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文档简介
附件1建筑工程施工标准化管理示范工地申报表工程名称工程地址工程规模(建筑筑面积或投资资额)施工许可证号开工日期总体进度建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式施工单位意见::(盖章)年月日建设单位意见::(盖章)年月日监理单位意见::(盖章)年月日市级建筑工程施施工标准化管管理示范工地地申报表工程名称农安县公共体育育馆工程地址吉林省长春市农农安县古城街街以东,人民民路以南,河河流以北工程规模(建筑筑面积或投资资额)39856.888m²施工许可证号开工日期2017.5..1总体进度装饰建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式检测机构项目负责人联系方式1检测机构项目负责人联系方式月度自查情况(每月自查得分分情况、平均均分,简述主主管部门检查查发现问题整整改情况等)5月份自查得分分:质量422.1安安全:41..66月份自查得分分:质量433.2安安全:52..9平均得分质量::42.655安全::47.255施工人员安全帽帽佩戴不正确确。已经对工工人现场教学学安全帽的正正确佩戴方法法。隐患排查不仔细细。已经加强强检查力度,完完善隐患台账账。质量资料签字盖盖章不及时。已已经完善质量量资料的签字字盖章。质量管理检查部部门意见检查得分:(公公章)年月日安全管理检查部部门意见检查得分:(公公章)年月日项目管理检查部部门意见检查得分:(公公章)年月日文明施工检查部部门意见检查得分:(公公章)年月日属地住房城乡建建设主管部门门初审意见::(公章)年月日属地住房城乡建建设主管部门门复查意见::复查得分:(公章)年月日附件:1.施工工、监理、检检测单位自查查记录;2.检查部门对对质量管理、安安全管理、项项目管理、文文明施工检查查表。省级建筑工程施施工标准化管管理示范工地地申报表工程名称工程地址工程规模(建筑筑面积或投资资额)施工许可证号开工日期总体进度建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式检测机构项目负责人联系方式检测机构项目负责人联系方式月度自查情况(每月自查得分分情况、平均均分,简述主主管部门检查查发现问题整整改情况等)市级建设行政主主管部门推荐荐意见:市级复查得分::(公章)年月日初审意见(公章)年月日复查意见复查得分:(公章)年月日附件:1.施工工、监理、检检测单位自查查记录;2.市级标准化化示范工地复复查检查表;;3.市级标准化化示范工地文文件。附件2:施工标标准化管理检检查考评表2.1工程建设设有关责任主主体和机构质质量行为标准准化管理考评评表(20分)工程项目名称::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一建设单位质量行行为标准化1施工前办理施工工图设计文件件审查情况施工图设计文件件审查资料出具《施工图审审查文件》和和批准书的,计计1分;无《施工图审查文件》和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间的,计0分。12施工前办理质量量监督手续情情况监督注册登记表表按规定办理质量量监督手续的的,计1分;;无委托书或或委托时间滞滞后于开工时时间的,计00分。13“法定代表人授授权书”、“工程质量终终身责任承诺诺书”签署情况授权书、质量承承诺书按规定签署的,计1分;未按规定签署的,计0分。14组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况图纸会审纪要或或记录,设计计交底记录,设设计变更按规定组织的,计0.5分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分。0.55原设计(涉及建建筑面积、层层高以及主要要结构、防水水等级、建筑筑节能等)有有重大修改、变变动的,施工工图设计文件件重新报审情情况施工图审查报告告按要求重新报审审,计00.5分;原原设计有重大大修改、变动动的,施工图图设计文件未未按要求重新新报审的,计计0分。0.5小计4二施工单位质量行行为标准化6“法定代表人授授权书”、“工程质量终终身责任承诺诺书”签署情况授权书、质量承承诺书按规定签署的,计1分;不按规定签署的,计0分。17项目负责人资格格和履责情况况工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。项目经理资格符符合相应要求求,且按规定定到岗履责的的,计1分;;项目经理资格不不符合要求,不不按规定到岗岗履责的,计计0分。18项目部人员配备备及到位情况况投标文件人员配配备、项目组组织机构人员员配备、持证证上岗人员资资格证书和人人员变更文件件项目部关键岗位位人员配备齐齐全,资格符符合要求,且且按规定到岗岗履责的,计计1分;项目目部关键岗位位人员配备不不全,资格不不符合要求,或或不按规定到到岗履责的,计计0分。