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文档简介

商业秘密保护成本专项审计合同甲方(委托方):_________________________统一社会信用代码:_______________________地址:___________________________________法定代表人/授权代表:_____________________联系电话:_______________________________乙方(受托方):_________________________会计师事务所执业证书编号:_______________地址:___________________________________法定代表人/授权代表:_____________________联系电话:_______________________________鉴于甲方为规范商业秘密保护成本管理,特委托乙方对其特定期间内商业秘密保护成本进行专项审计,双方经平等协商,达成如下协议:一、审计依据1.《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国会计法》;2.《企业内部控制基本规范》及配套指引;3.国家有关商业秘密保护的法律法规(包括但不限于《反不正当竞争法》《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》);4.甲方内部《商业秘密保护管理制度》《财务管理制度》;5.本合同约定及双方书面确认的其他审计要求。二、审计范围本次审计范围为甲方______年____月____日至______年____月____日(以下简称“审计期间”)内,与商业秘密保护直接相关的各项成本支出,具体包括但不限于:1.人员成本:保密岗位(如信息安全岗、保密管理员)的薪资、奖金、福利,商业秘密保护培训费用(含师资、教材、场地);2.硬件成本:保密专用设备(如加密U盘、涉密存储介质)、物理防护设施(如门禁系统、监控摄像头)、涉密区域改造费用;3.软件成本:商业秘密加密软件、访问权限控制系统、数据泄露监测系统的采购及维护费用;4.管理成本:商业秘密认定评估费、内部保密审计费、保密制度修订费;5.维权成本:因商业秘密侵权纠纷产生的律师费、诉讼费、鉴定费;6.其他成本:商业秘密应急处理费(如泄密后的补救措施支出)、涉密载体销毁费。三、审计内容乙方应针对上述审计范围,开展以下审计工作:1.真实性审查:核实各项成本支出是否实际发生,原始凭证(如发票、合同、付款凭证)是否真实、合法、完整;2.合规性审查:检查成本支出是否符合国家法律法规及甲方内部管理制度,是否履行必要的审批程序;3.完整性审查:确认是否涵盖审计期间内所有与商业秘密保护相关的成本,有无遗漏或隐瞒;4.合理性审查:分析成本结构是否合理,是否存在重复支出、超标准支出或不必要支出;5.效益性辅助分析(如甲方要求):初步对比成本投入与商业秘密保护效果(如未发生泄密事件、保护措施有效性)的匹配度,提出优化建议。四、双方权利义务(一)甲方权利义务1.义务:(1)自本合同生效之日起______个工作日内,向乙方提供真实、完整、准确的审计资料(详见附件1《甲方需提供资料清单》),不得提供虚假或隐瞒的资料;(2)指派专人配合乙方审计工作,协调相关部门及人员接受访谈、提供资料;(3)为乙方现场审计提供必要的工作条件(如办公场地、网络接入),承担乙方因现场审计产生的差旅、食宿费用(如有约定,具体标准见附件2);(4)按本合同约定支付审计费用。2.权利:(1)要求乙方按约定时间、范围完成审计工作;(2)对乙方审计过程中提出的疑问及时予以答复;(3)在审计报告交付前,可对报告初稿提出合理修改意见,乙方应在______个工作日内予以反馈;(4)有权查阅与本次审计相关的工作底稿(需提前______个工作日书面通知乙方,且不得泄露审计工作内容)。(二)乙方权利义务1.义务:(1)具备开展本次专项审计的合法资质,指派具有相应专业能力的审计人员(名单见附件3),不得擅自更换核心审计人员(如需更换,应提前______个工作日书面通知甲方并经甲方同意);(2)严格按照本合同约定及审计准则开展工作,确保审计过程独立、客观、公正;(3)自甲方提供完整审计资料之日起______个工作日内,向甲方交付正式审计报告;(4)对审计过程中知悉的甲方所有商业秘密(包括但不限于成本数据、商业秘密内容、内部管理制度)承担严格保密义务,保密期限为本合同终止后______年;(5)不得将本次审计业务转包或分包给第三方;(6)如发现甲方提供的资料存在虚假或重大遗漏,应及时书面通知甲方,甲方未在______个工作日内补充或更正的,乙方有权暂停审计或在审计报告中披露该情况。2.权利:(1)要求甲方按时提供完整审计资料;(2)按本合同约定收取审计费用;(3)对甲方不合理的审计要求,有权拒绝执行。五、审计报告要求1.报告形式:书面纸质版(______份)及电子版(PDF格式);2.报告内容:应包括审计概况(审计目的、范围、依据、方法)、审计发现(问题描述、证据支持)、审计结论、改进建议;3.报告效力:审计报告仅用于甲方内部商业秘密保护成本管理及合规检查,不得用于其他目的(如对外融资、政府审批等),除非经乙方书面同意。六、审计费用及支付1.审计费用总额:人民币______元(大写:____________________);2.支付方式:(1)本合同签订后______个工作日内,甲方向乙方支付预付款人民币______元(大写:____________________);(2)乙方交付正式审计报告并经甲方确认无异议后______个工作日内,甲方向乙方支付剩余款项人民币______元(大写:____________________);3.支付账户:开户名:_________________________开户行:_________________________账号:___________________________4.逾期支付:甲方逾期支付费用的,每逾期一日,按未付金额的万分之五向乙方支付违约金;逾期超过______日的,乙方有权暂停交付审计报告,且不承担违约责任。七、保密条款1.乙方应对审计过程中知悉的甲方商业秘密及未公开信息(包括但不限于成本数据、商业秘密范围、内部管理制度、审计工作底稿)承担永久保密义务(除非该信息已由甲方公开或依法必须披露);2.乙方不得向任何第三方泄露上述信息,不得将上述信息用于与本次审计无关的任何目的;3.如乙方违反本保密条款,应向甲方支付违约金人民币______元(大写:____________________),且甲方有权解除本合同,要求乙方返还已支付的费用,并赔偿甲方因此遭受的全部损失(包括直接损失、间接损失及维权费用)。八、违约责任1.甲方未按时提供完整审计资料导致审计延误的,乙方有权顺延审计报告交付时间,且不承担违约责任;2.乙方未按约定时间交付审计报告的,每逾期一日,按审计费用总额的万分之五向甲方支付违约金;逾期超过______日的,甲方有权解除本合同,要求乙方返还已支付的费用,并赔偿甲方因此遭受的损失;3.乙方出具虚假审计报告的,甲方有权解除本合同,要求乙方返还已支付的全部费用,并支付审计费用总额______%的违约金,同时赔偿甲方因此遭受的全部损失;4.任何一方违反本合同其他约定,给对方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。九、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效;2.本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;3.本合同附件(附件1-3)为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力;4.本合同一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。甲方(盖章):_________________________法定代表人/授权代表(签字):___________日期:______年____月____日乙方(盖章):_________________________法定代表人/授权代表(签字):___________日期:______年____月____日附件1:甲方需提供资料清单1.审计期间财务明细账、记账凭证、银行对账单;2.商业秘密保护相关的采购合同、付款凭证、发票;3.保密岗位人员名单、薪资发放记录、培训记录;4.商业秘密认定文件、保密制度、审批流程;5.商业秘密侵权纠纷的判决书、调解书、律师费发票;6.其他与商业秘密保护成本相关的资料

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