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文档简介

2026年财务工作防火灾自查报告一、自查工作总体概况为严格落实《中华人民共和国消防法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及财政部《关于加强行政事业单位及国有企业财务领域消防安全管理的通知》要求,切实防范财务场所火灾风险,保障会计档案、资金资产及人员安全,本单位于2026年3月15日-3月25日组织开展财务领域全流程火灾风险专项自查。本次自查由财务部门牵头,联合安全管理部、信息技术部、行政管理部、档案管理中心成立专项自查小组,明确“风险点全覆盖、隐患零容忍、整改可追溯”的工作原则,覆盖财务办公区3个、专用档案库房2个、资金结算中心1个、服务器机房1个、票据存储室1个,涉及在用财务设备127台、纸质会计档案12.3万册、电子档案存储介质189个、易燃易爆类财务用品37类,累计排查风险点位217个,梳理共性隐患12项、个性隐患7项,制定整改措施26条,建立了财务领域消防安全“排查-评估-整改-复查”闭环管理机制。二、自查核心内容及核查情况(一)财务场所消防基础配置核查本次自查严格对照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005,2019年版)及财务专用场所消防安全特殊要求,对所有财务相关区域的消防设施、逃生配置逐一核验:1.灭火器配置情况:财务办公区、结算中心、票据室属于中危险级A类火灾场所,按规定每25㎡应至少配置1具4kg手提式干粉灭火器。本次核查共配置灭火器72具,其中财务办公区42具、档案库房16具、结算中心6具、票据室4具、机房2具(气溶胶灭火器),配置密度达标率100%。所有灭火器均在有效期内,压力值处于绿色正常区间的共70具,2具压力值接近黄色区间(距有效期到期还有3个月),整体合格率97.22%。2.火灾探测与报警装置:各区域共安装点型感烟火灾探测器58个,其中档案库房12个、票据室3个均为带防尘罩的专用探测器,避免因灰尘积累导致误报。经现场烟感测试,56个探测器报警响应时间≤3秒,联动楼层声光报警器及消控室预警功能正常,2个位于财务办公区角落的探测器响应延迟达8秒,存在预警滞后风险。火灾手动报警按钮共设置12个,均设置在区域出入口明显位置,按下后消控室收到信号时间≤2秒,功能合格率100%。3.应急逃生与标识配置:财务区域共设置应急照明灯具32个,断电后持续照明时间≥90分钟的共30个,2个灯具持续照明时间仅为45分钟,不符合规范要求。安全出口标识、疏散指示标识共26个,均处于点亮状态,指向准确,无遮挡、损坏情况。各区域逃生通道宽度均≥1.2米,无杂物堆放、锁闭情况,通道通畅率100%。4.特殊场所专项配置:2个纸质会计档案库房均已安装自动喷水灭火系统,动作温度设定为68℃,符合纸质档案灭火要求;服务器机房采用七氟丙烷气体灭火系统,储瓶压力值均在正常范围内,联动关闭通风系统功能测试正常。票据室单独设置防火门,耐火等级为乙级,闭合密封性良好,无变形、损坏情况。(二)财务设备用电风险核查财务设备具有长期不间断运行、功率密度集中、线路负载较高的特点,是财务领域火灾高发诱因,本次自查对所有用电设备、线路、配电设施逐一排查:1.核心财务设备运行情况:本次共核查财务专用服务器8台、台式电脑62台、笔记本电脑12台、激光打印机21台、针式打印机9台、票据装订机7台、碎纸机8台。所有设备均为正规厂商合格产品,无“三无”产品、超期服役设备,其中服役年限超过5年的设备共11台,占比8.66%,运行状态均稳定,无异常发热、异响情况。所有服务器均部署在专用机房,配备UPS不间断电源,后备续航时间≥4小时,空调系统24小时运行,机房温度控制在22±2℃,湿度控制在45%-55%,无温度超标、通风不畅情况。