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文档简介
审计中级试题及答案
一、单项选择题(每题2分,共10题,20分)1.下列有关审计独立性的表述中,正确的是()A.国家审计的独立性不包括经费来源上的独立性B.内部审计人员不需要保持独立性C.社会审计的独立性要求适用于其所从事的所有业务D.独立性是审计的本质特征2.审计人员对被审计单位的财务报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果的真实性、公允性和合法性,体现了审计的()职能。A.经济监督B.经济评价C.经济鉴证D.经济服务3.下列关于审计目标的说法中,错误的是()A.审计目标在不同历史时期是相同的B.审计目标体系包括审计总目标和具体审计目标C.审计总目标是对被审计单位财政财务收支的真实性、合法性和效益性进行审查和评价D.具体审计目标包括一般审计目标和项目审计目标4.下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()A.职责分工B.组织结构设置C.风险评估D.人力资源制度5.审计人员通过提高业务水平来控制审计风险,属于风险控制方法中的()A.风险转移B.自我保护法C.风险回避D.风险承受6.下列有关审计证据质量特征的表述中,正确的是()A.审计证据的充分性是对审计证据质量的衡量B.审计证据的可靠性受其来源和性质的影响C.审计证据的相关性是指审计证据与审计目标相关D.审计证据的适当性会影响审计证据的充分性7.下列各项中,属于国家审计报告阶段的工作是()A.编制审计工作方案B.对内部控制进行测试C.编写审计报告D.对审计项目进行归档8.下列有关内部审计报告的表述中,错误的是()A.内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员B.内部审计报告的正文是对审计发现问题的详细说明C.内部审计报告应当由内部审计机构负责人签发D.内部审计报告的日期一般采用内部审计机构负责人批准送出日9.下列各项中,属于社会审计组织业务范围的是()A.对未来事项可实现程度做出保证B.代行被审计单位的部分管理职能C.验证企业资本,出具验资报告D.对被审计单位违反会计准则的事项进行处罚10.下列有关审计质量控制的表述中,错误的是()A.审计质量控制制度的主体是审计组织和审计人员B.审计质量控制的直接目的是确保审计行为遵循审计准则C.审计质量控制的客体是被审计单位的财政财务收支活动D.审计质量控制的依据是审计准则和职业道德规范二、多项选择题(每题2分,共10题,20分)1.下列各项中,属于国家审计的作用的有()A.为宏观政策的制定提供决策依据B.维护财经法纪,监督、保障和促进各项宏观调控政策的贯彻执行C.追踪反馈宏观调控政策的运行效果D.开展常规审计,促进企业合法经营E.开展效益审计,促进自我发展,不断增强企业竞争实力2.下列各项中,属于审计质量控制措施的有()A.对人员素质进行控制B.对审计作业过程进行控制C.对审计报告编制进行控制D.对审计项目质量进行检查E.对被审计单位进行控制3.下列关于审计证据的表述中,正确的有()A.审计证据是审计人员判断被审计事项是非、优劣的标准B.审计证据是审计工作的基础C.审计证据是做出审计决定的依据D.审计证据是评价审计事项的事实根据E.审计证据的质量会影响审计工作的质量4.下列各项中,属于内部控制要素的有()A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E.对控制的监督5.下列关于审计目标的表述中,正确的有()A.审计目标影响审计程序的选择B.审计目标是审计行为的出发点C.审计目标在不同历史时期是不同的D.审计目标包括审计总目标和具体审计目标E.审计总目标是评价被审计单位内部控制的有效性6.下列各项中,属于国家审计终结阶段的工作有()A.编制审计工作底稿B.对会计报表各项目实施实质性测试C.撰写审计报告D.对审计报告进行复核与审定E.做出审计决定7.下列有关内部审计的表述中,正确的有()A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作B.内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动C.内部审计人员与被审计单位不存在经济利害关系D.