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文档简介

工地试验室标准化建设与管理指南(完整版)编制依据:《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)、《检测和校准实验室能力认可准则》(CNAS-CL01:2018)、公路/市政/房建工程工地试验室管理办法、工程质量检测相关国标及行业标准适用范围:各类房建、市政、公路、水利、轨道交通工程项目工地临时试验室,涵盖试验室建设、人员设备、试验检测、资料管理、安全管控、考核验收全流程标准化管理,可用于项目自建、监理核查、质监验收、创优备查。核心建设目标:实现场地标准化、设备规范化、人员专业化、试验程序化、资料信息化、管控精细化、安全常态化,杜绝虚假试验、数据造假、资料缺失,保障工程原材料及实体质量可控可溯。第一章总则1.1工地试验室是工程质量管控的核心一线部门,承担原材料进场复检、施工过程试验、实体质量检测、见证取样送检、试验数据汇总分析等核心工作,所有试验成果为工程质量验收、工序报验、竣工验收的法定依据。1.2所有在建项目必须按规范设立标准化工地试验室,严禁无试验室、无专人试验、无检测记录施工;不具备自建条件的项目,需委托具备资质的第三方检测机构,并建立完整的送检、台账、溯源管理体系。1.3试验室管理遵循合法合规、科学严谨、真实准确、全程溯源、闭环管控原则,严格落实试验检测全过程质量责任制。第二章试验室场地标准化建设2.1场地选址与基础要求(1)选址平整坚实、通风干燥、排水通畅,远离施工扬尘、振动源、污染源、易燃易爆区域,避开低洼积水、高温暴晒区域。(2)场地独立封闭,与施工区、生活区合理分区,设置专用出入口,严禁杂物堆放、人员随意逗留。(3)地面采用硬化处理,厚度不小于100mm,表面平整耐磨、不起砂、无裂缝,仪器操作区铺设防滑绝缘胶垫。2.2功能分区标准化(必备分区)试验室必须实现分区独立、功能分离、互不干扰,严禁混区作业,核心分区如下:(1)办公室:用于资料整理、台账录入、报告审核、日常办公,配备办公桌椅、文件柜、打印机、电脑、台账公示板。(2)样品室:专用样品存放区域,分区存放原材料、半成品、实体试件,做到防潮、防尘、防损坏、防混用,标识清晰可追溯。(3)力学试验室:放置压力机、万能试验机、弯折试验机等重型设备,地面加厚硬化,设置设备基础减震处理,预留安全操作空间。(4)养护室(恒温恒湿):混凝土、砂浆试件专用养护区域,独立密闭,配备温控、湿控、喷淋设备,满足规范养护标准。(5)建材试验室:用于砂石、水泥、防水材料、保温材料等原材料检测,独立操作台,通风防尘设施齐全。(6)留样室、危废存放区:单独设置,分类存放试验留样、废弃试样、试验废液废料,合规处置。2.3环境与设施标准(1)温湿度:养护室恒温20±2℃、相对湿度≥95%;常规试验室温度18~28℃,湿度适宜,配备温湿度计,每日记录。(2)通风防尘:安装通风扇、防尘罩,粉料试验全程防尘作业,杜绝粉尘污染。(3)水电布设:专用配电箱、防水插座,线路架空规整,严禁私拉乱接,配备漏电保护装置,设备接地接零到位。(4)消防设施:配备干粉灭火器、消防沙、应急水桶,张贴消防标识,定期检查完好有效。(5)采光照明:光线充足,操作区专用照明,无昏暗死角,满足试验操作、读数记录需求。2.4标识标牌标准化(1)门外挂牌:工地试验室公示牌、岗位职责牌、管理制度牌。(2)分区标识:各功能区悬挂分区牌、严禁混放标识、安全警示标识。