2.用电线路及配电设施情况:财务区域所有用电线路均采用穿管暗敷方式,无裸露线路、私拉乱接情况。共核查配电箱12个,空气开关额定电流与线路负载匹配率100%,无“小线带大闸”情况。线路绝缘层检测共抽检36个点位,绝缘电阻均≥0.5MΩ,符合安全标准。插座共核查192个,其中松动、接触不良的插座共6个,占比3.13%,部分插座周边存在纸屑、装订碎屑等易燃物,未及时清理。3.用电行为规范情况:经现场核查及监控回溯,财务人员均能做到“人走断电”,办公区无长期无人情况下设备待机情况,未发现违规使用电热水壶、电热毯、暖风机等大功率电器的行为。但存在3处打印机旁长期堆放未整理的打印纸、空白凭证,设备运行散热口被遮挡的情况,占比14.29%,存在高温引燃风险。4.防雷接地情况:财务机房、档案库房防雷接地装置经第三方机构2025年12月检测,接地电阻为0.8Ω,符合≤4Ω的规范要求,线路浪涌保护器功能正常,无老化、损坏情况。(三)易燃易爆财务用品管理核查财务工作涉及的酒精、油墨、硒鼓、热敏纸、胶水等用品均属于易燃易爆或易燃品类,本次自查对采购、存储、使用全流程进行核验:1.采购与入库管理:所有易燃易爆用品均从具备经营资质的正规供应商采购,2025年累计采购75%医用酒精120瓶(500ml/瓶)、票据打印专用油墨60桶(1L/桶)、硒鼓120个、热敏纸300卷,入库时均核验产品合格证明、消防检测报告,无不合格产品入库情况。2.存储管理情况:易燃易爆用品均存储在专用防火储物柜中,由专人负责保管,储物柜设置在通风阴凉区域,远离热源、电源。现场核查存储量:酒精存量18瓶、油墨存量7桶、硒鼓存量22个,均不超过7天使用量,符合“小量存储、随用随领”的要求。但存在2瓶酒精与热敏纸共同存放的情况,未做到分类分隔存储,存在泄漏引燃风险。3.使用环节管理:财务人员使用酒精消毒设备时,均能做到远离明火、电源,使用后及时密封保存,无大量泼洒、残留情况。废旧硒鼓、空油墨桶均单独存放在危险品回收箱,由具备资质的机构定期回收,2025年累计回收废旧硒鼓97个、空油墨桶53桶,无随意丢弃、与普通垃圾混合存放情况。但存在个别人员将使用后的酒精棉片随意丢弃在废纸篓的情况,未按要求投入专用阻燃回收容器。(四)会计档案消防安全管理核查会计档案包含大量纸质凭证、账簿、报表,属于易燃可燃物,存储量大、保存期限长,是财务消防安全管理的核心重点:1.纸质档案存储情况:2个纸质档案库房共存放1996-2025年会计凭证8.7万册、会计账簿1.2万册、财务报表2.4万册,全部采用铁质档案柜存储,档案柜间距≥0.8米,通道宽度≥1.2米,无堆放过高、挤压情况。档案柜与墙面、地面距离均≥0.3米,避免受潮、接触墙体管线。库房内无电源插座、用电设备,照明灯具为防爆型,开关设置在库房外部,做到人走断电。但存在部分档案柜顶部堆积旧档案盒、宣传资料的情况,共涉及32个档案柜,占比12.7%,阻碍空气流通,增加火灾荷载。2.电子档案存储情况:电子会计档案存储介质共189个,其中机械硬盘126个、固态硬盘42个、蓝光光盘21个,全部存放在专用防火防磁柜中,远离磁场、热源。存储环境温度控制在18-24℃,湿度控制在40%-60%,符合电子介质存储要求。所有电子档案均完成异地备份,备份数据定期核验,无损坏、丢失情况。3.档案出入库管理:档案库房实行双人双锁管理,出入库均有登记记录,严禁携带火种、易燃易爆物品进入库房,2025年累计出入库登记217次,无违规进入情况。档案调阅后均及时归位,无长期堆放在库房外、无人看管的情况。4.档案销毁管理:2025年共销毁到期会计档案1.2万册,全部采用集中粉碎方式处理,销毁现场安排专人全程监督,销毁后碎屑及时清运,无残留易燃物,未采用焚烧方式销毁,符合消防安全要求。