19施工组织设计或或施工方案审审批及执行情情况施工组织设计和和施工方案按规定审批的,计1分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计0分。110施工技术交底情情况各分项工程的技技术交底记录录按规定组织技术术交底的,计计1分;无交交底记录或内内容无针对性性,或记录中中无交底人和和受交底人签签字的,计00分。111施工现场施工操操作技术规程程及国家有关关规范、标准准、图集的配配置情况项目部配备的操操作技术规程程及相关规范范标准按规定配备的,计1分;施工现场无验收规范、图集的,计0分。112工程技术标准及及审查合格的的施工图设计计文件的实施施情况施工现场按照工程技术标标准及审查合合格的施工图图设计文件实实施的,计22分;未按照照工程技术标标准及审查合合格的施工图图设计文件实实施的,计00分。213质量问题和质量量事故处理情情况质量问题和质量量事故调查报报告和处理方方案处理及时,整改改措施有效的的,计1分;;未按规定处处理的,计00分1小计9三监理单位质量行行为标准化14“法定代表人授授权书”、“工程质量终终身责任承诺诺书”签署情况授权书,质量承承诺书按规定签署的,计0.3分;未按规定签署的,计0分。0.315总监理工程师资资格及履责情情况总监理工程师执执业资格证书书及相关施工工管理文件总监理工程师资资格符合相应应要求,且按按规定到岗履履责的,计00.3分分;总监理工工程师资格不不符合要求,不不按规定到岗岗履责的,计计0分。0.316项目监理部人员员配备及到位位情况监理组织机构人人员配备名单单及其个人执执业资格证书书、工程例会会会议记录项目监理部关键键岗位人员配配备齐全,资资格符合要求求,且按规定定到岗履责的的,计0.44分;项目部关键岗位位人员配备不不全,资格不不符合要求,或或不按规定到到岗履责的,计0分。0.417监理规划、监理理实施细则的的编制、审批批情况监理规划和监理理实施细则按规定编制、审审批的,计00.4分;无无监理规划和和实施细则、编编制和审批不不及时、审批批人员资格不不符合要求的的,内容无针针对性的,计计0分。0.418对施工组织设计计、专项施工工方案的审查查情况施工组织设计、专项方案审查记录按规定审查的,计0.3分;无审查记录,或审查不及时的,计0分。0.319对材料、构配件件、设备投入入使用或安装装前进行审查查情况材料、构配件、设备审查表按规定进行审查查的,计0..5分;无审审查记录、审审查不及时、无无明确审查意意见的,计00分。0.520对分包单位的资资质进行核查查情况分包单位资质核核查记录表按规定进行核查查的,计0..3分;未对对分包单位资资质审查、不不及时、同意意不符合资质质要求的,计计0分。0.321见证取样制度的的执行情况见证取样记录及及台帐、见证证取样试验报报告和见证人人员资格按规定实施见证证取样制度的的,计0.55分;无见证证取样台帐、试试验报告未注注明见证取样样的,计0分分。0.522组织和审查工程程变更情况工程变更文件按规定进行审查查的,计0..3分;工程程变更人员、程程序不符合规规定要求的,计0分。0.323对重点部位、关关键工序实施施旁站监理情情况旁站方案和旁站站监理记录按规定实施旁站站监理的,计计0.4分;;未按旁站方方案实施旁站站、旁站监理理记录内容不不全的,计00分。0.424对施工质量进行行巡视、平行行检验情况巡视、平行检验验和监理记录录按规定进行巡视视、平行检验验的,计0..4分;无巡巡视、平行检检验监理记录录,或者其内内容不详的,计计0分。0.425隐蔽工程、检验验批、分项、分分部(子分部部)工程质量量验收情况隐蔽工程、检验验批、分项、分分部工程验收收记录按规定进行验收收的,计0..5分;无验验收记录、验验收记录填写写内容不完整整、验收不及及时、未签署署验收意见的的,计0分。0.526质量问题通知单单签发及质量量问题整改结结果的复查情情况质量问题通知单单和质量问题题整改结果回回复单质量问题通知单单签发手续齐齐全,质量问问题整改结果果的复查及时时,资料齐全全的,计00.4分;无无质量问题整整改回复单、质质量问题整改改回复单未明明确复查结果果和意见的,计计0分。0.4小计5四检测机构质量行行为27“法定代表人授授权书”、“工程质量终终身责任承诺诺书”签署情况授权书,质量承承诺书按规定签署的,计0.5分;未按规定签署的,计0分。0.528是否超出资质范范围从事检测测活动工程质量检测机机构营业执照照和资质证书书在资质范围内承承接任务的,计计0.3分;;超出资质范范围承接任务务的,计0分分。0.329检测方案实施情情况检测方案按规定制定方案案并实施的,计计0.2分;;未制定检测测方案或未严严格按照检测测方案实施的的,计0分。0.230检测报告内容及及结论检测报告检测报告完整规规范,结论明明确的,计11分;检测报告检测项项目不全,关关键信息不完完整,检测结结论错误或不不明确的,计计0分。