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文档简介

泓域咨询MACRO/ 环保防尘设备项目立项申请报告环保防尘设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人付xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30408.53平方米(折合约45.59亩),其中:净用地面积30408.53平方米(红线范围折合约45.59亩)。项目规划总建筑面积30408.53平方米,其中:规划建设主体工程18288.37平方米,计容建筑面积30408.53平方米;预计建筑工程投资2628.64万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环保防尘设备,根据市场情况,预计年产值27687.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8833.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2628.642673.65193.778833.971.1工程费用万元2628.642673.6517064.611.1.1建筑工程费用万元2628.642628.6420.99%1.1.2设备购置及安装费万元2673.652673.6521.35%1.2工程建设其他费用万元3531.683531.6828.20%1.2.1无形资产万元1645.811645.811.3预备费万元1885.871885.871.3.1基本预备费万元889.14889.141.3.2涨价预备费万元996.73996.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元8833.978833.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3690.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17064.619082.1012385.5317064.6117064.6117064.611.1应收账款万元5119.382303.723583.575119.385119.385119.381.2存货万元7679.073455.585375.357679.077679.077679.071.2.1原辅材料万元2303.721036.671612.602303.722303.722303.721.2.2燃料动力万元115.1951.8380.63115.19115.19115.191.2.3在产品万元3532.371589.572472.663532.373532.373532.371.2.4产成品万元1727.79777.511209.451727.791727.791727.791.3现金万元4266.151919.772986.314266.154266.154266.152流动负债万元13373.646018.149361.5513373.6413373.6413373.642.1应付账款万元13373.646018.149361.5513373.6413373.6413373.643流动资金万元3690.971660.942583.683690.973690.973690.974铺底流动资金万元1230.31553.64861.231230.311230.311230.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12524.94万元,其中:固定资产投资8833.97万元,占项目总投资的70.53%;流动资金3690.97万元,占项目总投资的29.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2628.64万元,占项目总投资的20.99%;设备购置费2673.65万元,占项目总投资的21.35%;其它投资3531.68万元,占项目总投资的28.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8833.97+3690.97=12524.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12524.94141.78%141.78%100.00%2项目建设投资万元8833.97100.00%100.00%70.53%2.1工程费用万元5302.2960.02%60.02%42.33%2.1.1建筑工程费万元2628.6429.76%29.76%20.99%2.1.2设备购置及安装费万元2673.6530.27%30.27%21.35%2.2工程建设其他费用万元1645.8118.63%18.63%13.14%2.2.1无形资产万元1645.8118.63%18.63%13.14%2.3预备费万元1885.8721.35%21.35%15.06%2.3.1基本预备费万元889.1410.07%10.07%7.10%2.3.2涨价预备费万元996.7311.28%11.28%7.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8833.97100.00%100.00%70.53%5建设期间费用万元6流动资金万元3690.9741.78%41.78%29.47%7铺底流动资金万元1230.3213.93%13.93%9.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.10%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率6.07%,固定资产投资强度193.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13565.7613565.7618288.3718288.371739.021.1主要生产车间8139.468139.4610973.0210973.021078.191.2辅助生产车间4341.044341.045852.285852.28556.491.3其他生产车间1085.261085.261060.731060.73104.342仓储工程2878.172878.177878.107878.10544.812.1成品贮存719.54719.541969.531969.53136.202.2原料仓储1496.651496.654096.614096.61283.302.3辅助材料仓库661.98661.981811.961811.96125.313供配电工程153.50153.50153.50153.5011.943.1供配电室153.50153.50153.50153.5011.944给排水工程176.53176.53176.53176.5310.684.1给排水176.53176.53176.53176.5310.685服务性工程1822.841822.841822.841822.84126.065.1办公用房782.52782.52782.52782.5272.585.2生活服务1040.321040.321040.321040.3263.316消防及环保工程514.23514.23514.23514.2340.016.1消防环保工程514.23514.23514.23514.2340.017项目总图工程76.7576.7576.7576.7589.047.1场地及道路硬化5157.821109.181109.187.2场区围墙1109.185157.825157.827.3安全保卫室76.7576.7576.7576.758绿化工程1916.5067.08合计19187.7830408.5330408.532628.64(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2673.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1108204.92千瓦时,折合136.20吨标准煤。2、项目年总用水量23059.78立方米,折合1.97吨标准煤。3、“环保防尘设备项目投资建设项目”,年用电量1108204.92千瓦时,年总用水量23059.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.17吨标准煤/年。达产年综合节能量34.54吨标准煤/年,项目总节能率26.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“环保防尘设备项目”主要从事环保防尘设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环保防尘设备项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项

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