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文档简介

泓域咨询MACRO/ OLED光电新材料项目立项申请报告OLED光电新材料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26926.79平方米(折合约40.37亩),其中:净用地面积26926.79平方米(红线范围折合约40.37亩)。项目规划总建筑面积44159.94平方米,其中:规划建设主体工程28005.22平方米,计容建筑面积44159.94平方米;预计建筑工程投资3311.36万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为OLED光电新材料,根据市场情况,预计年产值24868.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7104.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3311.362904.48175.997104.721.1工程费用万元3311.362904.4818776.941.1.1建筑工程费用万元3311.363311.3633.16%1.1.2设备购置及安装费万元2904.482904.4829.09%1.2工程建设其他费用万元888.88888.888.90%1.2.1无形资产万元510.72510.721.3预备费万元378.16378.161.3.1基本预备费万元206.51206.511.3.2涨价预备费万元171.65171.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元7104.727104.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2880.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18776.947305.4312232.4318776.9418776.9418776.941.1应收账款万元5633.082534.893943.165633.085633.085633.081.2存货万元8449.623802.335914.748449.628449.628449.621.2.1原辅材料万元2534.891140.701774.422534.892534.892534.891.2.2燃料动力万元126.7457.0388.72126.74126.74126.741.2.3在产品万元3886.831749.072720.783886.833886.833886.831.2.4产成品万元1901.16855.521330.821901.161901.161901.161.3现金万元4694.232112.413285.964694.234694.234694.232流动负债万元15896.557153.4511127.5815896.5515896.5515896.552.1应付账款万元15896.557153.4511127.5815896.5515896.5515896.553流动资金万元2880.391296.182016.272880.392880.392880.394铺底流动资金万元960.12432.06672.09960.12960.12960.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9985.11万元,其中:固定资产投资7104.72万元,占项目总投资的71.15%;流动资金2880.39万元,占项目总投资的28.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3311.36万元,占项目总投资的33.16%;设备购置费2904.48万元,占项目总投资的29.09%;其它投资888.88万元,占项目总投资的8.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7104.72+2880.39=9985.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9985.11140.54%140.54%100.00%2项目建设投资万元7104.72100.00%100.00%71.15%2.1工程费用万元6215.8487.49%87.49%62.25%2.1.1建筑工程费万元3311.3646.61%46.61%33.16%2.1.2设备购置及安装费万元2904.4840.88%40.88%29.09%2.2工程建设其他费用万元510.727.19%7.19%5.11%2.2.1无形资产万元510.727.19%7.19%5.11%2.3预备费万元378.165.32%5.32%3.79%2.3.1基本预备费万元206.512.91%2.91%2.07%2.3.2涨价预备费万元171.652.42%2.42%1.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7104.72100.00%100.00%71.15%5建设期间费用万元6流动资金万元2880.3940.54%40.54%28.85%7铺底流动资金万元960.1313.51%13.51%9.62%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.25%,建筑容积率1.64,建设区域绿化覆盖率7.10%,固定资产投资强度175.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11850.6811850.6828005.2228005.222309.991.1主要生产车间7110.417110.4116803.1316803.131432.191.2辅助生产车间3792.223792.228961.678961.67739.201.3其他生产车间948.05948.051624.301624.30138.602仓储工程2514.292514.2910500.5710500.57629.912.1成品贮存628.57628.572625.142625.14157.482.2原料仓储1307.431307.435460.305460.30327.552.3辅助材料仓库578.29578.292415.132415.13144.883供配电工程134.10134.10134.10134.109.053.1供配电室134.10134.10134.10134.109.054给排水工程154.21154.21154.21154.218.094.1给排水154.21154.21154.21154.218.095服务性工程1592.381592.381592.381592.3895.525.1办公用房952.21952.21952.21952.2150.805.2生活服务640.17640.17640.17640.1744.336消防及环保工程449.22449.22449.22449.2230.326.1消防环保工程449.22449.22449.22449.2230.327项目总图工程67.0567.0567.0567.05174.207.1场地及道路硬化4251.70726.86726.867.2场区围墙726.864251.704251.707.3安全保卫室67.0567.0567.0567.058绿化工程1550.8254.28合计16761.9344159.9444159.943311.36(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费2904.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量1065080.94千瓦时,折合130.90吨标准煤。2、项目年总用水量15688.19立方米,折合1.34吨标准煤。3、“OLED光电新材料项目投资建设项目”,年用电量1065080.94千瓦时,年总用水量15688.19立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.24吨标准煤/年。达产年综合节能量54.01吨标准煤/年,项目总节能率27.24%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“OLED光电新材料项目”主要从事OLED光电新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性OLED光电新材料项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目

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