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文档简介

关于专项资金自查报告(3篇)第一篇为深入贯彻落实《财政部关于开展2023年度财政专项资金专项检查的通知》《省教育厅关于加强教育民生专项资金监管的工作要求》,我区于2024年3月10日至3月25日对2021-2023年度上级拨付及本级配套的教育类专项资金开展全覆盖自查,本次自查涵盖城乡义务教育补助经费、学前教育发展资金、普通高中助学金、职业教育提质培优专项资金4大类,涉及资金总额12.76亿元,覆盖全区12个乡镇(街道)共187所公办中小学、幼儿园及3所民办普惠性幼儿园、2所公办职业院校,自查工作由区财政局、教育局、审计局联合组建专项工作组,通过查阅台账、核对账目、实地核验、访谈经办人及受益对象等方式开展,累计核查凭证1.27万份,核验项目建设现场79个,访谈相关人员326人次,现将自查情况详细报告如下。本次自查工作严格遵循“全覆盖、无死角、零容忍”的原则,先后制定《XX区教育专项资金自查工作实施方案》《教育专项资金核查要点清单》,明确12大类47项核查标准,对资金拨付流程、使用范围、项目实施效益、档案管理等环节逐一明确核查要求。工作组下设综合协调组、账目核查组、现场核验组3个专项小组,建立“日调度、周汇总、问题即时交办”的工作机制,每日梳理核查发现的问题线索,对疑似违规问题第一时间开展延伸核查,确保问题查实查准、不走过场。核查过程中严格执行回避制度,涉及核查人员所在乡镇、原任职单位的项目全部交叉核验,所有核查记录由经办人、被核查单位负责人双人签字确认,核查结果全程留痕、可追溯。2021-2023年全区教育专项资金累计到位127642万元,其中上级财政拨付98721万元,本级财政配套28921万元,资金到位率100%。分品类来看,城乡义务教育补助经费累计到位68240万元,占总规模的53.5%,主要用于义务教育阶段公用经费保障、农村学生营养改善计划、校舍维修改造、困难学生生活补助等方面,其中公用经费39870万元,严格按照小学650元/年、初中850元/年的生均标准拨付,覆盖全区14.2万名义务教育阶段学生,有力保障了学校日常运转、教学设备采购、校园文化建设等需求;营养改善计划资金22140万元,为11.3万名农村义务教育阶段学生提供每人每天5元的营养膳食补助,累计供餐628万人次,全区农村学校食堂“明厨亮灶”覆盖率达到100%,未发生一起食品安全事故;校舍维修改造资金6230万元,完成27所农村中小学校舍防水、外墙保温、操场改造、消防设施升级等项目,改造面积1.87万平方米,惠及学生2.3万人。学前教育发展资金累计到位21370万元,占总规模的16.7%,其中公办幼儿园建设资金12460万元,新建、改扩建公办幼儿园17所,新增普惠性学位4200个;普惠性民办幼儿园补助资金4720万元,对3所普惠性民办幼儿园按照每生每年1200元的标准给予运营补贴,惠及幼儿1200余名;幼儿教师工资补助4190万元,为287名公办幼儿园非在编教师按照每人每年3000元的标准给予工资补助,有效稳定了幼师队伍。普通高中助学金及免学费补助累计到位15820万元,占总规模的12.4%,累计为3.2万人次家庭困难普通高中学生发放助学金,为1.7万人次家庭困难学生免除学费,资助覆盖率达到普通高中在校生总数的18%,未发生一例漏发、错发问题。职业教育提质培优专项资金累计到位22212万元,占总规模的17.4%,其中实训基地建设资金14230万元,完成职业学校数控、护理、电子商务等5个省级示范实训基地建设,采购实训设备1270台(套);教师队伍建设资金3210万元,引进高技能专业教师47名,开展专业教师技能培训1200人次;学生技能提升及就业补助资金4772万元,累计发放职业院校国家奖学金、助学金1.2万人次,支持学生参加省级以上技能大赛获奖78项,职业院校毕业生就业率稳定在96%以上。