内部审计人员不需要保持独立性E.内部审计的内容仅包括财务收支审计8.下列各项中,属于社会审计组织业务范围的有()A.审查企业会计报表,出具审计报告B.验证企业资本,出具验资报告C.办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告D.代理纳税申报E.提供会计咨询服务9.下列有关审计工作底稿的表述中,正确的有()A.审计工作底稿是审计人员在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录B.审计工作底稿是撰写审计报告的基础C.审计工作底稿是协调审计工作的依据D.审计工作底稿是控制审计工作质量的手段E.审计工作底稿可以作为行政复议和诉讼的佐证资料10.下列关于审计风险的表述中,正确的有()A.审计风险是指审计人员因做出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性B.审计风险与审计证据数量成反比C.审计风险与审计重要性水平成正比D.审计风险包括固有风险、控制风险和检查风险E.审计人员可以通过控制检查风险来控制审计风险三、判断题(每题2分,共10题,20分)1.审计的基本职能是经济监督、经济评价和经济鉴证。()2.审计目标是审计行为的出发点,是审计活动要达到的境地。()3.内部控制的有效性是指内部控制能够为内部控制目标的实现提供合理保证。()4.审计证据的充分性是对审计证据数量的衡量,审计证据的适当性是对审计证据质量的衡量。()5.审计工作底稿是审计人员在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录,它不可以作为行政复议和诉讼的佐证资料。()6.国家审计机关依法对被审计单位做出审计处理处罚决定,体现了审计的经济监督职能。()7.内部审计机构和人员不具有独立性,其工作范围受到限制。()8.社会审计组织的审计业务包括审计业务和会计咨询、会计服务业务。()9.审计质量控制的客体是审计组织和审计人员。()10.审计风险是指审计人员因做出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性。()四、简答题(每题5分,共4题,20分)1.简述审计的独立性体现在哪些方面?答案:审计独立性体现在机构独立,与被审计单位无组织隶属关系;人员独立,不参与被审计单位经济活动;经济独立,经费来源有保障;工作独立,依法独立开展审计工作,不受干扰。2.简述内部控制的作用。答案:保护财产安全完整;保证会计信息真实可靠;促进遵守法规制度;提高工作效率;为审计工作提供基础,合理保证目标实现,降低审计风险。3.简述审计证据的质量特征。答案:审计证据质量特征包括适当性和充分性。适当性含相关性和可靠性,相关性指与审计目标相关,可靠性受来源、性质等影响。充分性是对证据数量要求,受质量影响。4.简述国家审计的审计程序。答案:一般分三个阶段。准备阶段,编制审计项目计划、组成审计组等;实施阶段,进行调查了解、收集证据、编制底稿等;终结阶段,撰写报告、征求意见、复核审定、做出决定等。五、讨论题(每题5分,共4题,20分)1.讨论内部审计在企业管理中的重要性及发挥作用的途径。答案:重要性在于监督合规、防范风险、提升效益。发挥作用途径有:定期开展财务收支审计保障财务规范;进行内部控制评价完善内控体系;开展专项审计调查,为决策提供依据,助力企业健康发展。2.结合实际,讨论社会审计如何保障审计质量。答案:社会审计保障质量,要严格遵循审计准则;加强人员培训提升素质;完善质量控制制度,如项目质量复核;保持独立性客观性;建立良好职业道德,避免利益冲突,确保审计报告真实可靠。3.探讨在大数据时代审计面临的挑战及应对策略。答案:挑战有数据量大难处理、数据复杂难分析、技术更新快等。应对策略:培养掌握大数据技术的审计人才,运用数据分析工具挖掘信息,建立数据安全保障体系,适应新技术开展实时审计。4.分析审计监督与其他经济监督形式的区别与联系。答案:区别在于审计监督独立性强,由专门机构人员依法进行,范围广。与其他经济监督联系紧密,目标一致都是保障经济健康运行。审计监督可利用其他监督成果,也为其提供专业支持,共同维护经济秩序。答案一、单项选择题1.D2.C3.A4.A5.B6.
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