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文档简介
防水材料见证取样监理实施细则一、总则1.1编制目的为规范防水材料见证取样监理工作,确保防水工程质量,依据国家现行法律法规、技术标准及监理合同要求,制定本实施细则。1.2编制依据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》《地下防水工程质量验收规范》GB50208《屋面工程质量验收规范》GB50207《建筑防水卷材试验方法》GB/T328《建筑防水涂料试验方法》GB/T16777工程设计文件及监理合同1.3适用范围本细则适用于新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程中防水材料的见证取样监理工作。1.4工作原则坚持客观公正、科学规范严格执行见证取样制度确保样品真实性和代表性全过程可追溯管理二、组织机构与职责分工2.1监理组织机构项目监理部应设立防水材料见证取样专项工作小组,由总监理工程师负责,配备专业监理工程师和监理员。2.2岗位职责总监理工程师职责:审批防水材料见证取样计划组织协调见证取样工作签发相关监理文件处理重大质量问题专业监理工程师职责:编制见证取样计划审核施工单位报验资料实施见证取样过程签发见证记录跟踪检测结果监理员职责:协助专业监理工程师工作记录见证过程保管相关资料报告异常情况2.3相关单位职责建设单位职责:委托具备资质的检测机构协调各参建单位工作提供必要的工作条件施工单位职责:编制材料进场计划提供真实完整的报验资料配合见证取样工作按规定送检样品检测机构职责:按标准进行检测出具真实准确的检测报告及时反馈检测结果三、防水材料分类及取样要求3.1防水卷材3.1.1取样批次规定同一品种、同一规格、同一等级的产品,每10000㎡为一批不足10000㎡按一批计超过10000㎡按实际数量分批3.1.2取样数量要求弹性体改性沥青防水卷材:每批抽取5卷进行检验,其中2卷做物理性能检验塑性体改性沥青防水卷材:每批抽取5卷,其中2卷做物理性能检验自粘聚合物改性沥青防水卷材:每批抽取5卷,其中2卷做物理性能检验高分子防水卷材:每批抽取3卷,其中1卷做物理性能检验3.1.3取样方法在外观质量检验合格的卷材中随机抽取距卷材端头1000mm处截取试样试样尺寸满足标准要求标记清楚,包装完好3.2防水涂料3.2.1取样批次规定同一类型、同一规格的产品,每10t为一批不足10t按一批计超过10t按实际数量分批3.2.2取样数量要求聚氨酯防水涂料:每组分取样2kg聚合物水泥防水涂料:液料2kg,粉料5kg丙烯酸防水涂料:取样2kg水泥基渗透结晶型防水涂料:取样5kg3.2.3取样方法按标准规定的取样方法执行充分搅拌均匀后取样密封包装,避免污染标明产品信息和取样日期3.3密封材料3.3.1取样批次规定同一品种、同一类型的产品,每5t为一批不足5t按一批计3.3.2取样数量要求聚氨酯建筑密封胶:单组分取4支,双组分各取2kg聚硫建筑密封胶:各组分取2kg硅酮建筑密封胶:取4支遇水膨胀橡胶:取2kg3.4其他防水材料3.4.1防水砂浆同一配方、同一工艺的产品,每50t为一批取样数量:不少于10kg3.4.2膨润土防水毯同一规格、同一工艺的产品,每5000㎡为一批取样数量:2㎡3.4.3排水板同一规格、同一工艺的产品,每10000㎡为一批取样数量:2㎡四、见证取样工作流程4.1前期准备工作4.1.1计划编制专业监理工程师编制年度见证取样计划根据施工进度动态调整明确取样时间、地点、数量报总监理工程师审批4.1.2人员培训监理人员参加见证取样培训掌握相关标准和操作规程取得相应资格证书定期参加继续教育4.1.3设备准备配备必要的取样工具检验测量设备检定合格准备样品标识和记录表格确保运输工具清洁4.2材料进场验收4.2.1资料核查产品