(五)消防安全管理制度与应急能力核查本次自查对制度建设、人员培训、应急演练等软实力层面进行全面评估,确保责任落实、响应及时:1.消防安全责任制落实情况:已建立财务领域消防安全三级责任制,财务部门负责人为第一责任人,各科室负责人为区域责任人,每个岗位人员为直接责任人,签订消防安全责任书共36份,责任覆盖率100%。明确日常巡查、隐患上报、整改落实全流程责任,2026年以来累计开展日常巡查42次,记录巡查问题18项,已完成整改16项。2.消防安全管理制度建设情况:已制定《财务场所消防安全管理办法》《财务设备用电安全操作规程》《易燃易爆财务用品管理细则》《会计档案消防安全应急预案》4项专项制度,明确各环节管理要求。但制度中未明确电气线路定期检测、档案库房温度湿度每日监测的具体频次和记录要求,存在制度细化不足的问题。3.人员消防安全培训情况:2025年共组织财务人员消防安全培训2次,培训内容涵盖消防设施使用、初期火灾扑救、逃生疏散等,培训考核通过率100%。但培训内容未涉及财务专用场所火灾特点、会计档案扑救注意事项等针对性内容,32名财务人员中仅有18人能准确说出纸质档案火灾不能直接用水扑救的注意事项,占比56.25%,人员专业消防知识掌握不足。4.应急演练开展情况:2025年组织财务领域消防应急演练1次,涵盖初期火灾扑救、人员疏散、档案转移等内容,演练全程耗时12分钟,人员疏散撤离时间为4分钟,符合应急预案要求。但演练中存在人员未按规定佩戴防毒面具、档案转移优先级不清晰的问题,实战性有待提升。5.消防应急物资储备情况:财务区域共储备防毒面具36个、防火毯4张、消防斧2把、应急手电筒36个,物资数量与在岗人员数量匹配,均在有效期内,无损坏、缺失情况。但未配备专用的档案转移阻燃包装袋,火灾情况下难以快速安全转移重要档案。三、排查发现的主要隐患及风险等级评估本次自查共梳理出各类隐患19项,按照风险严重程度分为重大风险、较大风险、一般风险三个等级,具体如下:(一)重大风险隐患(2项)1.服务器机房1台七氟丙烷储瓶压力值接近临界值,若发生火灾无法正常喷射,可能导致服务器烧毁、财务数据丢失,影响单位正常财务运转。2.票据室2个感烟探测器响应延迟达8秒,票据室内存放大量空白支票、增值税专用发票,一旦发生火灾无法及时预警,可能导致火势扩大,造成资金风险及税务合规风险。(二)较大风险隐患(7项)1.2具干粉灭火器压力值接近黄色区间,灭火有效性下降,初期火灾扑救能力不足。2.2个应急照明灯具持续照明时间仅为45分钟,火灾情况下无法满足长时间逃生照明需求。3.财务办公区6个插座松动、接触不良,容易产生电火花,引燃周边易燃物。4.3处打印机旁长期堆放未整理的打印纸、空白凭证,遮挡散热口,高温引燃风险较高。5.易燃易爆用品存储区2瓶酒精与热敏纸共同存放,酒精泄漏后容易引燃热敏纸,扩大火势。6.档案库房32个档案柜顶部堆积杂物,增加火灾荷载,阻碍空气流通,火灾情况下容易加剧火势蔓延。7.财务人员对财务专用场所消防知识掌握不足,初期火灾扑救、档案处置容易出现错误操作,导致损失扩大。(三)一般风险隐患(10项)1.部分财务人员将使用后的酒精棉片随意丢弃在废纸篓,未投入专用阻燃容器。2.消防安全制度未明确电气线路检测、库房温湿度监测的具体频次和记录要求。3.消防培训内容缺乏财务领域针对性,人员专业知识不足。4.应急演练中存在防护用品佩戴不规范、档案转移优先级不清晰的问题。5.未配备专用档案转移阻燃包装袋,重要档案转移缺乏安全防护。6.档案库房门口应急指示灯亮度不足,昏暗环境下辨识度较低。7.财务办公区部分消防器材前堆积临时文件,遮挡取用通道。8.易燃易爆用品领用登记台账不完善,未记录具体使用人、使用量。9.UPS电源散热口堆积灰尘,未定期清理,散热效率下降。10.消防设施日常巡查记录仅签字,未明确设备状态、检测结果等具体内容。