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文档简介
泓域咨询MACRO/ 隔膜阀投资项目立项申请报告隔膜阀投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx公司实现营业收入23982.83万元,同比增长30.80%(5647.96万元)。其中,主营业业务隔膜阀生产及销售收入为22024.60万元,占营业总收入的91.83%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5836.59万元,较去年同期相比增长1096.42万元,增长率23.13%;实现净利润4377.44万元,较去年同期相比增长464.23万元,增长率11.86%。二、项目概况(一)项目名称隔膜阀投资项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积57588.78平方米(折合约86.34亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.08%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度198.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积57588.78平方米,建筑物基底占地面积36902.89平方米,总建筑面积76017.19平方米,其中:规划建设主体工程53708.62平方米,项目规划绿化面积4709.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计182台(套),设备购置费5594.47万元。(七)节能分析“隔膜阀投资项目建设项目”,年用电量1167358.00千瓦时,年总用水量15147.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.76吨标准煤/年。达产年综合节能量43.24吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资20734.31万元,其中:固定资产投资17171.30万元,占项目总投资的82.82%;流动资金3563.01万元,占项目总投资的17.18%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24912.00万元,总成本费用18728.05万元,税金及附加332.71万元,利润总额6183.95万元,利税总额7369.62万元,税后净利润4637.96万元,达产年纳税总额2731.66万元;达产年投资利润率29.82%,投资利税率35.54%,投资回报率22.37%,全部投资回收期5.97年,提供就业职位348个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地隔膜阀行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地隔膜阀产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“隔膜阀投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位348个,达产年纳税总额2731.66万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.82%,投资利税率35.54%,全部投资回报率22.37%,全部投资回收期5.97年,固定资产投资回收期5.97年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动建立国家融资担保基金,增强省级再担保机构资本实力,强化省级再担保机构为担保机构增信和分担风险功能,推进开展中小企业信用担保代偿补偿工作。(财政部、银监会、工业和信息化部)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57588.7886.34亩1.1容积率1.321.2建筑系数64.08%1.3投资强度万元/亩198.881.4基底面积平方米36902.891.5总建筑面积平方米76017.191.6绿化面积平方米4709.27绿化率6.20%2总投资万元20734.312.1固定资产投资万元17171.302.1.1土建工程投资万元5748.692.1.1.1土建工程投资占比万元27.73%2.1.2设备投资万元5594.472.1.2.1设备投资占比26.98%2.1.3其它投资万元5828.142.1.3.1其它投资占比28.11%2.1.4固定资产投资占比82.82%2.2流动资金万元3563.012.2.1流动资金占比17.18%3收入万元24912.004总成本万元18728.055利润总额万元6183.956净利润万元4637.967所得税万元1.328增值税万元852.969税金及附加万元332.7110纳税总额万元2731.6611利税总额万元7369.6212投资利润率29.82%13投资利税率35.54%14投资回报率22.37%15回收期年5.9716设备数量台(套)18217年用电量千瓦时1167358.0018年用水量立方米15147.7919总能耗吨标准煤144.7620节能率28.70%21节能量吨标准煤43.2422员工数量人348第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展,这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、坚持市场主导与政府推动相结合。正确处理政府和市场的关系,尊重市场规律,充分调动企业积极性,提升企业转型升级的主体地位,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用,提高资源配置效率和公平性,促进产业转型升级。坚持调整存量与优化增量相结合。利用高新技术改造提升传统产业,进一步增资扩产,提高效益,提升存量工业发展水平。同时,严格控制传统产能简单规模扩张,提高新增项目层次与质量,引导投资向高附加值环节倾斜,增强新增项目带动力与辐射力,调整与优化增量水平。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区不断坚持发展新产业新业态,加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织,积极培育新兴业态,全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台,新兴产业生成能力和集聚效应不断增强,已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.08%,建筑容积率1.32,建设区域绿化覆盖率6.20%,固定资产投资强度198.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26090.3426090.3453708.6253708.624467.801.1主要生产车间15654.2015654.2032225.1732225.172770.041.2辅助生产车间8348.918348.9117186.7617186.761429.701.3其他生产车间2087.232087.233115.103115.10268.072仓储工程5535.435535.4314500.5714500.57877.272.1成品贮存1383.861383.863625.143625.14219.322.2原料仓储2878.422878.427540.307540.30456.182.3辅助材料仓库1273.151273.153335.133335.13201.773供配电工程295.22295.22295.22295.2220.093.1供配电室295.22295.22295.22295.2220.094给排水工程339.51339.51339.51339.5117.974.1给排水339.51339.51339.51339.5117.975服务性工程3505.773505.773505.773505.77212.105.1办公用房1496.541496.541496.541496.5497.625.2生活服务2009.232009.232009.232009.23122.796消防及环保工程989.00989.00989.00989.0067.316.1消防环保工程989.00989.00989.00989.0067.317项目总图工程147.61147.61147.61147.61-33.887.1场地及道路硬化10202.191553.091553.097.2场区围墙1553.0910202.1910202.197.3安全保卫室147.61147.61147.61147.618绿化工程3429.43120.03合计36902.8976017.1976017.195748.69六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、建立防火制度和明确治安保卫规定;根据工程施工特点和临设情况配备必需的消防器材,并经常检查其完好情况;施工必需的火工产品、易燃易爆和化学危险品的管理、发放、使用、回收,严格按公安机关的相应规定执行;禁止烟火的场所有明显的标志和警示标牌。