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文档简介
产品验收管理办法
第一章总则
第一条为加强公司产品采购、引进及相关项目管理(以下简称
产品采购),确保采购、引进质量,规范验收程序,根据公司ISO2O15
质量手册及程序文件的要求,结合公司运营工作实际,制定本办法。
第二条本办法所称验收是指按照国家有关法律及公司规定,依
据相关资料,按照规定的程序,对产品采购完成情况进行综合审查并
做出相应结论的过程。
第三条本办法适用于公司在产品采购、引进及相关项目的验收
管理。
第四条企管部负责质量管理程序的监督工作,各事业部负责验
收过程的组织管理工作。
第五条验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重
质量的原则.
第二章验收前期准备
第六条产品采购负责人应在产品约定交付日期前,向事业部负
责人提出产品采购睑收申请,明确验收内容和要求,并填写《产品验
收申请表》(详见附表一)附带提交相关资料文件.
第七条验收前提
(一)产品采购确定的主体和配套部分已按照要求完成,并
能满足应用的需要;
(二)产品采购包括的主体和配套测试和试运行合格;
(三)产品采购完成相关的培训工作,落实售后服务措施;
(四)各类采购合同及相关附件等档案文件完整、准确;
第八条验收依据
(一)有关法律、法规以及相关标准;
(二)产品采购招标相关资料;
(三)验收申请表;
(四)事业部出具的用户试用报告;
(五)测试单位出具的测试报告;
(六)产品采购合同或协议;
(七)其他涉及验收的产品采购过程记录文件。
第三章验收内容
第九条检查产品采购情况.主要检查产品采购是否按照合同书
等有关文件约定完成。
第十条检查产品采购质量。主要检查产品采购标准及用户试用
质量。
第十一条检查档案资料情况.主要检查产品采购的合同档案,各类
标准、管理文件及过程控制文件等档案资料.
第四章验收程序
第十二条验收申请表提交后,即进入项目验收程序。事业部组
织验收组进行验收C
第十三条项目验收组分为专家组和项目组两种.
(一)专家组由外聘专家、公司总经理、财务总监、业务总监、
事业部负责人和使用或经营单位相关人员组成,专家组成员人数
为5人以上单数,设组长一名,由组内人员担任。
项目组主要由公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人
和使用或经营单位用关人员组成,项目组成员人数为3人以上单数,
设组长一名,由组内人员担任。
合同或协议金额在200万元以上(含200万元)的项目,由专家
组进行验收;合同或协议金额在200万元以下的项目,由项目组验收。
第十四条验收组按照本办法规定的内容进行审查。产品采购规
模大、产品采购内容多的项目,可依据合同分别进行单项验收;有特
殊要求的项目,应委托具有相应资质的专业机构进行验收。
第十五条验收组根据审查验收情况,召汇评审论证会,对项目进行
综合评价,形成验收报告,并填写《采购验收表》(详见附表二),由
验收组全体成员签字,验收组组长根据验收表决情况签署验收意见.
第十六条事业部将通过验收的各种文件资料及最终验收审批报告,
归类整理并列出清单,按照有关规定归档保存。
第五章验收结论
第十七条验收结论为“通过验收”、“需要复议”、”未通过
验收”.
第十八条通过验收标准:完成所有产品采购内容,技术指标达
到设计要求,产品采购标准达到相关产品采购标准,产品使用安全
稳定,产品采购过程公司有关规定。
第十九条需要复议标准:产品采购内容和技术指标基本达到设
计要求,但提供的验收文件资料不齐全,或者对验收结论存在争议。
(一)第二十条产品采购有下列情况之一,不能通过验收:
(二)验收文件、资料、数据不真实;
(三)不符合采购相关标准要求;
(四)擅自修改产品采购内容;
产品测试或试用过程中出现重大问题,未能解决和做出说明,
或存在纠纷尚未解决的;
第二十一条验收需要复议的,事业部通知产品采购负责人在10
天内补充有关材料并重新提出验收申请。
第二十二条项目未通过验收的,事业部应以书面形式通知产品采购
负责人,限期整改,符合验收条件后,可再次提出验收申请。
第六章附则
第二十三条本办法自2018年5月21日起施行。
附表一.
产品验收申请表
合同编号:
产品名称
申请验收理由及主
要内容(可附表)
采购负责人意见:
负责人签名:
年月日
附表二:
产品验收表
合同编号:
产品名称
验收项目
及评价
验收意见验收工作组组长签名:
年月日
总人数同意不同意弃权
表决情况
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