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文档简介

中国民用航空局本级部门决算(2025年度)二〇二六年八月目 录第一部分民航局本级基本情况 2一、部门职责 3二、机构设置 5第二部分民航局本级2025年度部门决算表 6一、收入支出决算总表 7二、收入决算表 8三、支出决算表 11四、财政拨款收入支出决算总表 14五、一般公共预算财政拨款支出决算表 15六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 17七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20九、财政拨款“三公”经费支出决算表 21第三部分民航局本级2025年度部门决算情况说明 22一、收入支出总体情况说明 22二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 25三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 28四、财政拨款“三公”经费支出情况说明 29五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 30六、关于2025年度绩效评价情况的说明 31七、其他重要事项情况说明 32第四部分名词解释 34第一部分民航局本级基本情况一、部门职责(20920号,民航局主要职责如下:(一(二(三(四(五查处理民用航空器事故。组织协调民航突发事件应急处置,组织协调重大航空运输和通用航空任务,承担国防动员有关工作。(六(七(八(审批航行业经济效益和运行情况,负责民航行业统计工作。(九(十(十一(十二)承办国务院及交通运输部交办的其他事项。二、机构设置202328202516第二部分民航局本级2025年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入119,113.78一、一般公共服务支出14214.82二、政府性基金预算财政拨款收入235,228.00二、外交支出159,298.13三、国有资本经营预算财政拨款收入3四、公共安全支出1683.49四、其他收入434,962.48六、科学技术支出1715.005七、文化旅游体育与传媒支出181,112.636八、社会保障和就业支出191,201.737七、节能环保支出20183.798八、交通运输支出2180,204.359九、住房保障支出221,097.40本年收入合计1089,304.26本年支出合计2393,411.35使用非财政拨款结余和专用结余11结余分配24年初结转和结余1257,106.94年末结转和结余2552,999.85总计13146,411.20总计26146,411.20备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表

公开02表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计89,304.2654,341.7834,962.48201一般公共服务支出233.00233.0020126档案事务233.00233.002012604档案馆233.00233.00202外交支出9,067.359,067.3520204国际组织9,067.359,067.352020401国际组织会费8,707.358,707.352020402国际组织捐赠360.00360.00204公共安全支出47.2547.2520402公安47.2547.252040201行政运行47.2547.25206科学技术支出15.0015.0020699其他科学技术支出15.0015.002069999其他科学技术支出15.0015.00207文化旅游体育与传媒支出1,113.001,113.0020709旅游发展基金支出1,113.001,113.002070999其他旅游发展基金支出1,113.001,113.00208社会保障和就业支出1,087.821,087.82收入决算表

公开02表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次123456720805行政事业单位养老支出1,087.821,087.822080505机关事业单位基本养老保险缴费支出691.54691.542080506机关事业单位职业年金缴费支出396.28396.28214交通运输支出76,884.1142,281.3634,602.7521403民用航空运输42,769.118,166.3634,602.752140301行政运行6,865.806,745.44120.362140302一般行政管理事务302.87228.2074.672140307民用航空安全929.39929.392140399其他民用航空运输支出34,671.05263.3334,407.7221469民航发展基金支出34,115.0034,115.002146903民航安全1,267.001,267.002146908征管经费31,150.0031,150.002146999其他民航发展基金支出1,698.001,698.00221住房保障支出856.73497.00359.7322102住房改革支出856.73497.00359.732210201住房公积金460.00460.002210202提租补贴37.0037.00收入决算表

公开02表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次12345672210203购房补贴359.73359.73注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表

公开03表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计93,411.3538,484.6354,926.71201一般公共服务支出214.82214.8220126档案事务214.82214.822012604档案馆214.82214.82202外交支出9,298.139,298.1320204国际组织9,298.139,298.132020401国际组织会费8,938.138,938.132020402国际组织捐赠360.00360.00204公共安全支出83.4983.4920402公安83.4983.492040201行政运行83.4983.49206科学技术支出15.0015.0020699其他科学技术支出15.0015.002069999其他科学技术支出15.0015.00207文化旅游体育与传媒支出1,112.631,112.6320709旅游发展基金支出1,112.631,112.632070999其他旅游发展基金支出1,112.631,112.63208社会保障和就业支出1,201.731,201.7320805行政事业单位养老支出1,201.731,201.73支出决算表

