审计实务专业毕业论文题目(参考)_第1页
审计实务专业毕业论文题目(参考)_第2页
审计实务专业毕业论文题目(参考)_第3页
审计实务专业毕业论文题目(参考)_第4页
审计实务专业毕业论文题目(参考)_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

我国上市公司的会计造假现象及审计防范 内部审计的独立性研究 审计实务专业毕业论文题目(参考) 1 关于经济责任审计风险的探讨 2 内部控制风险防范 3 关于完善经济责任审计工作的思考 4 我国电算化审计发展现状及对策分析 5 论中国注册会计师的法律责任 6 企业内部控制若干问题研究 7 试析上市公司关联交易及其审计 8 对风险基础审计在我国发展的思考 9 我国上市公司的会计造假现象及审计防范 10 论国有资产保值增值审计 11 论企业集团内部审计制度的构建 12 资产评估审计的理论与实务研究 13 司法审计与独立审计的比较研究 14 风险导向基础审计的风险总量确定与审计资源配置研究 15 试论民间审计风险独立性的影响因素及对策 16 内部审计风险及其防范机制研究 17 对我国目前内部审计定位的思考 18 内部审计的独立性研究 19 我国审计组织体系的健全与发展 20 我国审计体制的改革与完善 21 审计风险及其防范 22 验资中有关问题的研究 23 我国审计准则体系的完善 24 我国注册会计师审计制度的发展与完善 25 中国审计市场集中度研究 2 26 中国上市公司内部控制环境研究 27 现金内部控制制度建设 28 审计独立性的相关研究 29 审计委员会功能探讨 30 现代企业制度下,对我国企业内部审计制度的构想 31 对内部审计风险及其防范机制的研究 32 IT 审计程序 33 虚假财务报告揭露机制 34 国家审计体制改革 35 试论我国注册会计师制度面临的问题及对策 36 论审计风险的防范和控制 37 浅议审计重要性 38 论我国政府审计独立性的缺失与补救 39 国家审计质量衡量指标体系探析 40 影响国家审计质量的因素及其路径分析 41 审计对权力进行控制的动因分析 42 论我国政府绩效审计的现状与发展趋势 43 “审计风暴”与审计公告制度的建立 44 审计文化及其构建 45 SOX 法案与内部控制体系的构建 46 如何防范内部审计风险 47 我国审计资源整合问题 48 公司治理与内部审计 49 会计师事务所业务质量控制 50 会计师事务所风险控制 51 财务报表重大错报风险的评估与对应 52 新公司法对我国注册会计师行业的影响 53 试论高校内部审计风险及其防范 54 试论我国经济责任审计结果运用的现状及其对策 3 55 试论我国国家审计结果公告制度 56 我国国家审计体制的现状及其未来发展展望 57 试论风险导向审计模式在我国会计师事务所的运用 58 内部审计在公司治理中的作用 59 现代企业制度与内部审计 60 论内部审计的独立性 61 论市场经济下审计的职能与作用 62 论审计在宏观经济调控中的地位与作用 63 论审计目标与审计证据的获取 64 论审计与经济监督系统 65 论我国审计组织体系的健全与发展 66 论我国审计体制的改革与完善 67 论审计的法制化、规范化建设 68 论审计执法与处罚力度的强化 69 论审计风险及其防范 70 比较审计初探 71 论经济效益审计 72 论国有资产保值增值审计 73 论现代企业制度下的内部审计 74 论财政同级审计 75 对验资中有关问题的探讨 76 对资产评估中有关问题的探讨 77 审计工作策略探讨 78 论内部控制系统审计(制度基础审计探讨) 79 论审计方式方法体系的完善 80 论企业集团内部审计制度的构建 81 论审计工作质量的控制与考核 82 论我国审计准则体系的完善 83 论我国注册会计师审计制度的发展与完善 4 84 新会计法实施后企业内部审计建设 85 独立审计准则研究(选一个准则进行研究) 86 注册会计师专业课程体系研究 87 环境对审计方法和技术的影响研究 88 注册会计师管理制度研究 89 企业内部审计建设规范研究 审计论文题目 (一)审计模式 风险导向审计 审计风险 1. 中小企业审计模式探析 2. 论风险导向审计在内部审计中的运用 3. 论风险导向审计在商业银行内审中的应用(05) 4. 公允价值计量模式下的审计风险探讨 5. 浅析证券公司的审计风险 6. 论应收账款的审计风险 7. 信息化环境下审计导向模式探析 8. 公共投资项目绩效链审计模式探析 9. 浅谈现代风险导向审计的应用 基于 XX 的案例分析 10. 浅谈电子商务下的审计风险及控制 基于 XX 的案例分析 11. 浅谈审计风险及防范 基于 XX 的案例分析 12. 审计风险模型的演进与发展研究 13. 风险导向审计在财务舞弊中的应用对 XX 公司舞弊的分析 14. 对审计风险及其防范机制的探讨 15. 试论审计风险的规避与控制 16. 试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示 17. 