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文档简介

环卫处危险废弃物人员培训制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于危险废弃物管理的法律法规及相关行业标准,规范企业内部危险废弃物处置流程,有效防范环境污染与安全风险,提升专项管理水平,保障员工职业健康与公众环境安全,结合公司实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工,涵盖危险废弃物产生、收集、贮存、转移、处置等全流程管理,以及相关业务场景下的合规操作与风险防控。第三条本制度中下列术语含义:(一)危险废弃物专项管理:指企业针对危险废弃物的产生、收集、贮存、转移、处置等环节,按照法律法规及内部制度要求,实施的全过程监督、控制与优化管理活动。(二)专项风险:指在危险废弃物管理过程中可能引发环境污染、安全事故或法律责任的潜在因素,包括操作不规范、制度执行不到位、外部环境变化等。(三)XX合规:指企业在危险废弃物管理中,严格遵守国家法律法规、行业标准及内部制度要求,确保所有业务活动合法合规的状态。第四条危险废弃物专项管理应遵循以下核心原则:(一)全面覆盖:危险废弃物管理范围应覆盖所有产生、处理环节,确保无死角、无遗漏。(二)责任到人:明确各级管理主体及执行岗位的职责,确保责任可追溯。(三)风险导向:重点关注高风险环节,优先防控重大风险,实施差异化管理。(四)持续改进:定期评估专项管理水平,优化管理机制,提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为危险废弃物专项管理第一责任人,对专项管理工作的全面性、合规性负总责;分管领导为直接责任人,负责专项管理制度的组织落实、监督考核及日常管理。第六条设立危险废弃物专项管理领导小组,由公司主要负责人牵头,分管领导主持,相关部门负责人及外部专家组成,统筹协调专项管理工作,审批重大决策,监督评价管理成效。第七条危险废弃物专项管理领导小组职责包括:(一)统筹制定、修订专项管理制度,协调跨部门协作机制;(二)审批重大风险防控方案及应急处置预案;(三)监督专项管理制度的执行情况,定期开展评估考核;(四)对外联络,处理与危险废弃物管理相关的法律事务。第八条牵头部门职责:(一)负责专项管理制度体系建设,组织风险识别与评估;(二)监督专项管理制度执行情况,开展专项检查与考核;(三)统筹开展员工培训与宣贯,提升全员合规意识;(四)归档管理专项管理相关资料,定期形成管理报告。第九条专责部门职责:(一)审核危险废弃物管理业务的合规性,优化处置流程;(二)组织专项风险评估,制定风险防控措施;(三)处置专项风险事件,协调应急资源;(四)参与制度建设,提供专业支持。第十条业务部门及下属单位职责:(一)落实专项管理制度要求,开展日常风险防控;(二)确保危险废弃物分类、收集、贮存等环节符合标准;(三)配合专项检查,及时整改问题;(四)上报异常情况,参与应急处置。第十一条基层执行岗位责任:(一)严格遵守操作规程,履行岗位合规承诺;(二)及时上报风险隐患,参与风险处置;(三)参与培训,掌握合规要求;(四)对违规行为保留证据并主动上报。第三章专项管理重点内容与要求第十二条危险废弃物产生环节管理:业务操作合规标准:严格执行国家危险废弃物名录,规范废弃物源头分类,确保产生环节可追溯;禁止性行为:严禁将危险废弃物混入一般废弃物,禁止违规倾倒或私自处置;重点防控点:加强产生环节的风险排查,防止非法转移。第十三条危险废弃物收集管理:业务操作合规标准:使用合规容器收集,标识清晰,防渗漏、防扬尘;禁止性行为:严禁使用非合规容器或未标识容器收集;重点防控点:强化收集过程的监控,防止交叉污染。第十四条危险废弃物贮存管理:业务操作合规标准:设置专用仓库,分区分类存放,配备防渗漏设施;禁止性行为:严禁超量贮存或混合存放;重点防控点:定期检查仓库安全,防止火灾、泄漏等事故。第十五条危险废弃物转移管理:业务操作合规标准:签订转移联单,全程监控,确保转移路线合规;禁止性行为:严禁伪造转移联单或未经审批转移;重点防控点:加强运输过程的跟踪,防止非法倾倒。第十六条危险废弃物处置管理:业务操作合规标准:委托有资质单位处置,全程视频监控,处置后核实;禁止性行为:严禁委托非法处置单位;重点防控点:监督处置单位操作,防止二次污染。第十七条危险废弃物记录管理:业务操作合规标准:建立台账,记录产生、收集、贮存、转移、处置等全流程信息;禁止性行为:严禁篡改或销毁记录;重点防控点:定期核查记录完整性,确保可追溯。第十八条危险废弃物应急预案:业务操作合规标准:制定应急处置预案,定期演练;禁止性行为:严禁未经演练启动应急响应;重点防控点:强化应急预案的实操性,确保快速响应。第十九条外部合作管理:业务操作合规标准:审查处置单位资质,签订合规合同;禁止性行为:严禁与非法处置单位合作;重点防控点:监督合作单位合规性,防止风险外溢。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制:根据国家法律法规及行业标准变化,每年开展专项评估,及时修订制度内容;业务调整时同步优化管理流程,确保制度的适用性。第十三条风险识别预警机制:每季度开展专项风险排查,分级评估风险等级,发布预警通知;重大风险及时上报领导小组,制定应对方案。第十四条合规审查机制:将危险废弃物管理审查嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点;未经审查的环节不得实施,确保全程合规。第十五条风险应对机制:一般风险由业务部门自行处置,重大风险由领导小组统筹协调;明确应急流程、责任分工及上报要求,确保快速响应。第十六条责任追究机制:界定违规情形及处罚标准,联动绩效考核、纪律处分;对重大违规行为严肃处理,形成震慑。第十七条评估改进机制:每年对专项管理体系有效性开展评估,识别管理漏洞,优化流程;形成评估报告,持续改进管理效能。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障:各层级领导对专项管理工作负推进责任,定期召开专题会议,解决管理难题;明确牵头部门职责,强化跨部门协作。第十九条考核激励机制:将专项合规情况纳入部门及个人年度考核,与绩效、评优挂钩;设立专项奖励,鼓励合规行为,强化正向激励。第二十条培训宣传机制:分层级开展专项培训,管理层聚焦合规履职,一线员工聚焦操作规范;定期发布合规手册,强化全员合规意识。第二十一条信息化支撑:通过系统工具实现流程自动化、风险实时监控;利用大数据分析优化管理决策,提升防控效率。第二十二条文化建设:发布专项合规手册,组织签订合规承诺书;通过宣传栏、内部平台等载体,营造全员合规氛围。第二十三条报告制度:

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