版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、质量环境职业健康安全一体化管理体系(QEOHSMS)检查表(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层时间:年月日编号:序号一体化管理体系过程QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合程度按GB/T190012000、(1)有一套完整的管理体系文件;YGB/T24001-1996GB/T28001-2001三个标准要求建立管理体系;管理体系的范围是否明确,删减理由是否充分,并符合规定要求;14。14.14.1过程是否已被识别并适当规定,职责是否已被分配、程序是否得到实施和保持,过程是否有效;公司对外包过程是否进行了识别和控制。(2)删减的过程及证明;(3)文件
2、中对体系的过程和产品实现过程(包括运作过程)的描述;(4)手册中对涉及的过程运作的要求和相关程序文件;(5)依据的法律法规和相关要求;(6)纠正和预防措施的运作程序是否有;(7)对体系过程的监视和测量;(8)公司的外包过程在体系文件中是否明确了管理。YYYYYYY4。2.14.4.44。4。4按标准要求规定了体系的适用范围,2形成文件的方针、目标和管理手册;(1)QEOHSMS手册,包括形成文件标准所要求建立的程序文件及相关的QEOHS方针、目标;文件;(2)程序文件、作业指导书、相关的法律法规;YY对其核心要素(过程)及相互关系进行了描述;(3)文件和标准要求的记录均有;(4)规定相关文件的
3、查询方式和路径。YY内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程4。2。24。4。4标准所要求的记录;相关文件的查询路径.按GB/T19001-2000、GB/T24001-1996提供的实施证据Y/N注明不符合程度4.4。4参照上述证据3和GB/T28001-2001编制和保持质量手册。Y公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺45。14。24.2的证据;(1)文件化的QEOHS方针和目标内容;(2)法律、法规培训实证;YY5。24。3.14。承诺是否在对顾客、员工、社会三方(
4、3)管理评审资料。面予以体现;是否进行了定期评审。是否对顾客的要求、环境因素和重大(1)增强顾客满意的证据;YY5危险源进行了识别;(2)相应的程序;Y3.1是否建立了相应的程序文件予以支(3)重要环境因素清单;Y4。3.24.3。持。(4)重大危险清单及控制计划。Y2内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程QEOHS方针是否包含了满足顾客要提供的实施证据(1)有符合标准要求并经公司总经理Y/NY注明不符合程度65。34。24.2求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法批准的方针;规和持续改进
5、的承诺;(2)问及的部门负责人和员工能结合是否对QEOHS方针的适宜性进行了本职工作对方针的理解;评审。(3)有定期评审的记录。YY是否在相关职能和层次上建立了QEOHS目标和指标;(1)QEOHS目标、目标分解的证据;(2)相关职能、层次经主管领导批准,YY75。4.14。3。3所建立的目标、指标是否充分考虑了符合标准要求和公司实际情况的目标4.3。3满足产品和有关法律法规的要求;目标、指标是否可测,与公司的QEOHS方针相一致。和指标。是否对管理体系进行了策划,内容(1)对体系文件策划结果评价证据;Y835。4.24.3。4.3。是否满足标准要求;3有无目标、指标管理方案;(2)符合标准要
6、求的管理方案;(3)方案的评审、修订记录.YY有否定期评审,必要时的修订记录。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程最高管理者是否确保公司内的职责提供的实施证据(1)职责权限的规定;Y/NY注明不符合程度95。5。14.4。1权限得到规定和沟通;公司内各职能部门、各层次人员的(2)各职能部门的职责;(3)相关职能人员的安全生产责任制;YY4.4。1职责是如何规定的,是否适当;职责的沟通是如何进行的,方式是什么。(4)沟通的证据。Y公司最高管理者是否指定了管理者(1)管理者代表任命书;Y
7、105。5。24.4。1代表,并规定了相关的职责权限;(2)管理者代表职责规定;Y4.4.1管理者代表是否按标准规定要求履行其职责和权限。(3)管理者代表开展体系管理工作的证据。Y最高管理者是否确保在公司内建立(1)企业内部沟通方式的例证;Y45。5.34.4.34。适当的沟通方式和沟通过程;(2)符合标准规定的程序;Y11是否建立了相应的程序,以确保员工(3)信息交流资料及有关证据。Y3和相关方对环境信息、职业健康安全信息的了解和交流。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程提供的实施
8、证据Y/N注明不符合程度5.6。14.64.6125.6.25。6.3最高管理者是否按规定定期主持进行了管理评审,以确保QEOHSMS持续的适宜性、充分性和有效性;管理评审的输入是否满足规定要求;(1)管理评审计划;(2)管理评审报告;(3)管理评审决议实施记录及跟踪验证报告;YYY管理评审的输出能否满足规定要求。(4)管理评审的相关记录.Y实施、保持QEOHS管理体系,并持(1)体系运行的人力资源及资金保障续改进其有效性所需的资源;证据;Y136.14.4.14.4。1对从事质量、环境和职业健康安全的(2)职能分配表;Y工作人员是否规定了职责、权限,能否(3)各级人员的安全生产责任制。Y胜任
