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文档简介

工作劳动纪律与考核制度 一、考勤制度: 公司所有员工,均应按公司规定的时间,上、下班,不得迟到、早退,无故旷 工缺勤。 1. 工作时间: 管理人员: 8:3012:00; 13:3018 :00。 部门管理人员轮流值班,值班时间:当天 8 时次日 8 时。值班人员履行 全面管理职能,及时处理偶发事件;不能处理的,在事发后 10 分钟内向厂长 报告。值班期间做好记录,完善交接手续。 管理人员每周末轮流休息,轮流值班,值班时间:周六 18:00-周至 8:00,特 殊时期不能休假的,公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职 能,及时处理偶发事件;不能处理的,在事发后 10 分钟内向厂长报告。值班 期间做好记录,完善交接手续。 工人:根据任务调整,提前一天公布。 2.考勤考核: 所有员工上、下班均需本人打卡,不得由他人代打卡. 迟到每次考核 5 元,早退每次考核 10 元;迟到早退 1 小时考核 50 元;当 月迟到 3 次、早退 2 次给予警告。 矿工 4 小时考核 100 元,旷工一天考核 200 元,以此类推;连续旷工 3 天 或月累计旷工 5 天者,公司予以开除辞退,公司不支付任何费用。 早上上班打卡应在早饭后,凡打卡后再吃早饭的,一经发现,每次考核 10 元。 凡有人代打卡,将对代打人和应打人各考核每次 50 元。 3. 病、事假制度: 工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员,因故不到岗位者,应请 假,不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单,经批准后交人事存档。请 假批准权限为: 组长:每次不超过半天,每月累计不超过一天; 部门经理每次一天,每月累计 不超过两天;厂长每次不超过三天,每月累计不超过四天 ;超过四天的由总经理审 批。超过审批权限的批假和未批准离岗的,算作旷工。 如果是电话请假,则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正 式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。 每月连续请事假不得超过四天,需提前两天申请。特殊情况超期请假的,需 经公司总经理批准。 二、薪资制度 本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。 薪资每月发放一次,暂定每月 25-30 日前发放上月工资。发放日如节假日或 银行不对外营业日,则顺延发放。 三、厂牌、厂服管理制度: 所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。 员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的,一经发现警 告一次,考核 10 元, 厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上,违者考核 10 元。 厂牌若有遗失或损坏,应及时到人事部补办,每次扣缴工本费 5 元。 所有人员进厂后,公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时 间未满半年者,离职时收取厂服成本费 50 元/套。员工自领取厂服后在本公司 工作时间满半年者,离职时不收厂服成本费。 公司员工在上班时间严禁穿拖鞋,违者给予 20 元考核四、离职管理规定 公司员工离职,需要提前一个月(特殊岗位提前三个月)书面申请,经批准 后,办理完善所有的交接手续,方可离开;公司部门经理及管理人员需要离职 的,需提前三个月提出书面申请,经批准并办理完善了所有的交接手续后,方 可离职。 未经批准,擅自离职离岗,或没有办理完善交接手续,影响公司正常生产秩 序的,公司不再发给未发的工资福利,造成公司重大损失的,则追究相应的经 济赔偿,或法律责任. 工厂开除者,除厂纪厂规管理条例所列的考核外,不再发给工资福利。 被工厂辞退者,发给正常薪资,薪资在离职之日发放。 自动离职者,不发任何薪资。 五、厂纪厂规 遵纪守法,遵守公司的各项规章、制度,是每个员工必须遵循的原则,是公司 生产经营活动正常有序进行的根本保证,也是公司取得经济效益、贡献国家、 贡献社会和员工获取收入的基础,为次,特对厂纪厂规做如下规定与考核: 工作服从分配,服从领导,按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和 工作任务,公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位: 工作不服从安排,每次考核 50 元,未经安排,擅自加工的,计件产品、 (计时工作)不计工资,如因此而影响公司发货的,将由责任者承担经济后果, 厂区、车间内,应保持良好工作环境,不得干与工作无关的事,不得吵架、 谩骂,严禁打架斗殴,有不同意见,应当通过正常渠道,反映解决。 凡在厂区、车间内吵架,经劝阻不听,不论对错,先考核双方当事人各 50-100 元,另再根据情况进行处理。 凡在厂区、车间内打架斗殴的, 考核双方当事人各 100-500 元,造成后果的, 由双方承担经济后果,情节严重的,将送请派出所解决。 