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文档简介

1、制造业物料物流管理(供应链管理)运作流程为了完善企业内部运营机制,使公司的物料运作最低成本地达成生产及销售要求,特制定物料物流 管理运作流程。物料是企业最重要的资源之一,约占企业运营成本的 30%80% 。物流信息的顺畅与否,将对企业的 全盘运作产生极大的影响。同时物料物流管理的水平高低,也极大的显示企业的管理水平的高低,并影响 企业能否有竞争力地持续经营。如下是物料物流管理运作流程:1. 目的1.1 保证生产所需的物料在适当的时间、适当的地点、以适当的成本、适当的品质和适当的数量满 足生产需求。1.2 使物料对环境的索取,和对人畜的不利影响符合公认要求,并力求不利影响最小。1.3 物料管理系

2、统化,流程化,可追溯,并持续改善。2. 适用范围2.1 本公司所有物料 BOM 、需求计划、请购、采购、到货追踪、进料验收、收料、发料、仓储保 管、库存管控和呆滞料处理。3. 定义3.1 MRP( 物料需求计划 ):保证生产正常进行所需各种物料计划的总称。由订单、BOM 、库存、已购采购单、购备周期等相关要素构成,所反映的是企业的需求计划、采购计划、到货计划、库存计划。3.2 BOM( 即物料清单 ) :指出货产品所需原料、辅料、半成品的用量,相互工艺流程关系,及其它身 份属性的说明清单,如零组件、版本、来源、材料、规格、仓位、单位、用量等。3.3 库存:如成品、办成品、原物料。3.4 已购状

3、况:已请购未采购和已采购但未交货状况的总和。3.5 购备周期:请购、采购作业时间,合同传递时间,供应商生产时间,报关送货时间,入库品检时 间的总和。4. 权责4.1 销售部(业务部)4.1.1 订单交期评审时应参考物料购备周期。4.1.2 紧急订单评审应会签到物控、采购部门。4.1.3 接收客户样品或图纸要求,并传递给相关者。4.2 工程技术部4.2.1 产品 BOM (物料清单)、标准作业指导书、工程图纸的制定和绘制;4.2.2 样品制作的指导,样品物料的确认。4.2.3 样品(含客供样品)的整理、留底、归档,最好设置专门样品室进行管理4.3 物控部4.3.1 物料需求计划的制定、审核。4.

4、3.2 物料请购。4.3.3 安全库存的制定。4.3.4 库存管控,呆滞物料处理。4.3.5 负责物料使用的监督和改善。4.3.6 物料损耗标准的制定、执行、改善。4.4 采购部4.1.1 寻找供应商。4.4.2 与供应商就合同条款进行谈判,并签订合同。4.4.3 接收请购单,开立采购单,传真给供应商并要求签回。4.4.4 到料跟催,并反映到料异常。4.4.5 进料检收异常的处理。4.5 仓管部4.5.1 来料数量和单据的验收。4.5.2 物料的储存管理(先进先出、储位管理、品质管理、安全管理)。4.5.3 向生产部门发料。4.5.4 盘点:全盘和抽盘。4.5.5 库存报表的提供和库存改善。4

5、.6 品控部4.6.1 物料品质标准的制定。4.6.2 检验来料品质、制程品质、出货品质。4.6.3 品质异常的原因分析、根本改善与责任判定。4.6.4 负责物料使用过程品质控制,减少不良损耗。4.6.5 供应商产品品质确认书的制定。4.7 生产部4.7.1 原材料按订单领料。4.7.2 产成品按订单入库。4.7.3 物料使用控制,减少和杜绝不合理的用料及浪费。4.7.4 车间用料记录,制定并执行车间物料使用规章制度。4.7.5 及时上报物料品质异常和物料欠缺相关事项。5. 相关文件5.1 BOM 制定规则和发放保管程序。5.2 物料需求计划制定和请购作业程序。5.3 采购管理程序。5.4 仓

6、储管理程序(含收发退料程序)。5.5 进料检验管制程序。6. 作业内容6.1 BOM 制定6.1.1 销售业务部接收客户的样品、图纸、及相关描述要求。6.1.2 工程技术部据客户要求制作并确认样品、 BOM 、作业指导书等。6.1.3 资料需分发给相关者,并做电子档和存档。6.2 物料需求计划制定与请购作业6.2.1 物控部接销售订单或主生产计划,结合 BOM 展开计算原物料毛需求。6.2.2 再结合库存(成品、半成品、原料、在制品)、已请购未到货采购单、实际损耗率等,展开计 算物料的实际需要请购量(净需求);6.2.3 请购单经物料经理以上级别人员审核后转采购采购作业。6.2.4 请购单需按

