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文档简介

Word-27-数据管理制度(9篇)篇1:数据管理制度

为规范对数据电脑的使用管理,保证中心数据计算机平安、高效地运行,加强对电脑资料与数据文件的保管、保密和电脑维护工作,特制定以下规定:

1、将数据电脑落实到责任人,数据电脑责任人负责设置进入电脑的密码和进入电脑文件的使用权限,负责人将要做好电脑数据的保密、保管和软硬件的维护工作,要定期或不定期的更换不同保密方法或密码口令。

2、使用权限规定,本数据电脑,使用前需向该电脑负责人报告并说明理由。同时该机只允许本部门人员使用,严禁外人或外部门人员使用本中心数据电脑。因工作缘由需要使用的,必需经中心领导许可,方可使用。

3、在使用该机作心理测评时,需登记“数据机使用备案单”经批准,方可使用。测评过程中应由中心工作人员全程伴随并赐予指导。

4、电脑操作人员要定期进行病毒库升级、补丁包更新,关闭不必要的端口。该机不能使用其他机子的存储介质(如MP3、U盘、移动硬盘等),并不允许联网(除需上传数据),为保证数据的平安,未经中心领导同意,任何人不得擅自删除、更改、拷贝、打印、输出各种保密数据和相关资料。

5、受测试人员需在老师的指导下使用,并听从中心老师相关支配。

6、受测试人员在做完测试后不得进行其他操作,应马上向老师报告并离开计算机,等待老师进行数据分析。

7、受测试人员有权知晓本人相关测试结果的解释,但要查看原始数据分析资料需经中心领导批准。

篇2:数据管理制度

一、为了提高我省工商行政管理机关电子政务应用水平,加强数据管理,明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据平安工作的责任,制定本制度。

二、本制度所称数据传输是指我省各级工商行政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程;数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确性、完整性、规律性检查;数据库管理是指对本工商行政管理机关和所属下级工商行政管理机关数据库的管理;数据平安是指对于数据传输和数据库的信息平安管理。

三、各级工商行政管理机关信息中心(含信息化归口管理部门,以下简称信息中心)负责牵头实施数据管理,工商行政管理机关各工作部门应加强数据录入、数据更新工作,不断提高数据应用工作水平,协作做好相关数据管理和质量保证工作。

四、数据传输

(一)信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员,明确管理责任,每日对网络运行状况进行检查,照实记录网络运行日志,发觉网络运行故障准时予以排解,确保工商行政管理网络通畅运行。网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排解状况、责任人员签名等内容。

(二)网络维护人员对要发送信息、数据应进行最终检查,对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正,对违反网络平安有关规定或存在平安隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后,应准时通知接收方查收。

(三)接收方网络维护人员应准时对接收数据进行检查,发觉数据益出、数据断点、接收失败应准时排解问题并通知发送方重新发送,确保数据库的完整。

(四)不经过网络维护人员处理的直报信息、数据,由发送部门和接收部门根据上述要求进行处理,网络维护人员应赐予技术关心。

(五)在启动应急预案时,网络维护人员应根据应急预案要求,确保网络畅通并准时发送、接收信息数据。

五、数据检查

(一)各级信息中心应根据《贵州省工商行政管理机关数据质量检查制度》规定的方法,定期或不定期组织数据质量检查,通过坚持不懈的开展这项工作,促进工商行政管理机关数据质量的不断提高。

(二)数据检查项目,应依据上级金信工程建设要求和本地开展电子政务建设的实际,针对存在的问题详细拟订。

(三)对于在数据检查中发觉的数据质量问题,应在三个工作日内准时通报相关单位进行补正和重传,相关单位接到通报后,应在七个工作日内完成补正和重传工作,确因工作量大等缘由,不能在七个工作日内完成的,应准时报告上级信息中心,并组织力气在最短时间内完成补正和上传工作。

(四)对于在检查中发觉的擅自转变数据指标体系,擅自违反或扩大数据指标规律内涵进行处理的数据,应比照前款规定准时予以订正和补传。

(五)各有关部门对于数据质量检查和补正上传工作应当乐观协作,不得设置人为障碍或无故拖延。

六、数据库管理

(一)各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理,数据库管理人员应明确管理职责,定时对数据库进行检查,检查状况应记入运行日志。