爱护机器设备和生活设施,保障生产、生活正常进行 : 因个人责任,造成机器设备和生活设施损伤、损毁的,将由责任者承担经济 后果 机床、设备、设施操作工,未按使用说明书规定 ,进行日常保养的,发 现第一次考核 20 元, 第二次考核 40 元,逐次累加. 遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度: 未经许可,不得带领外人进厂;不得翻越大门、院墙,违者每次考 核 50 元.如遇工厂损失,将负连带责任 . 未经许可,无关人员严禁进入食堂工作间 , 违者每次每次考核 20 元. 爱护宿舍卫生,做好清洁,服从管理者安排和指挥;公司将不定 期进行检查、评比,对整洁干净的宿舍进行表彰,对脏、乱、差的宿舍进行考 核, 严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者, 按 5 倍赔偿物品价值,同时给予开除出厂处理。 车间员工,遇有事情反映的,需经批准,方可进入行政、技术等管理人员 办公室;未经批准,不得进入,否则,考核当事人 50 元;员工与主管有争议 的,可以向主管的上级主管反映,但不得影响工作,否则考核 100 元;如果与 主管吵闹的,考核 200-500 元。 六、办公室工作纪律: 公司员工在办公室时,必须遵守办公室规定,如因工作需要,必须无条件 协助其他人员的工作。如有违反,视情况,考核 50-100 元。 工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领 与工作无关的人员进入办公室。 每位同志的工作台面要保持整洁。 不能随地吐痰、乱扔杂物,果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。 办公电话是为方便员工联系工作之用,原则上不得打私人电话,如确有需要 每次通话不得超过三分钟。 七、维护公司形象规定: 1、公司员工在本公司工作期间,衣着整洁,言行文明,必须保持和维护公司形 象,不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反,视情况给以 500-1000 元 的考核并予以警告处分。 2、公司所有人员,必须下级服从上级,尊重上级管理,出现不尊重言行举止的, 视情况考核 50-500 元。 八、 保守机密规定: 公司员工应严格保管好公司的各种机密资料,如价格、业务信息、项目方案、 产品技术、财务状况等,严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信 息、资料或转让公司业务的,予以解除劳动合同处理,并赔偿经济损失和追究 相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务,或技术交流的,必须 事前经公司经理批准 资金使用细则 第一部分 借支管理规定及借支流程 一、 借款管理规定: 1、出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借 款,出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。 2、工作临时借款:业务费、购买零星设备等,借款人员应及时报帐, 在工作事项完成后的 3 日内必须办理报销手续,除周转金外其他借款原则上不 允许跨月借支。 3、工人借用生活费用:当月借款,当月领取工资时归还。 4、 各项借款金额超过 3000 元应提前一天通知财务部备款。 5、 借款销账规定: (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的, 须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐; (2)借领支票者原则上应在 5 个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上 不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 二、借款流程: (一) 借款人按规定填写借款单。必须注明:(1 )借款事由,(2)借款 金额(大小写须完全一致,不得涂改),(3)支票或现金。 (二) 审批流程(谁签批,谁承担连带责任): 1、出差借款审批流程: (1)1000 元以下的:主管部门经理审核签字财务审计复核 工厂常务厂长审批。 (2)1000 元以上的,主管部门经理审核签字财务审计复核 工厂常务厂长审批公司财务经理审批。 2、工作临时借款审批流程: (1)500 元以下的:主管部门经理审核签字财务审计复核 工厂常务厂长审批。 (2) 500 元以上的,主管部门经理审核签字财务审计复核工厂常务厂长 审批公司财务经理审批。 3、工人借用生活费用审批流程: (1)一次 200 元以下(当月累计不超过 500 元)的:主管部门经理审核签字 财务审计复核 工厂常务厂长审批。 (2) 一次 200 元以上(当月累计超过 500 元)的,主管部门经理审核签字 财务审计复核工厂常务厂长审批公司财务经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。 第二部分 日常费用报销制度及流程 一、日常费用范围: 主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗 品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内, 各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 二、 费用报销的一般规定: 1、 报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理 制度),填写报销单;如果有发票的,发票背面有经办人签名。 