1小计2合计20检查人员:日期期:年月日2.2工程质量标准化化管理考评表表(25分)工程项目名称::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一工程资料标准化化(一)原材料、成品、半成品、构配件水泥、外加剂、掺合料及商品混凝土的出厂合格证书及出厂检验报告质量证明文件齐齐全的,计00.5分;不不齐全,未按按规范要求进进场复验或复复验不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.5钢筋及钢筋焊接接、机械连接接材料的合格格证书、出厂厂检验报告、型型式检验报告告质量证明文件齐齐全的,计00.5分;不不齐全,未按按规范要求进进场复验或复复验不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.5砖、砌块、填充充墙砌块、后后置埋件的合合格证书、出出厂检验报告告质量证明文件齐齐全的,计00.5分;不不齐全,未按按规范要求进进场复验或复复验不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.5预拌混凝土、砂砂浆的产品合合格证书、出出厂检验报告告产品合格证书、出厂检验报告齐全的,计0.5分;不齐全的,计0分。0.5钢结构用钢材及及焊接、紧固固件连接材料料的质量合格格证明文件、中中文标识、检检验报告质量证明文件齐齐全的,计00.4分;不不齐全,未按按规范要求进进场复验或复复验不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.4预制构件及预应应力混凝土锚锚具、夹具的的合格证书、出出厂检验报告告质量证明文件齐齐全的,计00.3分;不不齐全,未按按规范要求进进场复验或复复验不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.3防水材料的合格格证书、进场场检验或产品品性能检验报报告质量证明文件齐齐全的,计00.3分;不不齐全,未按按规范要求进进场复验或复复验不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.3(二)施工试验报告地基强度或承载载力检验报告告、工程桩承承载力及桩身身完整性检验验报告按规范和设计要要求进行检验验的,计0..5分;未按按规范要求检检验地基强度度或承载力、工工程桩承载力力及桩身完整整性的;地基基强度或承载载力、工程桩桩承载力及桩桩身完整性检检验不符合规规范规定和设设计要求的,计0分。0.5混凝土试块抗压压强度试验报报告及统计评评定混凝土试件留置置符合规范规规定;统计评评定结果合格格的,计0..5分;不符符合规范规定定;统计评定定结果不合格格的,计0分分。0.5砂浆试块抗压强强度试验报告告及统计评定定砂浆试件留置符符合规范规定定;统计评定定结果合格的的,计0.33分;不符合合规范规定;;统计评定结结果不合格的的,计0分。0.3钢筋焊接、机械械连接工艺试试验报告按规范要求进行行工艺试验的的,计0.44分;未按规规范要求进行行工艺试验的的,计0分。0.4钢筋焊接、机械械连接试验报报告按规范、设计要要求进行复试试的,计0..4分;未按按规范要求进进行复试或复复试不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.4钢结构连接(焊焊接)质量检检测报告按规范、设计要要求进行检测测的,计0..3分;未按按规范规定进进行检测或检检测不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.3回填土检验报告告按规范、设计要要求进行回填填土检验的,计计0.3分;;未按设计及及规范要求进进行回填土检检验或检验不不符合规范规规定和设计要要求的,计00分。0.3沉降观测记录沉降观测点布置置及观测频次次、沉降变形形的变形量符符合规范规定定和设计要求求的,计0..3分;不符符合规范规定定和设计要求求的,计0分分。0.3(三)施工记录水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录按规范规定进场场检验和送检检的,计0..3分;未按按规范规定进进场验收及见见证取样和送送检的,计00分。0.3桩基试桩、成桩桩记录按规范规定和设设计要求进行行试桩;成桩桩记录不规范范的,计0..3分;未按按规范规定和和设计要求进进行试桩;成成桩记录不规规范的,计00分。0.3混凝土施工记录录、混凝土冬冬期施工温控控记录、大体体积混凝土施施工温控记录录按规范要求进行行混凝土施工工记录、混凝凝土冬期施工工温控记录、大大体积混凝土土施工温控记记录的,计00.2分;未未按规范要求求进行记录;;记录不规范范的,计0分分。0.2预应力筋的张拉拉、安装和灌灌浆记录按规范规定和设设计要求进行行预应力筋的的张拉、安装装和灌浆的;;记录不规范范的,计0..2分;未按按规范规定和和设计要求进进行预应力筋筋的张拉、安安装和灌浆的的;记录不规规范的,计00分。0.2预制构件、钢构构件吊装记录录按规范要求进行行预制构件、钢钢结构吊装的的;记录规范范的,计0..2分;未按按规范要求进进行预制构件件、钢结构吊吊装的;记录录不规范的,计0分。0.2钢结构整体垂直直度和整体平平面弯曲度、钢钢网架挠度检检验记录按规范要求进行行钢结构整体体垂直度和整整体平面弯曲曲度、钢网架架挠度检验的的;检验符合合规范规定和和设计要求的的,计0..2分;未按按规范要求进进行钢结构整整体垂直度和和整体平面弯弯曲度、钢网网架挠度检验验的;2、检检验不符合规规范规定和设设计要求的,计计0分。