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XX医院差旅费管理办法XX医院差旅费管理办法XX医院差旅费管理办法资料仅供参考文件编号:2022年4月XX医院差旅费管理办法版本号:A修改号:1页次:1.0审核:批准:发布日期:XX医院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范医院差旅费管理,推进厉行节约反对浪费,根据中央、省、市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定以及《菏泽市市直机关差旅费管理办法》,结合本院实际,制定本办法。差旅费是指医院工作人员临时到菏泽市区(不包括菏泽各县,下同)以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。上级机关举办的指令性会议,并且不包含学术会议、业务培训内容的按差旅费管理;包含培训内容的按外出培训的有关规定管理。第三条医院应当建立健全公务出差审批制度。出差必须规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费支出规模;严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁进行无实质内容的学习交流和考察调研。(见附件1、XX医院出差审批单)第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到菏泽市区以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:交交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)副县级以上及正高级职称人员硬席(硬座、硬卧)高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销其他人员硬席(硬座、硬卧)高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座三等舱-----凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。出差人员自驾车出差的,按到出差目的地的公共交通工具的票价报销。第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘经济便捷的交通工具。第七条乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每个人可以购买交通意外保险一份。第三章住宿费第八条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。第九条省内出差按照省财政厅发布的相关地区出差住宿费限额标准(见附件2)。省外出差按照财政部发布的相关地区出差住宿费限额标准执行(见附件3)。对于住宿价格季节变化明显的城市,住宿费限额标准在旺季可以适当上浮一定比例,具体规定参照市财政局根据上级有关规定另行发布。第十条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。并且只能住单间或标准间。第四章伙食补助费第十一条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十二条伙食补助费按照出差自然(日历)天数计算,其中到省内其他市(县、区)出差的,每人每天100元包干使用;到市内县出差的,每人每天80元包干使用。省外出差按照财政部发布的相关地区出差伙食补助费限额标准执行(见附件3)。第十三条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费,并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食费用于抵顶公务接待费开支。第五章市内交通费第十四条市内交通费是指工作人员在出差所在城市乘坐公交车辆、地铁、出租车辆等交通工具所发生的费用。第十五条市内交通按照出差自然(日历)天数计算,其中到省外或省内其他市(县、区)出差的,每人每天80元包干使用;到市内县出差的,每人每天50元包干使用。第十六条出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的,应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用,并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。第六章报销管理第十七条出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由医院承担,不得向企业或者其他单位、人员转嫁。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。第十八条出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、车票、机票、住宿费发票等凭证。第十九条财务部应当按规定审核差旅费开支,批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费,原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天返回菏泽市区的,按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位公务用车出差的,不得报销城市间交通费和市内交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。第七章监督管理第二十条医院应当加强对本院工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本院出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、归口管理科室及人员、财务人员等对差旅费报销进行审批把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。医院应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。第二十一条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。第二十二条违反本办法规定,有下列行为之一的,依法依规追究相关部门的人员的责任:(一)部门不按出差审批制度审批或出差审批控制不严的;(二)虚报冒领差旅费的;(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;(四)不按规定向接待单位交纳伙食费和市内交通费的;(五)不按规定报销差旅费的;(六)转嫁差旅费的;(七)其他违反本办法的行为。有前款所列行为之一的,由财务部会同有关部门责令责任人改正,违规资金予以追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请医院按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移送司法机关处理。第八章附则第二十三条工作人员外出参加会议、培训,由会议、培训举办单位承担会议、培训费用的,医院不予报销。往返会议、培训地点的差旅费由医院按照规定报销。第二十四条到省外或省内市(县、区)及以下基层单位(不含菏泽市区)实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队(不含进修)的人员,在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在当地工作期间的差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担。第二十五条工作人员因工作调动所发生的城市间交通费、住宿费和伙食费,按差旅费的有关规定执行,由调入单位报销。第二十六条本办法由财务部负责解释。第二十七条本办法自2016年1月1日起执行。原有相关规定同时废止。XX医院出差审批单附件1XX医院出差审批单姓名:科室:职务:事由:目的地:出差期间:自年月日到年月日随行人员:()人出差类型:会议□公务考察□其他公务□拟乘交通工具:飞机□高铁动车火车□轮船□公共汽车□单位公务车□其他单位公务车□出差申请人:出差科室负责人审批:院办负责人审批:分管院长审批:院长审批:备注:1、本表一式两份。出差人员出差前,先填报“出差审批单”,经批准后方可出差;出差结束后,一份在报销单据是后附报销,一份医院办公室留存备查。
2、各类人员出差的审批级次,按有关规定执行办理。3、选项内容请在“□”划“√”附件2XX医院省内差旅住宿费和伙食补助费标准表地市住宿费标准(元/每间每天)伙食补助费
(元/每天)济南330100青岛340100淄博330100枣庄330100东营330100烟台330100潍坊330100济宁330100泰安330100威海330100日照330100莱芜310100临沂310100聊城310100滨州310100菏泽31080附件3XX医院省外差旅住宿费和伙食补助费标准表省份住宿费标准(元/每间每天)伙食补助费
(元/每天)北京350100天津320100河北310100山西310100内蒙古320100辽宁330100大连340100吉林310100黑龙江310100上海350100江苏340100浙江340100宁波330100安徽310100福建33
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