供应商及专柜员工奖励方案及细则(080319)_第1页
供应商及专柜员工奖励方案及细则(080319)_第2页
供应商及专柜员工奖励方案及细则(080319)_第3页
供应商及专柜员工奖励方案及细则(080319)_第4页
供应商及专柜员工奖励方案及细则(080319)_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

供应商及专柜员工销售奖励方案 一、目 的 为进一步挖掘各专柜品牌的销售潜力,提高销售人员的积极性,保证销售及利润的持续稳定 增长,进一步占领市场份额,实现茂业百货与供应商 “双赢”局面,特制定本方案。 二、适用范围 本方案适用于茂业百货(深圳、珠海、重庆)百货类专柜,不包括家电、超市及自收银租赁专 柜。成商集团及无锡清扬店可参照执行。 三、定义 1、 销售:是指进入 POS 系统中的供应商销售款项(含折扣券),但不包括费用款、欠款和定 金等非销售类款项。 2、 销售毛利:是指按合同条件(代销扣率、保底扣率、超保底扣率等)及促销活动条件计 算的销售毛利(含税) ,不包含收取的价外费用。 1)促销期降扣的则按降扣后扣率计算。 2)买送券(或换券)活动期间的销售毛利计算方法如下: 销售毛利=专柜销售-回收的券-供应商开票数+供应商承担的促销折扣(促销费) 注:换券活动期间应按供应商参加换券活动的比例将销售额折算为现金和券后再计 算。 3)年平保专柜在计算销售毛利时需按合同条件及公司结算规定减去当年兑现给供应商 的年度平保利润。 3、 销售目标:是指公司与供应商签订的销售指标(含季度销售指标、年度销售指标) 。 4、 销售毛利目标:指公司与供应商签订的年度销售毛利指标。 5、 销售增长额:是指实际销售与销售目标相比的增长额。 6、 销售毛利增长额:是指实际销售毛利与销售毛利目标相比的增长额。 7、 销售目标完成率:是指实际销售与销售目标相比的完成率。 8、 销售毛利目标完成率:是指实际销售毛利与销售毛利目标相比的完成率。 四、供应商奖励办法 1、 纳入供应商奖励的入围条件: 目标制定要保证合理性与可行性,在选定纳入奖励范围的供应商时,应同时满足以下条件: 1) 该供应商销售毛利增长率(即当年的销售毛利目标与上年实际销售毛利相比)不能低于 全店当年公司下达的预算目标毛利与上年实际毛利相比的增长率。 2) 该供应商当年销售目标及销售毛利目标相比上年实际的增长率不低于 30%以上。 3) 当年的销售坪效相比上年的增长率不低于该供应商销售目标增长率。当年的毛利坪效相 比上年的增长率不低于该供应商销售毛利目标增长率。 4) 各店纳入奖励范围的供应商的数量不应超过全店供应商总数的 20%。店内各品类纳入奖 励范围的供应商数量按该品类在全店当年预算毛利目标中的所占权重进行分配。 2、 签约: 纳入销售奖励范围的供应商均需与公司签订书面的销售奖励协议,经双方盖章后方可生 效(专柜员工的销售奖励也在协议中一并签订) 。 3、 考核指标: 销售毛利目标。 专柜面积、所在楼层等经营条件发生变更时,需重新调整销售及销售目标,并签订 补充协议报请公司审批。 4、 奖励基金计算方法: 供应商销售奖励按年计算,以各供应商签订销售奖励协议中的销售毛利目标为基数. 100销售毛利目标完成率120的,本区段内的销售毛利增长额的 30作为奖 励基金发放给供应商。 销售毛利目标完成率120的,本区段内的销售毛利增长额的 50作为奖励基金 发放给供应商。 奖励基金分区段计算。 5、 奖金发放及使用: 年终根据协议计算出应奖励供应商金额,并将具体金额发函通知供应商,供应商需提供 与每月结算相同类型的销售发票给我司办理奖金结算手续。 五、专柜员工销售奖励办法 1、专柜员工奖励范围: 所有与茂业百货签订销售奖励协议的供应商的专柜员工(需在茂业百货各店人事部备案,不 含专柜临时或机动促销人员) 。 2、考核指标: 茂业国际控股有限公司 第 3 页 共 5 页 销售奖励协议中签订的销售目标。 3、专柜员工销售奖励计算方法: 完成销售目标的专柜员工销售奖励为年度销售额的 2,每季按 1.5预发。 1) 季度奖励(预发): 当季(每年 1-3 季度)完成销售目标的专柜按本专柜当季销售额的 1.5预先发放专柜员 工销售奖金。 2) 年度奖励: 完成年度销售目标的专柜按本专柜本年销售额的 2发放销售奖金。 年终结算时需扣减每年 1-3 季度预发的奖金部分。 若全年未完成销售目标,各季度已预发部分将不再扣回。 4、 专柜员工销售奖励分配原则: 按季预发,年终结算。 以专柜员工个人销售业绩为主,体现销售绩效与个人收入挂钩。 六、奖励操作细则 (一) 供应商奖励 1、拟签协议供应商清单申报流程: 2、协议签署流程: 说明:拟签协议供应商清单务必经过公司集中评审和审批后才能与供应商洽谈具体协议的签 订事宜。 3、供应商奖励支付流程: 每年 1 月财务部提交上 年达标供应商奖励清单 供应商开具 发票 合同管理室 审核 公司领导 审批 区域采购部 上报协议 财务部审核 区域财务部测算并提 交初步供应商清单 区域采购部上报拟签 协议的供应商清单 公司集中 评审 公司领导 审批 区域采购部知会供应商具体奖励 情况并协助办理奖励相关手续 财务部付款 公司领导 审批 操作要点: 1) 年度结束后,以协议供应商为准,财务部根据年度销售计算出相应的年度销售毛利,对达 标的供应商计算出相应的奖励金额,报请公司领导审批。 2) 区域采购部将奖励具体事项知会奖励供应商,并协助办理相关手续。 3) 供应商应提供与奖励同等金额的销售发票。 4) 财务部根据公司审批通过的奖励清单及奖励金额明细、供应商发票付款。 (二)专柜员工奖励: 1、操作流程: 2、操作要点: 1) 季度结束后 5 日内,区域财务部根据已签订协议的供应商名单,统计上季销售达标情况, 填制达标供应商专柜员工奖励汇总表 ,经区域财务负责人签字后提交各店人事部及区 域采购部。 2) 区域采购部通知达标供应商相关达标信息并要求供应商反馈上月员工出勤情况表至店人 事部。 3) 季度结束后 10 日内,店人事部根据供应商反馈的已确认的专柜员工出勤情况核实专柜员 工上月实际出勤人员名单及出勤情况。根据达标供应商专柜员工奖励汇总表及达标 供应商专柜员工出勤情况进行奖金分配(原则上按人员平均分配) ,达到个人所得税扣缴 标准的则由我司代扣代缴,并报文申领奖金。 4) 各店人事部领到奖金后,按已批准的各专柜员工的奖励额度由店统一安排发放。 5) 奖金颁发后,由店人事部负责跟踪受奖专柜员工的签领手续,并将签领清单反馈至财务 部冲账并备案。 财务部提供达标供 应商名单及奖金金 额 店人事部核 实出勤名单 及出勤情况 店人事部根据奖励 名单及额度呈文审 批 公司领导 审批 店人事部领取奖金,并

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论