公开03表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次1234562080505机关事业单位基本养老保险缴费支出755.47755.472080506机关事业单位职业年金缴费支出446.26446.26211节能环保支出183.79183.7921110能源节约利用183.79183.792111001能源节约利用183.79183.79214交通运输支出80,204.3535,887.1944,317.1621403民用航空运输47,056.1235,887.1911,168.932140301行政运行7,569.617,569.612140302一般行政管理事务1,084.651,084.652140307民用航空安全1,183.571,183.572140399其他民用航空运输支出37,218.2928,317.588,900.7121469民航发展基金支出33,148.2333,148.232146903民航安全1,069.001,069.002146908征管经费30,733.5530,733.552146999其他民航发展基金支出1,345.681,345.68221住房保障支出1,097.401,097.4022102住房改革支出1,097.401,097.402210201住房公积金658.49658.49支出决算表

公开03表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次1234562210202提租补贴39.1639.162210203购房补贴399.75399.75注:本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款119,113.78一、一般公共服务支出16214.82214.82二、政府性基金预算财政拨款235,228.00二、外交支出179,298.139,298.13三、国有资本经营预算财政拨款3三、公共安全支出1883.4983.494四、科学技术支出1915.0015.005五、文化旅游体育与传媒支出201,112.631,112.636六、社会保障和就业支出211,019.631,019.637七、节能环保支出22183.79183.798八、交通运输支出2341,970.958,822.7333,148.239九、住房保障支出24570.16570.16本年收入合计1054,341.78本年支出合计2554,468.6220,207.7634,260.86年初财政拨款结转和结余116,256.63年末财政拨款结转和结余266,129.793,890.502,239.29一般公共预算财政拨款124,984.4827政府性基金预算财政拨款131,272.1528国有资本经营预算财政拨款1429总计1560,598.41总计3060,598.4124,098.2636,500.15注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计20,207.768,646.9411,560.83201一般公共服务支出214.82214.8220126档案事务214.82214.822012604档案馆214.82214.82202外交支出9,298.139,298.1320204国际组织9,298.139,298.132020401国际组织会费8,938.138,938.132020402国际组织捐赠360.00360.00204公共安全支出83.4983.4920402公安83.4983.492040201行政运行83.4983.49206科学技术支出15.0015.0020699其他科学技术支出15.0015.002069999其他科学技术支出15.0015.00208社会保障和就业支出1,019.631,019.6320805行政事业单位养老支出1,019.631,019.632080505机关事业单位基本养老保险缴费支出638.55638.552080506机关事业单位职业年金缴费支出381.09381.09

公开05表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元科目代码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计20,207.768,646.9411,560.83211节能环保支出183.79183.7921110能源节约利用183.79183.792111001能源节约利用183.79183.79214交通运输支出8,822.736,758.832,063.9021403民用航空运输8,822.736,758.832,063.902140301行政运行6,721.136,721.132140302一般行政管理事务722.64722.642140307民用航空安全990.29990.292140399其他民用航空运输支出388.6737.70350.97221住房保障支出570.16570.1622102住房改革支出570.16570.162210201住房公积金535.49535.492210202提租补贴34.6834.68注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出6,175.22302商品和服务支出2,285.77307债务利息及费用支出30101基本工资1,882.5130201办公费87.9330701国内债务付息30102津贴补贴2,540.8330202印刷费3.9730702国外债务付息30103奖金152.4430203咨询费310资本性支出123.6630106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资20.0730205水费31002办公设备购置119.2230108机关事业单位基本养老保险缴费638.5530206电费31003专用设备购置30109职业年金缴费381.0930207邮电费139.4631005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费30208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30209物业管理费31007信息网络及软件购置更新4.4430112其他社会保障缴费30211差旅费662.9131008物资储备30113住房公积金535.4930212因公出国(境)费用563.3331009土地补偿30114医疗费30213维修(护)费0.3531010安置补助30199其他工资福利支出24.2630214租赁费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助62.2930215会议费131.2031012拆迁补偿30301离休费30216培训费179.4531013公务用车购置30302退休费30217公务接待费19.3331019其他交通工具购置30303退职(役)费30218专用材料费31021文物和陈列品购置30304抚恤金46.2730224被装购置费4.7131022无形资产购置