0.2填充墙砌体植筋筋记录、锚固固力检测报告告按规范要求进行行填充墙砌体体植筋、进行行锚固力检测测的;填充墙墙砌体植筋记记录规范、锚锚固力检测报报告符合规范范规定和设计计要求的,计计0.3分;;未按规范要要求进行填充充墙砌体植筋筋、未进行锚锚固力检测的的;填充墙砌砌体植筋记录录不规范、锚锚固力检测报报告不符合规规范规定和设设计要求的,计0分。0.3结构实体检验记记录按规范要求进行行结构实体检检验;结构实实体检验结果果不符合规范范规定和设计计要求的,计计0.3分;;未按规范要要求进行结构构实体检验;;结构实体检检验结果不符符合规范规定定和设计要求求的,计0分分。0.3(四)质量验收记录地基验槽记录按照设计、规范范要求进行地地基验槽的,计计0.5分分;未按照设设计、规范要要求进行地基基验槽的,计计0分。0.5桩位偏差、桩顶顶标高验收记记录对于预制桩、钢钢桩,桩位偏偏差不符合规规范要求得;;对于灌注桩桩,桩位偏差差、桩顶标高高符合规范要要求的,计00.5分;不不符合规范要要求的,计00分。0.5隐蔽工程验收记记录隐蔽验收程序符符合规范规定定,验收资料料齐全的,计计0.5分;;验收程序不不正确,资料料不齐全的,计计0分。0.5检验批、分项、分部(子分部)验收记录验收程序符合规规范规定,验验收资料齐全全的,计1分分;验收程序序不正确,资资料不齐全的的,计0分。1工程质量问题处处理及验收记记录工程质量问题处处理程序符合合要求,验收收记录详实,准准确的,计00.5分;处处理程序不符符合要求,验验收记录不详详实,不准确确的,计0分分。0.5二工程实体质量标标准化(五)样板引路材料样板原材料、构配件件按照验收合合格的样品进进行进场验收收,并经监理理确认计0..3分;原材材料、构配件件未按照验收收合格的样品品进行进场验验收,或未经经监理确认计计0分0.3加工样板现场成品、半成成品加工前,先先做样板,根根据样板质量量的标准进行行后续大批量量的加工和验验收计0.33分;现场成成品、半成品品加工前,未未先做样板,便已进行大批量的加工的,计0分0.3
工序样板钢筋安装、模板板安装、砌体体、屋面、地地面、抹灰、外外墙保温等分分项工程先做做标准工序样样板,样板符符合设计要求求并能显示每每道工序的工工艺及结果,计计0.3分;;施工时未先先做样板或样样板不能显示示每道工序的的工艺及结果果,计0分。0.3样板验收样板完成后,由由建设、监理理、设计和施施工单位进行行共同验收,确确认符合设计计及规范要求求,计0.44分;样板完完成后未进行行样板验收,或或验收签认手手续不全计00分。0.4样板交底样板确认后,由由项目技术负负责人向施工工班组逐级进进行技术交底底计0.3分分;样板确认认后,未进行行技术交底或或交底未交至至一线施工人人员,计0分分0.3工程实体与施工工样板材料、工工艺、工序及及施工质量是是否相符工程实体以施工工样板为指导导,各材料、工工艺、工序及及施工质量均均达到样板的的标准,计00.4分;工工程实体的材材料、工艺、工工序及施工质质量未能达到到样板标准,计0分0.4(六)钢筋工程钢筋品种、级别别、规格和数数量:对照施施工图检查钢筋品种、级别别、规格及数数量符合施工工图设计文件件或设计变更更文件要求的的,计1分;;不符合施工工图设计文件件或设计变更更文件要求的的,计0分。1钢筋代换:检查查钢筋的品种种、级别或规规格变更是否否办理设计变变更文件钢筋的品种、级级别和规格发发生变更办理理设计变更文文件的,代换换后钢筋的品品种、级别、规规格、数量符符合设计变更更文件要求的的,计0.55分;未办理理设计变更文文件的,不符符合设计变更更文件要求的的,计0分。0.5钢筋加工制作::检查加工、绑绑扎质量是否否满足要求钢筋弯钩、弯折折等加工质量量符合施工图图设计文件或或规范要求的的,计0.55分。不符合合设计文件或或规范要求的的,计0分。0.5钢筋连接:检查查连接方式和和连接质量钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率符合施工图设计文件或规范要求的,钢筋接头外观质量符合规范要求的,计0.5分;不符合设计、规范要求的,计0分。0.5受力钢筋位置和和混凝土保护护层厚度:检检查作业面上上的受力钢筋筋间距、固定定措施,节点点部位的箍筋筋间距,混凝凝土保护层厚厚度受力钢筋位置符符合施工图设设计文件要求求,受力钢筋筋位置和保护护层厚度偏差差超过规范允允许偏差1..5倍及以上上的,计0..5分;不符符合设计文件件,规范的,计计0分。0.5(七)混凝土工程混凝土试块留置置、养护:检检查混凝土试试块留置数量量、养护环境境、标识等符合规范要求的的,计1..5分;不符符合规范要求求的,计0分分。1.5混凝土的外观质质量和尺寸偏偏差:检查混混凝土外观质质量,抽查混混凝土构件尺尺寸偏差未有严重外观质质量缺陷的,尺尺寸在允许偏偏差范围内的的,计1.55分;有严重重外观质量缺缺陷的;有超超过尺寸允许许偏差1.55倍的;没有有经监理(建建设)单位认认可的技术处处理方案的,计0分。1.5(八)砌体工程砌筑砂浆强度和和试块留置砂浆试块养护室室(箱)温湿湿度条件达到到要求的,砂砂浆试块留置置频率、数量量符合规范要要求的,经回回弹法抽测砂砂浆强度推定定值达到设计计要求的,计计0.5分;;不符合规范范、设计要求求的,计0分分。0.5砌块质量砌块质量符合要要求的,计00.4分;使使用国家明令令淘汰材料的的,不符合节节能认定要求求的,承重墙墙体砌块存在在破损、裂缝缝的,使用的的砌块产品龄龄期不足288天的,计00分。0.4墙体转角处、交交接处及临时时间断处砌筑筑方式墙体转角处、交交接处未同时时砌筑的,临临时间断处砌砌成斜槎或斜斜槎留置尺寸寸符合规范要要求的,小砌砌块将生产时时的底面反砌砌于墙上的,计计0.3分;;不符合规范范要求的,计计0分。0.3灰缝厚度及砂浆浆饱满度水平灰缝厚度或或砂浆饱满度度达到规范要要求的,计00.3分;达达不到规范要要求的,计00分。0.3构造柱、圈梁和和拉结筋的设设置等抗震构构造措施情况况
