供应商对账管理制度规章制度_第1页
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文档简介

流程经相关负责人进行付款审批。原则上一律采用银行转账的方式付款,特殊情况供应商委托工作人员前来我司收,当所购物资入库后,采购人员在进货单注明是否付款的情况,仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单品数量品质等。仓储物流部对照物资请购单、进货单,根据供货商实际送货情况入库并打印验收入库单。采购部根流程经相关负责人进行付款审批。原则上一律采用银行转账的方式付款,特殊情况供应商委托工作人员前来我司收,当所购物资入库后,采购人员在进货单注明是否付款的情况,仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单品数量品质等。仓储物流部对照物资请购单、进货单,根据供货商实际送货情况入库并打印验收入库单。采购部根日内为审核时间;审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。对账单经双方确认无误后,供应商在对账单一、目的2、对账节点:与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对立即查明原因。程。对账单经双方确认无误后,供应商在对账单上签字或加盖公责财务部负责对账工作的执行与监督。采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通.五、内容账款审核及记录交的退货单当月扣除。对于退单货处理产生的相关问题确需协商解决的责财务部负责对账工作的执行与监督。采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通.五、内容账款审核及记录交的退货单当月扣除。对于退单货处理产生的相关问题确需协商解决的,须报总经理批准,否则将依据退货单扣除流程经相关负责人进行付款审批。原则上一律采用银行转账的方式付款,特殊情况供应商委托工作人员前来我司收协助部门:仓储物流部、财务部供应商根据采购部订货单送货到仓储物流部,仓储物流部根据供应商进货单核查商2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通.1、账款审核及记录,当所购物资入库后,采购人员在进货单注人签字确认方能生效.3、供应商需及时把退货单带来冲账,当月提交的退货单当月扣5、对账单确认无误后,供应商在对账单上签字,可带走对账单款时,必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件,经我公司核对无误后,款时,必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件,经我公司核对无误后,方可收取现金或票据.四、职日内为审核时间;审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。对账单经双方确认无误后,供应商在对账单发票进行逐一单据核对,如有差异,应立即查明原因。审核节点:从对账时间结束的第二个工作日开始的3个工作动需要改动的,必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效.供应商需及时把退货单带来冲账,当月提6、合同到期在对账期前,供应商应事前预约对账,由采购部协供货商对账流程执行部门:采购部协助部门:仓储物流部、财务部无误进货单加盖已无误进货单加盖已收货章返供货商,验收入库单一联采

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