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泓域咨询MACRO/ 年产xxx测井仪项目立项申请报告年产xxx测井仪项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11887.62万元,同比增长25.40%(2407.81万元)。其中,主营业业务测井仪生产及销售收入为10376.52万元,占营业总收入的87.29%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2947.30万元,较去年同期相比增长363.23万元,增长率14.06%;实现净利润2210.48万元,较去年同期相比增长265.61万元,增长率13.66%。二、项目概况(一)项目名称年产xxx测井仪项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积25012.50平方米(折合约37.50亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度172.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积25012.50平方米,建筑物基底占地面积16413.20平方米,总建筑面积34267.13平方米,其中:规划建设主体工程22609.40平方米,项目规划绿化面积1925.50平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2156.96万元。(七)节能分析“年产xxx测井仪项目建设项目”,年用电量1358324.00千瓦时,年总用水量9342.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.74吨标准煤/年。达产年综合节能量44.59吨标准煤/年,项目总节能率22.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8181.29万元,其中:固定资产投资6456.75万元,占项目总投资的78.92%;流动资金1724.54万元,占项目总投资的21.08%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12122.00万元,总成本费用9224.95万元,税金及附加148.00万元,利润总额2897.05万元,利税总额3444.64万元,税后净利润2172.79万元,达产年纳税总额1271.85万元;达产年投资利润率35.41%,投资利税率42.10%,投资回报率26.56%,全部投资回收期5.27年,提供就业职位174个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区测井仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区测井仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“年产xxx测井仪项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位174个,达产年纳税总额1271.85万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率35.41%,投资利税率42.10%,全部投资回报率26.56%,全部投资回收期5.27年,固定资产投资回收期5.27年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善产学研合作机制,将科学技术与产业紧密结合,才能发挥科学技术第一生产力的作用。通过引入民间资本,有助于增强民营经济科技成果转化的积极性,进一步整合科技资源,降低科技成果转化成本,加速科技成果向规模生产转化;有助于帮助成果“牵手”市场,促进民营经济与高校联姻,借“脑”解决民营企业发展中的技术难题;有助于探索可复制、可推广的经验与模式,发挥区域辐射带动作用,全面提升科技成果转化能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米25012.5037.50亩1.1容积率1.371.2建筑系数65.62%1.3投资强度万元/亩172.181.4基底面积平方米16413.201.5总建筑面积平方米34267.131.6绿化面积平方米1925.50绿化率5.62%2总投资万元8181.292.1固定资产投资万元6456.752.1.1土建工程投资万元2801.692.1.1.1土建工程投资占比万元34.25%2.1.2设备投资万元2156.962.1.2.1设备投资占比26.36%2.1.3其它投资万元1498.102.1.3.1其它投资占比18.31%2.1.4固定资产投资占比78.92%2.2流动资金万元1724.542.2.1流动资金占比21.08%3收入万元12122.004总成本万元9224.955利润总额万元2897.056净利润万元2172.797所得税万元1.378增值税万元399.599税金及附加万元148.0010纳税总额万元1271.8511利税总额万元3444.6412投资利润率35.41%13投资利税率42.10%14投资回报率26.56%15回收期年5.2716设备数量台(套)11617年用电量千瓦时1358324.0018年用水量立方米9342.3219总能耗吨标准煤167.7420节能率22.09%21节能量吨标准煤44.5922员工数量人174第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。二、必要性分析1、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。2、“十三五”时期,以优势资源产业为基础,推进传统产业转型升级,加快建设制造业强区,实施中国制造2025,培育战略性新兴产业和生产性服务业,加快产业链环节向中高端迈进,推动生产方式向柔性、智能、精细转变,积极推进民生工业发展,构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线,全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变,推动工业转型升级,培育发展新动力,拓展发展新空间,使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区将构建以企业为主体、产学研用相结合协同创新体系,强化企业在技术创新中的主体地位,创新设计能力,加强关键共性技术研发。此外,园区将建立和完善相关标准和法规,严格规范和管理,按照减量化、再利用、再循环的原则,着力降低能源、资源消耗,提高资源利用率,降低废水、废气以及固体废弃物的排放水平。加快培育具有竞争力的企业集群,实施装备制造业千亿产业链工程。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数65.62%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.62%,固定资产投资强度172.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11604.1311604.1322609.4022609.402033.411.1主要生产车间6962.486962.4813565.6413565.641260.711.2辅助生产车间3713.323713.327235.017235.01650.691.3其他生产车间928.33928.331311.351311.35122.002仓储工程2461.982461.987577.527577.52495.632.1成品贮存615.50615.501894.381894.38123.912.2原料仓储1280.231280.233940.313940.31257.732.3辅助材料仓库566.26566.261742.831742.83113.993供配电工程131.31131.31131.31131.319.663.1供配电室131.31131.31131.31131.319.664给排水工程151.00151.00151.00151.008.644.1给排水151.00151.00151.00151.008.645服务性工程1559.251559.251559.251559.25101.995.1办公用房680.74680.74680.74680.7451.105.2生活服务878.51878.51878.51878.5148.646消防及环保工程439.87439.87439.87439.8732.376.1消防环保工程439.87439.87439.87439.8732.377项目总图工程65.6565.6565.6565.6560.337.1场地及道路硬化4452.00820.84820.847.2场区围墙820.844452.004452.007.3安全保卫室65.6565.6565.6565.658绿化工程1704.4859.66合计16413.2034267.1334267.132801.69六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突;项目运营后,直接和间接增加当地就业,当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高,对区域经济发展有较大的促进作用,与当地社会环境相适应;当地政府积极支持项目建设,符合国家产业发展政策和当地总体规划,体现了当地经济发展的战略目标。