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文档简介

泓域咨询MACRO/ 不锈铁管项目立项说明及投资计划不锈铁管项目立项说明及投资计划第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度,xxx科技公司实现营业收入11593.52万元,同比增长19.60%(1900.01万元)。其中,主营业业务不锈铁管生产及销售收入为9813.29万元,占营业总收入的84.64%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2642.29万元,较去年同期相比增长203.56万元,增长率8.35%;实现净利润1981.72万元,较去年同期相比增长378.94万元,增长率23.64%。二、项目概况(一)项目名称不锈铁管项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积16168.08平方米(折合约24.24亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.72%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度186.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16168.08平方米,建筑物基底占地面积12404.15平方米,总建筑面积26353.97平方米,其中:规划建设主体工程19351.81平方米,项目规划绿化面积1501.09平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2020.93万元。(七)节能分析“不锈铁管项目建设项目”,年用电量1201124.89千瓦时,年总用水量11836.97立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.63吨标准煤/年。达产年综合节能量57.80吨标准煤/年,项目总节能率20.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6047.55万元,其中:固定资产投资4528.03万元,占项目总投资的74.87%;流动资金1519.52万元,占项目总投资的25.13%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12469.00万元,总成本费用9678.55万元,税金及附加110.86万元,利润总额2790.45万元,利税总额3286.20万元,税后净利润2092.84万元,达产年纳税总额1193.36万元;达产年投资利润率46.14%,投资利税率54.34%,投资回报率34.61%,全部投资回收期4.39年,提供就业职位246个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明可行性研究报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区不锈铁管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区不锈铁管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“不锈铁管项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位246个,达产年纳税总额1193.36万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.14%,投资利税率54.34%,全部投资回报率34.61%,全部投资回收期4.39年,固定资产投资回收期4.39年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围,落实商业银行押品管理指引,在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标权、专利权等无形资产进行抵质押贷款,并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。(人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16168.0824.24亩1.1容积率1.631.2建筑系数76.72%1.3投资强度万元/亩186.801.4基底面积平方米12404.151.5总建筑面积平方米26353.971.6绿化面积平方米1501.09绿化率5.70%2总投资万元6047.552.1固定资产投资万元4528.032.1.1土建工程投资万元2197.092.1.1.1土建工程投资占比万元36.33%2.1.2设备投资万元2020.932.1.2.1设备投资占比33.42%2.1.3其它投资万元310.012.1.3.1其它投资占比5.13%2.1.4固定资产投资占比74.87%2.2流动资金万元1519.522.2.1流动资金占比25.13%3收入万元12469.004总成本万元9678.555利润总额万元2790.456净利润万元2092.847所得税万元1.638增值税万元384.899税金及附加万元110.8610纳税总额万元1193.3611利税总额万元3286.2012投资利润率46.14%13投资利税率54.34%14投资回报率34.61%15回收期年4.3916设备数量台(套)11417年用电量千瓦时1201124.8918年用水量立方米11836.9719总能耗吨标准煤148.6320节能率20.19%21节能量吨标准煤57.8022员工数量人246第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。要按照中央部署,把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置,坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革,在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫,以促进技术变革、提升产业链条为重点,持续巩固“三去一降一补”成果,着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环,采取有力措施,尽快改变比重下滑趋势,努力建设制造强国。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破,根本上要靠全面深化改革。目前,干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后;农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方;一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒,许多环保标准尚未建立这些问题,归根结底还是要靠改革来化解,探索多种方式、创新工作方法,用改革之力促绿色发展落地生根,用绿色描绘大美中国的生动底色。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面,资源环境承载力已接近极限,高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持续,走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面,广大人民群众对生态环境的质量要求不断提升,“求生态”“盼环保”的意识深入人心,生态环境的质量直接决定着群众生活质量,甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色发展道路,不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求,更是调整经济结构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择,关乎经济社会发展全局。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 选址方案评估一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.72%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率5.70%,固定资产投资强度186.