(二)数据库管理人员应视工作量状况,以不影响工作为原则,每1~5天进行一次数据备份。不得因数据备份不准时、不完整造成工作损失。

(三)数据库管理人员发觉数据库担心全隐患或病毒威逼时,应实行措施加以预防或制止,必要时可以切断用户接入并向有关领导报告,平安隐患或病毒威逼消退后,应准时将切断用户接入。

(四)计算机使用人员应自觉接受数据库管理人员的监督,不得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据,不得在非涉密计算机上安装、运行涉密程序、软件,不得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可,不得擅自下载、安装、使用与工作无关的程序、软件。

(五)数据库批量录入、查询必需做好书面记录,照实记载录入查询的时间、数量、录入查询人姓名等有关状况。

(六)数据库中的过期、冗余数据每半年进行一次清理,清理中发觉需要删除的数据,应书面报省局信息中心,经核对批准后方能进行。未经正式批准,不得擅自删除数据。

(七)数据库上传和接收数据,根据本规定第四条办理。

七、各级信息中心应实行切实有效的措施,保证工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发觉数据指标体系有不满意、不适应工作需要的问题,应准时书面报省局信息中心,由省局信息中心统一做出修改。不得擅自增加、削减或转变数据结构。

八、数据管理责任

(一)因违反上述规定导致工商行政管理机关行政许可消失过错的,根据国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关行政许可过错责任追究暂行方法》追究有关人员的责任;因违反上述规定导致工商行政管理机关行政执法消失过错的,根据国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关执法过错责任追究方法》追究有关人员的责任。

(二)因违反上述第四条第(二)款、第六条第(三)款、第(四)款规定,造成泄密的,依据国家平安保密和计算机平安管理有关规定追究有关人员的责任。构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。

(三)除以上情形以外,如违反上述规定,视状况每次扣减该单位绩效分1~5分,个人责任的追究方法,由被扣分单位讨论打算。

九、本规定适用于我省各级工商行政管理机关的各类信息数据管理。

十、本规定自公布之日起执行。

篇3:数据管理制度

第一章总则

第一条目的

为了确保公司信息系统的数据平安,使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密,特制定本制度。

其次条适用范围

本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。

第三条管理对象

本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员。

其次章数据平安管理

第四条数据备份要求

存放备份数据的介质必需具有明确的标识。备份数据必需异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责。

第五条数据物理平安

留意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输平安和保密管理,保证存储介质的物理平安。

第六条数据介质管理

任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必需严格根据程序进行逐级审批,以保证备份数据平安完整。

第七条数据恢复要求

数据恢复前,必需对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格根据数据恢复手册执行,消失问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后,必需进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。

第八条数据清理规章

数据清理前必需对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要依据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避开对联机业务运行造成影响。

第九条数据转存

需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,依据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必需有具体的文档记录。

第十条涉密数据设备管理

非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行修理、维护时,必需由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外修理,须经设备管理机构负责人批准。送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备修理人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

第八条报废设备数据管理

管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥当处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。

第九条计算机病毒管理

运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立本单位的计算机病毒防治管理制度,常常进行计算机病毒检查,发觉病毒准时清除。

第十条专用计算机管理

营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。

第三章附则

第十一条本制度自20xx年6月1日起执行。

第十二条本制度由技术管理部负责制定、解释和修改。

篇4:数据管理制度

为规范备份管理工作,合理存储历史数据及保证数据的平安性,防止因硬件故障、意外断电、xx等因素造成数据的丢失,保障公司正常的学问产权利益和技术资料的储备,特制订本管理制度。

一。全部服务器、交换机及其他系统主要设备均由企业管理部负责数据管理和备份。

二。依据公司情景将数据分为一般数据和重要数据两种。一般数据主要指:个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等。重要数据主要包括:财务数据、技术部门图纸、商务部标书、服务器数据等。

三。一般数据由各部门每月自行备份,部门经理负责整理归档后刻盘,系统管理员每半年对一般数据资料进行选择性收集归档。

四。重要数据由系统管理员负责,详细细则如下:

1。财务部每月底将当月电子帐、表格等数据统一整理,系统管理员负责刻盘,由财务部保存。

2。技术部门已定稿的图纸、商务部标书须在每月底前,由各部门的文件管理员上传至PDM系统,由系统管理员做备份保存。

3。服务器的ERP、PDM、CRM等数据由系统管理员在硬盘做每日备份,并在每周六午时统一刻盘保存。

五。当服务器、交换机及其他系统主要设备配置更新变动,以及服务器应用系统、软件修改后均要在改动当天进行备份。

六。备份数据所使用的刻录机、光盘均由系统管理员保存,当刻录机故障或光盘不足时应准时联系修理或购买,确保备份工作的正常进行。

七。全部数据备份工作由系统管理员进行详实记录,并建立档案。

八。如遇网络攻击或xx感染等突发大事,各部门应进取协作系统管理员进行处理,同时将团体情景记录到备份档案中。

九。各部门负责人应严格执行公司规定,如发觉不准时上传资料、有意隐瞒资料或没有准时执行备份任务的,将进行严厉 处理。

篇5:数据管理制度

第一章总则

第一条为适应集团信息化进展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、有序流淌和信息平安,确保集团信息化建设快速协调有序平安进展,依据国家有关法律法规以及《集团信息平安管理方法》(中平?2022?188号)、等规定,特制定本管理方法。

其次条本方法适用于集团各职能部室,直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。

其次章管理范围

第三条本方法管理范围包括:各单位与生产、经营、办公、平安等相关的应用系统和数据,以及为其供应支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。

第三章组织机构和工作机制

第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层,负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、方法,负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核,指导集团数据管理工作,查处危害集团数据平安的大事。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理

工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门,负责集团数据中心的运维和运营工作。

第四章数据分级管理

第五条依据数据在生产、经营和管理中的重要性,结合有关保密规定,根据集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。

第六条集团级应用系统和数据,技术管理由集团信息办负责,业务管理由相关业务处室负责,运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理,集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。

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第五章数据标准管理

第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定,负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准,在用应用系统应依据自身实际逐步根据集团标准进行完善。

第八条数据编码和接口标准应贴合以下要求:

(一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的全都性;

(二)接口应实现对外部系统的接入供应企业级的支持,在系统的高并发和大容量的基础上供应平安牢靠的接入;

(三)供应完善的数据平安机制,以实现对数据的全面爱护,保证系统的正常运行,防止许多访问,以及许多占用资源的情景发生,保证系统的健壮性;

(四)供应有效的系统可监控机制,使得接口的运行情景可监控,便于准时发觉错误并排解故障;

(五)保证在充分利用系统资源的前提下,实现系统平滑的移植和扩展,同时在系统并发增加时供应系统资源的动态扩展,以保证系统的稳定性;

(六)在进行扩容、新业务扩展时,应能供应快速、便利和精确     的实现方式。

第六章数据资源管理

第九条基础设施资源集中管理。为了避开信息机房等基础设施资源重复投资建设,造成资金铺张、设施利用率低等问题,各单位应充分利用集团数据中心资源,集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。

(一)各单位未经集团批准不得私自新建、改建、扩建信息机房。

(二)集团数据中心要根据《集团机房建设技术规范》建设,满意各单位应用系统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。

(三)各单位现有机房自行管理、统一管控。各级信息管理部门作为主要职责部门,要保证信息机房各项运行指标到达集团要求。

第十条计算存储资源集中管理。为了消退“信息孤岛”,实现集团数据共享和集成,提升数据平安防护等级,各单位所需计算和存储资源,要统一使用集团数据中心的云计算资源,做到资源集中、高效利用。

(一)现有的集团级应用系统及数据(平安监测系统除外)、各单位应用系统及数据(直接用于生产平安、自动化掌握和监测监控的系统除外)要根据在用服务器、存储的服务年限和系统生命周期科学制定迁移到集团数据中心的方案和方案,并报集团信息办批准后实施。

(二)新建应用系统原则上不再购臵新的服务器和存储,所需计算和存储资源应使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特别生产要求,确需购臵服务器或存储的,需报请集团领导批准,由集团信息办备案后,按集团选购管理相关规定执行。

(三)对于当前集团网络不具备实施条件的单位,可向集团提出申请建设集团区域性数据分中心,并依据建设进度制定应用系统和数据迁移方案。集团区域性数据分中心建成后,新建系统需要集中部署、分级管理。

第十一条办公终端资源集中管理。为了提高办公效率、降低办公成本、实现节能降耗,集团级应用系统要统一使用集团数据中心云桌面,并在厂矿和区队(车间)级应用系统中逐步实现全面使用。

(一)各单位新建系统所需计算机和新增办公用计算机要使用集团数据中心云桌面。

(二)原有集团推广的应用系统所使用的计算机,以及各单位在用的计算机,分别由应用系统主管部门和各单位按年度提出云桌面更换方案,逐步完成云桌面更换工作;集团信息办负责协调和监督。