9、;对监视、测量、分析和改进过程进行(1)满足要求的策划文件;Y1418。4。5.14.5。策划,并按要求实施;(2)环境业绩报告;建立并保持一套文件支持的程序,对(3)有关环境的检测记录及报告;YY1质量、环境、职业健康安全绩效进行监视和测量,并满足规定要求。(4)重大危险源控制绩效记录及有关职业健康安全的监测检查记录.Y内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:最高管理层时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程不符合程度利用QEOHS方针、目标、内、外审(1)证实持续改进的资料;结果、数据分析、纠正和预防措施、管
10、(2)符合标准要求的管理方案;YY158。5。14。3。3理评审来持续改进QEOHSMS的有效(3)环境、职业健康安全管理方案的Y4.3。3性;有文件化的环境、职业健康安全目标指标管理方案,并规定了有关要求。定期评审记录.16171.218是否发生顾客、相关方严重投诉删减合理性是否发生重大质量、环境、职业健康安全事故(1)是否发生顾客、相关方严重投诉。(1)过程有无删减;如有删减,其删减是否合理。(1)是否发生重大质量事故(2)是否发生重大环境、职业健康安全事故YYY未发生严重投诉过程无删减无事故、无严重污染19(1)是否遵守有关质量、环境、职业健法律法规遵守Y康安全法律法规内审组长:内审员:
11、(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程不符合程度建立并保持形成文件的程序,以满足234。4。4.54。控制三个标准所要求的文件;(1)建立了满足要求的程序;(2)部门受控文件清单(抽查文本予YY14。54。3.24。对文件的发放、使用等进行规定和控制;文件的受控是否满足要求,应获得文件的场所是否得到了现行有效文件;以对应);(3)抽查文件是否为现行有效版本;(4)对文件的发放、使用等按程序文件规定控制。YY不能提供适用的3.2建立了适用的法律法规和其他要求清单,并对应收集了文件。(5
12、)适用的法律法规和其他要求清单,对应的文件N法律法规和其他要求清单一般是否建立和保持了满足三个标准要(1)建立了满足要求的程序;Y244.2。4。5.44.5。求的程序;3标准所要求的记录;(2)相关记录清单;(3)记录按规定的标识、贮存、保护、YY是否按规定的标识、贮存、保护检索、检索、保存期限和处置的规定要求进保存期限和处置要求进行了控制。行控制.5。24。3。14。是否对环境因素和重大危险源进行(1)建立了满足要求的的程序;Y33。14。3。24。了识别;是否建立了相应的程序文件予以支持。(2)重要环境因素清单;(3)重大危险清单及控制计划;(4)本部门适用的法律法规清单.YYY3。2内
13、审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程QEOHS方针是否包含了满足顾客要提供的实施证据(1)部门负责人和员工结合本职工作Y/NY注明不符合程度45.34。24。2求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法对公司一体化管理方针的理解(抽问);规和持续改进的承诺。(2)对公司一体化管理方针的贯彻情况(询问)。Y5335.4.14.3。4。是否在相关职能和层次上建立了(1)对QEOHS目标进行了必要的分QEOHS目标和指标;解;Y3目标、指标是否可测量,与公司的QEOHS方针相一致。(2)所建立的目标、指
14、标可测量,并与公司的QEOHS方针相一致.Y6415.5.14。4.4。(1)明确本部门的职责和主责过程(询公司内各职能部门、各层次人员的Y职责是如何规定的,是否适当.问);(2)岗位入职要求及本部门职责的相1Y关文本.4。4.3和相关方对环境信息、职业健康安全信(2)内、外部信息沟通的证据(会议375.5。4。4。3是否建立了相应的程序,以确保员工(1)建立了满足要求的程序;YY息的了解和交流。纪要、信息联络单、简报、函件、协商等)。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N序号8一体化管理体
15、系过程对从事质量、环境和职业健康安全的(1)相关职能人员名册;216。4.4.14.4。工作人员是否规定了职责、权限,能否(2)各级人员的安全生产责任制。胜任;1具备的能力是否从教育、培训、技能和经验四方面进行考虑。YY注明不符合程度96。2.24。4.24.4.2建立和保持文件化的程序,并在程序中明确规定了与质量、环境、职业健康安全有关人员的能力要求;对不具备能力的人员是否提供了必要的培训或采取了相应的措施以满足要求;对培训或其他措施的有效性是否进(1)满足标准要求的程序;(2)岗位入职要求;(3)培训计划;(4)培训实施记录(包括培训考试、能力考评记录等);(5)员工档案;(6)各相关职能
16、人员及特种作业人员YYYYYY行了评价;的上岗证。是否保持了教育、培训、技能和经验的适当记录。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程建立并保持程序,以规划环境、职提供的实施证据(1)建立了满足要求的程序;Y/NY注明不符合程度业健康安全的控制措施的运行与活动。(2)相关作业指导书;4。4.64.4。规划采取措施的方面包括:(3)对环境、职业健康安全的规划及YY10环境方面:噪声、污水、废气排放、固采取的控制措施(可按程序文件规定范6废管理、资源能源消耗等.职业健康安全方面:用电安全等。围进