(3)设备标识:每台仪器张贴设备台账卡、校准状态标识(合格/停用/维修)、操作规程。(4)样品标识:所有试件、原材料张贴唯一标识,含名称、批次、部位、取样日期、状态。(5)台账公示:试验频率、送检台账、不合格处置台账上墙公示。第三章人员配置与岗位职责标准化3.1人员配置要求(1)试验室配备专职试验负责人、持证试验员,人员数量满足项目施工进度及试验频次需求,严禁无证上岗、兼职代管、顶岗空岗。(2)所有试验人员必须经专业培训、考核合格,熟悉试验规范、设备操作、资料填写、不合格处置流程。(3)人员在岗在位,建立考勤制度,严禁长期脱岗、外包代管试验工作。3.2核心岗位职责试验负责人:统筹试验室全面管理,审定试验方案、审批试验报告,把控试验质量,组织人员培训、设备检定、隐患整改,对接监理、质监部门,处置不合格试验成果。专职试验员:负责现场见证取样、试样制作、养护管理、设备操作、原始记录填写、送检对接、台账更新,严格按规范开展试验,确保数据真实有效。资料管理员:负责试验资料分类归档、报告收发、台账录入、留样管理,保证资料完整、同步、可追溯。3.3人员管理要求(1)统一着装、文明作业,严格遵守试验室管理制度,杜绝违规操作、擅自更改数据。(2)定期开展规范、设备、安全培训,更新行业标准知识,提升专业能力。(3)建立人员档案,留存证书、培训记录、岗位职责、考核记录。第四章仪器设备标准化管理4.1设备配置标准依据项目施工内容配齐全套试验设备,涵盖砂石、水泥、混凝土、砂浆、钢筋、防水材料、路基路面等常规检测设备,设备型号、精度、量程符合现行规范要求,严禁精度不足、老化失效、非标设备上岗。4.2设备台账与检定校准(1)建立完整设备台账,登记设备名称、型号、出厂编号、购置日期、检定日期、有效期、使用状态、责任人。(2)所有计量设备定期送检校准,取得法定检定证书,在有效期内使用;超期、未检定、不合格设备立即停用,张贴停用标识,严禁带病作业。(3)建立设备期间核查制度,对高频使用设备定期精度核查,保证检测数据精准。4.3设备使用与维护(1)每台设备张贴专属操作规程,操作人员持证上岗,严格按流程操作,杜绝违规操作损坏设备、影响数据。(2)每日设备清洁、保养、试运行,填写设备使用记录、保养记录、故障记录。(3)设备出现故障立即停机、报修、停用,故障未排除严禁投入试验。(4)设备定点摆放、固定安装,严禁随意挪动、私自拆卸改装。第五章试验检测工作标准化流程5.1总体工作流程试验计划编制→原材料进场验收→见证取样→试样制作→标准养护→试验检测→数据记录→报告出具→台账更新→留样归档→不合格闭环处置5.2原材料进场试验管理(1)所有进场原材料必须先检测、后使用,未经检验、检验不合格材料严禁进场、严禁投入施工。(2)严格按规范频次取样送检,水泥、砂石、钢筋、防水材料、保温材料、管材等原材料逐批次复检,杜绝漏检、少检、补检。(3)取样全程见证,取样部位、数量、方法符合规范,试样标识唯一,杜绝虚假取样、替换试样。5.3施工过程试验管控(1)混凝土、砂浆试块按浇筑批次、部位规范留置,标养、同条件试块分类养护、台账清晰。(2)路基压实度、含水率、配合比、回弹、实体强度等过程试验随工同步开展,做到施工、试验、资料同步。(3)严格执行见证取样制度,监理全程见证,试验过程公开透明。5.4试验数据与报告管理(1)原始记录实时手写、真实填报,严禁事后补填、涂改、伪造数据,记录字迹清晰、信息完整、签字齐全。(2)试验报告格式规范、数据准确、结论明确,审批流程完整,责任人签字盖章齐全。(3)所有试验数据、报告可溯源,与施工日志、报验资料、原材料台账一一对应。