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文档简介

XX年审计工作情况汇报一、今年的工作情况今年以来,我局认真贯彻落实全国和省市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、政府工作中心,始终坚持以科学发展观为指导,坚持“全面审计、突出重点”的工作方针,迎难而上,开拓进取,积极开展审计监督工作,不断加强审计质量控制,各项工作都取得了较好成效。截止目前,共完成审计项目119个(其中:经济责任审计项目58个,预算执行审计项目21个,行政事业审计项目20个,行业审计项目22个),查出各类违规行为金额4360万元,审计决定应上缴财政102万元,应归还原渠道资金 万元。预计到年底,年度各项工作目标和经济指标均可圆满完成。回顾今年的工作,我们主要抓了五个方面:(一)突出狠抓预算执行审计。为抓好XX年县级预算执行审计,我局于今年元月安排财金股负责制订了XX年县级预算执行审计工作方案。除对县财政局、地税局具体组织的县级预算执行情况进行审计外,还延伸审计了县民政局、县劳动和社会保障局、县教育局、县国土局等21个单位。XX年,全县财政总收入创历史新高,着次突破3亿元大关,比上年同期增长 %,同比增长 个百分点,圆满完成了县人大通过的调整预算任务。同时,消化历年财政赤字 万元。XX年,县财政部门通过部门预算进一步细化、国库集中支付制度稳步推行、政府采购工作力度进一步加大等一系列财政体制改革,财政宏观调控能力进一步增强。特别是本着“压缩一般,保障重点”的原则,做到“保工资、保正常办公、保重点支出”,严格把支出控制在可用财力范围之内,提高财政支出效率,集中财力保障了重点建设项目的需要。审计结果表明,县财税部门在建立健全财政规章制度和强化财税征管上做了大量的工作,财经法纪意识进一步增强,依法理财水平逐步提高。但从审计情况看,还存在一些管理不规范和政策执行不到位的问题,如财政收入上缴不实、税费征收成本大等问题。(二)突出狠抓行业审计和专项审计调查。一是按照省厅的统一安排,开展好了全省农村义务教育“普九”债务化解行业审计工作。自3月6日起,由县财政局、县教育局、县审计局抽调骨干力量,组成21个审计组,对全县20个镇、金洞管理区代管的6乡1镇的农村义务教育“普九”债务化解情况进行了就地审计,审计结果已于4月下旬上报市局。目前通过省市审计部门核定,省里已确定奖补我县“普九”债务化解资金4300多万元。二是开展了对财政、民政、红十字会抗冰救灾和抗震救灾款物的管理、使用情况的跟综审计,审计过程中发现民政部门对225万元重建资金未及时下拨,我们责令立即整改。目前,民政部门对倒房户的重建资金已全部打卡发放到位。四川汶川地震发生后,全县广大党员干部和社会各界人士踊跃奉献爱心,积极缴纳“特殊党费”,共捐款达330余万元。三是开展了教育、卫生、农业系统支农惠民政策贯彻落实情况专项审计及审计调查。针对教育系统开展了义务教育经费保障机制改革政策贯彻落实情况审计调查,重点调查XX年免学杂费、免费提供教科书资金、补助贫困寄宿生生活费、补助公用经费等资金的拨付、管理、使用情况;针对卫生系统开展了新型农村合作医疗政策贯彻落实情况专项审计调查,重点调查XX年新型农村合作医疗资金筹集、管理、使用情况;针对农业系统开展了XX年大中型水库移民后期扶持政策贯彻落实情况专项审计调查,重点调查移民后期扶持资金的到位拨付及管理使用情况,查出后扶项目资金下拨不够及时、后扶资金发放不规范、部分后扶项目未实施等问题。(三)突出狠抓经济责任审计。今年是近几年来领导干部经济责任审计项目最多的一年。县委组织部委托项目49个,县人大常委会任命审计项目16个。为确保经济责任审计项目按期完成,我们努力克服人手少、时间紧、任务重等困难,坚持以加强对领导干部的监督为落脚点,以检查和评价领导干部“三权一廉”执行情况为主线,逐步规范经济责任审计工作,不断深化经济责任审计内容,关注领导干部决策失误造成严重损失浪费、管理严重缺位、国有资产流失和其他违法违规问题。总的来看,所审计的单位会计核算基本上能真实反映本单位收支,会计信息基本真实合法;被审计责任人基本能履行其职务赋予的经济职权,重大经济事项做到集体决策,并从制度上强化了财务管理,各项经济指标基本上达到了预期目标,对县委、县政府下达的各项任务完成成得较好,同时,被审责任人能基本遵守廉政制度和领导干部廉洁从政准则,没有发现责任人的个人经济问题。