17、行检查)等办公区域的控制状况及相关运行记录。是否采用了适宜的方法对QEOHSMS(1)建立了满足要求的程序;Y8.2。34.5。14.5。所需的过程进行监视,并在适用时进行(2)对本部门管理工作的过程检查记Y11测量。录。1所使用的方法是否能证实过程实现所策划的结果能力。利用QEOHS方针、目标、内、外审(1)证实持续改进的资料;Y3128.5.14.3.34.3。结果、数据分析、纠正和预防措施、管(2)符合标准要求的管理方案;理评审来持续改进QEOHSMS的有效(3)环境、职业健康安全管理方案的YY内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:人事部时间:年月日编号
18、:序号一体化管理体系过程QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据性;定期评审记录。有文件化的环境、职业健康安全目标指标管理方案,并规定了有关要求。Y/N注明不符合程度内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N序号一体化管理体系过程建立并保持形成文件的程序,以满足(1)建立了满足要求的程序;控制三个标准所要求的文件;(2)部门受控文件清单(抽查文本予YY注明不符合程度123454。4。4。对文件的发放、使用等进行规定和控以对应);4。5制;(3)抽查文件是否为现行有效版本;Y文件的受控是否满足要求
19、,应获得文(4)对文件的发放、使用等按程序文件的场所是否得到了现行有效文件.件规定控制。Y2是否建立和保持了满足三个标准要4.2。44。5.44。求的程序;5.3标准所要求的记录;(1)建立了满足要求的程序;(2)相关记录清单;(3)记录按规定的标识、贮存、保护、YYY是否按规定的标识、贮存、保护检索、检索、保存期限和处置的规定要求进行保存期限和处置要求进行了控制.控制。5.24.3.14。3。是否对环境因素和重大危险源进行(1)建立了满足要求的的程序;Y314.3。24。3。了识别;是否建立了相应的程序文件予以支持。(2)重要环境因素清单;(3)重大危险清单及控制计划;(4)相关法律法规和规
20、范、标准清单。YYY2内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程提供的实施证据Y/N注明不符合程度45。34。24。QEOHS方针是否包含了满足顾客要(1)部门负责人和员工结合本职工作求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法对公司一体化管理方针的理解(抽问);Y2规和持续改进的承诺.(2)对公司一体化管理方针的贯彻情况(询问)。Y55.4。14.3.34。是否在相关职能和层次上建立了(1)对QEOHS目标进行了必要的分QEOHS目标和指标;解;Y3.3目标、指标是否可测量,与公司的QEOHS方针相一
21、致。(2)所建立的目标、指标可测量,并与公司的QEOHS方针相一致.Y65。5.14。4。1(1)明确本部门的职责和主责过程(询公司内各职能部门、各层次人员的Y职责是如何规定的,是否适当。问);4.4。1(2)岗位入职要求及本部门职责的相关文本。Y3375.5。4.4。4。4。是否建立了相应的程序,以确保员工(1)建立了满足要求的程序;Y和相关方对环境信息、职业健康安全信(2)内、外部信息沟通的证据(会议Y3息的了解和交流.纪要、信息联络单、简报、函件、协商等)。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施
22、证据Y/N序号一体化管理体系过程公司在确定与产品有关要求(标书)(1)建立了满足要求的程序;137.2.14.3。4。时(2)在投标文件中明确顾客的要求、YY注明不符合程度814。3。2是否考虑到了顾客明示的和隐含的要求及与产品有关的法律法规要求;建立并保持了相关程序,对环境因素相关法规的要求、公司附加要求;(3)与工程有关的法律法规清单及有关法规文件.Y4.3.2进行了识别,对危险源进行了辨识,并制定了相应的控制措施。是否评审了与产品有关的要求,评审是否在签订合同前;(1)标书的评审资料;(2)合同的评审资料;YY7。2.24。4.64。评审的内容是否符合标准规定要求;(3)合同变更的评审或
23、补充合同信息Y9评审的结果及评审所引起的措施的的资料;4.6记录是否予以保持;(4)变更信息及时传递的记录。Y若产品的要求发生变更,合同是否得到修改,并将信息传达到相关人员.7.2。34。4。3与顾客沟通的方面是否得到规定,并(1)合同执行中与顾客的信息沟通资Y104.4。3能提供相应的证据;料,如:监理例会纪要、与顾客发生的内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N序号一体化管理体系过程建立和保持了程序,以确保与员工和函件、备忘录、顾客抱怨信息等;其他相关方的环境、职业健康安全信息(2)符合要
24、求的程序;的交流;(3)与顾客、员工及相关方信息交流是否建立了多种交流渠道,如:检及处理记录。查、会议、宣传广告、板报、简报、现场围墙书写等。交付及售后服务、顾客意见处理(1)交付记录;YYY注明不符合程度1151f7。)4。4.64。4。6(2)顾客意见及要求要求登记记录;(3)售后服务记录。YY顾客财产识别、验收、保护(1)顾客财产识别、验收、保护记录;Y7.5。44.4。64。顾客财产丢失、损坏或不适用时向顾(2)顾客财产丢失、损坏或不适用时,Y12客报告和记录向顾客报告和记录的证据。4。6内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:Q
