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PAGE新会计法对于财务制度一、总则(一)目的本财务制度旨在依据新会计法,规范公司财务行为,加强财务管理和监督,提高资金使用效益,保障公司合法权益,促进公司健康可持续发展。(二)适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务活动。(三)基本原则1.合法性原则:严格遵守新会计法及国家其他相关法律法规,确保财务活动合法合规。2.真实性原则:财务信息真实、准确、完整,如实反映公司财务状况和经营成果。3.完整性原则:涵盖公司财务活动的各个方面,做到制度无死角。4.及时性原则:及时记录、处理财务事项,保证财务信息的时效性。5.效益性原则:优化资源配置,提高资金使用效益,实现公司价值最大化。二、财务机构与人员(一)财务机构设置公司设立独立的财务部,负责公司财务管理和会计核算工作。财务部应根据工作需要合理设置岗位,明确各岗位职责权限。(二)财务人员配备1.配备具备专业知识和技能的财务人员,包括会计、出纳等。财务人员应取得相应的从业资格证书,并定期参加培训和继续教育,以提升业务水平。2.财务人员应遵守职业道德,诚实守信,廉洁奉公,保守公司财务秘密。(三)财务人员职责1.会计职责按照国家统一会计制度的规定,进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。对公司财务收支进行审核监督,确保合规合法。负责财务资料的整理、归档和保管。2.出纳职责办理现金收付和银行结算业务,确保资金安全。登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。保管库存现金、有价证券、空白支票和收据等。三、会计核算(一)会计核算原则1.以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。2.采用借贷记账法进行会计核算。(二)会计凭证1.原始凭证必须真实、合法、有效,具备完整的要素。2.记账凭证应根据审核无误的原始凭证编制,内容齐全,摘要清晰,会计分录正确。(三)会计账簿1.设置总账、明细账、日记账等账簿,进行全面、系统的会计核算。2.账簿记录应及时、准确,定期核对账目,做到账账相符、账证相符、账实相符。(四)财务会计报告1.定期编制财务会计报告,包括资产负债表、利润表、现金流量表等。2.财务会计报告应经公司负责人、财务负责人审核签字后对外报送。四、财务收支管理(一)收入管理1.公司各项收入应及时足额入账,不得截留、隐瞒。2.明确收入确认原则和方法,确保收入核算准确。(二)支出管理1.严格执行支出审批制度,所有支出必须经授权审批后方可支付。2.支出应遵循合理性、必要性原则,杜绝不合理支出。3.规范费用报销流程,明确报销标准和审批权限。五、资产管理(一)货币资金管理1.加强现金管理,严格遵守现金使用范围和库存限额规定。2.规范银行账户管理,定期核对银行账目,防范资金风险。(二)应收账款管理1.建立应收账款台账,及时跟踪催收,降低坏账风险。2.制定合理的信用政策,评估客户信用状况。(三)存货管理1.完善存货管理制度,规范存货采购、验收、保管、发出等环节。2.定期进行存货盘点,确保账实相符。(四)固定资产管理1.对固定资产进行分类核算和管理,建立固定资产卡片。2.制定固定资产折旧政策,计提折旧。3.定期进行固定资产清查,及时处理盘盈盘亏。六、成本费用管理(一)成本核算1.明确成本核算对象和方法,准确归集成本费用。2.加强成本控制,降低生产成本。(二)费用控制1.制定费用预算,严格控制各项费用支出。2.分析费用变动原因,采取有效措施降低费用水平。七、税务管理(一)税务登记及时办理税务登记,依法纳税申报。(二)税款缴纳按照税法规定,按时足额缴纳税款,不得偷税、漏税、逃税。(三)税务风险管理关注税收政策变化,防范税务风险。八、财务监督(一)内部审计定期开展内部审计工作,对公司财务收支、经济活动等进行审计监督。(二)财务检查财务部门定期进行财务自查,及时发现和纠正问题。(三)外部监督接受税务、审计等外部部门的监督检查,积极配合,提供真实、准确的财务资料。九、财务信息化管理(一)财务软件应用选用符合国家规定和公司需求的财务软件,实现会计核算和财务管理的信息化。(二)数据安全管理加强财务数据安全保护,设置合理的权限,定期备份
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