合格证质量检验报告产品说明书进口产品商检证明环保认证文件4.2.2外观检查包装完整性标识清晰度产品一致性储存条件符合性4.2.3数量核对核对进场数量检查规格型号验证生产厂家确认生产日期4.3见证取样实施4.3.1取样前确认确认取样人员资格检查取样工具状态核实材料信息记录环境条件4.3.2取样过程控制按标准规定的方法取样确保样品的代表性避免样品污染全过程拍照记录4.3.3样品标识标明工程名称注明材料名称规格记录取样日期标注取样人员4.3.4封样处理样品密封包装加贴封条签字确认记录封样过程4.4样品送检4.4.1送检安排选择具备资质的检测机构提前预约检测时间安排专人护送确保运输安全4.4.2交接确认核对样品信息检查封样完整性办理交接手续获取接收凭证4.4.3检测跟踪跟踪检测进度及时了解异常情况获取检测结果报告质量问题五、质量控制要点5.1材料质量控制5.1.1质量证明文件核查核查检验报告真实性验证检测机构资质检查报告有效期确认检测项目完整性5.1.2材料一致性检查核对进场材料与报验资料一致性检查产品标识与合格证一致性验证规格型号与设计要求一致性确认生产厂家与合同要求一致性5.2取样过程控制5.2.1取样位置控制按标准规定的位置取样避免边缘和异常部位确保样品代表性记录取样位置5.2.2取样数量控制严格按标准规定的数量取样考虑检测项目和备用需求避免样品不足影响检测记录实际取样数量5.2.3取样方法控制使用正确的取样工具按规定的程序操作避免样品损伤保持操作规范性5.3检测质量控制5.3.1检测机构选择选择具备相应资质的检测机构评估检测机构能力确认检测项目范围了解检测周期5.3.2检测方法确认确认采用的标准方法了解检测精度要求明确判定标准确认报告格式5.3.3检测结果评估核对检测数据完整性评估检测结果可靠性分析不合格原因提出处理建议六、不合格品处理程序6.1不合格判定6.1.1判定依据国家现行标准设计文件要求合同约定标准相关技术规范6.1.2判定程序收到检测报告后及时分析组织相关单位确认形成书面判定意见报告建设单位6.2处理流程6.2.1立即停工通知施工单位停止使用隔离不合格材料保护已施工部位记录相关情况6.2.2原因分析组织调查分析查明不合格原因评估影响范围形成分析报告6.2.3处理方案施工单位提出处理方案监理单位审核方案组织专家论证(必要时)建设单位批准实施6.3处理方式6.3.1退货处理通知供应商退货办理退货手续记录退货情况跟踪处理结果6.3.2降级使用评估降级使用可行性征得设计单位同意办理变更手续加强使用过程监控6.3.3报废处理办理报废手续监督销毁过程记录处理情况防止流入市场七、资料管理7.1资料内容7.1.1见证记录见证取样记录表过程照片影像资料相关人员签字7.1.2检测报告原始检测报告复检报告(如有)不合格处理记录整改验证记录7.1.3管理文件见证取样计划工作总结会议纪要往来函件7.2资料要求7.2.1真实性要求严禁弄虚作假严禁代签冒签严禁涂改伪造确保可追溯性7.2.2完整性要求资料齐全完整签字盖章完备时间逻辑合理内容相互印证7.2.3规范性要求格式统一规范填写清晰准确用语专业规范保存整洁有序7.3资料保存7.3.1保存期限工程竣工后不少于5年重要工程长期保存电子资料备份保存到期鉴定销毁7.3.2保存方式纸质资料归档保存电子资料备份管理建立检索目录定期检查维护八、监督管理8.1内部监督8.1.1监理单位自查定期检查见证工作质量评估人员工作表现纠正违规行为持续改进工作8.1.2交叉检查项目间交叉检查交流工作经验发现问题及时整改提升整体水平8.2外部监督8.2.1主管部门检查接受质量监督部门检查配合专项检查及时整改问题反馈整改情况8.2.2社会监督接受公众监督处理投诉举报公开质量信息回应社会关切8.3考核评价8.3.1考核内容工作完
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