(四)社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填;拆除旧建筑物时,要喷洒水减少尘土飞扬;严格控制噪声源;选用低噪音施工设备和工艺,安装消声器等,在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险;投资项目在建设施工过程中,有一定量的“三废”产生,若不及时采取有效措施及时处理妥当,会一定程度影响环境卫生,引发周边企业与居民的不满;运营过程中情况相对要好,但也必须按环境保护要求治理。(五)社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资7566.55万元,占计划投资的92.49%。其中:完成固定资产投资5446.63万元,占总投资的71.98%;完成流动资金投资2119.92,占总投资的28.02%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7566.551.1完成比例92.49%2完成固定资产投资万元5446.632.1完成比例71.98%3完成流动资金投资万元2119.923.1完成比例28.02%三、进度安排注意事项涉及比较重大问题,由工程部经理提交总经理审核批准;工程师、预算员、报建员或文员原则上无单独发文权,工程师、预算员、报建员或文员收到的相关单位文件,必须及时登记、处理并报工程部经理;处理不了的,提交工程部经理研究解决;特别重大问题要开会研究讨论,同时向总经理汇报。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员174人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1181.2人均年工资万元4.961.3年工资额万元657.232工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元5.012.3年工资额万元151.183企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.813.3年工资额万元53.174品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.854.3年工资额万元76.005其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元4.765.3年工资额万元46.556职工工资总额万元6062.84五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6456.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2801.692156.96172.186456.751.1工程费用万元2801.692156.967787.381.1.1建筑工程费用万元2801.692801.6934.25%1.1.2设备购置及安装费万元2156.962156.9626.36%1.2工程建设其他费用万元1498.101498.1018.31%1.2.1无形资产万元658.13658.131.3预备费万元839.97839.971.3.1基本预备费万元475.46475.461.3.2涨价预备费万元364.51364.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元6456.756456.75(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1724.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7787.383403.916042.327787.387787.387787.381.1应收账款万元2336.21934.491868.972336.212336.212336.211.2存货万元3504.321401.732803.463504.323504.323504.321.2.1原辅材料万元1051.30420.52841.041051.301051.301051.301.2.2燃料动力万元52.5621.0342.0552.5652.5652.561.2.3在产品万元1611.99644.791289.591611.991611.991611.991.2.4产成品万元788.47315.39630.78788.47788.47788.471.3现金万元1946.85778.741557.481946.851946.851946.852流动负债万元6062.842425.144850.276062.846062.846062.842.1应付账款万元6062.842425.144850.276062.846062.846062.843流动资金万元1724.54689.821379.631724.541724.541724.544铺底流动资金万元574.84229.94459.88574.84574.84574.84(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8181.29万元,其中:固定资产投资6456.75万元,占项目总投资的78.92%;流动资金1724.54万元,占项目总投资的21.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2801.69万元,占项目总投资的34.25%;设备购置费2156.96万元,占项目总投资的26.36%;其它投资1498.10万元,占项目总投资的18.31%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6456.75+1724.54=8181.29(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6456.7578.92%1.1项目建设投资万元6456.7578.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1724.5421.08%3总投资万元万元8181.29二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4848.80万元,总成本6201.73万元,利润总额-1352.93万元,净利润119.23万元,增值税159.84万元,税金及附加-1014.70万元,所得税-338.23万元;第二年收入9697.60万元,总成本10725.76万元,利润总额-1028.16万元,净利润-771.12万元,增值税319.67万元,税金及附加138.41万元,所得税-257.04万元;第三年生产负荷100%,收入12122.00万元,总成本9224.95万元,利润总额2897.05万元,净利润2172.79万元,增值税399.59万元,税金及附加148.00万元,所得税724.26万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入12122.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=399.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4848.809697.6012122.0012122.0012122.001.1测井仪万元4848.809697.6012122.0012122.0012122.002现价增加值万元1551.623103.233879.043879.043879.043增值税万元159.8431
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