5.5不合格试验处置流程(1)发现试验不合格立即上报项目技术负责人、监理单位,暂停对应批次材料使用、暂停对应工序施工。(2)启动复检、见证检测流程,核查问题根源,形成不合格试验台账。(3)对不合格材料坚决清场,不合格工序坚决返工整改,整改完成复验合格后方可复工。(4)完整留存不合格处置资料,形成闭环管理,杜绝不合格工程隐蔽遗留。第六章样品养护与留样标准化管理6.1标准养护管理(1)养护室全程恒温恒湿自动控制,每日早中晚三次记录温湿度数据,台账连续无间断。(2)试块摆放整齐、间距达标,浸水养护、喷淋养护符合规范,杜绝缺水、干湿不均、超温低温养护。(3)标养试块严格执行28天养护周期,严禁提前试压、超期试压。6.2试样留样管理(1)关键原材料、功能性材料、实体试件按规范留样,标注名称、批次、日期、责任人。(2)留样环境防潮、防尘、防损坏,留样周期满足验收、复检、追溯要求。(3)留样、消样登记台账清晰,杜绝随意丢弃、混用、丢失。第七章资料台账标准化管理7.1必备台账清单(1)试验室人员台账、培训台账、考核台账(2)仪器设备台账、检定校准台账、保养维修台账(3)原材料进场取样送检台账、试验检测台账(4)试块留置、养护、试压台账(5)不合格试验处置台账、复检台账(6)温湿度记录台账、设备使用记录台账(7)样品留样、消样台账7.2资料归档要求(1)所有资料随做随存、同步更新,与施工进度同步,杜绝事后补资料、造假资料。(2)资料分类装订、编号归档,纸质版、电子版双备份,整洁规范、目录清晰、便于查阅。(3)严禁涂改、撕毁、替换试验资料,保证资料真实性、完整性、连续性、可追溯性。第八章安全、文明与环保标准化管理8.1安全管理(1)建立试验室安全管理制度、设备安全操作规程、应急处置预案。(2)操作人员上岗佩戴防护用品,粉料试验、切割试验、压力试验严格落实安全防护措施。(3)严禁违规用电、违规操作设备、无证操作特种设备。(4)定期开展安全隐患排查,整改闭环,杜绝机械伤害、触电、粉尘伤害事故。8.2文明与环保管理(1)试验室每日清洁,场地干净整洁、物品摆放有序,无杂物、无积水、无粉尘堆积。(2)试验废液、废料、废弃试样分类收集,合规处置,严禁随意倾倒污染现场。(3)粉料试验全程防尘,减少扬尘污染,保持作业环境整洁规范。第九章制度体系标准化(必备管理制度)试验室必须建立健全全套管理制度,上墙公示并严格执行,核心制度包含:1.试验室岗位职责制度2.样品取样、送检、养护管理制度3.仪器设备检定、使用、保养、维修管理制度4.试验数据、报告审核管理制度5.试验安全管理制度、消防安全制度6.不合格试验处置管理制度7.资料台账归档、保密管理制度8.试验室卫生、文明施工管理制度第十章考核验收与常态化管控10.1日常管控项目技术部门、监理单位每日巡查试验室作业情况,每周开展专项检查,重点核查人员在岗、设备合规、试验同步、资料真实、养护达标情况。10.2月度考核每月对试验室标准化建设、试验完成率、资料完整率、不合格闭环率开展考核,纳入项目质量管理考核体系,对违规、滞后、造假行为严肃追责。10.3验收标准试验室标准化验收合格判定:场地分区规范、标识齐全、设备检定有效、人员持证在岗、试验流程合规、资料台账完整、养护环境达标、安全文明合规、无试验造假、无漏检缺检、无不合格闭环遗留问题。第十一章常见违规问题与整改要求1.场地混区、标识缺失、养护温湿度不达标:立即分区整改、补齐标识、检修温控设备,落实每日记录。2.

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