2、 填写报销单应注意:(1 )根据费用性质填写对应单据;( 2)严格按单 据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致 (不得涂改);(3 )必须简述费用内容或事由。 3、按规定的审批程序报批。 4、报销 2000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。 三、 费用报销的一般流程: 1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单,须办理申请 或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单; 2、审批: (1)报销金额在 500 元以下的:部门经理审核签字财务部 门复核到出纳处报销出纳将单据送公司财务经理审批后入账。 (2)报销金额在 500 元以上的:部门经理审核签字财务审计复 核公司财务经理审批到出纳处报销后入账。 第三部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程 一、工薪福利等支出范围: 包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等,此类费用按照资金支出制度相 关规定执行。 二、工薪福利支付流程 : (一) 职工工薪收入支付流程: (1)每月 5 日前,由生产技术部统计完成员工的生产计划执行情况、计件 (完成生产任务的数量、质量)情况汇总表物资主管审核财务审计部。 (2)每月 5 日前,由人力资源部将本月职工 出勤考核情况统计表 财务 审计部。 (3)每月 5 日前,由人力资源部将本月职工工资支付标准(含人员变动、额 度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)经公司财务经理审批财务 审计部。 (4)每月 5 日前,各部门进行考核奖惩,经工厂常务厂长审批后编制奖惩 兑现统计表财务审计部。 (5)每月 10 日前,财务审计部根据各部门交来的统计表及支付标准, 进行复核审计,抽查原始单据,编制标准格式的本月职工收入发放花名表。 (6)每月 10-12 日,审批复核:财务审计部编制的职工收入发放花名表 生产技术部、人力资源部、物资主管、工厂常务厂长审核签字公司财务经 理审批。 (7)每月 25 日左右由财务部发放现金或通过银行代发形式支付工资; (8)每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。 (二)临时工资支付流程: 1、试用期工资或临时工资支付流程:由生产技术部将其工作情况统计表 工厂常务厂长审核财务审计部。 2、由人力资源部将其出勤考核情况统计表、工资定额标准财务审计 部。 3、财务审计部根据各部门交来的统计表进行复核审计,抽查原始单据,编制 其临时工资表公司财务经理审批到出纳处发放。 第四部分 专项支出财务报销制度及流程 一、专项支出的范围: 主要包括固定资产购置(5000 元以上的机器设备、基础建设)、 咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。 二、报销财务制度及流程。 (一) 填写购置申请: 按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单或项目报批表 并按照规定程序报批。购置投入资金在 10 万元以下的,由公司财务经理审批 执行;购置投入资金在 10 万元50 万元以下的,由公司财务经理经股东同意 后审批执行;购置投入资金在 50 万元以上的,由公司股东表决通过后由公司 财务经理审批执行。 (二) 报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。 (三) 结账报销: (1)资产验收(设备应安装调试)无误后,经办人凭发票等资料办理出入库手 续,按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出 入库单); (2)按资金支出规定审批程序审批; (3)财务部根据审批后的报销单以支票形式付款; (4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在 5 个工作日内办理报 销手续。 (5)需要分期付款的,则按照合同分期支付。 第五部分 生产原料和辅料的采购支出报销制度 一、生产原料和辅料的范围:指生产消耗掉的原材料和辅料,不包括机器设备 和工具。 二、采购和报销规定: 1、采购计划审批:采购资金每次在 5000 元以上、全年累计在 20000 元以上的 单项原料或辅料,应提前 10 天提出采购计划,经财务经理审批。采购资金每 次在 1000 元以上或每月累计在 200000 元以上的单项原料或辅料,应提前 30 天提出采购计划,经财务经理审批。 2、确定供应商:采购资金每次在 5000 元以上、全年累计在 20000 元以上的单 项原料或辅料,至少要确定没有关联关系的供应商 3 家以上;采购资金每次在 1 万元以上或每月累计在 20 万元

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