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文档简介

PAGE内部审计协会规章制度一、总则(一)宗旨本协会以遵守国家法律法规,维护社会主义市场经济秩序为宗旨,致力于加强内部审计行业自律管理,促进内部审计事业健康发展,为会员提供优质服务,维护会员合法权益,推动内部审计工作更好地服务于经济社会发展大局。(二)任务1.宣传、贯彻内部审计的法律法规、方针政策及相关制度,组织开展内部审计理论与实务研究,推动内部审计理念、技术和方法创新。2.制定并组织实施内部审计准则、指南、职业道德规范等自律性文件,规范内部审计人员职业行为,提高内部审计工作质量。3.组织开展内部审计人员培训、后续教育和职业资格认证工作,提高内部审计人员专业素质和业务能力。4.建立内部审计信息交流平台,开展内部审计经验交流、业务咨询和技术服务,促进会员之间的沟通与合作。5.加强与国家审计机关、外部审计机构及其他相关部门的联系与协作,协调内部审计与外部审计的关系,维护内部审计行业的良好形象。6.开展内部审计质量检查和评估工作,对违反内部审计准则和职业道德规范的行为进行调查处理,维护内部审计行业的公信力。(三)会员1.本协会会员分为单位会员和个人会员。2.申请加入本协会的会员,必须具备下列条件:拥护本协会章程;自愿申请加入本协会;在内部审计领域具有一定的影响力或从事内部审计工作满[X]年以上;按时缴纳会费。3.会员享有下列权利:本协会的选举权、被选举权和表决权;参加本协会组织的各项活动;获得本协会提供的信息、资料、培训、咨询等服务;对本协会工作提出批评、建议和监督;入会自愿,退会自由。4.会员履行下列义务:遵守本协会章程,执行本协会决议;维护本协会合法权益;完成本协会交办的工作;按规定缴纳会费;向本协会反映情况,提供有关资料。5.会员退会应书面通知本协会,并交回会员证。会员如果[具体违规情形],经本协会理事会或常务理事会表决通过,予以除名。(四)组织机构和负责人产生、罢免1.本协会的最高权力机构是会员代表大会,会员代表大会的职权是:制定和修改章程;选举和罢免理事;审议理事会的工作报告和财务报告;决定终止事宜;决定其他重大事宜。2.会员代表大会须有[X]以上的会员代表出席方能召开,其决议须经到会会员代表半数以上表决通过方能生效。3.会员代表大会每届[X]年。因特殊情况需提前或延期换届的,须由理事会表决通过,报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意。但延期换届最长不超过[X]年。4.理事会是会员代表大会的执行机构,在闭会期间领导本协会开展日常工作,对会员代表大会负责。5.理事会的职权是:执行会员代表大会的决议;选举和罢免会长、副会长、秘书长;筹备召开会员代表大会;向会员代表大会报告工作和财务状况;决定会员的吸收或除名;决定设立办事机构、分支机构、代表机构和实体机构;决定副秘书长、各机构主要负责人的聘任;领导本协会各机构开展工作;制定内部管理制度;决定其他重大事项。6.理事会须有[X]以上理事出席方能召开,其决议须经到会理事[X]以上表决通过方能生效。7.理事会每年至少召开一次会议;情况特殊的,也可采用通讯形式召开。8.本协会设立常务理事会。常务理事会由理事会选举产生,在理事会闭会期间行使第十六条第一、三、五、六、七、八、九项的职权,对理事会负责(常务理事人数不超过理事人数的[X])。9.常务理事会须有[X]以上常务理事出席方能召开,其决议须经到会常务理事[X]以上表决通过方能生效。10.常务理事会至少半年召开一次会议;情况特殊的也可采用通讯形式召开。11.本协会的会长、副会长、秘书长必须具备下列条件:坚持党的路线、方针、政策,政治素质好;在本协会业务领域内有较大影响;会长、副会长、秘书长最高任职年龄不超过[X]周岁,秘书长为专职;身体健康,能坚持正常工作;未受过剥夺政治权利的刑事处罚的;具有完全民事行为能力。12.本协会会长、副会长、秘书长如超过最高任职年龄的,须经理事会表决通过,报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意后,方可任职。13.本协会会长、副会长、秘书长任期[X]年。会长、副会长、秘书长任期最长不得超过两届,因特殊情况需延长任期的,须经会员代表大会[X]以上会员代表表决通过,报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意后方可任职。14.本协会会长为本协会法定代表人。如因特殊情况需由副会长或秘书长担任法定代表人,应报业务主管单位审查并经社团登记管理机关批准同意后,方可担任。本协会法定代表人不兼任其他团体的法定代表人。15.本协会会长行使下列职权:召集和主持理事会、常务理事会;检查会员代表大会、理事会、常务理事会决议的落实情况;代表本协会签署有关重要文件。16.