公开06表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元人员经费公用经费科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数30305生活补助30225专用燃料费31099其他资本性支出30306救济费30226劳务费3.26399其他支出30307医疗费补助30227委托业务费177.8839907国家赔偿费用支出30308助学金30228工会经费121.1339908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30309奖励金0.2030229福利费39909经常性赠与30310个人农业生产补贴30231公务用车运行维护费57.1639910资本性赠与30311代缴社会保险费30239其他交通费用53.8339999其他支出30399其他对个人和家庭的补助15.8230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出79.87人员经费合计6,237.51公用经费合计2,409.43注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计1,272.1535,228.0034,260.8634,260.862,239.29207文化旅游体育与传媒支出2.061,113.001,112.631,112.632.4320709旅游发展基金支出2.061,113.001,112.631,112.632.432070999其他旅游发展基金支出2.061,113.001,112.631,112.632.43214交通运输支出1,270.0934,115.0033,148.2333,148.232,236.8621469民航发展基金支出1,270.0934,115.0033,148.2333,148.232,236.862146901民航机场建设1,270.091,270.092146903民航安全1,267.001,069.001,069.00198.002146908征管经费31,150.0030,733.5530,733.55416.452146999其他民航发展基金支出1,698.001,345.681,345.68352.32注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开08表编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2025年民航局本级无国有资本经营财政拨款支出。财政拨款“三公”经费支出决算表09编制单位:中国民用航空局本级 金额单位:万元预算数决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出(境费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费维护费小计公务用车购置费维护费1234567891011121,208.001,077.0089.0010.0079.0042.00712.70636.2257.1657.1619.33注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分民航局本级2025情况说明一、收入支出总体情况说明(一)收入决算总体情况202589,304.2654,341.7860.9%34,962.4839.1%。(二)支出决算总体情况202593,411.35.一般公共服务支出(类)214.82202447.67外交支出(类)9,298.132024301.813.4%,主要原因是受汇率影响,国际组织会费增加。(类20249.19科学技术支出(类)152024文化旅游体育与传媒支出(类)1,112.632024591.69社会保障和就业支出(类)1,201.73航局本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费和职2024236.3224.5%,节能环保支出(类)183.792024175.47(类)80,204.3520241,338.561.72024(类2024267.09二、一般公共预算财政拨款支出情况说明按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要民用航空运输行政运行和国际组织会费规模较大,20256,721.138,938.1333.344.2%,分别用于民航局本级正常运行发生的支出和缴纳国际民航组织会费。2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,177.8920,207.7695.4%。其中:(一)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)214.82主要用于保障民航局档案馆正常运行的支出。完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是当年档案馆人员减少,支出预算减少。(二)外交支出(类)国际组织(款)9,298.1394.1%,具体情况如下:(项8,938.13102.7%。决国际组织捐赠(项)360100%。(三)公共安全支出(类)(款(项83.49176.7%。决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。(四)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)财政拨15100%。(五)社会保障和就业支出(类)(款1,019.6393.7%,具体情况如下:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款支638.5592.3%。机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款支出万元,主要用于缴纳职业年金支出。完成年初预算的96.2%。(六)节能环保支出(类)(款(项183.79(七)交通运输支出(类)民用航空运输(款)8,822.7371.5%,具体情况如下:行政运行(项)6,721.13102.5%,决算数大于预算数的主要原因是消化和使用以前年度结转资金。一般行政管理事务(项)722.64要用于民航局本级行政管理事务方面的支出。完成年初预算的2205年度执行中调减一般行政管理事务预算。民用航空安全(项)990.29106.6%,决算数大于预算数的主要原因消化和使用以前年度结转资金。4.(项388.67主要用于其他民航航空运输方面的支出。完成年初预算的54.(八)住房保障支出(类)(款财政拨款支出570.16(项财政拨款支出535.4916.提租补贴(项)34.68万元,主要用于民航三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明民航局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出8,646.94万元,其中:6,237.512,409.43(境四、财政拨款“三公”经费支出情况说明(一)财政拨款“三公”经费支出与全年预算数和上年决算数对比情况民航局本级2025年度财政拨款三公经费决算支出712.70592024年度决算数增加(境636.2259.1202434.395.742(357.1620240.3819.3320241.99(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明因公出国(境)636.22(境训费等支出,共计出国(境)83157478.75131.5225.9557.16维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出。19.33外宾23批次,累计177人次。五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为115,017.934,260.86225(一)文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)其他旅游发展基金支出(项)政1,112.63100%。(二)交通运输(类)民航发展基金支出()政府性基金财政拨款支出33,148.23(项1,069要用于民航发展基金收入安排的用于支持民航安全重大关键技84.4%。决算数小于预算数的主要原因根据工作安排,项目资金结转下年继续使用。(项30,733.5598.7%。其他民航发展基金支出(项)政府性基金财政拨款支出1,345.68万元,主要用于民航发展基金收入安排的民航基础设施建设咨询评估和技术服务等项目支出。完成年初预算的61.2%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度执行中调减其他民航发展基金预算。六、关于2025年度绩效评价情况的说明20253311,560.83100%。2025234,260.86100%。从评价情况来看,以上七、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况2025年度机关运行经费支出2,409.43(二)政府采购支出情况2025年度政府采购支出总额1,793.51192.56万元、政府采购服务支出1,516.17261.5059.21(三)国有资产占用情况截至2025年12月3121法执勤用车38第四部分名词解释一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。三、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、

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