7、订单请购,多订单需罗列明细。6.3 物料采购作业6.3.1 采购根据请购单和合格供应商相关信息开立采购单,注意多个供应商时的采购量分配比 率。6.3.2 采购单需签核到物料经理以上级别方有效。6.3.3 采购单传真给供应商后需追踪其一个工作日内签回。并及时反馈异常。6.3.4 非紧急采购单需根据市场价格趋势和订购批量而实施采购作业。6.3.5 经供应商签回的采购单需分发给物控和仓管,作为收货和跟催的凭证(实施 ERP 的此项 作业可以不分发物控)。6.4 到货跟催作业6.4.1 采购员需做采购跟催计划和记录,并作经常性事前管理。6.4.2 大批量、占空间、或不配套物料可以分批进货。6.4.3

8、到料信息需通知供应商、我方仓库和物控。并考虑我方生产和库存现状。6.4.4 JIT 分批送货是理想的催货形式。采购催货工作可转交物控作业。6.5 验收入库6.5.1 采购有义务告诉供应商及其货代全部的送货信息,并协助相关工作开展。6.5.2 供应商送货到厂,需随同附送货单,送货单必须有供应商名称、采购单号、物料编号和数量, 以及供应商生产与品检记录。仓管员需核对相关数据的真实性,签回供应商,并于 4 小时内通知 IQC (来 料检验)进行检验。6.5.3 IQC 根据产品确认书及其相关标准进行检验,注意抽检的比率和适合性。6.5.4 所有目检来料需一个工作日内入库(或录入ERP ) ,特殊手段

9、检测的物料不得超过检测周期 3天入库,仓库有权对不入库原因进行追踪。6.5.5 未导入 ERP 的,需每日填写前日来料入库报表。6.6 库存管理6.6.1 仓库收到物料后,需将物料放置于相应的储位,并做做标识和 5S 管理。6.6.2 仓库每日需将低于安全库存量的 A 类物料数据报至物控部,由物控实施请购。6.6.3 仓库需定期对库存呆滞物料进行整理、提报,经物控部会同开发部、品控部及生产部等部门 共同确认呆滞料处理方案,报总经理审批,并由物控员负责追踪处理;6.6.4 仓库发料作业须严格遵循 “先进先出 ”原则;6.6.5 仓库每月 30 日需对库存进行全面实物盘点,保证账、物相符;(盘点程

10、序在此暂省略)6.7 发料、使用监督与控制6.7.1 仓库按物料需求计划所要求时间、数量提前备料,按订单集中归类。6.7.2 领料人员按订单号或工单号开领料单。严禁无单领料。6.7.3 生产部须严格按物料需求计划领用物料,控制生产损耗,并作相关数据记录。6.7.4 生产如有超计划领料,需开补料单,并写明补料原因,经生产车间主管确认,物控部审核后, 仓库方可发料,物控员须按期对补料进行统计、分析,统计结果纳入生产部物料使用绩效考核。6.7.5 生产用易耗品、劳防用品、机务用料、工器具及总务用品领用,由生产部各车间(或使用部 门)按期(月或周)统一领用,然后分发到相关人员,并做好发放记录;6.7.

11、6 生产用易耗品、劳防用品等使用控制以定额控制,定额由物控部负责制定,并报部门主管审 核、总经理批准后主可执行。6.7.7 机务用料、工器具及总务用品等用料,因其用量无法确定,如能以旧换新之物料,须以旧换 新领用;6.7.8 物控部定时或不定时对物料发料、使用现场进行稽核,并对错误的、不合理的物料使用或发 放及时纠正,并现场指导正确使用物料。7. 绩效评估7.1 销售业务部7.1.1 需对客户订单、样品单、样品、图纸进行描述,说明,存档或做其它记录。7.2 工程技术部7.2.1 所有 BOM 需同时有电子档和纸档资料。7.2.2 分发、修改必须有记录,并保存 5 年以上。7.3 生产计划7.3

12、.1 所有订单、生产计划需留底存档。7.3.2 资源计划的模拟和评估存档。7.3.3 未达成客户交期的原因追踪存档。特别是涉及到物料方面的。7.4 物控部7.4.1 物料需求计划制作表格存档。7.4.2 请购单存档。7.4.3 到货异常原因追踪存档。7.4.4 呆滞料处理及原因存档。7.4.5 超额领料原因及分析存档。7.5 采购部7.5.1 请购单存档7.5.2 采购单存档7.5.3 供应商跟催表存档。7.5.4 供应商送货品质不良及处理意见存档。7.5.5 供应商生产送货不及时汇总分析存档。7.6 仓管部7.6.1 送货单存档7.6.2 半成品、成品入库单存档7.6.3 领料单存档7.6.4 盘点计划、盘点问题分析存档7.6.5 库存呆滞提报表格存档。7.6.6 补料单存档7.6.7 安全库存不足提报记录。7.6.8 退库单存档7.7 品管部7.7.1 产品确认书7.7.2 供应商抽检记录7.7.3 供应商送货不良及处理意见存档7.7.4 测量仪器校正记录。7.8 生产部7.8.1 领料单存档7.8.2 入库单存档7.8.3 补料单及原因分析7.8.4 退库单存档8. 岗位缩减8.1 岗位缩减将造成物料物流管理的巨大变革。8.1.1 在实施供应链管理的企业,由于采购、物控合二为一,由一人主持工作,所以少了开立请

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