构造柱、圈梁的的设置位置、数数量及与主体体结构的连接接方式符合施施工图设计文文件或规范要要求,拉结筋筋的品种、级级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式符合施工图设计文件或规范要求,楼梯间及人流通道设置钢丝加强网的,计0.5分;不符合设计文件、规范要求的,计0分。0.5(九)实体质量抽测钢筋原材料:使使用游标卡尺尺现场抽测直直径符合标准、规范范规定的,计计0.5分;;不符合标准准、规范规定定的,计0分分。0.5钢筋位置、数量量、保护层厚厚度:使用钢钢筋扫描仪现现场抽测钢筋位置、受力力钢筋保护层层厚度在允许许偏差范围内内的,数量符符合设计要求求的,计0..5分;有超超过尺寸允许许偏差1.55倍的;钢筋筋数量不符合合设计要求的的,计0分。0.5混凝土构件强度度:使用混凝凝土回弹仪现现场抽测回弹法测定的混混凝土强度推推定值符合该该构件的混凝凝土设计强度度等级的,计计0.5分;;达不到设计计强度等级的的,计0分。0.5楼板厚度:使用用厚度检测仪仪或钻孔现场场抽测楼板厚度检测值值在允许偏差差范围内的,计计0.5分;;有超过尺寸寸允许偏差11.5倍的,计计0分。0.5(十)其他预制承重构件安安装预制承重构件的的外观质量没没有严重缺陷陷或不存在影影响结构性能能和安装、使使用功能的尺尺寸偏差的,预预制承重构件件的安装位置置、搁置长度度、连接方式式及临时固定定措施符合施施工图设计文文件或规范要要求的,计11分;存在严严重缺陷或影影响结构性能能和安装、使使用功能的尺尺寸偏差的,预制承重构件的安装位置、搁置长度、连接方式及临时固定措施不符合施工图设计文件或规范要求的,计0分。1钢结构安装钢结构外观质量量符合规范要要求的,钢结结构安装位置置、连接部位位质量符合施施工图设计文文件或规范要要求的,计00.5分;不不符合规范、设设计文件要求求的,计0分分。0.5施工荷载控制::观察检查楼楼层及堆载情情况各种施工荷载未未超过结构设设计承载能力力的,混凝土土强度达到设设计及规范要要求后进行堆堆载的,计
分;施工荷载载超过结构设设计承载能力力的,混凝土土强度未达到到设计及规范范要求即进行行堆载的,计计0分。0.5合计25检查人员:日期期:年月日2.3安全管理考评表表(40分)工程项目名称::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1安全管理体系机构人员设置了安全管理理机构和满足足现场要求的的安全管理人人员计0.55分;未设置置安全管理机机构、无专职职安全员一票票否决;安全全员数量不满满足要求及证证件不符合要要求每人扣00.2分。3安全目标及责任任制制定了安全管理理目标,建立立了完整的安安全生产责任任制计0.55分;未制定定安全管理目目标扣0.55分;目标不不合理或责任任制不健全每每项扣0.22分。安全管理制度制定了各项安全全管理制度计计0.5分;;无管理制度度扣0.5分分;管理制度度不齐全扣00.3分;制制度无针对性性扣0.2分分。安全操作规程操作规程齐全计计0.5分;;无操作规程程扣0.5分分,不齐全扣扣0.5分。特种作业人员特种作业人员数数量满足工程程需要,证件件符合要求计计1分;不符符合每一人扣扣0.5分。2安全措施费用费用制度建立了安全措施施费用管理制制度计1分;;无制度扣11分,制度无无针对性扣00.5分。
2费用计划编制了安全措施施费用使用计计划,按计划划实施计0..5分;使用用计划编制不不合理扣0..3分,使用用不规范扣00.3分。费用台账有完整的安全措措施费台账计计0.5分;;无台账扣00.5分,台台账不规范扣扣0.2分。3安全教育培训培训教育制度编制了年度安全全培训教育制制度计1分;;无制度扣11分,制度不不完善扣0..5分。2入场安全教育按要求进行了三三级安全教育育计0.5分分;未进行扣扣0.5分,,考核资料不不符合每人扣扣0.2分。变换工种安全教教育对变换工种人员员进行了安全全教育记录齐齐全计0.55分,未教育育或不齐全扣扣每人0.22分。4安全技术交底交底制度建立了安全技术术交底制度计计1分;未建建立扣1分,制制度不完善扣扣0.5分。2交底内容进行了书面交底底计0.5分分;无交底扣扣0.5分,,交底内容不不全面、无针针对性扣0..3分。签字手续签字手续符合要要求计0.55分,不符合合每人扣0..2分。5专项施工方案(临时用电、深基坑、脚手架、模板支架、起重机械安拆等)安全技术措施施工组织设计安安全技术措施施齐全计1分分;无措施扣扣1分,安全全技术措施不不完善扣0..3分。