(三)各单位申请云桌面使用,应与信通公司签订租用协议,由信通公司负责云桌面运维,各单位信息管理部门负责本单位云桌面管理。

(四)对于当前集团网络不具备实施云桌面替换条件的单位,应协同集团相关部门接入集团网络或建设集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数据分中心建成后,按方案完成云桌面的部署工作。

第十二条各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。

第七章数据分析管理

第十三条数据分析是实行科学合理的方法,利用现代信息技术手段,对计算机应用系统生成的数据进行分析,充分发掘数据中蕴涵的信息,用数据描述现状,猜测趋势,规范生产行为,优化管理流程,加强经营监管,供应决策支持。

第十四条集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导,鼓舞各单位结合自身实际,充分利用“大数据”技术,自行组织开发业务选题和数据模型,组织阅历沟通,提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和管理工作,为集团平安生产、经营管理工作服务。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源,不断探究和创新数据分析方法,规范数据分析程序,提高数据分析质量,做好本单位各项应用的数据分析工作。

第十五条集团级数据分析、处室级数据分析和厂矿级数据分析分别由集团信息办、相关业务处室和各基层单位负责策划和实施,集团信息化领导小组负责监督和考核。

第八章数据应用管理

第十六条数据应用是指利用数据分析的成果,查找存在问题,开展业务运转状况评估,提出改善措施,提高管理水平,规避管理风险。

第十七条各级信息管理部门应加强数据应用。集团信息办负责代表集团对各单位以及单位之间数据共享应用的统一规划并制定标准。各单位要严格按部门、按层级落实数据应用工作,对数据进行科学统计、分析、挖掘和应用,为各级领导决策供应依据。

第九章数据平安管理第十八条各级信息管理部门应建立数据平安管理制度及相关措施,主要包括:数据访问的身份验证、权限管理及数据的加密、保密、日志管理、网络平安、容灾备份等。

第十九条为统一规范操作权限,各单位应明确工作人员的录入权限、访问权限及维护权限的管理部门,任何人不得擅自设立、变更和注销。

其次十条各级信息管理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的平安管理工作。要加强数据库的平安管理,制定和明确管理员用户和数据查询用户的操作权限及规程。

其次十一条对数据的各项操作至少要建立运行日志,严格监控操作过程,对发觉的数据平安问题,要准时处理和上报。管理员应把握和运用数据库访问审计技术,实现对数据库操作的监测和追溯。

其次十二条各级信息管理部门要加强用户身份验证管理、网络平安管理,实行严格措施,做好计算机xx的预防、检测、清除工作,建立针对网络攻击的防范措施,保证数据传输和存储平安。

其次十三条各级信息管理部门要加强数据的容灾备份工作,建立数据容灾备份机制,保障系统应急恢复和数据溯源。重要数据要上传至集团数据中心备份。

第十章附则

其次十四条本方法解释权归集团。

其次十五条本方法自本文印发之日起执行。

篇6:数据管理制度

第一章总则

第一条为加强用户基础资源信息的管理,保证测量室机线系统资源数据的完整、精确     、规范、平安,特制定本管理规定。

其次条本规定适用于公司测量专业的日常装机、拆机、移机、改线、变更服务性能、工程协作等相关基础数据变更的管理。

第三条本管理规定自发布之日起执行,已下发的测量专业各项规定与本规定有冲突之处,应以本规定为准,本管理规定的解释权和修改权在公司网运部。

其次章基础数据管理规定

第四条机线系统资料数据的录入、修改必需由测量室A级权限专人操作,系统详细操作人员应切实做好用户帐号名及密码的保密工作,不得向无关人员公开密码。一人一帐号,每人以自我的帐号登录进行操作。对引起资源数据丢失、错误等职责的追究,以记录在操作日志中的登录帐号为准。

第五条测量室其他人员或工程施工单位人员不得对系统数据进行录入和修改。

第六条测量人员必需严格按数据规范资料录入机线资料。

1、一般用户及ISDN用户录入:用户基础信息、设备号资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

2、ADSL用户录入:用户基础信息、设备号资料、ADSL相关资料、DSLAM端口资料、总配线架内板资料、总配线架外板资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

3、小灵通基站录入:用户基础信息、设备号资料、基站编号、网管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。

