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文档简介
泓域咨询MACRO/ 看台环氧树脂地坪项目立项申请报告看台环氧树脂地坪项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入3881.46万元,同比增长15.91%(532.72万元)。其中,主营业业务看台环氧树脂地坪生产及销售收入为3651.62万元,占营业总收入的94.08%。根据初步统计测算,公司实现利润总额777.47万元,较去年同期相比增长166.39万元,增长率27.23%;实现净利润583.10万元,较去年同期相比增长63.10万元,增长率12.13%。二、项目概况(一)项目名称看台环氧树脂地坪项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积12599.63平方米(折合约18.89亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.64%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度196.96万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积12599.63平方米,建筑物基底占地面积8270.40平方米,总建筑面积17639.48平方米,其中:规划建设主体工程12822.10平方米,项目规划绿化面积1229.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费1645.98万元。(七)节能分析“看台环氧树脂地坪项目建设项目”,年用电量1168171.66千瓦时,年总用水量2651.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.80吨标准煤/年。达产年综合节能量47.93吨标准煤/年,项目总节能率21.40%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资4430.95万元,其中:固定资产投资3720.57万元,占项目总投资的83.97%;流动资金710.38万元,占项目总投资的16.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5550.00万元,总成本费用4397.24万元,税金及附加69.48万元,利润总额1152.76万元,利税总额1381.24万元,税后净利润864.57万元,达产年纳税总额516.67万元;达产年投资利润率26.02%,投资利税率31.17%,投资回报率19.51%,全部投资回收期6.63年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园看台环氧树脂地坪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园看台环氧树脂地坪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“看台环氧树脂地坪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额516.67万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率26.02%,投资利税率31.17%,全部投资回报率19.51%,全部投资回收期6.63年,固定资产投资回收期6.63年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、在空间布局上,一方面优化产业布局,引导产业有序转移。2010年国务院发布了关于中西部地区承接产业转移的指导意见(国发201028号),提出实现东中西部地区良性互动,逐步形成分工合理、特色鲜明、优势互补的现代产业体系。另一方面,通过组织创建“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等发展载体,指导各地立足比较优势,明确发展定位,实现有序竞争、错位发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米12599.6318.89亩1.1容积率1.401.2建筑系数65.64%1.3投资强度万元/亩196.961.4基底面积平方米8270.401.5总建筑面积平方米17639.481.6绿化面积平方米1229.17绿化率6.97%2总投资万元4430.952.1固定资产投资万元3720.572.1.1土建工程投资万元1260.362.1.1.1土建工程投资占比万元28.44%2.1.2设备投资万元1645.982.1.2.1设备投资占比37.15%2.1.3其它投资万元814.232.1.3.1其它投资占比18.38%2.1.4固定资产投资占比83.97%2.2流动资金万元710.382.2.1流动资金占比16.03%3收入万元5550.004总成本万元4397.245利润总额万元1152.766净利润万元864.577所得税万元1.408增值税万元159.009税金及附加万元69.4810纳税总额万元516.6711利税总额万元1381.2412投资利润率26.02%13投资利税率31.17%14投资回报率19.51%15回收期年6.6316设备数量台(套)8717年用电量千瓦时1168171.6618年用水量立方米2651.0019总能耗吨标准煤143.8020节能率21.40%21节能量吨标准煤47.9322员工数量人101第二章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。二、必要性分析1、我国改革发展已经进入一个重大的历史新时期。正在从转变发展方式、完善体制机制、提高创新能力等多个方面,为更高水平、更小代价、更可持续的发展奠定基础,经济增长正在不断趋向新常态。面临下行的困难和压力,企业要从自身做起来应对。第一还是要把创新的能力增强起来。实际上有一些企业,在现在困难比较多的环境下,开始了走出一条新的发展道路,他们的经验普遍都是靠创新来支持。苏州工业园区有一家生产小家电的企业,主要是各种吸尘器,它的创新就表现在电机电机技术有不断的改进,这个电机技术的改进对吸尘器的功能改善还是很直接的。每年有十几个关于电机技术的专利在欧洲市场注册,所以它的这种小家电在欧洲市场的出口订单现在增长就比较多,它就不像很多外贸出口企业现在困难很大的情况。2、上半年国民经济运行情况显示,经济新常态下,工业转型升级成为我国实现经济高质量发展的重要力量。根据国家统计局数据,上半年我国转型升级成效明显,新动能加快成长。从工业结构看,战略性新兴产业增加值同比增长8.7%,比规模以上工业快2个百分点。新能源汽车产量同比增长88.1%,工业机器人增长23.9%,集成电路增长15%。国家统计局新闻发言人毛盛勇在上半年国民经济运行情况发布会上表示,从新供给来看,代表技术进步、转型升级和技术含量比较高的相关产业和产品增长是比较快的,比如工业领域高技术产业增加值、装备制造业和战略性新兴产业的增加值增长速度都比较快,分别增长11.6%、9.2%和8.7%,明显快于全部规模以上工业增加值的增速。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.64%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度196.