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文档简介

泓域咨询MACRO/ 地磅称项目立项申请报告地磅称项目立项申请报告一、项目建设必要性1、2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34597.29平方米(折合约51.87亩),其中:净用地面积34597.29平方米(红线范围折合约51.87亩)。项目规划总建筑面积47052.31平方米,其中:规划建设主体工程35173.93平方米,计容建筑面积47052.31平方米;预计建筑工程投资3914.73万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为地磅称,根据市场情况,预计年产值19309.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9026.42(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3914.733185.12174.029026.421.1工程费用万元3914.733185.1215437.711.1.1建筑工程费用万元3914.733914.7335.47%1.1.2设备购置及安装费万元3185.123185.1228.86%1.2工程建设其他费用万元1926.571926.5717.45%1.2.1无形资产万元1078.601078.601.3预备费万元847.97847.971.3.1基本预备费万元506.52506.521.3.2涨价预备费万元341.45341.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元9026.429026.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2011.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15437.715631.0910362.8515437.7115437.7115437.711.1应收账款万元4631.312084.093241.924631.314631.314631.311.2存货万元6946.973126.144862.886946.976946.976946.971.2.1原辅材料万元2084.09937.841458.862084.092084.092084.091.2.2燃料动力万元104.2046.8972.94104.20104.20104.201.2.3在产品万元3195.611438.022236.923195.613195.613195.611.2.4产成品万元1563.07703.381094.151563.071563.071563.071.3现金万元3859.431736.742701.603859.433859.433859.432流动负债万元13425.866041.649398.1013425.8613425.8613425.862.1应付账款万元13425.866041.649398.1013425.8613425.8613425.863流动资金万元2011.85905.331408.292011.852011.852011.854铺底流动资金万元670.61301.78469.43670.61670.61670.613、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11038.27万元,其中:固定资产投资9026.42万元,占项目总投资的81.77%;流动资金2011.85万元,占项目总投资的18.23%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3914.73万元,占项目总投资的35.47%;设备购置费3185.12万元,占项目总投资的28.86%;其它投资1926.57万元,占项目总投资的17.45%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9026.42+2011.85=11038.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11038.27122.29%122.29%100.00%2项目建设投资万元9026.42100.00%100.00%81.77%2.1工程费用万元7099.8578.66%78.66%64.32%2.1.1建筑工程费万元3914.7343.37%43.37%35.47%2.1.2设备购置及安装费万元3185.1235.29%35.29%28.86%2.2工程建设其他费用万元1078.6011.95%11.95%9.77%2.2.1无形资产万元1078.6011.95%11.95%9.77%2.3预备费万元847.979.39%9.39%7.68%2.3.1基本预备费万元506.525.61%5.61%4.59%2.3.2涨价预备费万元341.453.78%3.78%3.09%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9026.42100.00%100.00%81.77%5建设期间费用万元6流动资金万元2011.8522.29%22.29%18.23%7铺底流动资金万元670.627.43%7.43%6.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.59%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度174.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17021.9117021.9135173.9335173.933219.101.1主要生产车间10213.1510213.1521104.3621104.361995.841.2辅助生产车间5447.015447.0111255.6611255.661030.111.3其他生产车间1361.751361.752040.092040.09193.152仓储工程3611.443611.447720.957720.95513.902.1成品贮存902.86902.861930.241930.24128.472.2原料仓储1877.951877.954014.894014.89267.232.3辅助材料仓库830.63830.631775.821775.82118.203供配电工程192.61192.61192.61192.6114.423.1供配电室192.61192.61192.61192.6114.424给排水工程221.50221.50221.50221.5012.904.1给排水221.50221.50221.50221.5012.905服务性工程2287.242287.242287.242287.24152.245.1办公用房1050.591050.591050.591050.5978.595.2生活服务1236.651236.651236.651236.6585.106消防及环保工程645.24645.24645.24645.2448.326.1消防环保工程645.24645.24645.24645.2448.327项目总图工程96.3196.3196.3196.31-117.117.1场地及道路硬化6328.651253.991253.997.2场区围墙1253.996328.656328.657.3安全保卫室96.3196.3196.3196.318绿化工程2027.4470.96合计24076.2547052.3147052.313914.73(四)设备方案项目计划购置设备共计129台(套),设备购置费3185.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量454103.65千瓦时,折合55.81吨标准煤。2、项目年总用水量18968.18立方米,折合1.62吨标准煤。3、“地磅称项目投资建设项目”,年用电量454103.65千瓦时,年总用水量18968.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)57.43吨标准煤/年。达产年综合节能量17.15吨标准煤/年,项目总节能率24.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业基地发展规划,符合某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“地磅称项目”主要从事地磅称项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性地磅称项目选址于某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业基

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