资金管理层面,我区先后出台《XX区教育专项资金管理办法》《教育专项资金拨付流程细则》《教育项目绩效评价管理办法》等5项制度,明确专项资金“专户存储、专账核算、专人负责、专款专用”的管理要求,所有资金全部通过国库集中支付系统拨付,严禁现金支付、层层转拨。资金审批严格执行“学校申报、教育局审核、财政局复核、分管领导审批”的四级流程,对超过50万元的项目支出需提交区政府常务会议审议,对涉及工程建设、设备采购的项目全部纳入公共资源交易平台公开招标,全过程由纪检监察部门派驻人员监督。同时建立“双公示”制度,资金分配方案、项目实施结果分别在区政府官网、学校公示栏公示不少于7个工作日,接受社会和师生监督,2021年以来未收到关于教育专项资金分配的信访举报。绩效管控层面,所有教育专项资金项目全部设置可量化的绩效指标,每年年底由第三方机构开展绩效评价,评价结果与下一年度资金分配挂钩,2022、2023年教育专项资金绩效评价优秀率分别达到89%、92%,资金使用效益稳步提升。本次自查共发现各类问题12个,其中一般性问题9个,疑似违规问题3个,具体如下:一是部分项目资金拨付滞后,2023年XX镇中心幼儿园改扩建项目上级拨付资金1200万元,因项目前期土地手续办理耗时较长,资金直到2023年11月才拨付到项目单位,比规定时限晚了3个月,影响了项目施工进度;二是部分公用经费超范围列支,涉及3所乡镇中心小学,合计列支非教育教学类公务接待费12400元,主要是2022年学校承接上级调研、校际交流活动时,未按规定从单位公用经费的公务接待额度中列支,而是从专项公用经费中核销,违反了《城乡义务教育补助经费管理办法》中公用经费不得用于非教育教学支出的规定;三是个别项目实施进度滞后,2022年安排的职业学校护理实训基地建设项目,总投资1800万元,因初始设备采购参数设置不合理导致两次流标,截至自查启动时仅完成总进度的40%,比计划完工时间晚了6个月;四是部分项目绩效指标设置不够细化,17个小额校舍维修项目的绩效指标仅设置“完成维修”的定性指标,未明确维修面积、受益人数、质量达标率等量化指标,无法开展精准绩效评价;五是部分学校专项资金档案管理不规范,7所农村学校的专项资金使用台账存在凭证附件缺失、审批签字不全的问题,个别学校甚至未单独建立专项资金台账,与日常办公经费账目混合记账。针对上述问题,工作组已全部建立问题台账,实行“销号管理”,逐项明确整改责任单位、整改时限、整改措施,截至3月25日已有7个问题完成整改,剩余5个问题预计4月底前全部整改到位。针对资金拨付滞后问题,我区已建立教育项目前期手续“并联办理”机制,由发改、自然资源、住建、教育等部门联合开展项目预审,在项目申报阶段同步启动土地、规划等手续办理,对符合条件的项目提前预拨30%的启动资金,目前XX镇中心幼儿园改扩建项目已完成全部资金拨付,项目主体施工已完成80%,预计2024年9月可投入使用。针对公用经费超范围列支问题,工作组已于3月18日向3所学校下达整改通知书,要求于3月31日前完成账目调整,将违规列支资金退回义务教育补助经费专户,同时对3所学校的校长、财务人员进行了集体约谈,将该问题纳入年度教育系统财务考核负面清单,扣减学校年度考核分值5分,后续将每季度开展一次公用经费使用情况抽查,对同类问题发现一起、查处一起,严肃追究相关人员责任。针对项目进度滞后问题,已督促职业学校重新调整设备采购参数,2024年3月20日已完成招标工作,设备供应商已进场安装调试,预计2024年6月底前可全部投用,同时已对项目负责人进行了约谈,建立了重点项目周调度机制,每月通报项目进度,对进度滞后的项目责任单位进行通报批评。针对绩效指标不细化问题,已重新修订《教育项目绩效指标设置指南》,明确所有项目绩效指标必须包含数量、质量、时效、成本、效益5个维度的可量化指标,未按要求设置指标的项目不予安排资金,目前已完成2021-2023年所有未细化绩效指标的补录工作。针对档案管理不规范问题,已组织全区所有学校的财务人员开展为期2天的专项资金档案管理培训,要求所有学校于4月15日前完成2021年以来专项资金台账的补建、规范工作,后续将每年开展一次档案专项检查,检查结果与财务人员绩效考核挂钩。