但是,从审计结果来看,各单位还不同程度存在挤占挪用专项资金、收支未纳单位财务核算、招待费支出普遍偏高、漏交政府调节基金等突出问题。(四)突出狠抓建筑领域决算审计。XX年,我局按照加强基础设施建设项目审计监督的要求,突出重点,狠抓了县委县政府、县人大、县政协三栋大楼主体工程及装修、XX二中学生食堂、白水镇农业开发项目区及新农村建设等8个项目的决算审计,审计总金额5200万元,有力地促进了国家建设资金的合理使用。(五)积极抓好“金审工程”一期建设。按照国家审计署的统一部署和省审计厅、市审计局的安排,确定我局今年启动“金审工程”一期建设,年底完工。今年4月,县政府第5次常务会议进行了专题研究,同意“金审工程”建设所需资金由县财政局会同县审计局拿出方案,按程度报有关领导审批。目前,XX县审计局“金审工程”一期网络建设方案书已通过市、县信息化管理办公室审核批准,整个工程包括软硬件建设概算投入为 万元,鉴于县财政资金紧张,经请示县政府主要领导、分管领导同意,我们决定分期实施,前期建设正在政府采购之中,可望在12月上旬完成。二、XX年工作打算XX年全县审计工作总体思路是:始终坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府工作中心,全面落实“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针,切实履行审计监督职责,努力提高审计工作的质量和水平,为促进全县经济社会又好又快发展作出新贡献。突出抓好六个方面的工作:(一)以规范预算管理和建设公共财政为目标,着力抓好预算执行审计。主要包括财政预编制、批复和执行情况;部门预算执行情况;对农业、教育、卫生、社会保障、交通、环保等涉及群众利益的公共服务领域和专项资金的审计监督;检查预算执行单位的国库集中支付、政府采购、非税收入改革等财政改革制度实施情况。(二)以促进新农村建设相关政策措施落实为目标,着力抓好涉农资金审计。有计划、有步骤地搞好惠农、涉农资金的审计,关注资金的运行情况,监督资金的管理和使用。(三)以提高财政资金使用效益为目标,着力抓好固定资产投资审计。继续将投资审计作为效益审计的突破口,加强与发改委、财政、规划建设等部门的合作,大力开展对重点投资项目、政府打捆投资项目的竣工决算审计和国家开发银行政府类贷款项目的审计监督。(四)以深化干部监督管理为目标,着力抓好经济责任审计。按照经济责任审计操作规程,围绕党政领导干部考核指标体系,进一步深化对领导干部的经济决策权、经济管理权以及财政政策执行权的监督制约,为干部管理、考核、任用服务。三、审计工作存在的困难与问题虽然我局的工作取得了一定的成绩,但也面临不少的困难和问题。主要表现在:一是审计监督难以到位。县委、县政府对审计工作越来越重视,但具体落实到各单位,还存在种种不重视审计工作的情况,致使审计监督难以真正到位。一方面,审计独立性难以保证。现行的双重管理体制决定了审计的独立性难以实现。同时,一些领导出于对分管部门的关心,为部门的违纪行为打招呼、说情,致使审计的处理处罚难以落实到位。另一方面,审计严肃性难以保证。主要是少数单位重视不够,个别领导对审计工作不闻不问,不愿意落实审计决定,被调查人不配合或拒绝取证,经常出现“年年查、年年犯,屡查屡犯”的现象,导致审计意见和审计决定打折扣。二是人手不足的矛盾非常突出。目前我局(不包括审计技术服务中心)干部职工35人,其中退休干部5人,离岗退养2人,主任科员5人,从事一线审计人员仅23人(包括班子成员10人),每年要完成110余个审计项目,任务非常压头,审计队伍青黄不接的现象日益突出,严重制约了我县审计事业的发展。四、审计工作建议针对目前存在的困难和问题,我们特提出如下建议,供领导决策时参考。一是应进一步营造良好的审计环境。请各级各部门特别是各单位主要领导,要高度重视审计工作,一如既往关心支持审计工作,认真落实审计决定,确保审计执法及时到位。二是应进一步加强审计队伍建设。一方面,畅通审计专业技术人员入口。针对我局专业技术人

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