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文档简介
PAGE卫生院三公经费财务制度一、总则(一)制定目的为加强卫生院三公经费管理,规范经费使用行为,提高资金使用效益,确保卫生院各项工作的顺利开展,依据国家相关法律法规和财务管理制度,结合本卫生院实际情况,制定本制度。(二)适用范围本制度适用于本卫生院内所有涉及三公经费支出的部门和项目。三公经费是指本卫生院因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。(三)基本原则1.依法依规原则严格遵守国家有关法律法规和财务规章制度,确保三公经费支出合法合规。2.预算控制原则三公经费支出应纳入年度预算管理,严格按照预算安排执行,不得超预算支出。3.勤俭节约原则坚持勤俭节约,反对铺张浪费,降低行政成本,提高资金使用效益。4.公开透明原则三公经费支出情况应按照规定进行公开,接受社会监督。二、因公出国(境)经费管理(一)审批制度1.因公出国(境)必须有明确的公务目的和实质性的工作任务,由相关部门提出申请,填写《因公出国(境)申请表》,详细说明出访任务、行程安排、经费预算等内容。2.申请表经所在部门负责人审核后,报卫生院领导审批。卫生院领导应根据工作需要和经费预算情况进行严格把关,确保出访任务合理、必要。3.经批准的因公出国(境)申请,应及时报上级主管部门备案。(二)经费预算1.因公出国(境)经费预算应根据出访任务、行程安排、国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等实际需要进行编制。2.国际旅费应根据国家有关规定和实际情况,选择经济合理的交通方式,按照相应标准进行预算。3.住宿费、伙食费、公杂费等应按照财政部、外交部制定的因公临时出国(境)住宿费、伙食费、公杂费开支标准执行。4.因公出国(境)经费预算应在年度预算中单独列示,并报经卫生院财务部门审核。(三)经费报销1.因公出国(境)人员应在回国后一个月内,按照规定填写《因公出国(境)费用报销单》,并提供相关票据和证明材料。2.报销票据应真实、合法、有效,符合国家财务制度和外事管理规定。3.财务部门应严格按照预算和开支标准对报销单据进行审核,对不符合规定的支出不予报销。4.经审核无误的报销单据,报卫生院领导审批后,方可办理报销手续。三、公务用车购置及运行费管理(一)车辆配置1.卫生院应根据工作需要和实际情况,合理配置公务用车。车辆配置应遵循经济适用、节能环保的原则,严格控制车辆购置数量和标准。2.公务用车购置应按照国家有关规定进行审批,纳入政府采购范围,通过公开招标等方式确定采购车辆的品牌、型号、配置等。3.购置公务用车的经费应在年度预算中单独列示,并报经卫生院财务部门审核。(二)运行费用1.公务用车运行费用包括燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。2.卫生院应建立健全公务用车油耗、维修、保险等台账,定期进行统计和分析,严格控制运行费用支出。3.燃料费应按照实际消耗情况进行报销,报销票据应真实、合法、有效。4.维修费应按照定点维修、集中结算的原则进行管理,维修费用应在预算范围内,并提供维修清单和发票等证明材料。5.保险费应按照国家有关规定和实际需要进行投保,保险费用应在预算范围内,并提供保险合同和发票等证明材料。6.过路过桥费、停车费等应按照实际发生情况进行报销,报销票据应真实、合法、有效。(三)车辆使用管理1.卫生院应制定公务用车使用管理制度,明确车辆使用范围、审批程序、驾驶员职责等。2.公务用车应主要用于执行公务活动,严禁公车私用。确因工作需要使用公务用车的,应填写《公务用车使用申请表》,经所在部门负责人审核后,报卫生院领导审批。3.驾驶员应严格遵守交通规则,确保行车安全。定期对车辆进行维护保养,保持车辆整洁卫生。4.卫生院应建立公务用车油耗、维修、保险等信息公开制度,定期向职工公开车辆使用情况和费用支出情况,接受职工监督。四、公务接待费管理(一)接待原则1.公务接待应坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则。2.严格控制公务接待范围,不得将非公务活动纳入接待范围。(二)审批制度1.公务接待应提前填写《公务接待申请表》,详细说明接待对象、人数、事由、时间、地点等内容。2.申请表经所在部门负责人审核后,报卫生院领导审批。卫生院领导应根据接待任务的性质、规模等情况进行严格把关,确保接待活动合理、必要。3.经批准的公务接待申请,应及时报卫生院财务部门备案。(三)经费预算1.公务接待费预算应根据接待任务的实际需要进行编制,严格控制接待标准和费用支出。2.公务接待费应按照财政部制定的国内公务接待开支标准执行,不得超标准接待。3.公务接待费预算应在年度预算中单独列示,并报经卫生院财务部门审核。(四)接待标准1.住宿标准:根据接待对象的级别和实际需要,按照相应标准安排住宿。2.用餐标准:根据接待对象的人数和级别,按照相应标准安排用餐。用餐应严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过3人;超过10人的,陪餐人数不得超过接待对象人数的三分之一。3.其他标准:公务接待应严格控制接待费用,不得安排与公务活动无关的娱乐、旅游等活动。(五)经费报销1.公务接待结束后,接待部门应及时填写《公务接待费用报销单》,并提供相关票据和证明材料。2.报销票据应真实、合法、有效,符合国家财务制度和公务接待管理规定。3.财务部门应严格按照预算和开支标准对报销单据进行审核,对不符合规定的支出不予报销。4.经审核无误的报销单据,报卫生院领导审批后,方可办理报销手续。五、监督检查(一)内部监督1.卫生院财务部门应定期对三公经费支出情况进行检查和分析,及时发现和纠正存在的问题。2.卫生院审计部门应定期对三公经费支出情况进行审计,确保经费使用合法合规。3.卫生院纪检监察部门应加强对三公经费支出情况的监督检查,严肃查处违规违纪行为。(二)外部监督1.卫生院应按照规定将三公经费支出情况向社会公开,接受社会监督。2.主动接受上级主管部门、财政部门、审计部门等的监督检查,对发现的问题及时进行整改。六、责任追究(一)对违反三公经费管理规定的行为,将视情节轻重,给予相应的纪律处分。
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