下一步我区将从四个方面强化教育专项资金管理:一是完善制度体系,结合本次自查发现的问题,修订《教育专项资金管理办法》,新增项目前期预审、资金预拨、动态监控等条款,堵塞制度漏洞;二是强化日常监管,建立“财政+教育+审计”三方联合监管机制,每季度开展一次专项资金抽查,每年实现所有学校、所有项目全覆盖检查,对违规使用资金的行为严肃追责问责;三是深化绩效管控,将绩效评价结果与资金分配、项目申报直接挂钩,对绩效评价不合格的项目扣减下一年度资金额度,对连续两年评价不合格的项目责任单位暂停新项目申报资格;四是加大公开力度,所有教育专项资金的分配、使用、绩效情况全部在区政府官网、学校公示栏长期公开,畅通举报渠道,接受师生、家长和社会各界的监督,确保每一分教育资金都用在刀刃上。第二篇为严格落实《国家乡村振兴局财政部关于加强衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的通知》要求,我市于2024年4月1日至4月20日组织开展2022-2023年度衔接推进乡村振兴补助资金全覆盖自查工作,本次自查涉及中央、省、市、县四级拨付的衔接资金共8.92亿元,覆盖全市7个脱贫县、23个乡村振兴重点帮扶乡镇、197个脱贫村及易地搬迁集中安置点,涵盖产业发展、就业帮扶、易地搬迁后续扶持、基础设施建设、公益岗位补助5大类项目共412个,自查工作由市乡村振兴局、财政局、农业农村局、审计局联合组建6个现场核查组,采用“账实核对、入户走访、项目核验、数据比对”相结合的方式,累计核查财务凭证2.1万份,入户走访脱贫户、监测户1247户,实地核验项目现场368个,比对民政、人社、医保等部门数据17.3万条,现将自查情况报告如下。本次自查严格对照衔接资金管理“负面清单”开展,重点核查资金是否精准用于脱贫人口和监测对象、是否存在截留挪用、是否存在“形象工程”“政绩工程”、利益联结机制是否到位、项目资产是否后续管护到位等核心问题,制定了6大类52项核查清单,对每个项目、每笔支出逐一核对流向、核验实效。核查工作实行“谁核查、谁签字、谁负责”的责任机制,所有核查结果由核查组组长、被核查县分管领导、项目单位负责人三方签字确认,对核查发现的问题当场交办、限期整改,严禁隐瞒问题、避重就轻。为确保核查结果真实准确,本次自查引入第三方机构参与,对10%的项目开展抽样复核,对群众信访反映的12个问题线索逐一开展延伸核查,做到问题不查清不放过、整改不到位不放过。2022-2023年全市衔接资金累计到位89247万元,其中中央衔接资金42170万元,省级衔接资金27630万元,市级配套10240万元,县级配套9207万元,资金到位率100%,累计拨付使用85726万元,拨付进度达到96.1%,高于全省平均水平2.3个百分点。从使用方向来看,产业发展类资金累计安排54400万元,占总规模的60.9%,符合国家要求的产业资金占比不低于55%的规定,累计扶持种植业项目127个,新建高标准果园、蔬菜大棚、中药材种植基地18.7万亩,带动2.3万户脱贫户、监测户稳定增收;扶持养殖业项目72个,新增肉牛、肉羊存栏12.4万头(只),建成规模化养殖基地37个;扶持乡村旅游、农村电商等新产业项目24个,打造乡村旅游重点村12个,发展农村电商服务点147个,2023年全市脱贫人口人均产业增收达到1270元,同比增长18.2%。就业帮扶类资金累计安排11602万元,占总规模的13%,其中技能培训资金3240万元,累计开展脱贫劳动力技能培训3.7万人次,培训后就业率达到72%;劳务输出补助资金4760万元,累计输出脱贫劳动力跨省就业12.4万人次,发放跨省就业交通补助、一次性就业补贴1.7万人次;公益性岗位补助资金3602万元,设置护林员、护路员、保洁员、疫情防控宣传员等公益岗位1.2万个,全部安置脱贫劳动力和监测对象就业,人均年增收1.2万元。