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文档简介

PAGE运营部报废制度一、总则(一)目的为加强公司运营部资产管理,规范资产报废流程,确保资产的合理处置,防止国有资产流失,特制定本制度。本制度适用于公司运营部所属各部门及分支机构。(二)适用范围本制度所指资产包括运营部在日常经营活动中使用的固定资产、低值易耗品、办公用品等各类资产。固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在规定标准以上(一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在1500元以上),并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产;低值易耗品是指单位价值较低、使用期限较短,不能作为固定资产的各种用具物品;办公用品是指用于日常办公的各类文具、耗材等。(三)报废原则1.符合法律法规原则资产报废必须符合国家相关法律法规及行业标准的要求,确保处置过程合法合规。2.合理评估原则对拟报废资产进行合理评估,准确判断资产的实际状况和价值,为报废决策提供依据。3.规范流程原则严格按照规定的流程进行资产报废操作,确保各个环节手续齐全、责任明确。4.效益最大化原则在资产报废过程中,应尽可能提高资产的回收利用率,实现资产处置效益的最大化。二、报废条件(一)固定资产报废条件1.达到规定使用年限固定资产已达到或超过规定的使用年限,且技术性能落后,无法满足工作需要,经技术鉴定确需报废的。2.损坏严重无法修复固定资产因自然灾害、意外事故等原因造成严重损坏,已无法修复或修复成本过高,且无使用价值的。3.技术淘汰由于技术进步等原因,固定资产已被新技术、新产品所替代,继续使用会影响工作效率和质量,且已无改造价值的。4.其他特殊原因因公司业务调整、机构撤销等特殊原因,导致固定资产不再使用,且无转让价值的。(二)低值易耗品报废条件1.磨损严重无法使用低值易耗品经长期使用,磨损严重,已无法正常发挥其使用功能的。2.损坏且无维修价值低值易耗品因损坏无法修复,或维修成本过高,已丧失使用价值的。3.使用期限届满低值易耗品已达到规定的使用期限,且不再具备继续使用的条件。(三)办公用品报废条件1.过期或失效办公用品如纸张、油墨、电池等已超过保质期或使用期限,无法正常使用的。2.损坏无法使用办公用品因损坏、丢失等原因,已无法满足办公需求,且无修复或补充价值的。三、报废流程(一)资产使用部门提出申请1.资产使用部门应定期对本部门的资产进行清查盘点,发现符合报废条件的资产后,填写《资产报废申请表》。2.《资产报废申请表》应详细注明资产名称、规格型号、购置日期、购置价格、已使用年限、报废原因等信息,并由资产使用部门负责人签字确认。(二)技术鉴定1.运营部应组织相关技术人员对申请报废的资产进行技术鉴定,核实资产的实际状况和报废原因。2.技术鉴定人员应根据资产的使用情况、技术性能等因素,出具技术鉴定报告,明确资产是否符合报废条件。(三)财务审核1.财务部门收到《资产报废申请表》和技术鉴定报告后,对资产的账面价值、已计提折旧等情况进行审核。2.财务审核人员应核实资产处置是否符合公司财务制度的规定,确保资产报废不会对公司财务状况产生不利影响。(四)审批1.根据资产的价值和性质,按照公司规定的审批权限进行审批。2.一般资产报废由运营部负责人审批;价值较大的资产报废需报公司主管领导审批。(五)处置1.经审批同意报废的资产,由运营部负责组织处置。2.处置方式包括报废变卖、报废捐赠、报废销毁等。对于有一定价值的报废资产,应通过公开拍卖、招标等方式进行报废变卖,确保资产处置价格合理、公正;对于无使用价值且无法变卖的报废资产,可进行报废捐赠或报废销毁处理。3.在资产处置过程中,应做好相关记录,包括处置时间、处置方式、处置价格等信息。(六)账务处理1.财务部门根据资产处置结果,及时进行账务处理,核销资产账面价值。2.对于报废变卖取得的收入,应按照规定计入公司收入,同时冲减相应的资产损失;对于报废捐赠或报废销毁的资产,应按照规定进行账务核销。四、报废资产的管理(一)报废资产的存放1.经审批同意报废的资产,应集中存放在指定的仓库或场地,妥善保管,防止丢失、损坏或被盗。2.存放场地应具备必要的安全防护措施,确保报废资产的安全。(二)报废资产的标识1.对报废资产应进行明显标识,注明资产名称、规格型号、报废日期等信息,以便于识别和管理。2.标识应采用耐久性好的材料制作,确保在资产存放和处置过程中不易脱落或损坏。(三)报废资产的盘点1.运营部应定期对报废资产进行盘点,核实资产的数量、状态等情况,确保账实相符。2.盘点结果应形成书面报告,如发现问题应及时查明原因,并采取相应的措施进行处理。五、监督与检查(一)内部审计监督1.公司内部审计部门应定期对运营部资产报废情况进行审计监督,检查报废流程是否合规、资产处置是否合理等。2.审计人员应查阅相关文件、记录,核实资产报废的真实性、准确性和合法性,对发现的问题及时提出整改意见。(二)定期检查1.运营部应定期对本部门资产报废制度的执行情况进行自查,及时发现和纠正存在的问题。2.自查内容包括资产报废申请的真实性、技术鉴定的准确性、审批程序的合规性、处置过程的规范性等。(三)违规处理1.对于违反本制度规定的行为,公司将视情节轻重给予相应的处罚。2.对擅自报废资产、虚报报废原因、低价处置资产等行为,将追究相关责任人的责任,并责令其限期整改;造成

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