3危险性较大分部部分项工程专专项方案按照规定编制危危险性较大的的分部分项工工程专项方案案计1分;无专专项方案一票票否决;方案不完完善扣0.33分,审批手手续不符合规规定扣0.22分。超过一定规模危危险性较大分分部分项工程程专项方案超过一定规模的的危险性较大大的分部分项项工程专项方方案按照规定定组织专家论论证计1分,未未组织专家论论证或未按照照论证方案实实施的一票否否决。6安全检查安全检查制度建立了完善的安安全检查制度度,按要求进进行了安全检检查计0.55分;未建立立制度扣0..5分,制度度不完善扣00.2分。2安全检查记录安全检查记录齐齐全计0.55分,检查记记录不规范扣扣0.3分。事故隐患整改事故隐患整改定定人、定时间间、定措施落落实的计1分分,未按照隐隐患整改通知知书所列项目目进行整改和和复查的扣00.3分。7应急救援预案应急救援预案应急救援预案编编制符合要求求计1分,应应急救援预案案不全面扣00.5分。2应急救援演练按要求进行了应应急救援演练练计1分;未未进行演练扣扣1分,演练练记录不全面面扣0.5分分。8安全技术资料安全技术资料管管理制度建立了安全技术术资料管理制制度,使用统统一的资料范范本计1分;;管理制度不不完善扣0..5分,无范范本扣0.55分。2资料员有专职安全资料料员计1分,无无资料员扣11分。9临时用电用电管理按规定编制临时时用电施工组组织设计0..5分;用电电组织设计缺缺乏针对性扣扣0.2分,审审批程序不符符合要求扣00.2分;未未按规定进行行接地电阻测测试和漏电保保护器检测扣扣0.2分,,未如实填写写巡视记录扣扣0.2分。3外电防护外电线路与在建建工程及脚手手架、起重机机械、场内机机动车道之间间的安全距离离符合要求计计0.5分;;小于安全距距离无防护的的扣0.5分分,防护设施施搭设不符合合规范要求扣扣0.3分。接零保护系统施工现场配电系系统采用TNN~S系统计计0.5分,接接地接零、防防雷措施不符符合要求扣00.3分。配电
线路配电线路符合规规范要求计00.5分,不不符合要求扣扣0.5分。配电箱采用三级配电、二级保护系统的计0.5分;不符合扣0.5分;漏电保护装置安装不符合要求,每处扣0.2分;箱体及箱门未做接零保护,每处扣0.2分;不符合“一机
、一闸、一箱、一漏”,每处扣0.2分;电箱无门、无锁、无防雨措施,每处扣0.2分;漏电保护器参数不匹配或检测不灵敏,每处扣0.2分;配电箱安装不符合要求每处扣0.2分。现场照明照明线路和安全全电压线路架架设和使用符符合规范要求求计0.5分分;照明用电电和动力用电电混用每处扣扣0.2分;;特殊场所、手手持照明灯具具未使用安全全电压,每处处扣0.2分分;阴暗作业业场所、通道道口未设置照照明或应急疏疏散照明,每每处扣0.22分。10起重设备(含施施工升降机、物物料提升机)及小型机具产权备案和使用用登记按规定办理备案案和使用登记记手续、资料料齐全有效计计0.5分,未未办理的一票票否决。5设备租赁租赁合同、安全全协议内容真真实、全面的的计0.3分分,不符合要要求的扣0..3分。安装拆卸安装拆卸(包括括加节、附着着)过程规范范、方案内容容完整,签字字盖章齐全的的计0.5分分;不符合规规定的扣0..2分。检验检测按规定进行了检检验检测,资资料完整的,计计0.5分;;未经检验检测测或检验检测测不合格使用用的一票否决决;不完整扣00.3分。使用管理特种作业人员持持证上岗,无无违章操作计计0.4分;;发现违章操操作每项扣00.2分。维护保养按规定进行维护护保养、记录录真实齐全计计0.4分;;未进行维护护保养扣0..4分,维护护保养不到位位扣0.3分分。现场实体检查设备保险限位装装置齐全有效效,符合规范范要求计1分分;缺少保险险限位装置或或保险限位装装置失效本项项不得分。主要结构无开焊焊、开裂、变变形、严重锈锈蚀等重大隐隐患计0.55分,存在上上述情况本项不得分。设备基础、配电电系统、防雷雷接地符合要要求,与架空空线路安全距距离符合要求求计0.4分分;不符合的的每项扣0..2分。小型机具、设施施(电锯、电电焊机、气瓶瓶、手持电动动工具等)防防护及验收符符合要求计00.5分,不不符合每项扣扣0.2分。11脚手架及模板支支架扣件式脚手架立杆基础,纵、横向扫地杆设置和固定,排水措施符合规范及专项施工方案要求的计0.2分,不合格的每项扣0.1分。5架体与建筑结构构拉结方式、连连墙件符合规规范及专项施施工方案要求求的计0.22分,不合格格的每项扣00.1分。搭设高度超过224米的双排排脚手架,采采用刚性连墙墙件与建筑结结构可靠连接接的计0.22分,不符合合的扣0.22分。立杆、纵向水平平杆、横向水水平杆间距、纵纵横向剪刀撑撑、斜撑设置置符合规范及及专项方案要要求计0.22分,不合格格的每项扣00.1分。杆件连接符合规规范要求计00.2分,不不符合要求的的扣0.2分分。悬挑式脚手架钢梁截面高度按按设计确定或或截面形式,固固定段长度大大于悬挑段长长度的1.225倍,外端端设置钢丝绳绳或钢拉杆与与上一层建筑筑结构拉结,钢梁与建筑结构锚固处结构强度、锚固措施、间距按悬挑架体立杆纵距设置符合设计和规范要求的计0.3分;不符合要求的每项扣0.1分。