蓝图阶段交付物fi-101v2.0总账凭证处理流程_第1页
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FI-101-V2.0RNS流程说 业务蓝图设 概念设 概 SAP凭证处 业务范 内部订 成本中 业务流 目标流程综 流程 作业描 改进内 报表需 表单需 接口需 关键注意事 开结14050的一般性凭证在此流程中处理。反记帐(红字冲销SAP中凭证输入时,金额不能输入负数,因此对于一些需要红字处理借方负数和贷方负数通过反记账形成,体现到打印出来的凭证上,SAP中正数即代表借方,负数即代表业务范围指财务会计学的组织单位,它表示组织中操作和责任的独立范围。可将财务会计事务分配给指定的业务范围。在SAP财务会计模块中是单元,用来表示企业的一个独立区域。财务可围围内部订单是CO模块里用于特定费用的统计账户。一般用内部订单来特性费用、专项费用等,用于特定、项目发生的成本。可以实现跨部门,跨公司代码费用转移。置为利润中心。在SAP系统内设置成本中心不允许对收入过账。SAPSAP系统中的凭证编号代码按年度编号,对应每种凭证类型指定一个编号范围,系统提供围从至客户帐户供应商ML-总额-净值SSSZS寄售结算从至从至客户帐户供应商ML-总额-净值SSSZS寄售结算程号CO-101-流程程号CO-101-流程FI-101-V1.1A01原始单据的 返回送 人补足财务续是计科目 是已存在 是是否存在内 CO-106-内订单 订单主数流程是 审核凭证是否正确 会 会制作完整凭证 凭证归 结T-无无无统SAP目统心无统无无无无统无无无行管(如凭证等)进行修改报表工具生成工具数和贷方负数只在打印出的凭证上显示,SAP系统中不体现

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