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文档简介

1、了解更多详情.咨询公司网址 HYPERLINK / 专业编制可行性研究报告第 1 页XXX 有限公司再生铜棒生产及深加工项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司高级工程师:高 建了解更多详情.咨询公司网址 HYPERLINK / 专业编制可行性研究报告第 PAGE 7 页目 录第一章 总 论1项目概要1项目名称1项目建设单位1项目建设性质1项目建设地点1项目负责人1项目投资规模1项目建设规模2项目资金来源2项目建设期限3项目承建单位介绍3编制依据3编制原则4研究范围4主要经济技术指标5综合评价6第二章 项目背景及必要性可行性分析7项目提出背景7本次项目发起缘由8项目建设必要

2、性分析9顺应我国战略性产业快速发展的需要9顺应我国有色金属工业科技发展的需要10推动废旧铜资源再利用,提高铜资源利用效率的需要11促进经济发展模式转变的迫切要求11促进资源高效合理利用的迫切需要11有利于项目企业做大做强的需要12增加就业带动相关产业链发展的需要12促进项目建设地经济发展进程的的需要13项目可行性分析13政策可行性13市场可行性14技术可行性15管理可行性16分析结论16第三章 行业市场分析17我国资源综合利用行业发展状况分析17我国再生有色金属产业发展状况分析18我国铜材行业发展状况分析19我国铜材行业发展趋势分析20我国再生铜工业发展分析21铜材市场消费需求预测分析22市场

3、分析结论24第四章 项目建设条件25厂址位置选择25区域投资环境26区域位置26区域气候条件26区域交通条件26区域经济发展27南阳市保税区简介28第五章 总体建设方案29总图布置原则29土建方案29总体规划方案29土建工程方案30主要建设内容31工程管线布置方案32给排水325.4.2 供电33道路设计35总图运输方案36土地利用情况36项目用地规划选址36用地规模及用地类型36第六章 产品方案38主要生产规模38产品规格及执行标准38产品价格制定原则38产品生产规模确定38产品工艺流程39产品工艺方案选择39产品工艺流程39第七章 原料供应及设备选型40主要原材料供应40主要设备选型40设

4、备选型原则40主要设备明细41第八章 节约能源方案43本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范43建设项目能源消耗种类和数量分析43能源消耗种类43能源消耗数量分析43项目所在地能源供应状况分析44主要能耗指标及分析44项目能耗分析44国家能耗指标45节能措施和节能效果分析45工业节能45节水措施46建筑节能47企业节能管理478.6 结论48第九章 环境保护与消防措施49设计依据及原则49环境保护设计依据49设计原则49建设地环境条件50项目建设和生产对环境的影响50项目建设对环境的影响50项目生产过程产生的污染物51环境保护措施方案52项目建设期环保措施52项目运营期环保措施53环境管理与监

5、测机构54绿化方案55消防措施55设计依据55防范措施55消防管理57消防措施的预期效果57第十章 劳动安全卫生5810.1 编制依据5810.2 概况58劳动安全59工程消防59车间防火防爆6010.3.3 电力60防静电防雷措施61抗震设防措施61劳动卫生62防暑降温62个人卫生6210.4.3 照明6210.4.4 防烫伤6210.4.5 噪声62个人防护62安全教育63第十一章 企业组织机构与劳动定员64组织机构64劳动定员64培训计划65激励和约束机制65福利待遇66第十二章 项目实施规划67建设工期的规划67建设工期67实施进度安排67第十三章 投资估算与资金筹措69投资估算依据6

6、9建设投资估算69流动资金估算70资金筹措70项目投资总额70资金使用和管理73第十四章 财务及经济评价74总成本费用估算74基本数据的确立74产品成本75平均产品利润与销售税金76财务评价76项目投资回收期76项目投资利润率77不确定性分析77经济效益评价结论80第十五章 风险分析及规避82项目风险因素82不可抗力因素风险82技术风险82市场风险82资金管理风险83风险规避对策83不可抗力因素风险规避对策83技术风险规避对策83市场风险规避对策83资金管理风险规避对策84第十六章 招标方案85招标管理85招标依据85招标范围85招标方式86招标程序86评标程序87发放中标通知书87招投标书面

7、情况报告备案87合同备案87第十七章 结论与建议8817.1 结论8817.2 建议88附 表89附表 1 销售收入预测表89附表 2 总成本表91附表 3 外购原材料表92附表 4 外购燃料及动力费表93附表 5 工资及福利表94附表 6 利润与利润分配表95附表 7 固定资产折旧费用表96附表 8 无形资产及递延资产摊销表97附表 9 流动资金估算表98附表 10 资产负债表99附表 11 资本金现金流量表100附表 12 财务计划现金流量表101附表 13 项目投资现金量表103附表 14 借款偿还计划表105了解更多详情.咨询公司网址 HYPERLINK / 专业编制可行性研究报告第