易地搬迁后续扶持类资金累计安排7854万元,占总规模的8.8%,主要用于易地搬迁集中安置点配套设施建设、帮扶车间运营补贴、搬迁群众就业帮扶等,全市27个易地搬迁集中安置点全部配套建设了学校、卫生室、社区服务中心,建成帮扶车间19个,吸纳搬迁劳动力就业870人,搬迁群众就业率达到92%以上。基础设施建设类资金累计安排12311万元,占总规模的13.8%,新建农村产业路217公里,升级改造农村饮水工程79处,整治农村人居环境示范村42个,全市脱贫村通硬化路率、自来水普及率全部达到100%,农村生活垃圾处理覆盖率达到97%。公益事业及其他类资金累计安排3080万元,占总规模的3.5%,主要用于脱贫村村级公共服务运行维护、困难群众临时救助等,有效保障了脱贫村公共服务正常运转。资金管理层面,我市建立了衔接资金“联审联批”机制,项目申报需经乡村振兴、财政、农业农村、发改等部门联合评审,符合条件的项目才能纳入项目库,未入库项目一律不予安排资金,2022年以来累计评审淘汰不符合要求的项目124个,避免了资金闲置浪费。同时建立了衔接资金动态监控系统,对每笔资金的拨付、使用、结余情况实时监控,对资金闲置超过3个月的项目自动预警,对预警项目督促县级加快实施进度,2023年全市衔接资金闲置时长最长不超过6个月。公告公示制度全面落实,市、县、乡、村四级分别对衔接资金分配方案、项目实施情况、受益对象名单进行公示,公示时间不少于10个工作日,同时在每个村设置乡村振兴公示栏,长期公开项目资金使用情况,接受群众监督。资产管理层面,我市出台了《衔接资金形成资产管护办法》,对2022年以来衔接资金形成的17.2亿元资产全部确权登记,明确管护责任主体,公益性资产由村集体负责管护,经营性资产由运营主体负责管护,确保资产长期发挥效益。本次自查共发现各类问题17个,其中典型问题如下:一是部分产业项目利益联结机制不紧密,12个种植业项目仅向脱贫户发放了种苗、化肥等物资,未签订保底收购协议,也未配套技术指导服务,部分农户种植的农产品因品质不高、销售渠道不畅出现滞销,收益未达到预期;二是公益岗位管理不规范,涉及4个乡镇的17个公益岗位存在“人岗不符、虚设岗位、冒领补贴”问题,其中某村护林员岗位实际由村党支部书记的亲属担任,从未开展巡山工作,累计冒领补贴18700元;三是部分项目资金结余过大,2022年安排的XX乡饮水安全提升工程项目总投资320万元,因项目实施过程中优化了施工方案,实际支出仅90万元,结余资金230万元,闲置时间超过12个月,未按规定及时调整使用;四是部分基础设施项目质量不达标,6个村的产业路建设项目存在厚度不够、宽度不足的问题,其中某村1.2公里产业路设计厚度为18厘米,实际测量平均厚度仅14厘米,投入使用半年就出现路面开裂、下沉问题,无法满足大型运输车辆通行需求;五是部分资金使用不规范,2个村将衔接资金32000元用于村级办公经费、村干部差旅费用支出,违反了衔接资金不得用于与巩固拓展脱贫攻坚成果无关支出的规定;六是部分经营性资产管护不到位,7个村的村级光伏电站、扶贫车间等经营性资产未按要求定期维护,其中2个村的光伏电站因积尘过多、组件损坏,发电量比设计标准低30%,收益减少2.7万元。针对上述问题,我市已建立问题整改台账,实行“一个问题、一个专班、一套方案、一抓到底”的整改机制,确保所有问题6月底前全部整改到位。针对利益联结机制不紧密问题,已督促所有产业项目于4月底前完成利益联结协议补签,引入17家农业龙头企业与农户签订保底收购协议,配备32名农业技术专员定点为农户提供技术指导,同时明确后续产业项目申报必须将利益联结机制作为核心评审内容,未建立紧密利益联结的项目一律不予入库。针对公益岗位管理不规范问题,已清退17名不符合条件的公益岗位人员,追回全部冒领补贴18700元,对涉及的4名村党支部书记、2名乡镇分管领导给予党纪政务处分,同时出台《公益岗位管理实施细则》,明确公益岗位人员选聘、考核、退出机制,每月对公益岗位人员履职情况开展抽查,对履职不到位的及时清退,坚决杜绝“领空饷”问题。