25、MSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程建立并保持程序,以规划环境、职提供的实施证据(1)建立了满足要求的程序;Y/NY注明不符合程度业健康安全的控制措施的运行与活动。(2)相关作业指导书;规划采取措施的方面包括:(3)对环境、职业健康安全的规划及YY124.4。64.4.6环境方面:噪声、污水、废气排放、固采取的控制措施(可按程序文件规定范8.2。14。5。1废管理、资源能源消耗、分包方管理等。围进行检查)等办公区域的控制状况及职业健康安全方面:用电安全、分包方相关运行记录。管理等。如何获取和利用顾客的满意信息,采(1)规定获取顾客满意信息方式和途Y用的方式是什么;径的文件;134.5
26、.1对顾客的不满意信息做了哪些改进,是否提交了管理评审。(2)获取顾客满意信息的记录或资料;(3)顾客不满意处理过程的信息或记NY不能提供顾客满意度调查表及汇总分析报告资料。一般录.是否采用了适宜的方法对QEOHSMS(1)建立了满足要求的程序;23148。4。5.14.5.1所需的过程进行监视,并在适用时进行(2)与顾客有关的过程及外包供方控YY测量;制管理过程检查记录。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:市场部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程所使用的方法是否能证实过程实现提供的实施证据(3)相关法律法规的遵守情况评价记Y
27、/NY注明不符合程度所策划的结果能力。录。利用QEOHS方针、目标、内、外审(1)证实持续改进的资料;结果、数据分析、纠正和预防措施、管(2)符合标准要求的管理方案;YY3158.5.14.3.34.3。理评审来持续改进QEOHSMS的有效性;有文件化的环境、职业健康安全目标指标管理方案,并规定了有关要求.(3)环境、职业健康安全管理方案的定期评审记录。Y内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N序号一体化管理体系过程4。2.34。4。5建立并保持形成文件的程序,以满足(1)建立了满足要求的程序
28、;控制三个标准所要求的文件;(2)部门受控文件清单(抽查文本予对文件的编制、批准、发放、使用、以对应);YY注明不符合程度14.4。5更改、作废和回收七方面进行规定和控(3)抽查文件是否为现行有效版本;Y4.3.24.3。2制;(4)有关文件的审批、发放、变更、文件的受控是否满足要求,应获得文处置记录及标识情况。YN件的场所是否得到了现行有效文件。(5)相关法律法规和技术规范清单。适用的法律法规和其他要求中缺少国际公约一般是否建立和保持了满足三个标准要求的程序;标准所要求的记录;24.2.44.5.44.5.3相关文件的查询路径.(1)建立了满足要求的程序;(2)发生的的各种满足要求的记录;(
29、3)本部门体系运行的记录清单;(4)记录贮存环境;YYYY是否按规定的标识、贮存、保护检索、(5)记录的保管;保存期限和处置要求进行了控制;(6)记录的处置.YY有无证实质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的证据或记录。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据序号一体化管理体系过程5.24.3.14.3。1是否对环境因素和重大危险源进行(1)建立了满足要求的的程序;Y/NY注明不符合程度34。3。24。3.2了识别;是否建立了相应的程序文件予以支持。QEOHS方针是否包含了满足顾客要(2)重要
30、环境因素清单;(3)重大危险清单及控制计划;(4)相关法律法规和技术规范清单.(1)部门负责人和员工结合本职工作YYYY45。34。24.2求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法对公司一体化管理方针的理解(抽问);规和持续改进的承诺;(2)对公司一体化管理方针的贯彻情Y;是否对QEOHS方针的适宜性进行了况(询问)评审.(3)有定期评审的记录.Y是否在相关职能和层次上建立了QEOHS目标和指标;(1)QEOHS目标、目标分解的证据;(2)所建立的目标、指标充分考虑了YY3满足产品和有关法律法规的要求;535。4.14.3。4.3。所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求;(3)
31、所建立的目标、指标可测量,并目标、指标是否可测量,与公司的与公司的QEOHS方针相一致。YQEOHS方针相一致。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号6一体化管理体系过程公司内各职能部门、各层次人员的415。5.14。4。职责是如何规定的,是否适当;4.1职责的沟通是如何进行的,方式是提供的实施证据(1)明确本部门的职责和主责过程(询问);(2)岗位入职要求及本部门职责的相Y/NYY注明不符合程度什么。关文本.5。5.34.4.34.4。是否建立了相应的程序,以确保员工(1)建立了满足要求的程序;Y7和相关
32、方对环境信息、职业健康安全信(2)内、外部信息沟通的证据(会议Y3息的了解和交流。纪要、信息联络单、简报、协商等)。公司是否对产品实现所需的过程予以策划;(1)针对产品符合标准规定所编制的施工组织设计、质量计划或专项施工方Y策划(施工组织设计、质量计划、专案;87.14.4。64。4。6项施工方案等)的内容是否符合标准规定要求;(2)针对质量、环境、职业健康安全的有关作业指导书、方案或技术交底。Y是否建立并保持了程序,对质量、重大环境因素及职业健康安全的控制措施的运行与活动进行了规划。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSO
33、MS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程不符合程度96。34.4.14。公司是否确定提供并维护了为达到(1)基础设施(办公、施工机械、食Y产品质量、环境及职业健康安全符合要堂、卫生、安全防护、交通、通迅等)求所需的基础设施;的需求计划或规定;4。1基础设施的提供是否及时、有哪些、(2)基础设施台账;有否证据;(3)基础设施及时到场和验收的证据;YY是否提供基础设施维护情况的证据.对采购产品的范围,控制类型和程度是否进行了规定;7。4。14。4.6建立了合格供方档案,并对其进行了(4)基础设施管理和维修保养记录。(1)确定采购控制的文件(可以是程序、作业指导书及企业自定的规定等
34、);(2)对供方的评价、考评记录;YYY4.4。6考核,在合格供方中选择使用供方;(3)采购计划、备料计划、采购合同;Y10按规定提供采购信息;(4)材料检验和复试记录;Y7。4。27.4.3采购信息中是否对供方的环境及职业(5)采购产品进场提供的验证证据。健康安全行为进行了规定;Y按要求进行采购产品的检验和验证,保存产品验证的记录。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:序一体化管理体系过程审核要点提供的实施证据Y/N注明不符合号QMSEMSOMS程度对外包(劳务、工程)供方的范围、(6)确定采购控制的文件(可以是程;控制类型和程度是否
35、进行了规定;序、作业指导书及企业自定的规定等)建立了合格外包供方档案,并对其进(7)对外包供方的评价、考评记录;行了考核,在合格供方中选择使用供(8)满足要求的分包合同(含质量、YYY方;环境及职业健康安全条款);按规定提供外包供方需求计划,并对(9)外包供方的验证和监视记录;其环境及职业健康安全行为作了规定;按要求进行外包供方的验证和监视,保存验证的记录。Y11公司是否确定并管理了为达到产品符合要求所需的工作环境;6.44。4.14。与公司产品的符合性有关的工作环4。1境是否已得到了控制并能提供相关证据;(1)有关管理制度和现场安全文明生产措施方案(包括施工组织设计、专项方案、安全技术交底)
36、;(2)现场安全防护设施、员工个体防护用品的提供;YY内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程环境、安全因素是否都已有考虑;提供的实施证据(3)满足温度、湿度和卫生条件的工Y/NY注明不符合程度工作条件是否还考虑创造良好的工作环境;作氛围、更好地发挥员工的潜能(如激(4)进场人员的三级安全培训、转岗励员工向上的管理制度).培训、特种作业人员培训与持证上岗。Y公司是否按“7.1”策划的要求提供了以下生产和服务条件:表述产品特性的信息;作业指导书(必要时);(1)施工图纸、施工组织设计、专项施工
37、方案、相关的法律法规;(2)相关作业指导书;(3)设备、设施进场的验证;YYY67。5.14.4。4.4。适宜的设备、监视和测量装置及验(4)放行规定及实施证据;Y126收、维护保养的证据;生产和服务监视和测量的证据;(5)满足要求的程序文件;(6)对环境、职业健康安全的规划及YY放行、交付和交付后活动规定及实采取的控制措施;施;(7)各有关质量、环境、职业健康安全技Y建立并保持程序,以规划环境、职术交底。业健康安全的控制措施的运行与活动。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化
38、管理体系过程不符合程度是否识别了特殊和关键过程;(1)识别的特殊、关键过程实施记录;Y137.5.24.4.64。4。对识别的过程策划结果的能力是否(2)主管负责人的评审和批准签字;Y6进行确认,确认的内容是否符合标准规(3)特殊过程人员能力的鉴定资料;Y14定要求;相关作业指导书。是否有产品标识的规定,方法是什67。5.34.4。4.4。么;产品的监视和测量状态是否得到标6识,如何标识;(4)序12(6)、(7)、内容。(1)对现场满足要求的产品标识、产品检验状态标识的检查记录;(2)可追溯性惟一标识,即产品过程的验证、检验和试验记录。YYY如何控制和记录产品唯一性标识。顾客的财产是否得到标
39、识、验证、保(1)顾客财产台账;Y157.5.44.4.64.4.6护和维护,能提供相应的证据;(2)顾客财产的检定记录;发生丢失、损坏或不适用时,是否向(3)不符合或损坏变质向顾客报告的YY顾客报告,并记录相关信息。记录。内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程是否识别了针对产品符合性所需的提供的实施证据(1)防护措施或方案;Y/NY注明不符合程度167。5。54。4.64.4.6防护内容,即标识、搬运、包装、贮存和保护;是否制定了相应的防护措施;(2)搬运作业指导书(必要时);(3)现场
40、各种物资的贮存环境、工序防护及标识情况检查记录。YY是否采用了适宜的方法对QEOHSMS(1)建立了满足要求的程序;所需的过程进行监视,并在适用时进行(2)按规定进行的过程检查、评定记测量;录;YY8.2。34.5.14.5。所使用的方法是否能证实过程实现(3)方针运行或改动的监测记录;Y171所策划的结果能力;(4)目标、管理方案实施的监测和测Y是否对管理方针和目标、管理方案实量记录;4.5.2施情况进行了监测和测量;对法律法规(5)适用的法律法规合规性评价记录。N不能提供合规性评一般的执行情况进行了监测和测量。价评价证据内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门