现代风险导向审计在国内会计师事务所的应用研究基于 HD 会计师事 务所的实例分析(05) (二)审计质量控制 18. 关于政府审计质量控制的思考 19. 论非审计业务的质量控制 20. 我国注册会计师全面审计的质量控制研究 21. 浅析上市公司盈余管理对审计质量的影响基于案例岳华事务所精密股 份的分析(05) (三)环境审计 22. 论环境审计的评价标准体系 23. 论可持续发展背景下民间环境审计的发展 24. 浅析政府环境审计的内容与发展趋势 25. EEGECOST 模型在环境审计中的运用 -xx 公司的案例分析 26. 环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用 5 27. 政府环境审计相关问题研究 (四)经济责任审计 效益审计 社会责任审计 28. 论国企经营者经济责任审计评价指标的构建 29. 企业绩效审计评价指标体系的构建 30. 经济效益审计指标评价体系浅析 31. 绩效审计评价指标的构建 32. 完善我国政府绩效审计的对策思考 33. 基于 ERP 环境下的效益审计 34. 试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用 35. 浅析领导干部离任审计基于 xx 的分析 36. 关于政府绩效审计效果的研究 37. 经济责任审计的方法探讨 38. 关于企业经济效益审计方法运用效果的分析 39. 浅析建筑企业工程项目经济效益审计重点 40. 社保基金绩效审计目标与内容分析 41. 浅论企业社会责任审计 42. 加强项目经济效益审计的思考 43. 浅析公共投资项目绩效审计(05) 44. 经济责任审计评价指标体系研究基于国有企业领导人经营目标责任的 研究视角(05) (五)审计对象 衍生金融工具 45. 衍生金融工具审计风险的防范 XX 危机的启示 衍生金融工具的审计风险防范: 327 国债案例分析(05) 46. 论金融资产的审计风险 47. 商业银行舞弊审计策略及方法 48. 论企业持续经营能力的审计评价 49. 发挥金融审计免疫功能的若干思考 50. 浅议套期保值的会计处理 基于江西铜业的案例分析(05) 51. 浅析企业衍生金融工具的风险控制 以中信泰富套期保值实败为例(05) (六)IT 审计 52. 论信息系统审计的审计风险 53. 基于 IT 环境下企业内部审计的应用研究 54. 论网络审计方式与特点 55. 信息化环境下审计的重点和难点探讨 56. 网络审计所面临的问题及对策建议 57. 电子商务的审计轨迹分析 58. 浅析网络经济条件下的审计模式问题 基于 XX 的案例分析 59. 网络环境下审计方法发展探析 60. 数据库的审计策略模型与框架研究 61. 论电子商务的审计流程与方法 62. 计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨 6 63. 基于电子商务的网络审计研究(05) (七)会计师事务所 注册会计师 上市公司 64. 论上市公司内部审计模式的选择 65. 会计师事务所核心竞争力分析 66. 关于注册会计师法律责任对象与内容的思考 67. 对我国注册会计师鉴证准则执行效果的分析 68. 注册会计师如何审计上市公司的盈余管理 69. 对上市公司常年审计独立性的思考 70. 盈余管理对审计费用影响的实证分析 71. 关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨 72. XX 会计事务所在 XX 事件中的审计责任分析 73. 上市公司关联交易的披露与审计 浅析关联方交易披露及审计:基于托普软件的案例分析(05) 74. 上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究 75. 上市公司清算审计程序设计及相关问题探讨 76. 上市公司关联方交易审计策略探析 77. 浅析上市公司与会计师事务所共同舞弊的成因及治理对策基于 xx 审计 失败的案例分析 78. 会计事务所内部治理问题探讨 79. 审计诚信问题的思考基于 xx 的分析 80. 注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析 81. 会计师事务所审计底稿电子化应用分析 82. 浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策 83. 我国注册会计师审计独立性研究-结合上市公司审计业务 84. 对审计独立性的思考 基于科龙审计失败的案例分析(05) 85. 国内事务所审计收费偏低问题探讨(05) (八)审计方法 审计工具 86. 分析程序在存货实质性程序中的运用 87. 分析程序在商业银行财务报表审计中的运用 88. 奔福德定律及其在审计中的应用研究 89. 