针对结余资金闲置问题,已督促XX县于4月15日前将230万元结余资金调整用于2个急需实施的产业项目,目前已完成项目审批,资金已拨付到项目单位,同时建立了结余资金动态清理机制,每季度梳理一次结余资金,对闲置超过6个月的资金由市级统一收回统筹使用。针对项目质量不达标问题,已责令6个产业路项目的施工单位于5月底前完成返工整改,整改完成后由交通部门组织验收,验收不合格的不予拨付尾款,同时对项目监理单位、验收单位相关责任人进行了约谈,后续所有基础设施项目全部引入第三方机构全程监理,确保工程质量。针对违规列支资金问题,已督促2个村于4月10日前将违规列支的32000元退回衔接资金专户,对村两委成员进行了集体约谈,将该问题纳入县乡村振兴年度考核负面清单。针对资产管护不到位问题,已督促7个村于4月底前完成光伏电站、扶贫车间的维修维护,目前2个损坏的光伏电站已完成维修,发电量恢复到设计标准,同时已对所有衔接资金形成的资产开展全面排查,逐村明确资产管护责任人,落实管护经费,确保资产长期稳定发挥效益。下一步我市将持续强化衔接资金管理,筑牢资金安全防线:一是严格项目入库评审,建立项目联合评审机制,对产业项目重点审核利益联结机制、市场前景、带动效益,对基础设施项目重点审核建设标准、管护方案,从源头上避免不合格项目入库;二是加快资金拨付进度,建立资金预拨机制,对纳入项目库的项目提前预拨30%的启动资金,每月通报资金拨付进度,对进度滞后的县进行约谈,确保资金当年拨付使用率达到95%以上;三是强化公益岗位监管,开发公益岗位信息化管理系统,对公益岗位人员实行人脸识别考勤、履职轨迹定位,每月随机抽查10%的岗位人员履职情况,坚决杜绝虚设岗位、冒领补贴问题;四是完善资产管护机制,对所有衔接资金形成的资产全部建立管护台账,落实管护责任、管护经费,每年开展一次资产排查,对管护不到位的村扣减下一年度资金额度;五是加大监督检查力度,每半年开展一次衔接资金专项检查,每年实现所有脱贫村、重点帮扶村全覆盖检查,对违规使用资金的行为严肃追责问责,确保衔接资金精准惠及脱贫群众,切实发挥巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的作用。第三篇为贯彻落实《国家卫生健康委关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》《省财政厅省卫健委关于开展2021-2023年度公共卫生专项资金专项自查的工作部署》,我委于2024年2月20日至3月10日组织对全市各级卫健机构2021-2023年度公共卫生服务专项资金、疫情防控专项资金、基层医疗机构能力建设专项资金3大类开展全面自查,本次自查涉及资金总额7.38亿元,覆盖市、县、乡、村四级共423个医疗卫生机构,包括12家市级公立医院、37家县级公立医院、189家乡镇卫生院(社区卫生服务中心)、185家村卫生室(社区卫生服务站),自查工作由市卫健委、财政局、医保局联合组建专项工作组,通过账目核查、系统数据比对、服务质量抽查、受益群众回访等方式开展,累计核查财务凭证1.89万份,比对国家基本公共卫生服务系统数据327万条,抽查公共卫生服务档案12.7万份,回访群众4260人次,现将自查情况报告如下。本次自查严格遵循“资金流向到哪里、核查就跟进到哪里”的原则,重点核查专项资金是否按规定范围使用、是否存在截留挪用、服务数量和质量是否达标、补助资金是否及时足额发放到基层机构、是否存在套取骗取资金等问题,制定了3大类48项核查标准,对每笔支出的真实性、合规性逐一核查,对公共卫生服务档案按照10%的比例抽样核实,对疑似造假的档案全部回访服务对象确认,确保核查结果真实准确。自查工作实行“问题清单+责任清单+整改清单”三单联动,对发现的问题当场反馈,明确整改时限、整改责任,定期跟踪整改进度,确保问题整改清零。2021-2023年全市公共卫生类专项资金累计到位73842万元,其中上级财政拨付58721万元,本级财政配套15121万元,资金到位率100%。