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文档简介

审核报告 受审核方和委托方的名称; 商定的审核目的和范围; 商定的审核准则; 进行审核的(起止)日期和审核含盖的日期; 审核组成员名单; 参与审核的受审核方代表名单; 报告内容的保密要求; 审核报告分发单位名单; 关于审核过程的简要说明,包括所遇到的障碍 审核结论 实施审核纠正措施及跟踪 纠正措施的跟踪 审核期间审核人员确认不合格项; 审核人员向受审核方提交不合格报告并提出措施要求; 受审核方签字认可不合格项,并提出纠正措施计划; 审核人员评价认可; 受审核方实施和完成纠正措施; 审核人员对纠正措施完成情况进行验证; 审核人员对纠正措施结果作出判断; 全过程作好记录。 对严重不符合的判定 体系某部分完全未运行; 同一部分有多个一般不符合,使得该部分无有 效运行; 不符合法律、法规要求; 具有明显、立即性的环境风险; 目标指标未实现,组织未发现; 两次不符合纠正措施未按期完成; 监督审核中没有环境绩效持续改进的证据。

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