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8769.738769.7319351.8119351.811774.661.1主要生产车间5261.845261.8411611.0911611.091100.291.2辅助生产车间2806.312806.316192.586192.58567.891.3其他生产车间701.58701.581122.401122.40106.482仓储工程1860.621860.624551.404551.40303.552.1成品贮存465.15465.151137.851137.8575.892.2原料仓储967.52967.522366.732366.73157.852.3辅助材料仓库427.94427.941046.821046.8269.823供配电工程99.2399.2399.2399.237.453.1供配电室99.2399.2399.2399.237.454给排水工程114.12114.12114.12114.126.664.1给排水114.12114.12114.12114.126.665服务性工程1178.391178.391178.391178.3978.595.1办公用房561.68561.68561.68561.6844.675.2生活服务616.71616.71616.71616.7142.576消防及环保工程332.43332.43332.43332.4324.946.1消防环保工程332.43332.43332.43332.4324.947项目总图工程49.6249.6249.6249.62-34.907.1场地及道路硬化3157.09589.58589.587.2场区围墙589.583157.093157.097.3安全保卫室49.6249.6249.6249.628绿化工程1032.5336.14合计12404.1526353.9726353.972197.09六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力,提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平;强化内部管理提高企业服务管理水平,降低营运成本,努力提高经营效率,形成项目承办单位的独特优势,不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第五章 项目进度方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5205.86万元,占计划投资的86.08%。其中:完成固定资产投资4003.74万元,占总投资的76.91%;完成流动资金投资1202.12,占总投资的23.09%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5205.861.1完成比例86.08%2完成固定资产投资万元4003.742.1完成比例76.91%3完成流动资金投资万元1202.123.1完成比例23.09%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计,根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序,主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整;土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排,保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员246人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1671.2人均年工资万元4.271.3年工资额万元727.962工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.222.3年工资额万元248.113企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元6.723.3年工资额万元62.824品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.604.3年工资额万元110.025其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元5.445.3年工资额万元94.336职工工资总额万元7956.16五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4528.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2197.092020.93186.804528.031.1工程费用万元2197.092020.939475.681.1.1建筑工程费用万元2197.092197.0936.33%1.1.2设备购置及安装费万元2020.932020.9333.42%1.2工程建设其他费用万元310.01310.015.13%1.2.1无形资产万元183.45183.451.3预备费万元126.56126.561.3.1基本预备费万元73.1273.121.3.2涨价预备费万元53.4453.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元4528.034528.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1519.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9475.684653.266733.059475.689475.689475.681.1应收账款万元2842.701705.621989.892842.702842.702842.701.2存货万元4264.062558.432984.844264.064264.064264.061.2.1原辅材料万元1279.22767.53895.451279.221279.221279.221.2.2燃料动力万元63.9638.3844.7763.9663.9663.961.2.3在产品万元1961.471176.881373.031961.471961.471961.471.2.4产成品万元959.41575.65671.59959.41959.41959.411.3现金万元2368.921421.351658.242368.922368.922368.922流动负债万元7956.164773.705569.317956.167956.167956.162.1应付账款万元7956.164773.705569.317956.167956.167956.163流动资金万元1519.52911.711063.661519.521519.521519.524铺底流动资金万元506.50303.90354.55506.50506.50506.50(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6047.55万元,其中:固定资产投资4528.03万元,占项目总投资的74.87%;流动资金1519.52万元,占项目总投资的25.13%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2197.09万元,占项目总投资的36.33%;设备购置费2020.93万元,占项目总投资的33.42%;其它投资310.01万元,占项目总投资的5.13%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4528.03+1519.52=6047.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4528.0374.87%1.1项目建设投资万元4528.0374.87%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1519.5225.13%3总投资万元万元6047.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7481.40万元,总成本16894.85万元,利润总额-9413.45万元,净利润92.38万元,增值税230.93万元,税金及附加-7060.09万元,所得税-2353.36万元;第二年收入8728.30万元,总成本19228.49万元,利润总额-10500.19万元,净利润-7875.14万元,增值税269.42万元,税金及附加97.00万元,所得税-2625.05万元;第三年生产负荷100%,收入12469.00万元,总成本9678.55万元,利润总额2790.45万元,净利润2092.84万元,增值税384.89万元,税金及附加110.86万元,所得税697.61万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12469.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=384.89万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7481.408728.3012469.0012469.0012469.001.1不锈铁管万元7481.408728.3012469.0012469.0012469.002现价增加值万元2394.052793.063990.083990.0

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