纵横向扫地杆、剪刀撑、斜撑的设置符合规范及专项方案要求计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分。架体按规定与建建筑结构拉结结符合规范及及专项方案要要求计0.22分,不符合合要求扣0..2分。立杆底部与悬挑挑钢梁连接处处采取可靠固固定措施,承承插式立杆接接长采取螺栓栓或销钉固定定的计0.33分,不符合合要求的每项项扣0.1分分。附着式升降脚手手架防坠落、防倾覆覆、同步控制制装置各项安安全装置均符符合要求的计计0.3分,不不符合的扣00.3分。架体支撑跨度、水平悬挑长度、悬臂高度、剪刀撑均符合施工安全要求的计0.3分,不符合的每项扣0.1分。附着支座设置、数量及受力螺栓安装质量符合相应标准要求的计0.2分,不符合要求的每项扣0.1分。架体升降符合规规范及专项施施工方案要求求的计0.22分,不符合合的扣0.22分。模板支架基础稳定,承载载力符合要求求计0.3分分,不符合扣扣0.4分。立杆、水平杆、斜杆、剪刀撑等杆件设置符合要求计0.5分,不符合每项扣0.2分。螺栓安装质量符符合相应标准准的计0.22分,不符合合扣0.2分分。荷载脚手架施工荷载载均匀、符合合设计规定的的计0.2分分,不符合要要求的每项扣扣0.1分。脚手板与防护栏栏杆脚手板满铺、牢牢固稳定,规规格、材质符符合要求计00.2分;每每有一项不符符合要求的扣扣0.1分;;作业层防护栏杆杆、挡脚板不不符合要求的的每项扣0..1分。层间防护作业层脚手板下下采用安全平平网兜底或作作业层以下每每隔10米采采用安全平网网封闭的计00.2分,不不符合要求的的扣0.2分分。
构配件材质质量证明文件齐齐全有效,钢钢管直径、壁壁厚、材质,无无钢管弯曲、变形、锈蚀严重现象,符合要求的计0.2分;不符合要求扣0.2分。安全通道有人员进出专用用通道,符合合规范及专项项方案要求计计0.2分;;不符合要求求扣0.2分分。12高处作业吊篮安全装置及架体体防坠安全锁、上上限位装置、安安全绳(安全全带)固定位位置、支座设设置、前梁外外伸长度符合合施工设计及及安全规程规规定的计0..5分;无安安全装置或安安全装置不合合格本项不得得分。
2悬挂机构前支架与支撑面面相互位置符符合施工设计计及安全规程程要求的计00.3分,不不符合要求扣扣0.3分。钢丝绳工作索和和安全索工作钢丝绳和安安全钢丝绳设设置符合施工工设计及安全全规程要求的的计0.3分分,不符合的的扣0.3分分。安装作业吊篮平台组装符符合产品说明明书、构配件件是同一生产产厂家的合格格产品计0..2分,不符符合的扣0..2分。升降作业吊篮内作业人员员数量不超过过规定人数、吊吊篮内作业人人员有专用安安全绳、作业业人员从地面面进出吊篮的的计0.3分分,不符合的的扣0.3分分。配重件配重重量符合设设计及安全规规程要求的计计0.2分,不不符合扣0..2分。防护装置防护栏杆和防护护顶板符合设设计及安全规规程要求的计计0.2分,不不符合的扣00.2分。13安全防护临边防护栏杆临边防护栏杆设设置符合要求求的计0.55分;不符合合要求的每处处扣0.2分分。3安全网安全防护网设置置符合相关标标准规范要求求的计0.33分,不符合合要求的扣00.3分。楼梯口和预留洞洞口安全防护符合规规范要求的计计0.3分,每每有一项不符符合规范要求求的扣0.33分。通道口防护棚搭设严密密、牢靠,防防护棚长度符符合坠落半径径要求的计00.3分,不不符合规范要要求的扣0..3分。电梯井口洞口防护及电梯梯井内水平安安全网设置防防护措施可靠靠的计0.33分;不可靠靠的扣0.33分。井内每隔两层设设置一道水平平安全网且不不大于10米米的计0.33分,不符合合要求的扣00.3分。安全帽和安全带佩戴正确的计00.4分,没没有佩戴或佩佩戴不正确每每人扣0.22分防护用品质量质量合格计0..3分,质量量不合格扣00.3分。警示标志现场危险部位安安全警示标志志齐全计0..3分;无警警示标志计00.3分,不不齐全扣0..2分。14悬挑式物料钢平平台和移动式式操作平台悬挑式物料钢平平台斜拉杆(钢丝绳绳)设置、下下部支撑(或或上部拉结点点)设置符合合安全规定的的计0.5分分,不符合规规定的扣0..5分。2有荷载限定标牌牌,且设置在在明显处的计计0.5分;;未设置扣00.5分,不不符合要求的的扣0.3分分。移动式操作平台台组装、验收程序序和四周防护护栏杆、登高高扶梯组装符符合设计要求求、经验收合合格的计0..5分,不达达标的每项扣扣0.2分。设置防护栏杆和和登高扶梯的的计0.5分分,不符合的的每项扣0..2分。15深基坑基坑开挖与支护护基槽开挖深度较较大或存在边边坡塌方危险险采取相应有有效支护措施施、支护结构构自然放坡坡坡率符合规范范及专项方案案设计要求的的计0.4分分;未支护本项不不得分;开挖挖及支护不符符合每项扣00.2分。2降排水基坑开挖采取有有效的降排水水措施,有专专项施工方案案的,计0..2分;没有有方案、降排排水不符合要要求的扣0..2分。坑边荷载基坑边堆置土、料具等荷载不超过基坑支护设计允许要求的计0.2分,不符合要求的扣0.2分。施工机械与基坑坑边沿的安全全距离符合要要求的计0..2分,不符符合的扣0..2分。安全防护开挖深度2m及及以上的基坑坑周边按规范范要求设置防防护栏杆、栏栏杆设置符合合规范要求的的计0.2分分,不符合要要求的扣0..2分。