4、小交换机用户录入:用户基础信息、设备号资料、引示号资料、测试号资料,局列资料、交接箱资料、分电资料。

5、专线用户录入:局列资料、交接箱资料、分电资料。(fwsir)(同时填写专线用户卡片及专线顺号本)

第七条对于新增用户类型或服务性能由网运部负责组织编写相

应的数据规范,由运营服务支撑中心在系统中予以完善,以解决一线人员录入需求。

第八条测量员原则对无工单施工不予协作,特急情景无施工工单的,必需有有关处室批文及分公司主管局长的签字方可协作,待正式工单下发准时将相关数据录入系统。

第九条测量室竖列资源的管理。

1、测量员严格按配线架包列维护资料对竖列资源进行管理,依据包列维护周期完成全部配线架大列的核帐工作。

2、测量班长每月对班组人员所包竖列帐、实相符情景进行检查,每列核实两块保安接线排,帐、实精确     率100%。

3、在对线路调区、割接、改线工程验收时,要求测量员按工程队提交的`配线表资料在配线架竖列与工程人员共同进行号码核实,必需保证工程资料的精确     率到达100%。

4、杜绝拆机不拆线。

5、测量员协作外线人员障改局线时,改线后按规定时限在系统中录入新局线位置并标注原局线线对的故障类型。(故障类型分类及标识:FD-断线、FE-地气、FSC-小混线、FC-混线、FMC-串电、FR-串音、FN-杂音、FINS-绝缘不良)

第十条交接箱配线资料的管理

1、测量员协作外线人员装、拆、移改工作中,对经过交接箱到分电的线路必需要求外线人员供应交接箱配线资料,对无配线资料的报竣不予协作。

2、测量员在工程验收中发觉工程资料不准;配线资料不全或消失重帐现象必需责成施工人员重新核查。

3、测量员在日常维护工作中发觉配线资料短缺或重帐的现象应

先做记录,待外线人员到交接箱时协作查找核实并准时录入系统。

4、测量员协作外线人员障改配线时,改线后按规定时限在系统中录入新配线位置并标注原配线线对的故障类型。(故障类型分类及标识同第八条中第5项)。

第三章基础数据变更时限规定

第十一条测量室内当日发生的装机、拆机、移机、更改设备(含障碍改线)位置机线资料的录入时限≤24小时。

第十二条测量室内当日发生的改名、过户、增、删、改服务性能机线资料的录入时限≤48小时。

第十三条测量室工程调区、割接、改线资料增、删、改录入时限≤72小时。

时限说明:测量员从接到施工人员供应的已验收过的配线表(局、配线资料精确     率应到达100%)至相关工程资料全部录入时止的时限≤72小时,在此期间发生的相关资料信息变动由测量室工程协作人员负责在配线表中填写资料变动情景。

第十四条测量室竖列机线资料帐、实相符率100%。

第十五条交接箱配线,机线资料帐、实相符率≥98%

第四章基础数据分级核查管理规定

第十六条经过测量员自查——测量室班长核查——各分公司

管理人员检查——网运部定期抽查的分级检查方式确保用户机线资料精确     。

第十七条测量室资料录入人员负责对当日内发生的数据增、删、改情景进行核实确认。

第十八条测量班长每周对本测量室内发生的资料增、删、改情

况进行全面核查,确认无误后将相关资料留存(施工单及相关帐改依据表格保存期限为一年)。

第十九条测量班长每月对本测量室内发生的工程资料进行全面抽查,确认无误后将相关配线表资料留存(保存期限为一年)。

其次十条分公司专业管理人员每月对本分公司内各端局的机

线资料增、删、改情景进行检查,一个端局检查一列,帐、实相符率100%。

其次十一条公司网运部不定期对各分公司测量室的机线资料

增、删、改情景进行抽查,每次抽查一列,帐、实相符率100%。

第五章其他管理要求

其次十二条测量员在协作外线人员施工中,依据施工者供应的交接箱号,安排相应的交接箱局、配线位置,同时在相应的设备位置作预占处理,避开资源的重复占用。

其次十三条测量员在与外线人员进行各类协作工作中,对发觉的线路故障,测量员应准时在机线系统中录入线对的障碍类型。

篇7:数据管理制度

一、为了提高我省工商行政管理机关电子政务应用水平,加强数据管理,明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据平安工作的职责,制定本制度。