41、:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N序号一体化管理体系过程利用QEOHS方针、目标、内、外审(1)证实持续改进的资料;结果、数据分析、纠正和预防措施、管(2)符合标准要求的管理方案;YY注明不符合程度18198.5.14。3。34。理评审来持续改进QEOHSMS的有效3.3性;有文件化的环境、职业健康安全目标指标管理方案,并规定了有关要求。建立程序,对其措施的制定、原因分析等予以明确的规定;对处理和调查事故、事件、不符合8.5。24.5。34。的职责和权限进行了规定。5。2(3)环境、职业健康安全管理方案的定期评审记录。(1)满足要求的程序文件;(2)提供必
42、要的纠正措施;(3)事故、事件处理报告;(4)不符合项报告;(5)纠正措施实施的记录和跟踪验证记录;(6)纠正措施实施效果的评审记录。YYYYYYY内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:工程部时间:年月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号20一体化管理体系过程建立程序,对其潜在问题的预防措施的制定明确了规定要求;538。4.5.34.5。是否对潜在问题制定了预防措施(一2般可在施工方案中反映);能提供预防措施实施结果的记录和效果的验证、评审记录。提供的实施证据(1)满足要求的程序;(2)满足要求的预防措施(可以是重点部位、关键点、质量通病的预防措施)(3)措
43、施实施及其结果的跟踪验证记录;(4)预防措施实施效果的评审记录.Y/NYYYY注明不符合程度内审组长:内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程建立并保持形成文件的程序,以满足(1)建立了满足要求的程序;控制三个标准所要求的文件;(2)部门受控文件清单(抽查文本予2345;4。4。4。对文件的编制、批准、发放、使用、以对应)不符合程度14.5更改、作废和回收七方面进行规定和控(3)抽查文件是否为现行有效版本;制;(4)有关文件的审批、发放、变更、文件的受控是否满足要求,应获
44、得文处置记录及标识情况。件的场所是否得到了现行有效文件.是否建立和保持了满足三个标准要(1)建立了满足要求的程序;求的程序;(2)发生的的各种满足要求的记录;标准所要求的记录;(3)本部门体系运行的记录清单;4.5.324.2。44。5.4相关文件的查询路径.(4)记录贮存环境;是否按规定的标识、贮存、保护检索、(5)记录的保管;保存期限和处置要求进行了控制;(6)记录的处置。有无证实质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的证据或记录。内审组长:xxx内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程
45、QEOHS方针是否包含了满足顾客要提供的实施证据(1)部门负责人和员工结合本职工作Y/N注明不符合程度35。34。24.2求、污染预防、杜绝事故、遵守法律法对公司一体化管理方针的理解(抽问);规和持续改进的承诺;(2)对公司一体化管理方针的贯彻情;是否对QEOHS方针的适宜性进行了况(询问)评审。(3)有定期评审的记录。是否建立了相应的程序文件;是否对环境因素及危险源进行了辩(1)建立了满足要求的的程序;(2)环境因素调查表;识与评价,并制定了必要的控制措施;(3)环境因素清单及变更记录;44。3.14。3。辩识与评价考虑了常规、非常规活(4)重要环境因素清单及变更记录;1动、所有进入作业场所
46、人员的活动(包(5)危险源调查表;括分包队伍)、设备(自购和租赁)等;(6)危险源辩识清单及变更记录;环境因素识别与评价考虑了三种时态、三种状态和六个方面;3254。4.3.2是否建立了相应的程序文件予以支持;(7)重大危险源清单、控制计划及变更记录.(1)建立了满足要求的的程序;(2)法规收集、走访记录;内审组长:xxx内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程是否建立了相应法律法规清单,并传(3)国家、地方、行业的法律法规清达到相应员工;单、评审及传递证据;是否对新的法
47、规进行了收集,并对旧(4)法律法规清单变更记录。法规清单进行变更.是否在相关职能和层次上建立了(1)QEOHS目标、目标分解的证据;QEOHS目标和指标;(2)所建立的目标、指标充分考虑了不符合程度4165。4。3.34。所建立的目标、指标是否充分考虑了满足产品和有关法律法规的要求;3。3满足产品和有关法律法规的要求;目标、指标是否可测量,与公司的(3)所建立的目标、指标可测量,并与公司的QEOHS方针相一致.QEOHS方针相一致。是否有文件化的目标、指标和管理方(1)符合要求的管理方案;34。3.34。案,并规定了相关人员的职责和权限、(2)管理方案的交底记录;3方案实现目标的方法和时间表;
48、7(3)定期评审记录和修订记录;是否对管理方案定期评审,必要时对(4)工程项目所在地法律法规的识别、其修订。获取及传递证据。内审组长:xxx内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号8一体化管理体系过程公司内各职能部门、各层次人员的515。4.4.14.4。职责是如何规定的,是否适当;1职责的沟通是如何进行的,方式是什么.是否建立了相应的程序,以确保员工提供的实施证据Y/N注明不符合程度(1)明确本部门的职责和主责过程(询问);(2)岗位入职要求及本部门职责的相关文本。(1)建立了满足要求的程序;395.5.34.
