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文档简介

产品验收管理办法

第一章总则

第一条为加强公司产品采购、引进及相关项目管理(以下简称

产品采购),确保采购、引进质量,规范验收程序,根据公司ISO2O15

质量手册及程序文件的要求,结合公司运营工作实际,制定本办法。

第二条本办法所称验收是指按照国家有关法律及公司规定,依

据相关资料,按照规定的程序,对产品采购完成情况进行综合审查并

做出相应结论的过程。

第三条本办法适用于公司在产品采购、引进及相关项目的验收

管理。

第四条企管部负责质量管理程序的监督工作,各事业部负责验

收过程的组织管理工作。

第五条验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重

质量的原则.

第二章验收前期准备

第六条产品采购负责人应在产品约定交付日期前,向事业部负

责人提出产品采购睑收申请,明确验收内容和要求,并填写《产品验

收申请表》(详见附表一)附带提交相关资料文件.

第七条验收前提

(一)产品采购确定的主体和配套部分已按照要求完成,并

能满足应用的需要;

(二)产品采购包括的主体和配套测试和试运行合格;

(三)产品采购完成相关的培训工作,落实售后服务措施;

(四)各类采购合同及相关附件等档案文件完整、准确;

第八条验收依据

(一)有关法律、法规以及相关标准;

(二)产品采购招标相关资料;

(三)验收申请表;

(四)事业部出具的用户试用报告;

(五)测试单位出具的测试报告;

(六)产品采购合同或协议;

(七)其他涉及验收的产品采购过程记录文件。

第三章验收内容

第九条检查产品采购情况.主要检查产品采购是否按照合同书

等有关文件约定完成。

第十条检查产品采购质量。主要检查产品采购标准及用户试用

质量。

第十一条检查档案资料情况.主要检查产品采购的合同档案,各类

标准、管理文件及过程控制文件等档案资料.

第四章验收程序

第十二条验收申请表提交后,即进入项目验收程序。事业部组

织验收组进行验收C

第十三条项目验收组分为专家组和项目组两种.

(一)专家组由外聘专家、公司总经理、财务总监、业务总监、

事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成,专家组成员人数

为5人以上单数,设组长一名,由组内人员担任。

项目组主要由公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人

和使用或经营单位用关人员组成,项目组成员人数为3人以上单数,

设组长一名,由组内人员担任。

合同或协议金额在200万元以上(含200万元)的项目,由专家

组进行验收;合同或协议金额在200万元以下的项目,由项目组验收。

第十四条验收组按照本办法规定的内容进行审查。产品采购规

模大、产品采购内容多的项目,可依据合同分别进行单项验收;有特

殊要求的项目,应委托具有相应资质的专业机构进行验收。

第十五条验收组根据审查验收情况,召汇评审论证会,对项目进行

综合评价,形成验收报告,并填写《采购验收表》(详见附表二),由

验收组全体成员签字,验收组组长根据验收表决情况签署验收意见.

第十六条事业部将通过验收的各种文件资料及最终验收审批报告,

归类整理并列出清单,按照有关规定归档保存。

第五章验收结论

第十七条验收结论为“通过验收”、“需要复议”、”未通过

验收”.

第十八条通过验收标准:完成所有产品采购内容,技术指标达

到设计要求,产品采购标准达到相关产品采购标准,产品使用安全

稳定,产品采购过程公司有关规定。

第十九条需要复议标准:产品采购内容和技术指标基本达到设

计要求,但提供的验收文件资料不齐全,或者对验收结论存在争议。

(一)第二十条产品采购有下列情况之一,不能通过验收:

(二)验收文件、资料、数据不真实;

(三)不符合采购相关标准要求;

(四)擅自修改产品采购内容;

产品测试或试用过程中出现重大问题,未能解决和做出说明,

或存在纠纷尚未解决的;

第二十一条验收需要复议的,事业部通知产品采购负责人在10

天内补充有关材料并重新提出验收申请。

第二十二条项目未通过验收的,事业部应以书面形式通知产品采购

负责人,限期整改,符合验收条件后,可再次提出验收申请。

第六章附则

第二十三条本办法自2018年5月21日起施行。

附表一.

产品验收申请表

合同编号:

产品名称

申请验收理由及主

要内容(可附表)

采购负责人意见:

负责人签名:

年月日

附表二:

产品验收表

合同编号:

产品名称

验收项目

及评价

验收意见验收工作组组长签名:

年月日

总人数同意不同意弃权

表决情况

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