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泓域咨询MACRO/ 矿物外加剂项目立项申请报告矿物外加剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11985.99平方米(折合约17.97亩),其中:净用地面积11985.99平方米(红线范围折合约17.97亩)。项目规划总建筑面积19537.16平方米,其中:规划建设主体工程15206.12平方米,计容建筑面积19537.16平方米;预计建筑工程投资1734.91万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为矿物外加剂,根据市场情况,预计年产值6059.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2947.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1734.91954.55164.052947.981.1工程费用万元1734.91954.554529.851.1.1建筑工程费用万元1734.911734.9148.36%1.1.2设备购置及安装费万元954.55954.5526.61%1.2工程建设其他费用万元258.52258.527.21%1.2.1无形资产万元115.27115.271.3预备费万元143.25143.251.3.1基本预备费万元78.1778.171.3.2涨价预备费万元65.0865.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元2947.982947.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金639.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4529.852013.813656.534529.854529.854529.851.1应收账款万元1358.96611.531087.161358.961358.961358.961.2存货万元2038.43917.291630.752038.432038.432038.431.2.1原辅材料万元611.53275.19489.22611.53611.53611.531.2.2燃料动力万元30.5813.7624.4630.5830.5830.581.2.3在产品万元937.68421.96750.14937.68937.68937.681.2.4产成品万元458.65206.39366.92458.65458.65458.651.3现金万元1132.46509.61905.971132.461132.461132.462流动负债万元3890.361750.663112.293890.363890.363890.362.1应付账款万元3890.361750.663112.293890.363890.363890.363流动资金万元639.49287.77511.59639.49639.49639.494铺底流动资金万元213.1695.92170.53213.16213.16213.163、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3587.47万元,其中:固定资产投资2947.98万元,占项目总投资的82.17%;流动资金639.49万元,占项目总投资的17.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1734.91万元,占项目总投资的48.36%;设备购置费954.55万元,占项目总投资的26.61%;其它投资258.52万元,占项目总投资的7.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2947.98+639.49=3587.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3587.47121.69%121.69%100.00%2项目建设投资万元2947.98100.00%100.00%82.17%2.1工程费用万元2689.4691.23%91.23%74.97%2.1.1建筑工程费万元1734.9158.85%58.85%48.36%2.1.2设备购置及安装费万元954.5532.38%32.38%26.61%2.2工程建设其他费用万元115.273.91%3.91%3.21%2.2.1无形资产万元115.273.91%3.91%3.21%2.3预备费万元143.254.86%4.86%3.99%2.3.1基本预备费万元78.172.65%2.65%2.18%2.3.2涨价预备费万元65.082.21%2.21%1.81%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2947.98100.00%100.00%82.17%5建设期间费用万元6流动资金万元639.4921.69%21.69%17.83%7铺底流动资金万元213.167.23%7.23%5.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.53%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度164.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5637.825637.8215206.1215206.121485.341.1主要生产车间3382.693382.699123.679123.67920.911.2辅助生产车间1804.101804.104865.964865.96475.311.3其他生产车间451.03451.03881.95881.9589.122仓储工程1196.141196.142815.182815.18199.992.1成品贮存299.04299.04703.79703.7950.002.2原料仓储621.99621.991463.891463.89103.992.3辅助材料仓库275.11275.11647.49647.4946.003供配电工程63.7963.7963.7963.795.103.1供配电室63.7963.7963.7963.795.104给排水工程73.3673.3673.3673.364.564.1给排水73.3673.3673.3673.364.565服务性工程757.56757.56757.56757.5653.825.1办公用房418.43418.43418.43418.4322.995.2生活服务339.13339.13339.13339.1322.966消防及环保工程213.71213.71213.71213.7117.086.1消防环保工程213.71213.71213.71213.7117.087项目总图工程31.9031.9031.9031.90-63.117.1场地及道路硬化2128.49430.39430.397.2场区围墙430.392128.492128.497.3安全保卫室31.9031.9031.9031.908绿化工程917.9532.13合计7974.2819537.1619537.161734.91(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费954.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量813741.37千瓦时,折合100.01吨标准煤。2、项目年总用水量4798.40立方米,折合0.41吨标准煤。3、“矿物外加剂项目投资建设项目”,年用电量813741.37千瓦时,年总用水量4798.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)100.42吨标准煤/年。达产年综合节能量28.32吨标准煤/年,项目总节能率29.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范基地发展规划,符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“矿物外加剂项目”主要从事矿物外加剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性矿物外加剂项目选址于某某产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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