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5847.175847.1712822.1012822.101007.771.1主要生产车间3508.303508.307693.267693.26624.821.2辅助生产车间1871.091871.094103.074103.07322.491.3其他生产车间467.77467.77743.68743.6860.472仓储工程1240.561240.563131.303131.30178.992.1成品贮存310.14310.14782.83782.8344.752.2原料仓储645.09645.091628.281628.2893.072.3辅助材料仓库285.33285.33720.20720.2041.173供配电工程66.1666.1666.1666.164.253.1供配电室66.1666.1666.1666.164.254给排水工程76.0976.0976.0976.093.814.1给排水76.0976.0976.0976.093.815服务性工程785.69785.69785.69785.6944.915.1办公用房377.48377.48377.48377.4825.985.2生活服务408.21408.21408.21408.2122.676消防及环保工程221.65221.65221.65221.6514.256.1消防环保工程221.65221.65221.65221.6514.257项目总图工程33.0833.0833.0833.08-25.597.1场地及道路硬化2310.99482.56482.567.2场区围墙482.562310.992310.997.3安全保卫室33.0833.0833.0833.088绿化工程913.5131.97合计8270.4017639.4817639.481260.36六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施;城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程时,必须充分考虑到这一点;目前,投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、当地居民:通过劳动就业获得劳动收入,增加收入渠道;通过提供销售、餐饮等各种服务,获得服务收入从而在项目建设中获益。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的生产过程中,必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的管理制度,确保各项环境保护措施全部落实到位。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资2716.75万元,占计划投资的61.31%。其中:完成固定资产投资1939.74万元,占总投资的71.40%;完成流动资金投资777.01,占总投资的28.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2716.751.1完成比例61.31%2完成固定资产投资万元1939.742.1完成比例71.40%3完成流动资金投资万元777.013.1完成比例28.60%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员101人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人691.2人均年工资万元5.491.3年工资额万元367.812工程技术人员工资2.1平均人数人152.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元85.793企业管理人员工资3.1平均人数人43.2人均年工资万元6.713.3年工资额万元27.344品质管理人员工资4.1平均人数人84.2人均年工资万元5.984.3年工资额万元43.035其他人员工资5.1平均人数人55.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元38.666职工工资总额万元3232.16五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3720.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1260.361645.98196.963720.571.1工程费用万元1260.361645.983942.541.1.1建筑工程费用万元1260.361260.3628.44%1.1.2设备购置及安装费万元1645.981645.9837.15%1.2工程建设其他费用万元814.23814.2318.38%1.2.1无形资产万元475.09475.091.3预备费万元339.14339.141.3.1基本预备费万元181.04181.041.3.2涨价预备费万元158.10158.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元3720.573720.57(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金710.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3942.541654.713080.703942.543942.543942.541.1应收账款万元1182.76473.10946.211182.761182.761182.761.2存货万元1774.14709.661419.311774.141774.141774.141.2.1原辅材料万元532.24212.90425.79532.24532.24532.241.2.2燃料动力万元26.6110.6421.2926.6126.6126.611.2.3在产品万元816.10326.44652.88816.10816.10816.101.2.4产成品万元399.18159.67319.35399.18399.18399.181.3现金万元985.63394.25788.51985.63985.63985.632流动负债万元3232.161292.862585.733232.163232.163232.162.1应付账款万元3232.161292.862585.733232.163232.163232.163流动资金万元710.38284.15568.30710.38710.38710.384铺底流动资金万元236.7994.72189.43236.79236.79236.79(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资4430.95万元,其中:固定资产投资3720.57万元,占项目总投资的83.97%;流动资金710.38万元,占项目总投资的16.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1260.36万元,占项目总投资的28.44%;设备购置费1645.98万元,占项目总投资的37.15%;其它投资814.23万元,占项目总投资的18.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3720.57+710.38=4430.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3720.5783.97%1.1项目建设投资万元3720.5783.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元710.3816.03%3总投资万元万元4430.95二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2220.00万元,总成本12045.17万元,利润总额-9825.17万元,净利润58.03万元,增值税63.60万元,税金及附加-7368.88万元,所得税-2456.29万元;第二年收入4440.00万元,总成本20255.89万元,利润总额-15815.89万元,净利润-11861.92万元,增值税127.20万元,税金及附加65.66万元,所得税-3953.97万元;第三年生产负荷100%,收入5550.00万元,总成本4397.24万元,利润总额1152.76万元,净利润864.57万元,增值税159.00万元,税金及附加69.48万元,所得税288.19万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5550.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=159.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2220.004440.005550.005550.005550.001.1看台环氧树脂地坪万元2220.004440.005550.005550.005550.002现价增加值万
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