基坑内设置有供供施工人员上上下的专用梯梯道符合规范范要求的计00.2分,不不符合扣0..2分。监测委托有资质的第第三方监测,各各项监测指标标符合规范及及安全要求的的计0.2分分;未按规定进行行监测的本项项不得分;监测不到位位扣0.2分分。支撑拆除作业支撑拆除符合规规范及专项方方案要求的计计0.2分,不不符合要求的的扣0.2分分。作业环境基坑内机械、人人员作业及管管线保护符合合规范及专项项方案要求的的计0.2分分,不符合的的扣0.2分分。小计40项目负责人:检检查人员:2.4项目管理考评表表(5分)工程项目名称::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1项目管理机构机构组织结构、人员构成、岗位资格项目经理、技术术负责人、施施工员、质量量员、安全员员、(材料员员、机械员、资资料员、劳务务员、标准员员根据工程规规模配备)等等管理人员符符合项目管理理人员配备相相关规定,与与投标文件一一致,具备相相应岗位资格格的,计0..5分;缺一一人扣0.22分,扣至00分为止。项项目管理人员员存在挂靠等等违规行为的的,该工程项项目标准化考考核为不合格格。0.5人员变更程序合合规、手续齐齐备的,计00.2分;手手续不齐备或或没有相关手手续的,计00分。0.2项目经理、技术术负责人、施施工员、质量量员、安全员员、材料员、机机械员、资料料员、劳务员员、标准员等等管理人员的的劳动合同、社社保证明、工工资发放单(均均由施工总承承包单位提供供)符合要求求的,计0..5分;每有有一人不符合合要求的扣00.2分,扣扣至0分为止止。0.5管理人员岗位职职责、照片上上墙明示的,计计0.2分;;不全或没上上墙明示的,计计0分。0.2相关管理人员在在岗,按规定定的工作职责责履责,项目目经理在岗率率(查阅施工工日记、检查查施工资料)不不低于80%%的,计0..5分;项目目经理擅自不不在岗的,计计0分;其他他人员空岗一一人扣0.22分,扣至00分为止。
0.52项目管理制度工作制度岗位责任、质量量安全管理、财财务核算、内内业管理、消消防安全等各各项工作制度度健全,符合合工程实际的的,计0.22分;有一项项不符合的计计0分。0.23施工组织设计(方案)及专项方案(措施)相关内容、指导导工程施工情情况工程概况、总体体部署、施工工准备、资源源配置(材料料、机械、人人力等)、主主要施工方法法、分阶段施施工总平面图图、重要分部部分项工程施施工方案、关关键工序工艺艺标准、文明明施工措施、质质量通病防治治措施、审批批手续和签字字(包括监理理或建设单位位意见)等齐齐全的,计00.5分;缺缺一项扣0..2分,扣至至0分为止;;套用、与工工程实际明显显不符的,计计0分。0.54合同管理施工合同内容真实、齐全全,经行业主主管部门备案案并且签订时时间符合规定定,计0.33分;不真实实、不齐全或或不符合规定定的,计0分分。0.3劳务分包合同合同真实、签订订规范,劳务务队伍具备相相应的建筑劳劳务资质,计计0.3分;;不符合要求求的,计0分分。0.3材料设备采购租租赁合同合同齐全的,计计0.3分;;不齐全的,计计0分。0.35施工许可
施工许可证施工许可证内容容完整,发放放时间合法,并并摆放现场明明显位置的,计0.5分;没有摆放或不符合规定的,计0分。0.56实名制工作开展展设置考勤系统设置农民工实名名制考勤机并并应用的,计计0.2分;;没有或未应应用的,计00分。0.2开设专用账户开设农民工工资资专用账户的的,计0.22分;未开设设的,计0分分。0.2工资支付按月足额支付农农民工工资,公公示工人工资资发放表并存存档的,计00.2分;未未按月足额支支付、公示及及存档的,计计0分。0.27工程款支付工程款支付凭证证建设单位按照合合同约定向总总承包企业或或专业承包企企业支付工程程款的,计00.2分;存存在将工程款款支付到个人人账户等违规规行为的,本本项目标准化化考核不合格格。0.2总承包企业按照照合同约定向向专业分包和和劳务分包企企业支付工程程款的,计00.2分;存存在将工程款款支付到个人人账户等违规规行为的,本本项目标准化化考核不合格格。0.28材料设备台账、证明材料设备采购和和租赁台账、支支付凭证,自自有机械设备备、周转材料料证明相关凭证(证明明)材料齐全全、合法,购购买主体单位位符合合同约约定的,计00.2分;每每缺一项扣00.1分,扣扣至0分为止止。购买主体体单位存在违违规行为的,本本项目标准化化考核不合格格。0.2小计5.0备注:在检查期期间未按时提提供相关资料料的检查项目目,视为不合合格,该项目目计0分。项目负责人:检检查人员:年月日2.5文明施工管理考考评表(100分)工程项目名称::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1施工现场标牌七牌一图七牌一图(工程程概况、管理理人员名单及及监督电话、防防火责任、安安全生产、文文明施工、农农民工维权信信息告知牌、扬尘治理公示及监督电话牌和施工现场总平面图)设置在大门口位置明显处,内容齐全的,计0.5分;不齐全、不设置的,计0分。0.5
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