二、本制度所称数据传输是指我省各级工商行政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程;数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确性、完整性、规律性检查;数据库管理是指对本工商行政管理机关和所属下级工商行政管理机关数据库的管理;数据平安是指对于数据传输和数据库的信息平安管理。

三、各级工商行政管理机关信息中心(含信息化归口管理部门,以下简称信息中心)负责牵头实施数据管理,工商行政管理机关各工作部门应加强数据录入、数据更新工作,不断提高数据应用工作水平,协作做好相关数据管理和质量保证工作。

四、数据传输

(一)信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员,明确管理职责,每日对网络运行情景进行检查,照实记录网络运行日志,发觉网络运行故障准时予以排解,确保工商行政管理网络通畅运行。网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排解情景、职责人员签名等资料。

(二)网络维护人员对要发送信息、数据应进行最终检查,对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正,对违反网络平安有关规定或存在平安隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后,应准时通知接收方查收。

(三)接收方网络维护人员应准时对接收数据进行检查,发觉数据益出、数据断点、接收失败应准时排解问题并通知发送方重新发送,确保数据库的完整。

(四)不经过网络维护人员处理的直报信息、数据,由发送部门和接收部门根据上述要求进行处理,网络维护人员应赐予技术帮忙。

(五)在启动应急预案时,网络维护人员应根据应急预案要求,确保网络畅通并准时发送、接收信息数据。

五、数据检查

(一)各级信息中心应根据《贵州省工商行政管理机关数据质量检查制度》规定的方法,定期或不定期组织数据质量检查,经过坚持不懈的开展这项工作,促进工商行政管理机关数据质量的不断提高。

(二)数据检查项目,应依据上级金信工程建设要求和本地开展电子政务建设的实际,针对存在的问题详细拟订。

(三)对于在数据检查中发觉的数据质量问题,应在三个工作日内准时通报相关单位进行补正和重传,相关单位接到通报后,应在七个工作日内完成补正和重传工作,确因工作量大等缘由,不能在七个工作日内完成的,应准时报告上级信息中心,并组织力气在最短时间内完成补正和上传工作。

(四)对于在检查中发觉的擅自转变数据指标体系,擅自违反或扩大数据指标规律内涵进行处理的数据,应比照前款规定准时予以订正和补传。

(五)各有关部门对于数据质量检查和补正上传工作应当进取协作,不得设置人为障碍或无故拖延。

六、数据库管理

(一)各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理,数据库管理人员应明确管理职责,定时对数据库进行检查,检查情景应记入运行日志。

(二)数据库管理人员应视工作量情景,以不影响工作为原则,每1~5天进行一次数据备份。不得因数据备份不准时、不完整造成工作损失。

(三)数据库管理人员发觉数据库担心全隐患或xx威逼时,应实行措施加以预防或制止,必要时能够切断用户接入并向有关领导报告,平安隐患或xx威逼消退后,应准时将切断用户接入。

(四)计算机使用人员应自觉理解数据库管理人员的监督,不得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据,不得在非涉密计算机上安装、运行涉密程序、软件,不得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可,不得擅自下载、安装、使用与工作无关的程序、软件。

(五)数据库批量录入、查询必需做好书面记录,照实记载录入查询的时间、数量、录入查询人姓名等有关情景。

(六)数据库中的过期、冗余数据每半年进行一次清理,清理中发觉需要删除的数据,应书面报省局信息中心,经核对批准后方能进行。未经正式批准,不得擅自删除数据。

(七)数据库上传和接收数据,根据本规定第四条办理。

七、各级信息中心应实行切实有效的措施,保证工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发觉数据指标体系有不满意、不适应工作需要的问题,应准时书面报省局信息中心,由省局信息中心统一做出修改。不得擅自增加、削减或转变数据结构。

八、数据管理职责

(一)因违反上述规定导致工商行政管理机关行政许可消失过错的,根据国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关行政许可过错职责追究暂行方法》追究有关人员的职责;因违反上述规定导致工商行政管理机关行政执法消失过错的,根据国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关执法过错职责追究方法》追究有关人员的职责。

(二)因违反上述第四条第(二)款、第六条第(三)款、第(四)款规定,造成泄密的,依据国家平安保密和计算机平安管理有关规定追究有关人员的职责。构成犯罪的,移送司法机关追究刑事职责。

(三)除以上情形以外,如违反上述规定,视情景每次扣减该单位绩效分1~5分,个人职责的追究方法,由被扣分单位讨

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