49、4.34.4。和相关方对环境信息、职业健康安全信(2)内、外部信息沟通的证据(会议息的了解和交流.纪要、信息联络单、简报、协商等)。是否识别、确定并提供相应的监视和(1)满足要求的程序;测量装置(按“7。1”要求建立监视和测(2)各种所需监测装置的检定周期及量装置台账);管理规定;107。64。5.14。建立监视和测量装置管理的过程方(3)监测装置台账;5.1式,对其进行系统的控制和管理。(4)送检及检定记录、合格证。内审组长:xxx内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N序号一体化管理体系过程对
50、监视、测量、分析和改进过程进行(1)满足要求的策划文件;策划,并按要求实施;(2)环境业绩报告;建立并保持一套文件支持的程序,对(3)有关环境的检测记录及报告;YYY注明不符合程度118.14.5。14。5.1质量、环境、职业健康安全绩效进行监视和测量,并满足规定要求。(4)重大危险源控制绩效记录及有关职业健康安全的监测检查记录.Y建立并保持程序,以规划环境、职业健康安全的控制措施的运行与活动.(1)建立了满足要求的程序;(2)相关作业指导书;6124.4。4。4.6规划采取措施的方面包括:(3)含有安全要求的施工组织设计或环境方面:噪声、扬尘、污水、机械废临时用电施工组织设计;气排放、现场固
51、废管理、资源能源消耗、(4)专项施工方案;油品化学品泄漏、供货方管理协议书、(5)机械操作方案及验收记录;内审组长:xxx内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程分包方管理协议书等.职业健康安全方面:安全防护、临时用提供的实施证据(6)相关方签订环保安全的协议;(7)危险作业人员的体检;Y/N注明不符合程度电安全、机械安全、现场管理、个体防(8)相关方环境影响宣传资料;护及职业病预防、供货方管理、分包方(9)化学危险品的贮存、使用;管理、化学危险品管理等。等施工现场和办公区域的控制状况及以上规定
52、是否满足有关法规要求,运相关运行记录.行是否满足规定的要求。建立并保持程序,以满足确定潜在的(1)建立了满足要求的程序;事故或紧急状态,作出应急预案和响应;(2)相关作业指导书;(3)应急响应计划;47134。4.4.7是否有应急计划,并对应急的方案、(4)化学品安全使用说明书;准备、响应作出安排;(5)化学危险品清单;应急是否有特殊的人员、信息线路、(6)抢救人员及救护知识;外部联络、应急物资的准备;(7)应急演练记录;化学危险品(库房、乙炔、氧气)是(8)紧急情况的报警信号及电话等。内审组长:xxx内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:
53、QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程否有危险物资清单;是否有应急预案演练记录和应急事件发生后的变更记录。建立并保持形成文件的程序,用以开展QEOHSMS的审核;提供的实施证据Y/N注明不符合程度(1)满足要求的程序文件;(2)满足要求的内审计划(年度实施);能否提供内审的策划方案和内审计(3)内审检查记录表;1022558。4。4。5.4划,并按其实施;内审员是否满足要求;能否提供相应的内审资料(记录);对不符合项是否制定了纠正措施,并进行了跟踪整改,并能提供记录。(4)不符合项报告与其纠正措施及其结果记录;(5)不符合项分布汇总表;(6)内审报告及其发放记录;(7)首、末次会议签
54、到;(8)内审员资格证明.内审组长:xxx内审员:(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程不符合程度是否采用了适宜的方法对QEOHSMS(1)建立了满足要求的程序;所需的过程进行监视,并在适用时进行(2)按规定进行的过程检查、评定记测量;录;8.2。34.5.1/4.5。所使用的方法是否能证实过程实现(3)方针运行或改动的监测记录;1114。5.2所策划的结果能力;(3)目标、管理方案实施的监测和测是否对管理方针和目标、管理方案实量记录;施情况进行了监测和测量;对法律法规(4)适
55、用的法律法规合规性评价记录。的执行情况进行了监测和测量。内审组长:xxx内审员:xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月日编号:QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程不符合程度是否采用了适宜的方法对QEOHSMS(1)建立了满足要求的程序;所需的过程进行监视,并在适用时进行(2)对工作环境管理、产品的监视和23128。4。5.14.5.1测量;所使用的方法是否能证实过程实现测量过程检查、评定记录.(3)不符合项的纠正和纠正结果记录。所策划的结果能力.是否依据策划(7。1)的安排,在产(1)产品监视和测量的依据文件;品实现
56、的适当阶段,即:进货、实施过(2)产品的进货、实施过程及交付所24518。4。4。程、竣工验收三大阶段对其进行监视和进行有关检验和试验记录;135。1测量;(3)专职质检人员授权书;保持符合接受准则的证据(记录);(4)紧急放行的批准记录及后续结果记录有无授权放行产品的人员签字.的记录.(若有紧急放行要得到规定人员批准)内审组长:xxx内审员:xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月16日编号:XX(10/12)QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程建立程序,对不合格品评审、事件、提供的实施证据(1)满足要求的程序文件;Y/N注明不符合程度8.