本协会秘书长行使下列职权:主持办事机构开展日常工作,组织实施年度工作计划;协调各分支机构、代表机构、实体机构开展工作;提名副秘书长以及各办事机构、分支机构、代表机构和实体机构主要负责人,交理事会或常务理事会决定;决定办事机构、代表机构、实体机构专职工作人员的聘用;处理其他日常事务。二、业务范围(一)行业管理1.制定内部审计行业规范和标准,包括内部审计准则、职业道德规范、质量控制准则等,确保内部审计工作的规范化和标准化。2.开展内部审计人员职业资格认证工作,对符合条件的人员颁发职业资格证书,提高内部审计人员的专业素质和职业认可度。3.建立内部审计人员诚信档案,记录内部审计人员的职业操守、工作业绩等信息,加强对内部审计人员的监督和管理。(二)培训与教育1.组织开展内部审计人员培训工作,包括初、中、高级内部审计人员培训,定期举办各类专题培训班、研讨会和讲座,提高内部审计人员业务能力和综合素质。2.开展内部审计后续教育工作,制定后续教育计划,为内部审计人员提供持续学习的机会,使其及时掌握最新的内部审计理论、技术和方法。3.与高校、科研机构合作,开展内部审计学历教育和专业学位教育,培养高层次的内部审计专业人才。(三)信息交流与服务1.建立内部审计信息交流平台,包括网站、会刊、微信公众号等,及时发布内部审计法规政策、行业动态、学术研究成果等信息,为会员提供信息服务。2.开展内部审计经验交流活动,组织会员单位之间相互学习借鉴先进的内部审计工作经验和做法,促进内部审计工作水平的整体提升。3.为会员提供业务咨询和技术支持服务,解答会员在内部审计工作中遇到的问题,协助会员解决实际工作困难。(四)理论研究与宣传1.组织开展内部审计理论研究工作,设立内部审计科研课题,鼓励会员积极参与课题研究,推动内部审计理论创新和发展。2.定期评选优秀内部审计科研成果,对在内部审计理论研究方面取得突出成绩的会员进行表彰奖励,激发会员开展理论研究的积极性。3.加强内部审计宣传工作,通过多种渠道宣传内部审计的重要性和作用,提高社会各界对内部审计工作的认知度和认可度。三、会员管理(一)会员入会1.申请加入本协会的单位会员,应提交入会申请书,经本协会理事会或常务理事会讨论通过,并由理事会授权的机构发给会员证。2.申请加入本协会的个人会员,应提交入会申请书,经本协会理事会或常务理事会讨论通过,并由理事会授权的机构发给会员证。(二)会员退会1.会员退会应书面通知本协会,并交回会员证。2.会员如果[具体违规情形],经本协会理事会或常务理事会表决通过,予以除名。(三)会员权利与义务1.会员享有下列权利:本协会的选举权、被选举权和表决权;参加本协会组织的各项活动;获得本协会提供的信息、资料、培训、咨询等服务;对本协会工作提出批评、建议和监督;入会自愿,退会自由。2.会员履行下列义务:遵守本协会章程,执行本协会决议;维护本协会合法权益;完成本协会交办的工作;按规定缴纳会费;向本协会反映情况,提供有关资料。四、经费管理(一)经费来源1.会费;2.捐赠;3.政府资助;4.在核准的业务范围内开展活动或服务的收入;5.利息;6.其他合法收入。(二)经费使用1.本协会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展,不得在会员中分配。2.本协会建立严格的财务管理制度,保证会计资料合法、真实、准确、完整。3.本协会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼任出纳。会计人员必须进行会计核算,实行会计监督。会计人员调动工作或离职时,必须与接管人员办清交接手续。4.本协会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度,接受会员代表大会和财政部门的监督。资产来源属于国家拨款或者社会捐赠、资助的,必须接受审计机关的监督,并将有关情况以适当方式向社会公布。5.本协会换届或更换法定代表人之前必须进行财务审计。6.本协会的经费,任何单位、个人不得侵占私分和挪用。(三)经费管理与监督1.本协会设立专门的财务管理机构,配备专业的财务人员,负责协会经费的日常管理工作。2.建立健全经费管理制度,明确经费收支审批程序和权限,确保经费使用的合规性和合理性。3.定期编制经费预算和决算报告,提交理事会或常务理事会审议,并向会员代表大会公开。4.接受会员代表大会、业务主管单位和财政、审计等部门的监督检查,及时整改存在的问题。五、章程修改程序(一)修改提议本协会章程的修改,须经理事会表决通过后报会员代表大会审议。(二)修改审议本协会修改的章程,须在会员代表大会通过后[X]日内,报业务主管单位审查同意,并报社团登记管理机关核准后生效。六、终止程序及终止后的财产处理(一)终止程序1.本协会完成宗旨或自行解散或由于分立、合并等原因需要注销的,由理事会或常务理事会提出终止动议。2.本协会终止动议须经会员代表大会表决通过,并报业务主管单位审查同意。3.本协会终止前

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