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文档简介

Word第第页印章管理使用管理制度印章管理使用制度

1、机关印章和部门印章指定专人负责保管和使用,一切用印都要通过管理人员。保管印章要坚固加锁,防止被盗。

2、实行用印申请制度,用印需由科室负责人在“用印申请单”上签字,较大事项须由主管领导签字。用印时接受印章管理人员审查,并由用印人在用印登记本上登记用印内容。

3、使用印章要在办公室内,一般不得将印章携出机关以外使用;特别状况,必需经局领导批准交印章管理人员监护,方可外出访用。

4、一般发文,凭领导人签发看法用印。因公出差证明或介绍信等用印,由管理印章人员或办公室主任、副主任把握。

5、禁止在空白信纸或其他无内容的纸张上用印。

6、职工个人需要出具证明和介绍信的用印,一般状况须经办公室负责人签字同意,特别状况须经局领导签字批准。

7、凡涉及经济合同、承包书等内容担保用印,严加管理。局领导、办公室负责人必需了解详细内容。否则,不予用印。

8、对不符合印章管理有关规定的用印要求,印章管理人员应坚持原则,坚决拒绝。

9、业务部门的印鉴,除本系统或对口业务(含地方政府)部门使用外,一律不作长垣河务局对外印鉴使用。长垣河务局对外使用印鉴只限于“新乡黄河河务局长垣黄河河务局”、“新乡黄河河务局长垣黄河河务局办公室”、“长垣某地防汛抗旱指挥部黄河防汛办公室”、“新乡黄河河务局长垣黄河水政监察大队”四枚印章。

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公司印章管理使用制度〔3〕

公司印章管理和使用制度(三)

1.印章指''的公章和专用章,''公章由行政办公室主任或授权专人进行保管,专用章由部门经理授权的专人保管。公章和专用章的保管人统一造册登记,于行政办公室备案,保管人的工作调动或离职,必需先办理印章交接手续,否则不予办理手续。

2.印章保管人必需严守职责,一丝不苟,印章设专柜保管,随用随取,用后即锁,任何人不得将印章携离办公室,特别状况,印章携离办公室须由总经理签字批准。

3.公章管理人员不得私自由空白纸、信封或空白介绍信上加盖印章。

4.公章的使用规定:

①非正式确实认、证明、介绍信等函件,由主持业务工作的副总经理审定,由公章管理售货员盖章;

②文件、合同、重要介绍信等函件需要加盖''公章时,必需由总经理签批,总经理不在,可由总经理授权人代签;

③对外重要文件、重要合同,必需由董事长审批同意,方可盖章。

5.印章的每一次使用必需由印章保管人进行登记,并将《印章使用申请单》存档。凡加盖''公章的发文,行政办公室必需留底存档。

6.印章的刻制,尺寸和样式由行政办公室统一规定,任何人和其他部门不得自行其是。

7.新印章在启用前,必需留印模以备查,行政办公室依据印章的使用范围向有关单位发出启用通知。

8.作废的印章要准时上缴,并通知有关部门。公章如有遗失,须马上上报总经理,行政办公室发出遗失和作废声明和办理其他善后事宜。

行政印章管理使用制度

为了规范机关印章管理和使用行为,保证全系统各项工作正常运转,制定本制度。

一、印章刻制

单位印章一般由其上级单位或组织刻制下发。如状况特别,经上级授权,下级单位或组织也可根据上级要求和有关规定,持批准制印的证明文件到当地公安机关核准登记的制印单位刻制。单位内设机构的印章由本单位办公室统一刻制。机关各种业务专用印(章)由使用印(章)的部门按有关规定报批后刻制。任何单位和部门都不得擅自刻制印(章)或变更印(章)名称、规格和字号。

二、印章管理

(一)单位行政印章(含钢印)由本级办公室保管;组印章由本级人教科保管;纪检组印章由本级机关纪检监察部门保管;机关各部门印章(含各类业务专用章)由该部门保管;基层单位印章由本单位保管;挂靠社团的印章自行保管。

(二)印章实行入柜存放和专管员制度。印章管理员遇事出差时,其所在部门领导要准时指定代理人。印章管理员调整时,要准时办理移交手续,并更换印章保险柜密码。

(三)印章管理员不得将印章随身携带,如遇特别状况需要将印章带离办公区使用,须报经本部门主要领导或局领导批准,并在当日内回来原处。

三、印章使用

(一)使用单位印章实行登记制度,《印章使用登记薄》必需载明用印单位、日期和用印缘由、经手人及审批人等内容,以便备查。

(二)本单位与其他单位联合发文时,印章管理员应认真批阅会签文原稿和成文公文,凡会签文原稿未经本机关有关部门审核和本单位领导签发看法或会签文原稿与成文公文内容不全都的,不得在成文公文上加盖本单位印章。

(三)未经本单位或本部门领导人批准,机关各部门印章管理员不得使用本单位或本部门印章对外出具各种证明文件。

(四)印章管理员未经请示所在部门或本单位领导同意,不得在本单位的空白介绍信、单位信笺或其他书写纸张上加盖本部门或本单位各类印章。否则,造成一切不良后果全由印章管理人员负责。

(五)挂靠社团的印章和机关各部门的业务专用章也要规范使用,防止失控。

监察审计处印章管理使用制度

监察审计处印章管理使用制度

为了保证监察审计处印章使用的合法性和严厉 性,根据医院有关要求,特制定本制度。

一、印章的使用

1、以监察审计处的名义对内报送的审计通知书、审计报告、科室审计盘点记录,其它以需要监察审计处名义报送的文件、材料等。

2、使用监察审计处印章时,必需仔细填写完好的《兰大二院监察审计处印章使用登记表》,登记表由印章管理人员管理,监察审计处存档(保存3年)。

3、严禁在空白纸张(含证件、表格)等上面加盖印章。

二、印章的管理

1、监察审计处长对印章的管理负责,并指定专人作为部门印章的保管人。印章保管人对印章必需妥当保管,不得随便将印章放在桌上。保管人不在时必需把印章锁好,如有丢失要马上报失。

2、使用印章须经部门负责人(科长、或处长)审核签字后方可盖章。

3、部门印章未经部门负责人批准,任何人不允许使用公章。

4、盖印人一般为印章保管人。如盖印人不在,可托付其他工作人员盖印,但用印均须留意以下事项:

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