四、隐患整改措施及责任落实安排针对排查发现的隐患,专项自查小组逐一制定整改措施,明确责任主体、完成时限,确保所有隐患闭环清零:(一)重大风险隐患立行立改(完成时限:2026年4月10日前)1.针对服务器机房七氟丙烷储瓶压力不足问题:由信息技术部牵头,联系消防设备供应商于4月5日前完成储瓶压力检测及充装,充装后开展联动测试,确保系统正常运行,4月10日前由安全管理部验收。整改责任人:信息技术部经理张XX,预算费用1200元。2.针对票据室感烟探测器响应延迟问题:由安全管理部牵头,于4月3日前完成2个故障探测器更换,更换后开展3次烟感测试,确保响应时间≤3秒,4月8日前由财务部门验收。整改责任人:安全管理部消防主管李XX,预算费用800元。(二)较大风险隐患限期整改(完成时限:2026年4月30日前)1.针对2具灭火器压力不足问题:由行政管理部于3月31日前完成灭火器更换,更换后张贴有效期标识,由财务部门核对验收。整改责任人:行政管理部物业主管王XX,预算费用320元。2.针对应急照明灯具续航不足问题:由安全管理部于4月15日前完成2个故障灯具更换,开展断电测试,确保续航时间≥90分钟,由财务部门验收。整改责任人:李XX,预算费用400元。3.针对插座松动接触不良问题:由行政管理部电工班组于4月10日前完成6个故障插座更换,检测接触稳定性,由财务部门各科室负责人验收。整改责任人:王XX,预算费用180元。4.针对打印机旁堆放易燃物问题:由财务各科室负责人牵头,3月31日前完成所有打印机周边杂物清理,明确打印机周边1米范围内不得堆放纸张、凭证等易燃物,纳入日常巡查内容。整改责任人:各科室负责人,无预算费用。5.针对酒精与热敏纸混存问题:由财务部门票据管理员于3月30日前完成存储区域整理,设置分隔层,易燃易爆用品与易燃纸品分类存放,由安全管理部验收。整改责任人:票据管理员刘XX,无预算费用。6.针对档案柜顶部堆积杂物问题:由档案管理中心于4月20日前完成所有杂物清理,明确档案柜顶部不得堆放任何物品,纳入档案库房日常巡查内容。整改责任人:档案主管赵XX,无预算费用。7.针对人员专业消防知识不足问题:由安全管理部牵头,4月25日前组织1次财务领域专项消防安全培训,重点讲解财务场所火灾特点、纸质档案扑救注意事项、易燃易爆用品处置要点,培训后开展闭卷考核,确保通过率100%。整改责任人:李XX,预算费用2000元(含讲师费、资料费)。(三)一般风险隐患持续优化(完成时限:2026年5月31日前)1.针对酒精棉片随意丢弃问题:由财务各科室负责人牵头,3月31日前在每个工位配置阻燃垃圾桶,明确要求酒精棉片、废旧纸张等易燃物必须投入阻燃垃圾桶,纳入日常行为考核。2.针对制度细化不足问题:由财务部门牵头,4月15日前完成消防安全制度修订,明确电气线路每半年检测1次、档案库房温湿度每日监测并记录、易燃易爆用品领用逐笔登记等要求,由安全管理部审核后印发实施。3.针对应急演练实战性不足问题:由安全管理部牵头,5月20日前组织1次财务领域专项应急演练,优化演练脚本,明确重要档案转移优先级、防护装备佩戴要求、各岗位应急职责,演练后开展复盘评估,完善应急预案。4.针对档案转移物资不足问题:由档案管理中心牵头,4月30日前采购10个阻燃档案包装袋,存放在档案库房门口指定位置,明确专人负责保管,确保火灾情况下能够快速取用。整改责任人:赵XX,预算费用1500元。5.针对其余6项一般隐患:逐项明确责任人和整改时限,纳入日常巡查清单,每月跟踪整改进度,确保5月底前全部整改到位。五、长效管理机制建设计划为从根源上防范财务领域火灾风险,本次自查后将建立三项长效管理机制,实现消防安全常态化、规范化:(一)日常巡查与定期排查机制建立

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