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析,说明投资项目的建设具有良好的社会可行性,有利于促进项目建设地和谐社会的发展,因此,投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资17790.57万元,占计划投资的85.80%。其中:完成固定资产投资10896.28万元,占总投资的61.25%;完成流动资金投资6894.29,占总投资的38.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元17790.571.1完成比例85.80%2完成固定资产投资万元10896.282.1完成比例61.25%3完成流动资金投资万元6894.293.1完成比例38.75%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员348人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2371.2人均年工资万元4.201.3年工资额万元1202.872工程技术人员工资2.1平均人数人522.2人均年工资万元5.712.3年工资额万元311.193企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.403.3年工资额万元98.464品质管理人员工资4.1平均人数人284.2人均年工资万元5.504.3年工资额万元141.565其他人员工资5.1平均人数人175.2人均年工资万元7.055.3年工资额万元88.146职工工资总额万元16154.73五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17171.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5748.695594.47198.8817171.301.1工程费用万元5748.695594.4719717.741.1.1建筑工程费用万元5748.695748.6927.73%1.1.2设备购置及安装费万元5594.475594.4726.98%1.2工程建设其他费用万元5828.145828.1428.11%1.2.1无形资产万元3303.413303.411.3预备费万元2524.732524.731.3.1基本预备费万元1469.671469.671.3.2涨价预备费万元1055.061055.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元17171.3017171.30(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3563.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19717.746896.9213293.6819717.7419717.7419717.741.1应收账款万元5915.322366.134140.735915.325915.325915.321.2存货万元8872.983549.196211.098872.988872.988872.981.2.1原辅材料万元2661.891064.761863.332661.892661.892661.891.2.2燃料动力万元133.0953.2493.17133.09133.09133.091.2.3在产品万元4081.571632.632857.104081.574081.574081.571.2.4产成品万元1996.42798.571397.491996.421996.421996.421.3现金万元4929.441971.773450.604929.444929.444929.442流动负债万元16154.736461.8911308.3116154.7316154.7316154.732.1应付账款万元16154.736461.8911308.3116154.7316154.7316154.733流动资金万元3563.011425.202494.113563.013563.013563.014铺底流动资金万元1187.66475.07831.371187.661187.661187.66(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资20734.31万元,其中:固定资产投资17171.30万元,占项目总投资的82.82%;流动资金3563.01万元,占项目总投资的17.18%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5748.69万元,占项目总投资的27.73%;设备购置费5594.47万元,占项目总投资的26.98%;其它投资5828.14万元,占项目总投资的28.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17171.30+3563.01=20734.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元17171.3082.82%1.1项目建设投资万元17171.3082.82%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3563.0117.18%3总投资万元万元20734.31二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9964.80万元,总成本11716.91万元,利润总额-1752.11万元,净利润271.30万元,增值税341.18万元,税金及附加-1314.08万元,所得税-438.03万元;第二年收入17438.40万元,总成本17978.56万元,利润总额-540.16万元,净利润-405.12万元,增值税597.07万元,税金及附加302.00万元,所得税-135.04万元;第三年生产负荷100%,收入24912.00万元,总成本18728.05万元,利润总额6183.95万元,净利润4637.96万元,增值税852.96万元,税金及附加332.71万元,所得税1545.99万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24912.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=852.96万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9964.8017438.4024912.0024912.0024912.001.1隔膜阀万元9964.8017438.4024912.0024912.0024912.002现价增加值万元3188.745580.29797
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