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文档简介

华为公司内部审计分析姓名

学号发展状况内审措施目录审计效果存在不足华为公司发展历程•公司名称:华为技术有限公司•总部地点:中国广东省深圳市•成立时间:1987年年:

628.55美元(2015年)工数:

170,000人(2015年)宣500•总

裁:

任正非•董事长:

孙亚芳所荣誉:世500129位(2016)著名品:智能手、终端路由器

、交机•经营范围:无线电、微电子、通讯等•公司性质:民营企业•公司口号:丰富人们的沟通与生活愿

景:共建更美好的全接世界华为近几年发展分析2016年华为实现销售收入5215.74亿元,比2015年的3950.09亿元同比增长32%。运营商业务实现2905.61亿元,同比增长23.6%;企业业务实现406.66亿元营收,同比增长47.3%。消费者业务实现1798.08亿元营收,同比增长43.6%;其他营收方面实现105.39亿元营收,同比增长48.6%。内部审计职能定义华为公司作为世界500强民营企业,对内部审计尤为重视。内部审计是对公司各部门、事业部和子公司经营活动的真实性、合法性、效益性及各种内部控制制度的科学性和有效性进行审查、核实和评价的监控活动。内部审计部门超然的独立性和专业性给内部审计工作奠定了坚实的基础,发挥了内部审计部门所应该发挥的作用。华为公司内部审计概述1.关注国内某代表处几位市场经理为通过当年度业绩考核,搞定客户后,取得项目验收报告,公司财务据此确认收入。数年后被审计发现,当即被除名。2.内也能督任正非人任正非有一次到日本去出差,被审计出来在酒店洗的衣服放在报销里面,审计部的头儿就找任正非谈话,对不起得退回来,退回来还得写检讨。3.管理者不尽的批行,内也能处理华为高管余某因在费用报销审核中未认真履责,华为决定停止其费用报销权签权力三年,并赔偿。三年内如需恢复权签,须对其前三年行为审计。4.不独立,人也独立审计人员自身具备一定的道德素养,要求客观、独立、正直。华为的内部审计已经走出了财务审计的圈圈,主要针对业务合规性发力。这是一种管理提升,这种提升有赖于技术的进步,华为的会计核算已能逐步做到自动化处理了。010203华为的内审机构隶属董事会,权威性很高。内部审计是会计核算再监督。有高质量数据支撑,财务管理真正发挥作用,反作用于业务,从而实现公司管理的良性循环。华为的内部审计部门是监督者、咨询者、发展者,早已向增值型内部审计转型。华为公司综合系统审计是动态变化的,使得企业在一个更加安全的环境中运行。内审人员应该有很高的业务水平,企业内部控制需要掌握的知识技能都要做到熟练运用,这是最基本的要求。但目前华为的内审仍需加强这方面要

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