论应收账款审计方法的改进基于 xx 上市公司的案例分析 90. 分析程序在审计中的应用研究 (九)内部审计 91. 内部审计的独立性研究 92. 论公司治理中内部审计的作用-基于 XX 公司案例分析 93. 公司治理与内部审计初探-基于 XX 公司案例分析 94. 内部审计的增值功能探究-基于 XX 公司案例分析 95. 对我国国有企业集团内部审计定位的思考 7 96. 上市公司审计委员会与内部审计的功能划分(05) 97. 平衡计分卡对内部审计的绩效管理的作用 98. 内部效益审计程序研究 99. 浅析内部审计风险的成因与防范 100.浅谈民营中小企业内部审计运作情况分析基于 XX 的案例分析 101.浅谈国有企业内部审计运作情况分析 基于 XX 的案例分析 102.浅谈集团公司内部审计运作情况分析 基于 XX 的案例分析 103.论企业集团内部审计制度的构建 104.民营企业内部审计研究 105. 寿险公司内部审计问题研究 106.关于强化民营企业内部审计的策略分析 107.我国内部经济效益审计研究 108. 浅谈内部审计在公司治理中的作用分析 109. 论中小企业内部审计作用的发挥 110. 关于当前政府部门内部审计的现状与思考 111. 关于开展内部经济效益审计的思考 112. 从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性 113. 公司治理环境对内部审计作用的影响(05) 114. 浅谈内部审计在风险管理中的作用(05) 115. 家族企业的内部审计问题研究(05) 116. ERP 环境下的内部审计 ERP 系统与内部审计的融合(05) 117. 后安然时代内部审计发展研究 (十)欺诈与舞弊 审计失败 118.浅析财务欺诈与审计对策 基于 XX 公司舞弊的分析 119.地方政府干预下的审计失败案例研究对 XX 公司舞弊的分析 120.经营失败与审计失败关系的研究XX 公司舞弊案例分析 121.审计失败案例研究以 XX 公司审计失败为例 122.企业会计舞弊的形式与审计方法 123.我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究 124.风险导向审计在财务舞弊中的应用对 XX 公司舞弊的分析 125.收入舞弊的手法与审计策略 126.存货舞弊的手法与审计策略 127. 浅议上市公司审计失败的原因基于岳华会计师事务所& 陕西精密合 金股份有限公司案例分析(05) 128. 从普华永道的审计失败看独立审计的诚信问题(05) 129. 基于 IT 环境的企业财务舞弊审计研究 (十一)审计意见 审计报告 130.新制度经济学视角下审计意见购买动因与防治 131.上市公司年报审计意见分析 132.盈余管理与审计意见的相关性实证分析 133.审计报告的沿革及运用研究 134. XX 年上市公司年报审计意见分析 8 135. 从审计意见类型看注册会计师对风险的权衡:基于上市公司 04-08 年 度非标意见的分析(05) (十二)审计准则 审计公告 审计目标 136.国际审计报告准则的变迁及其对我国的影响 137.INTOSAI 审计准则与我国国家审计准则的比较研究 138.国家审计公告制度的执行效果的分析 139.中国审计准则与国际审计准则的比较分析-结合 XX 审计业务 140.中国注册会计师执业准则在实践运用中的问题探析 141.浅析管理舞弊的审计策略分析-结合 XX 案例 142.改进政府审计目标的设想 (十三)审计制度 143.以问责政府为导向的国家审计制度研究 144.中美注册会计师造假及监管机制比较研究 (十四)其他审计 145.持续审计的应用分析(05) 146.浅析公允价值计量和披露的审计 基于中国平安公司的案例分析(05) 147.审计环境影响审计独立性的因素分析(05) 148.个人所得税审计中的问题及其对策分析(05) (十五)内控制度 149.浅谈商业流通企业的存货内部控制 基于 XX 的案例分析 150.浅谈民营中小企业货币资金的内部控制 基于 XX 的案例分析 151.浅谈证券公司营业部内部控制 基于 XX 的案例分析 152.浅谈商业银行分支机构内部控制 基于 XX 的案例分析 153.浅谈房地产开发企业资金内部控制 基于 XX 的案例分析 154.浅谈建筑施工企业工程物资内部控制 基于 XX 的案例分析 155.浅谈证券公司经纪业务内部控制 基于 XX 的案例分析 156.浅谈证券公司自营业务内部控制 基于 XX 的案例分析 157.浅谈商业银行贷款业务内部控制 基于 XX 的案例分析 158.浅谈商业银行储蓄业务内部控制 基于 XX 的案例分析 159.浅谈民营中小企业的会计制度设计 基于 XX 的案例分析 160.中小企业存货内部控制问题探讨 161.中小企业货币资金内部控制研讨 162

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论