1280212.64千瓦时,年总用水量30616.91立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.95吨标准煤/年。达产年综合节能量39.99吨标准煤/年,项目总节能率22.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高活性聚异丁烯项目”主要从事高活性聚异丁烯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高活性聚异丁烯项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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