8、PAGE 5 页第一章 总 论项目概要项目名称再生铜棒生产及深加工项目项目建设单位XXX 有限公司项目建设性质新建项目项目建设地点本次项目建设地址位于项目负责人项目投资规模项目的总投资为 20000.00 万元,其中,建设投资为 15172.00 万元(土建工程为 3162.00 万元,设备及安装投资 11016.00 万元,土地费用为 450.00万元,其他费用为 394.45 万元,预备费 149.55 万元),建设期利息为 678.00万元,铺底流动资金为 4150.00 万元。项目建成后,达产年可实现年产值 75000.00 万元,年均销售收入为60000.00 万元,年均利润总额 5

9、561.93 万元,年均净利润 4171.45 万元, 年上缴税金及附加为 237.26 万元,年上缴增值税为 2156.92 万元,年上缴所得税为 1390.48 万元;投资利润率为 27.81%,投资利税率 39.78%,税后财务内部收益率 21.80%,税后投资回收期(含建设期)为 6.26 年。项目建设规模本项目达产年设计生产能力为:年处理再生废铜 1.8 万吨,年产出黄铜棒系列产品 15000 吨,铜配件系列产品 8000 万件。本次建设项目占地面积 30 亩,总建筑面积 18750.00 平米;主要建设内容及规模如下:工程类别工段名称层数占地面积建筑面积(m2)1、主要建筑工程行政

10、办公及其他设施占地面积1400.002、道路及绿化主要建筑物、构筑物一览表(m2)生产车间113000.0013000.00成品仓库12000.002000.00原料仓库11000.001000.00办公综合楼3400.001200.00职工宿舍及食堂3400.001200.00配电房及门卫室1150.00150.00环保处理站1200.00200.00合计17150.0018750.00道路工程11050.001050.00绿化工程11800.001800.00项目资金来源本项目总投资资金人民币 20000.00 万元,其中由项目企业自筹资金12000.00 万元,申请银行贷款 8000.0

11、0 万元。项目建设期限本项目工程拟分两期实施,项目一期计划从 2015 年 7 月启动至 2016年 3 月结束,计 9 个月;项目二期计划从 2018 年 1 月启动至 2018 年 10月竣工,计 10 个月;项目工程建设工期共计 19 个月。项目承建单位介绍编制依据中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年);有色金属工业“十二五”发展规划;再生有色金属产业发展推进计划;河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;国家产业结构调整指导目录(2011 年本)修订版;建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);工业可行性

12、研究编制手册;现代财务会计;工业投资项目评价与决策;项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;国家公布的相关设备及施工标准。编制原则1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件,合理利用资源,整合资源,延伸产业链,实现资源最大利用和效 益最大化。2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国外最先进的,确保产品的质量, 以达到企业的高效益。3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行 国家及各部委颁发的现行标准和规范。4、设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。5、注重环境保护,在建设

13、过程中采用行之有效的环境综合治理措施。6、注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动 卫生及消防等标准和规范要求。研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确 定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号一项目名称主要指标单位数据和指标1总占地面积亩30.002总建筑面积18750.003道

14、路1050.004绿化面积1800.005总投资资金,其中:万元20000.005.1建筑工程万元3162.005.2设备及安装费用万元11016.005.3土地费用万元450.005.4其他费用万元394.455.5预备费用万元149.555.6建设期利息万元678.005.6铺底流动资金万元4150.00二主要数据1正常达产年年产值万元75000.002计算期内年均销售收入万元60000.003年平均利润总额万元5561.934年均净利润万元4171.455年销售税金及附加万元237.266年均增值税万元2156.927年均所得税万元1390.488项目定员人1459建设期月19三主要评价

15、指标1项目投资利润率%27.81%2项目投资利税率%39.78%3税后财务内部收益率%21.80%4税前财务内部收益率%27.54%5税后财务静现值(ic=10%)万元16,655.196税前财务静现值(ic=10%)万元25,140.327投资回收期(税后)含建设期年6.268投资回收期(税前)含建设期年4.39了解更多详情.咨询公司网址 HYPERLINK / 专业编制可行性研究报告第 PAGE 6 页9盈亏平衡点%47.46%综合评价本项目重点研究“再生铜棒生产及深加工项目”的设计与实施,项目 建设完成后将采用世界先进的加工技术,依托当地丰富的资源及产业基础 进行深度开发,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化再生铜加工

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