分品类来看,基本公共卫生服务专项资金累计到位42170万元,占总规模的57.1%,严格按照常住人口每人每年75元、80元、85元的标准拨付,主要用于居民健康档案管理、老年人健康管理、慢性病患者管理、预防接种、孕产妇保健、儿童保健、严重精神障碍患者管理等12类基本公共卫生服务项目。截至2023年底,全市累计建立居民电子健康档案387万份,建档率达到92%;65岁以上老年人健康管理人数达到42.7万人,管理率达到72.3%;高血压患者管理人数达到37.2万人,管理率达到85.1%;糖尿病患者管理人数达到11.3万人,管理率达到83.7%;累计为适龄儿童接种疫苗127万剂次,疫苗接种率达到98%以上,各项公共卫生服务指标全部达到国家要求。疫情防控专项资金累计到位18640万元,占总规模的25.2%,主要用于疫苗接种、核酸检测、防疫物资储备、发热门诊建设、方舱医院运维等方面,2021-2023年累计完成新冠病毒疫苗接种927万剂次,全程接种率达到91%;开展核酸检测1.2亿人次,建设发热门诊49个,储备防疫物资价值1.2亿元,有力保障了疫情防控工作需要。基层医疗机构能力建设专项资金累计到位13032万元,占总规模的17.7%,其中设备采购资金8720万元,为189家乡镇卫生院(社区卫生服务中心)配备彩超、DR、全自动生化分析仪等设备1240台(套);人才培养资金2310万元,累计培训基层医务人员1.7万人次,招录农村订单定向医学生127名;发热诊室建设资金2002万元,为142家乡镇卫生院完成发热诊室标准化建设,基层医疗机构诊疗能力明显提升,2023年基层医疗机构门诊量占比达到52%,同比提升7个百分点。资金管理层面,我市出台了《公共卫生专项资金管理实施细则》《基本公共卫生服务项目绩效考核办法》等4项制度,明确专项资金“钱随事走、量效挂钩”的拨付机制,基本公共卫生服务资金每年年初预拨70%,年底根据绩效考核结果拨付剩余30%,考核不合格的机构扣减相应补助,有效调动了基层机构提升服务质量的积极性。资金拨付全部通过国库集中支付系统直达基层医疗卫生机构,严禁截留、挤占、挪用,村卫生室的公卫补助资金直接拨付到村卫生室账户,无需经过乡镇卫生院中转,确保补助资金及时足额到位。同时建立了公共卫生服务信息化监控系统,对所有公共卫生服务记录实时上传、自动比对,对重复建档、虚假服务等问题自动预警,2022年以来累计预警异常数据1.7万条,核减虚假服务补助210万元。绩效管理层面,每年委托第三方机构开展公共卫生服务项目绩效评价,评价结果与下一年度资金分配挂钩,2022、2023年全市公共卫生服务项目绩效评价优秀率分别达到87%、91%,资金使用效益稳步提升。本次自查共发现各类问题14个,典型问题如下:一是部分公共卫生服务档案造假,涉及7家村卫生室,共发现虚假老年人健康档案、慢性病随访档案1247份,主要是村医未实际开展体检、随访服务,直接在系统中填报虚假数据套取公卫补助,涉及违规资金27400元;二是部分公卫补助资金拨付不及时,2023年XX县因为财政调度困难,村卫生室公卫补助资金延迟了4个月才拨付到位,影响了村医的工作积极性;三是部分设备采购项目进度滞后,2022年安排的乡镇卫生院彩超设备采购项目,总投资2100万元,因初始招标参数设置不合理导致两次流标,截至自查启动时仍未完成招标,设备未到位,影响了基层医疗机构诊疗能力提升;四是疫情防控结余资金未及时盘活,2022年结余的疫情防控资金1200万元,因疫情防控政策调整后未及时调整使用方向,一直闲置在财政专户,闲置时间超过12个月;五是部分公共卫生服务质量不达标,抽查发现21%的高血压患者随访记录不真实,17%的老年人健康体检项目不全,部分机构为了完成任务量,减少服务内容、降低服务标准;六是部分基层医疗机构公卫人员配备不足,18家乡镇卫生院的公卫人员配备比例未达到要求的2名/千服务人口,公卫人员身兼数职,服务质量难以保障。针对上述问题,我委已全部建立整改台账,逐项落实整改责任,确保所有问题5月底前全部整改到位。针对档案造假套取资金问题,已

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