57、34.5.34。145.2事故调查、职责、处置及相应的控制方(2)不符合情况的报告或检查、处置法等作了明确的规定;记录;提供评审不合格品纠正措施记录、事(3)不合格品处置记录;故事件和不符合发生及其报告;(4)事故、事件处理报告;4。4.74.4.7有对其原因制定的纠正或预防措施;(5)潜在问题的预防措施;15对纠正和预防措施有效性进行评估验证的证据。对确定要收集数据的范围和类型作了有关规定;数据分析的内容包括:顾客满意、与48。4.5.14.5。产品要求的符合性、过程和产品的特性1及趋势、采取预防措施的机会、供方信息等;(6)纠正措施或预防措施的验证记录。(1)规定数据收集及分析的文件;(2
58、)收集数据证据资料;(3)数据分析结果及改进的建议及实施结果记录;对信息的收集和数据分析的方法是什么,结果是否被充分利用;内审组长:xxx内审员:xx(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月16日编号:XX(11/12)QMSEMSOMS审核要点提供的实施证据Y/N注明序号一体化管理体系过程是否对质量、环境及职业健康安全管(1)满足要求的程序;理绩效进行常规性监测和测量;(2)目标、管理方案实施的监测和测是否对目标、管理管理方案实施情况、量记录;对环境管理业绩和环境运行情况、对重(3)守法情况的监测和测量记录;不符合程度164。5。1/4。大危险源控制绩效、
59、职业病、事故、事5。14.5.2件(包括未遂过失)、对法律法规的执行情况进行了监测和测量;是否有检查计划和检查表.(4)重大危险源控制绩效记录;(5)职业病、事故、事件监测记录;(6)检查计划和检查表;(7)环境评价报告;5138。4.3。4。(8)污水、噪声检测记录;(9)守法证明。利用QEOHS方针、目标、内、外审(1)证实持续改进的资料;结果、数据分析、纠正和预防措施、管(2)符合标准要求的管理方案;17理评审持续改进QEOHSMS的有效性;(3)环境、职业健康安全管理方案的3.3有文件化的环境、职业健康安全目标定期评审记录.指标管理方案,并规定了有关要求。内审组长:xxx内审员:xx(
60、质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门:质管部时间:xx年x月16日编号:XX(12/12)QMSEMSOMS审核要点序号一体化管理体系过程建立程序,对其措施的制定、原因分析等予以明确的规定;2538.5。4。4。对处理和调查事故、事件、不符合提供的实施证据(1)满足要求的程序文件;(2)提供必要的纠正措施;(3)事故、事件调查、处理报告;Y/N注明不符合程度185.2的职责和权限进行了规定;(4)不符合项报告;有否事故、事件、不符合的的发生及(5)纠正措施实施的记录和跟踪验证其报告;记录;有否对其的调查报告。(6)纠正措施实施效果的评审记录.建立程序,对其潜在问题的预防措(1)满
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 幼儿园安全值日工作制度
- 幼儿园招生管理工作制度
- 幼儿园教师线上工作制度
- 幼儿园校园保安工作制度
- 幼儿园火灾防控工作制度
- 幼儿园督促检查工作制度
- 幼儿园老师家访工作制度
- 幼儿园谈心谈话工作制度
- 幼儿园防雨防雪工作制度
- 投资信息咨询公司数据管理办法
- 区块链金融(第二版)课件 项目三 区块链赋能数字银行业务
- 英语试卷+答案广东省江门市2026届普通高中高三调研测试(江门一模)(.5-.6)
- 2026年见证取样员试卷含答案详解【培优】
- 2025-2026学年苏教版小学四年级数学下册教学计划及进度表
- 雨课堂学堂在线学堂云人工智能技术与应用(江南大学)单元测试考核答案
- 2026中国商用飞机公司招聘面试题库
- 4.1《致敬劳动者》课件 统编版道德与法治三年级下册
- 宝钢采购管理制度
- 公安机关人民警察内务条令试题库(附答案)
- 南京2025年江苏南京师范大学招聘专职辅导员9人笔试历年参考题库附带答案详解
- 施工导流方案及实施要点
评论
0/150
提交评论